Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Изучаю 1С
    изучаю 1С 7.7
    Изучаю 8.х. И сразу же - косяки стаями...
    Изучаю 1С 8.2. Пишу простую торговую систему.
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Изучаю 1С 8.0     
    Reader
    Guest


      

    #1 Сб Сен 22, 2007 12:48:40 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Купили 1С 8.0. книги прочли, базу набили. пробовать начали заполнять декларации. (до этого момента в 1С ни кто не работал ТОО только открылось, а я начинающий бухг) Все декларации заполнились, за все кворталы, а 701 по налогу на имущество не формируется, хотя есть на балансе ОС и они являются обьектами имущ. налога(галочки стоят). Какие возможные варианты решения проблемы? Специалисты продавшие нам программу сказали формируйте в ручную, так ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Сб Сен 22, 2007 17:12:02 Сообщить модератору   

    Уточните пожалуйста релиз конфигурации (Меню Справка-> О программе, цифры в скобочках после "Конфигурация Бухгалтерия для К-на ...").
    Какую именно из 701.хх Вы формируете - 701.02 или 701.03? За какой период? Было ли поступление/выбытие/изменение стоимости ОС/НМА в этом периоде?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Сен 25, 2007 18:46:47 Сообщить модератору   

    Релиз конфигурации 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2) Smile
    Заполнить пробовали форму 701.03. за 1. 2. 3. кварталы. Поступление ОС/НМА было. Выбытия не было. Изменения стоимости ОС/НМА ни в одном периоде не было. %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Сен 26, 2007 09:29:01 Сообщить модератору   

    ALEKSANDR говорит:
    Релиз конфигурации 1С:Предприятие 8.0 (8.0.18.2)

    Это релиз стартера... Релиз конфигурации - это там, где много слов про Рейтинг и Сапа.
    Подписка на ИТС в наличии присутствует? Да - к франчам, чтобы обновили 701.03, нет - за подпиской / диском к ним же.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Сен 26, 2007 13:57:39 Сообщить модератору   

    значит вот релиз. Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.0.10.4)
    Подписка на ИТС в наличии присутствует? не понял, это на сайте 1 С, они когда устанавливали прогу. диск к ней дали. и сказали что в ещё один через три месяца привезут. эти диски и есть ИТС? %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Сен 26, 2007 14:03:24 Сообщить модератору   

    Конфигурация свежая... ИТС - это информационно-технологическое сопровождение. На диске так и написано "1С:Предприятие. Информационно-технологическое сопровождение". У фирмы, продавшей Вам коробку, попросите обновить форму 701.03.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Ср Сен 26, 2007 14:07:06 Сообщить модератору   

    Прогу купили и установили меньше месяца и уже необходимо обновлять?

    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

    Спасибо. Cleaner. Буду насидать на франчайзеров (слово то какое выдумали хитрое, не выговоришь с первого раза :ROFL: )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Ср Сен 26, 2007 14:13:57 Сообщить модератору   

    К релизу 1.0.10.4 форма 701.03 была выпущена отдельно. Правильно - франчайзи... Я сам - франчайзи...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Ср Сен 26, 2007 14:20:16 Сообщить модератору   

    Еще веселей, диск нашёл, ИТС за 3 квартал, переустановил(УСТАНОВКА- ОТМЕЧАЮ ГАЛОЧКАМИ ВСЕ БАЗЫ ДАННЫХ-ДАЛЕЕ-ГОТОВО) пишет установка удачно завершена. результат тот же, форму не заполняет Surprised

    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

    Без обид за неправильное написание профессии, ей богу первый раз о такой профессии услышал...

    Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:

    [quote="Cleaner"]К релизу 1.0.10.4 форма 701.03 была выпущена отдельно.

    Добавлено спустя 53 секунды:

    К релизу 1.0.10.4 форма 701.03 была выпущена отдельно. и что мне теперь делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Сен 26, 2007 14:48:47 Сообщить модератору   

    На диске ИТС найдите 1С. Формы отчетности, релизы программ и конфигураций. Ищите 701.03 там. Если нету, то к франчайзи, продавшим Вам коробку.
    ALEKSANDR говорит:
    ИТС за 3 квартал, переустановил(УСТАНОВКА- ОТМЕЧАЮ ГАЛОЧКАМИ ВСЕ БАЗЫ ДАННЫХ-ДАЛЕЕ-ГОТОВО) пишет установка удачно завершена. результат тот же, форму не заполняет

    Так это Вы ИТС себе на комп установили, а не изменения в конфигурацию внесли.

    http://fransh.ru/whatisfranshise/termin/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Ср Сен 26, 2007 15:10:32 Сообщить модератору   

    Спасибо за ссылку, Знания - Сила. буду пробовать по Вашим советам, очень Вам благодарен за помощь

    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

    Вопрос А могу я воспользоваться услугами другого (других) франчайзи или могу пользоваться услугами только той компании у которой преобреталось ПО? Через какой период можно пользоваться услугами других компаний?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Сен 26, 2007 15:18:06 Сообщить модератору   

    Можете. Используя свою рег. анкету, Вы можете обратиться к любому франчайзи. Докажите свою чистоту перед прошлым франчайзи (акт сверки взаиморасчетов) и изъявите желание работать с новым в письменном виде. Думаю, при соблюдении этих условий, никто не откажет Вам в поддержке (при наличии времени, конечно).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Сен 26, 2007 15:40:51 Сообщить модератору   

    благодарю. ну а на диске 3 за 3 кв. я сделал всё по инструкции, обновлений на форму 701,3 нет. буду звонить, общаться Mad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #14 Вт Окт 02, 2007 10:16:45 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда вносить остатки с 2006 года в 1С 8.0, мне только недавно поставили 1С, а до этого учет велся в екселе, в 1С 7.7 остатки вносились на 31,12,2006 года в бухгалтерскую справку? а здесь куда? Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Вт Окт 02, 2007 14:38:12 Сообщить модератору   

    А загляните в желтую книжечку с коробкой, название что -то вроде "Конфигурация "Бухгалтерский учет...." Там есть сразу первый раздел "Начало работы с конфигурацией", и подраздел "Ввод остатков". Подробненько написано как и что ввести, с чего вообще начать работать.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #16 Вт Окт 02, 2007 14:52:12 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда вносить остатки с 2006 года в 1С 8.0, мне только недавно поставили 1С, а до этого учет велся в екселе, в 1С 7.7 остатки вносились на 31,12,2006 года в бухгалтерскую справку? а здесь куда? Заранее спасибо

    Документы-ввести операцию вручную.....
    Далее в операции делаете проводки по счетам
    например: остаток в кассе Дт 451 Кт 00 (вспомогательный счёт)
    После ввода остатков проверте баланс и оборотку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пн Окт 15, 2007 17:37:01 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подсткажите пожалуйста знающие люди. Не могу сформировать форму 701.03 в 1С предприятия вернее он не заполняет её -говорит что нет данных для заполнения - хотя было поступление основных средства до 1 мая - все принято к учету, может я ещё чего-нибудь не сделала - помогите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Пн Окт 15, 2007 17:46:36 Сообщить модератору   

    Проверьте, заполнен ли справочник "Объекты имущественного налога". находится: Справочники - Фиксированные активы - Объекты имущественного налога.
    Если в справочнике нет поступивших ФА, нажмите кнопку "Добавить из справочника ФА".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пн Окт 15, 2007 18:19:54 Сообщить модератору   

    Забава Не поняла где этот справочник-то находится? Не вижу хоть убей -Операции-справочник - там такого справочника нет вообще

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Пн Окт 15, 2007 18:27:58 Сообщить модератору   

    Есть список объекты имущественного налога - да там все есть. Остатки и принятые к учету ОС - по остаткам форма заполнилась нормально вручную пересчитала - все ок а вот по вновь закупленным блин не получается

    Добавлено спустя 59 секунд:

    Нет полная ессно - в типовой я бы справочники не нашла Smile))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #21 Пн Окт 15, 2007 18:29:01 Сообщить модератору   

    1С:Бух 8.0 версия не смогла сформировать форму 300.00 с приложением 300.06. Также пишет, что нет данных для заполнения. Где какая ошибка? Спасибо большое....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Пн Окт 15, 2007 18:29:40 Сообщить модератору   

    Полная конечно

    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

    Гость
    ага и с 300 у меня не все заполняется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Пн Окт 15, 2007 18:42:08 Сообщить модератору   

    ElenaIvanova говорит:
    хотя было поступление основных средства до 1 мая

    А вы регламентированную отчетность за какой квартал формируете?
    Еще вопрос - вы в 7.7 работаете или в 8.0?
    Если в 7.7, тогда все-таки посмотрите релиз конфигурации "Операции - Константы - Номер релиза".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Вт Окт 16, 2007 09:01:04 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    1С:Бух 8.0 версия не смогла сформировать форму 300.00 с приложением 300.06. Также пишет, что нет данных для заполнения. Где какая ошибка? Спасибо большое....


    Чаще всего встречаются такие ошибки:

    1. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан вид оборота по НДС
    ("Общий оборот/Облагаемый/Освобождённый").

    2. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" несоответствие ставки НДС и Вида поступления
    (например, ставка НДС 14%, а вид поступления - "Товары без НДС")

    п.п. 1 и 2 - проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов",
    или отчетом "Список/Кросс-таблица" по регистру "НДС к возмещению"

    3. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан счет учета НДС
    (вместо счета 1420 указан другой счет)
    Проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Вт Окт 16, 2007 09:34:50 Сообщить модератору   

    Хотела бы задать ещё один вопрос. Скажите пожалуйста -бывают такие моменты что официально закупается больше товара чем продается. Как правильно сделать приход денежных средств на оплату товара на кот не достает средств?

    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

    Забава
    У меня 8,0 версия. Отчетность формирую за 2-й квартал

    Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:

    NoName
    Должен быть облагаемый оборот?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Вт Окт 16, 2007 09:55:36 Сообщить модератору   

    ElenaIvanova говорит:

    NoName
    Должен быть облагаемый оборот?


    А это зависит от учётной политики по НДС (метод отнесения в зачёт - пропорциональный/раздельный)

    ElenaIvanova говорит:
    Хотела бы задать ещё один вопрос. Скажите пожалуйста -бывают такие моменты что официально закупается больше товара чем продается. Как правильно сделать приход денежных средств на оплату товара на кот не достает средств?


    Сами-то хоть поняли, чего сказали ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Вт Окт 16, 2007 10:01:04 Сообщить модератору   

    NoName
    Да поняла - дело в том, что ведь бывает что не все цифры показываешь официально поэтому бывает что закупаешь товара больше чем продаешь.Надо подкорректировать цифры так чтобы хватало средств вот и спрашиваю как правильно это сделать

    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:

    NoName
    Ндс платим каждый квартал как положено ТОО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Вт Окт 16, 2007 10:35:04 Сообщить модератору   

    ElenaIvanova говорит:
    как правильно это сделать

    по сути это не правильно и называется фиктивное подделывание документов. Нехватка средств - оформите безпроцентную ссуду.
    ElenaIvanova говорит:
    бывает что не все цифры показываешь официально

    а вот здесь, если можно, поподробнее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Вт Окт 16, 2007 10:42:22 Сообщить модератору   

    ElenaIvanova говорит:
    NoName
    Да поняла - дело в том, что ведь бывает что не все цифры показываешь официально поэтому бывает что закупаешь товара больше чем продаешь.

    Это понятно.

    ElenaIvanova говорит:

    Надо подкорректировать цифры так чтобы хватало средств вот и спрашиваю как правильно это сделать

    Вот это непонятно - какие цифры ?

    ElenaIvanova говорит:

    Ндс платим каждый квартал как положено ТОО

    При чём здесь это? Еще раз: это зависит от учётной политики по НДС (метод отнесения в зачёт - пропорциональный или раздельный)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Вт Окт 16, 2007 10:52:05 Сообщить модератору   

    NoName
    метод пропорциональный

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Вт Окт 16, 2007 11:06:20 Сообщить модератору   

    ElenaIvanova говорит:
    NoName
    метод пропорциональный


    Значит Вид оборота = "Общий оборот".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Вт Окт 16, 2007 11:52:24 Сообщить модератору   

    NoName
    А как же форма 300 она не заполняется

    Добавлено спустя 13 минут 49 секунд:

    В форме 300.00 запоняется только раздел - Сумма НДС относимого в зачет -ито чето она не совпадает

    Добавлено спустя 16 минут 10 секунд:

    По имущественному налогу дополнительная форма тоже не заполняется хотя приход ОС был

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Вт Окт 16, 2007 13:52:56 Сообщить модератору   

    ElenaIvanova говорит:
    В форме 300.00 запоняется только раздел - Сумма НДС относимого в зачет -ито чето она не совпадает


    Сформируйте отчет "Список/Кросс-таблица" по регистру "НДС к возмещению". И внимательно просмотрите на предмет несоответствий.

    Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:

    ElenaIvanova говорит:
    По имущественному налогу дополнительная форма тоже не заполняется хотя приход ОС был


    Документ "Принятие к учету ОС" cделали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #34 Вт Окт 16, 2007 15:07:55 Сообщить модератору   

    NoName
    Да принятие к учету сделала обязательно - все проверила. Ничего понять не могу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #35 Вт Окт 16, 2007 17:13:13 Сообщить модератору   

    NoName, где Вы, требуется Ваше непосредственное участие, давайте уж до конца дойдем, плизззззззз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Вт Окт 16, 2007 17:37:44 Сообщить модератору   

    Пока никаких идей нет.

    Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:

    Попробуйте создать новый объект ОС и провести с ним цепочку документов (Поступление - Принятие к учёту). Результат скажите (появится в 701 форме или нет).

    Скажите, какой город - может, кого-нибудь посоветуем, чтобы на месте посмотрели.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Пт Окт 19, 2007 11:31:00 Сообщить модератору   

    NoName
    Да остаток на счете 1610, тогда получается какая картина?
    Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам - 3310 сумма 159436 на кредите тоесть получилась наша задолженность а по дебету счета 1610 - 162837тг.

    Получается чтобы увидеть полную картину мы должны в оборотке сумму на 3310 счете сминусовывать сумму на 1610 так чтоли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Пт Окт 19, 2007 11:55:10 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Получается чтобы увидеть полную картину мы должны в оборотке сумму на 3310 счете сминусовывать сумму на 1610 так чтоли?


    Ну зачем так сложно. Есть отчёт "Анализ субконто" (не путать с "Анализом счёта"). Есть "Акт сверки".

    Почему вы не хотите назвать версию 1С и конфигурацию? Чего-то опасаетесь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #39 Пт Окт 19, 2007 12:19:40 Сообщить модератору   

    NoName
    нет версия 8.0 конфигурация 8.0.18.2

    Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:

    NoName
    Вот такая ситуация мы работали с организацией в прошлом году оплатили кучу денег за товар, а товар фактически не отгрузили нам по документам (тоесть документы на него мы не получили) получается остаток на начало в нашу пользу. В этом году мы получили от них товар, но ессно не оплачивали денег ввиду положительного остатка.
    Теперь вопрос - как будет выглядеть оборотно-сальдовая ведомость по счету 3310 (к-я зад-ть пост. и подр.)? Так как я свожу остатки все я пользуюсь ведомостью а там каша потому-что не вижу остатка на начало и не вижу соответственно ситуацию. А в акте сверки все впорядке

    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:

    Анализ субконто -а там что выбрать?

    Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:

    Так вид субконто странно что там можно выбрать чтобы прсмотреть кредиторскую задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #40 Пт Окт 19, 2007 14:05:16 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    нет версия 8.0 конфигурация 8.0.18.2

    А конфигурация?

    Beelz говорит:

    Вот такая ситуация мы работали с организацией в прошлом году оплатили кучу денег за товар, а товар фактически не отгрузили нам по документам (тоесть документы на него мы не получили) получается остаток на начало в нашу пользу. В этом году мы получили от них товар, но ессно не оплачивали денег ввиду положительного остатка.
    Теперь вопрос - как будет выглядеть оборотно-сальдовая ведомость по счету 3310 (к-я зад-ть пост. и подр.)?


    Нормально будет выглядеть. Когда вы оприходуете полученный товар, система проверит наличие аванса и сама перенесет сумму со счёта 1610 на счёт 3310. Зачем так сложно? А это наверху светлые головы так придумали - МСФО, однако.

    Если же вам не нужна вся эта канитель с авансами, их можно отключить (у меня ВСЕ клиенты это отключают). "Основная деятельность - Счета учета расчетов с контрагентами". Но тогда все созданные до этого документы оплаты и поступления придётся открыть, исправить в них счета учёта взаиморасчётов и перепровести. Если документов очень много - сделайте это через "Сервис - Групповая обработка"

    Beelz говорит:
    Анализ субконто -а там что выбрать?


    А вот это уже сами. Ничего там сложного нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #41 Пт Окт 19, 2007 14:17:32 Сообщить модератору   

    NoName
    Уф спасибо огромное, научиться бы им пользоваться. Я не могу там посмотреть остатки чето.

    Конфигурация 1.0.8.4

    Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:

    NoName
    Хорошо, а почему у меня тогда остаток с прошлого года кот на 1610 не попал на 3310?

    Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:

    NoName

    Вот сделала одну проводку - решила поэкспериментировать. Так интересно.
    Провела реализацию поставила счет авансов 1610, сделала авансовый отчет -провела оплату.
    В журнале проводок в поступлениях материалы Дт1330 Кт3310
    НДС Дт1420 Кт 3310
    а вот ещё есть такая строка зачет аванса по поставшинку с проводкой 3310 Кт1610 и сумма там странная весь приход 31960 тг а этот зачет 1707 тг че к чему не пойму или я не догоняю совершенно...

    Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:

    NoName
    ооо забыла спросить а как же быть с реализацией?
    там тоже авансы полученные...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #42 Пт Окт 19, 2007 15:10:01 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:

    Вот сделала одну проводку - решила поэкспериментировать. Так интересно.
    Провела реализацию поставила счет авансов 1610, сделала авансовый отчет -провела оплату.
    В журнале проводок в поступлениях материалы Дт1330 Кт3310
    НДС Дт1420 Кт 3310
    а вот ещё есть такая строка зачет аванса по поставшинку с проводкой 3310 Кт1610 и сумма там странная весь приход 31960 тг а этот зачет 1707 тг че к чему не пойму или я не догоняю совершенно...


    Она сама вычисляет сумму аванса на момент проведения документа.

    Beelz говорит:

    ооо забыла спросить а как же быть с реализацией?
    там тоже авансы полученные...


    Отключите эти авансы...
    (Инструкцию см.выше)
    Иначе при каждом исправлении сумм задним числом вам придётся перепроводить всю цепочку документов поступления/оплаты и реализации/оплаты для правильного распределения авансов.

    Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду:

    Beelz говорит:
    Конфигурация 1.0.8.4


    Обновите до 1.0.10, там много вкусностей добавлено.

    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:

    Товарищам бойцам невидимого фронта.
    Уважаемые товарищи бойцы невидимого фронта!
    Нахр..., то есть зачем вы это сделали? Весь смысл исказили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #43 Пт Окт 19, 2007 15:57:47 Сообщить модератору   

    NoName, материться надо более тонко... вон у Семена поучись...
    А возмущаться и обсуждать действия "бойцов" можно молча... или в бане... на выбор...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #44 Пт Окт 19, 2007 17:31:58 Сообщить модератору   

    NoName
    Спасибо огромное за помощь...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #45 Пн Окт 22, 2007 12:05:30 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Подскажите, что нужно сделать (как настроить), чтобы в 1С 8версия правильно заполнялись финансовая отчетность, а именно отчет о доходах и расходах (он у меня вообще не заполняется) и отчет о движении денежных средств (операционная д-ть, инвест дея-ть, финанс д-ть), я понимаю, что в первичных док надо выбирать правильные д-ти, но никак сообразить не могу, будтье добры подсказать по возможности, спасибо большое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #46 Пн Окт 22, 2007 14:32:56 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    а именно отчет о доходах и расходах (он у меня вообще не заполняется) и отчет о движении денежных средств


    Суммы в эти отчёты берутся из обычных проводок (бухгалтерских, даже не налоговых).
    Поэтому надо очень сильно захотеть, чтобы эти отчёты не заполнялись. Может быть, забыли нажать кнопочку "Заполнить" ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #47 Пн Окт 22, 2007 16:07:18 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Здравствуйте. Подскажите, что нужно сделать (как настроить), чтобы в 1С 8версия правильно заполнялись финансовая отчетность, а именно отчет о доходах и расходах (он у меня вообще не заполняется) и отчет о движении денежных средств (операционная д-ть, инвест дея-ть, финанс д-ть), я понимаю, что в первичных док надо выбирать правильные д-ти, но никак сообразить не могу, будтье добры подсказать по возможности, спасибо большое.

    А проведенные документы есть? В оборотке движение есть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #48 Пн Окт 22, 2007 16:11:15 Сообщить модератору   

    Вопрос вобщем-то наверное глупый, для вас профессионалы, мне просто нужно правильно все сделать - помогите.
    Я оплатила страховку на транспорт принадлежащий организации дали квитанцию для приема страховой премии, как в 1С отразить эту сумму.
    Больше никаких документов нет.
    Заранее огромное спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #49 Пн Окт 22, 2007 17:18:38 Сообщить модератору   

    Добрый вечер, NoName, d.Fedor! Меня зовут Лена. Дело в том, что - да, все проводки есть, оборотка есть.
    1. Бух баланс (Форма 1) заполняется автоматчески,
    2. Отчет о доходах и расходах вообще никак не заполняется (кнопочку "Заполнить" обязательно нажимаю),
    3. Отчет о движ денежн средств - только первая часть заполняется -движ ден средств от операц д-ти, и все движения здесь и инвест, и финанс.

    где, что не так? не могу понять. с ув.Лена

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #50 Пн Окт 22, 2007 17:22:27 Сообщить модератору   

    Beelz, а больше никаких документов вам не дали? Ведь квитанция говорит только о том, что вы уплатили деньги. А они за эти деньги сто должны сделать?
    Они обязаны были выдать вам договор. Без подобного документа вы не имеете права относить себе на расходы эту страховую премию. А то мало ли за что вы там заплатили.

    Да, и еще, помимо квитанции страховая компания обязана была выдать вам фискальный чек.

    Обращайтесь в свою страховую компанию, пусть оформляет документы как следует.

    Операцию по уплате страховой премии вы можете провести как расходы подотчетного лица в журнале "Авансовые отчеты".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #51 Пн Окт 22, 2007 17:41:43 Сообщить модератору   

    Elis
    Большое спасибо

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

    Вопрос, как в 1С отразить авансы полученные.?
    Например: Ситуация такая - занимаем деньги у подотчетных лиц или учредителей - неважно, тоесть мы оказываемся в долгу перед подотчетниками.
    Как отразить эту операцию в 1С бухгалтерии...

    Заранее большое спасибо за ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #52 Пн Окт 22, 2007 18:52:49 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Добрый вечер, NoName, d.Fedor! Меня зовут Лена. Дело в том, что - да, все проводки есть, оборотка есть.
    1. Бух баланс (Форма 1) заполняется автоматчески,
    2. Отчет о доходах и расходах вообще никак не заполняется (кнопочку "Заполнить" обязательно нажимаю),
    3. Отчет о движ денежн средств - только первая часть заполняется -движ ден средств от операц д-ти, и все движения здесь и инвест, и финанс.

    где, что не так? не могу понять. с ув.Лена


    пожалуйста ответье, очень прошу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #53 Пн Окт 22, 2007 23:39:04 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    пожалуйста ответье, очень прошу.

    Документ ЗакрытиеПериода проводили (с галочкой Закрытие счетов бух. учета)? Если нет, то, скорее всего, не заполниться. По-моему там нужны не просто остатки на счетах расходов и доходов, а именно движения в корреспонденции с 5410 (ПрибыльУбытокОтчетногоГода). Так что нужно либо провести ЗакрытиеПериода, или операциями закрыть (что-то типа 5410 - 7210, 6210 - 5410 и т.п)

    Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:

    Beelz говорит:
    Вопрос, как в 1С отразить авансы полученные.?
    Например: Ситуация такая - занимаем деньги у подотчетных лиц или учредителей - неважно, тоесть мы оказываемся в долгу перед подотчетниками.
    Как отразить эту операцию в 1С бухгалтерии...

    Что мешает сделать Приходный кассовый ордер с видом операции "Прочий приход ден. средств". Поставьте нужный кор. счет (для Подотчетников, н-р, 3396 и выбирете нужного работника) .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #54 Вт Окт 23, 2007 14:41:25 Сообщить модератору   

    KrEAtive

    у меня же аванс на эти деньги я не выбиваю чек, не могу значит сделать приходника.
    Если я сделаю приходник сумма кассы не сойдется с кассовой книгой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #55 Вт Окт 23, 2007 15:16:32 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    KrEAtive
    Если я сделаю приходник сумма кассы не сойдется с кассовой книгой


    Что вы всё придумываете какие-то непонятные схемы? Всё давно придумано:

    Из банка в кассу - кассовый приходник, чека не надо.
    Из кассы в подотчёт - кассовый расходник.
    Затем авансовый отчёт о расходовании подотчётных средств.

    Не знаете - позовите бухгалтера, а то развели тут фиг знает что.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #56 Вт Окт 23, 2007 15:20:00 Сообщить модератору   

    NoName
    Значит если я сделаю расходник, то хотите сказать эта сумма никак не отразится на счете 1010?
    Тогда посоветуйте как быть если я занимаю деньги у подотчетных лиц или учредителей на оплату товара -как это можно провести?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #57 Вт Окт 23, 2007 15:23:02 Сообщить модератору   

    А на счет вот этого это и дураку понятно - вы бы вопрос мой изначально прочитали а потом тыкали носом.

    Из банка в кассу - кассовый приходник, чека не надо.
    Из кассы в подотчёт - кассовый расходник.
    Затем авансовый отчёт о расходовании подотчётных средств.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #58 Вт Окт 23, 2007 15:55:08 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    NoName
    Значит если я сделаю расходник, то хотите сказать эта сумма никак не отразится на счете 1010?


    Отразится. А как иначе?

    Anonymous говорит:
    Тогда посоветуйте как быть если я занимаю деньги у подотчетных лиц или учредителей на оплату товара -как это можно провести?


    Может, я отстал от жизни, но я не понимаю, как можно занять деньги у подотчётных лиц. Можно занять деньги у учредителя, у физ.лица, у другой организации.

    Например, берём кредит в банке:
    441 - 601

    Платим за товар
    671 - 441

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #59 Вт Окт 23, 2007 16:07:52 Сообщить модератору   

    NoName
    Хорошо занимаю деньги у учредителя... Ессно я беру у него аванс получаю деньги не отражаю их в кассе по счету 1010, а как я должна их отразить? ПРАВИЛЬНО

    А ситуация вот какая мне нужно тогда вернуть деньги от подотчетников, чтобы балланс по счету 1251 был по нулям. Могу например я сделать для этого (Операция бухгалтерсий и налоговый учет Дт1251 Кт3396) вернуть деньги от подотчетников?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #60 Вт Окт 23, 2007 16:24:40 Сообщить модератору   

    [quote="KrEAtive"]
    Гость говорит:
    пожалуйста ответье, очень прошу.

    Документ ЗакрытиеПериода проводили (с галочкой Закрытие счетов бух. учета)? Если нет, то, скорее всего, не заполниться. По-моему там нужны не просто остатки на счетах расходов и доходов, а именно движения в корреспонденции с 5410 (ПрибыльУбытокОтчетногоГода). Так что нужно либо провести ЗакрытиеПериода, или операциями закрыть (что-то типа 5410 - 7210, 6210 - 5410 и т.п)

    KrEAtive, спасибо за помощь, получилось отчет о доходах и расходах. А, вот отчет о движ денежн средств никак не хочет получаться. У меня только первая часть - операционная д-ть- заполняется, а инвест и финанс не заполняются, все движения показывает только в операц д-ти, хотя мы и осн ср-ва приобретали, и фин помощь нам оказали и выпущенный капитал есть. Спасибо. Жду помощи

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #61 Вт Окт 23, 2007 16:27:36 Сообщить модератору   

    Занять деньги у учредителя и рассчитаться за товар - это понятно и ничего сложного здесь нет.
    Но зачем вы упорно хотите одновременно с этим ещё и закрыть задолженность подотчётных лиц ???
    Может, кто другой поймёт ?

    Добавлено спустя 1 час 26 минут 16 секунд:

    Anonymous говорит:
    А, вот отчет о движ денежн средств никак не хочет получаться. У меня только первая часть - операционная д-ть- заполняется, а инвест и финанс не заполняются, все движения показывает только в операц д-ти, хотя мы и осн ср-ва приобретали, и фин помощь нам оказали и выпущенный капитал есть. Спасибо. Жду помощи


    "Банк и касса" - "Статьи движения денежных средств"
    Для каждой статьи указываете вид деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #62 Вт Окт 23, 2007 20:48:08 Сообщить модератору   

    Уважаемые профы! Какие сделать проводки при временном ввозе инструментов для монтажа .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #63 Ср Окт 24, 2007 09:29:52 Сообщить модератору   

    Вопрос профессионалам. В 1с 8.0 10 релиз не заполняется форма налог.отчетности 300(говорит нет данных для заполения). Может быть при реализации товара и поступлении там денить нет галочки на заполнение форм? Подскажите плз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #64 Ср Окт 24, 2007 09:32:04 Сообщить модератору   

    NoName
    КАк делается очень просто - подскажите как в1С провести операцию правильно -
    Занять деньги у учредителя и рассчитаться за товар - это понятно и ничего сложного здесь нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #65 Ср Окт 24, 2007 09:55:45 Сообщить модератору   

    Лана17 говорит:
    Уважаемые профы! Какие сделать проводки при временном ввозе инструментов для монтажа .


    Вам не совестно задавать такие вопросы программерам ?

    Гость говорит:
    Вопрос профессионалам. В 1с 8.0 10 релиз не заполняется форма налог.отчетности 300(говорит нет данных для заполения). Может быть при реализации товара и поступлении там денить нет галочки на заполнение форм? Подскажите плз.


    Чаще всего встречаются такие ошибки:

    1. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан вид оборота по НДС
    ("Общий оборот/Облагаемый/Освобождённый").

    2. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" несоответствие ставки НДС и Вида поступления
    (например, ставка НДС 14%, а вид поступления - "Товары без НДС")

    п.п. 1 и 2 - проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов",
    или отчетом "Список/Кросс-таблица" по регистру "НДС к возмещению"

    3. В документе "ПоступлениеТоваровУслуг" неправильно указан счет учета НДС
    (вместо счета 1420 указан другой счет)
    Проверяется и устраняется через "Сервис - Групповая обработка документов"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #66 Ср Окт 24, 2007 10:02:02 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    NoName
    Значит если я сделаю расходник, то хотите сказать эта сумма никак не отразится на счете 1010?
    Тогда посоветуйте как быть если я занимаю деньги у подотчетных лиц или учредителей на оплату товара -как это можно провести?

    Вы для начала подумали бы как отразить эти операции в соответствии с бухгалтерским учетом, а уж как в программе отразить станет предельно ясно.
    Например по подотчетникам, ну ведь это действительно просто.Деньги Вы не занимаете. Словом пишем картинку:
    Сотрудник приобрел скажем товар для предприятия расчитавшись собственными средствами (типа занял предприятию), естественно он при этом обязан предоставить документы на товар, то есть расходную накладную (или акт закупа), счет фактуру и чек. И сделать авансовый отчет. Согласно чека вы расчитываетесь с сотрудником из кассы предприятия.
    В программе: Делаете приход товара, авансовый отчет сотрудника и расходник на сотрудника. Ведь согласитесь просто все !?
    Попробуйте так же разложить для себя ситуацию с финансированием предприятия учредителем. Только не забудьте решить задачку, считать поступление денег займом или увеличением учредительского капитала.... Когда решите задачку по бухучету, как отразить действия в программе станет вам достаточно понятно..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #67 Ср Окт 24, 2007 10:16:21 Сообщить модератору   

    d.Fedor
    Спасибо огромное... Все предельно ясно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #68 Ср Окт 24, 2007 10:18:11 Сообщить модератору   

    NoName
    ошибок которые вы написали не существует я проверяла - с этим все впорядке -дело видимо в другом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #69 Ср Окт 24, 2007 10:28:39 Сообщить модератору   

    NoName
    Пропорциональный метод начисления - при нем общий оборот

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #70 Ср Окт 24, 2007 11:10:14 Сообщить модератору   

    d.Fedor
    Помогите плз. Верно ли то что при реализации товара НДС на счете 3130, а при поступлении 1420?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #71 Ср Окт 24, 2007 11:35:29 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    d.Fedor
    Помогите плз. Верно ли то что при реализации товара НДС на счете 3130, а при поступлении 1420?


    На форуме появился шутник ?

    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:

    Вопросы слишком уж идиотские пошли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #72 Ср Окт 24, 2007 11:38:55 Сообщить модератору   

    NoName
    Я разобралась в чем дело - почему декларации не заполняются.
    Если хотите и есть интерес могу написать в чем была ошибка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Ср Окт 24, 2007 11:45:53   

    NoName Не надо так. Не закрывайте тему и не кликайте на себя решетку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #74 Ср Окт 24, 2007 11:52:55 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    NoName
    Я разобралась в чем дело - почему декларации не заполняются.
    Если хотите и есть интерес могу написать в чем была ошибка


    Напишите.

    Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:

    Compas говорит:
    NoName Не надо так. Не закрывайте тему и не кликайте на себя решетку.


    Я хотел сказать, что бухгалтер не должен задавать таких вопросов:
    Гость говорит:
    Помогите плз. Верно ли то что при реализации товара НДС на счете 3130, а при поступлении 1420?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #75 Ср Окт 24, 2007 15:08:49 Сообщить модератору   

    NoName
    Основная деятельность-налоги-Налог на добавленную стоимость -Коды строк декларации по НДС и Коды строк декларации по НДС в зачет нужно просто поставить код строки и все заработало.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #76 Ср Окт 24, 2007 15:09:46 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    d.Fedor
    Помогите плз. Верно ли то что при реализации товара НДС на счете 3130, а при поступлении 1420?

    Не подскажу, во первых нет плана счетов под рукой, во вторых я не являюсь бухгалтером., в третих по большому счету бухгалтер может вести свой учет согласно учетной политики предприятия, хоть на своем плане счетов. Создавать дополнительные счета и т.д. Поэтому советовать что то трудно, особенно не бухгалтеру и аудитору.
    Совет: переадресуйте этот вопрос в ветку "Бухгалтерский учет", думаю там дадут более верный совет уже бухгалтера

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #77 Ср Окт 24, 2007 17:38:55 Сообщить модератору   

    Цитата:
    "Банк и касса" - "Статьи движения денежных средств"
    Для каждой статьи указываете вид деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая).

    NoName, Вы прелесть. Большое-большое Вам спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #78 Ср Окт 24, 2007 18:16:02 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. У меня проблема с заполнением формы 701.3 в 1С 8-версия. Не заполняется, хотя ОС есть и стоят галочки "объект имущественного налога". Также у меня поступление ОС и в октябре есть, а почему-то там форма за квартал спрашивает, это правильно?Вроде бы расчет по состоянию на 01.11. должны сдавать. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #79 Сб Окт 27, 2007 14:06:40 Сообщить модератору   

    У меня тоже эта форма не заполняется - здесь не дали ответ - почему.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #80 Сб Окт 27, 2007 23:32:52 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    У меня тоже эта форма не заполняется - здесь не дали ответ - почему

    Если ОС были приняты к учеты и стоят нужные галки, то вроде проблем не должно быть. А кнопка "Заполнить" в форме отчета доступна? Просто отчет 701.03 был обновлен, по-моему летом. До обновления там не было реализовано автоматическое заполнение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #81 Вс Окт 28, 2007 05:19:02 Сообщить модератору   

    Летом... Хотя верить форме 701.03 в ее нынешнем виде лично я бы не стал... Из всех полей верно заполняется только строки первоначальной стоимости... Среднегодовая стоимость считается без учета возможной амортизации, что в корне неверно... А амортизируемая стоимость почему-то попадает в выбытие ФА...

    Надия говорит:
    Вроде бы расчет по состоянию на 01.11. должны сдавать.

    ... по поступившим / выбывшим ФА за период с 01.08 по 01.11 отчетного года...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #82 Вс Окт 28, 2007 09:55:07 Сообщить модератору   

    KrEAtive
    у меня последний 10 релиз -вот недавно обновили 1С 8,0 версия, но действительно там кнопка заполнить недоступна. Странно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #83 Вс Окт 28, 2007 11:54:53 Сообщить модератору   

    Добрые и знающие люди помогите, где в 1С 8.0 найдти акты ввода ОС?
    Поступление, принятие к учету, а акты ввода я закупила приняла а они так и остались лежать на складе получается...

    Помоги плз, заранее благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #84 Вс Окт 28, 2007 13:24:56 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    действительно там кнопка заполнить недоступна.

    KrEAtive говорит:
    Просто отчет 701.03 был обновлен, по-моему летом. До обновления там не было реализовано автоматическое заполнение.

    Поэтому спрашивайте у обслуживающей фирмы обновленную форму 701.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #85 Вс Окт 28, 2007 13:44:47 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Добрые и знающие люди помогите, где в 1С 8.0 найдти акты ввода ОС?
    Поступление, принятие к учету, а акты ввода я закупила приняла а они так и остались лежать на складе получается...


    Делается поступление и принятие к учёту. Не надо больше никаких актов. Если нужна печатная форма, так она есть в документе "Принятие к учету".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #86 Вс Окт 28, 2007 16:38:54 Сообщить модератору   

    Все ок, мне обновили форму отчета - все заполняется -спасибо огромное

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #87 Пн Окт 29, 2007 16:06:35 Сообщить модератору   

    Помогите плз объясните.
    В 1с 8,0 закрытие Дт /Кт задолженности. Он заполняет неверно и вообще не пойму по какому принципу это делается авансы выдаю одну сумму, а при выполнении закрытия пишится другая - ниче не пойму счет везде 1610 в авансах ессно

    Добавлено спустя 20 секунд:

    Спасибо заранее за помощь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #88 Пн Окт 29, 2007 17:24:39 Сообщить модератору   

    Напишите более внятно, что вы хотите сделать.
    Потому что перекрытие Дт/Кт задолженности - это одно, зачёт авансов - это другое, а вам, возможно, хочется чего-то совсем другого.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #89 Вт Окт 30, 2007 09:39:33 Сообщить модератору   

    NoName

    Я вообще не пойму принцип закрытия ДтКт зад-ти

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #90 Ср Окт 31, 2007 09:48:54 Сообщить модератору   

    Что нужно-то? Вывалить сюда модуль документа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #91 Ср Окт 31, 2007 11:33:38 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Я вообще не пойму принцип закрытия ДтКт зад-ти

    Ну если кратко, то примерно так:
    При заполнении документа программа ищет контрагентов, у которых есть одновременно кебетовый остаток по счету «Счет Дт», выбранному в шапке документа, и кредитовый по счету «Счет Кт». Естессно в одинаковых валютах. Ну и закрывает минимальную сумму (н-р так: дт 3310 - кт 1210). Сумму Вы можете изменить. Это не зачет авансов, хотя, конечно можно выбрать в нем 1610 и 3310, тогда авансы перекроет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #92 Ср Окт 31, 2007 12:47:22 Сообщить модератору   

    Вопрос такой по 1С 8.0
    Закупила на склад материалов бензин и диз топливо -почему-то количество на складе не изменилось...
    Мне нужно их списать тут же а его нет фактически - ничего не пойму

    Помогите подскажите.

    Добавлено спустя 32 секунды:

    KrEAtive

    Спасибо большое за помощь...

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    KrEAtive

    А будет ли правильным перекрывать авансы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #93 Ср Окт 31, 2007 14:58:37 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    А будет ли правильным перекрывать авансы?

    Можно и так перекрывать, но скорее я бы назвал это извращением, чем нормой.
    В принципе, во всех документах (банковских, кассовых, поступлениях и т.п.) предусмотрено автоматическое закрытие авансов. Просто наш человек к порядку не привык, и у него бывает бардак с хронологией ввода документов. Поэтому некоторые бухгалтера убирают Счет авансов из документа (или даже из регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»), чтобы не заморачиваться и сажать все на 3310 или 1210.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #94 Ср Окт 31, 2007 15:50:48 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Поэтому некоторые бухгалтера убирают Счет авансов из документа (или даже из регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами»), чтобы не заморачиваться и сажать все на 3310 или 1210.


    Не "некоторые бухгалтера", "почти все бухгалтера" делают так. Иначе каждое исправление задним числом приводит к необходимости перепроведения документов для перераспределения авансов и их зачёта.
    Это тот случай, когда западные методики учёта тупо передираются, без малейшей попытки подумать: а оно нам надо ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #95 Пн Ноя 05, 2007 10:41:27 Сообщить модератору   

    Помогите плз.
    Такая вот ситуация - мы закупили бензин для работников организации тоесть мы в аренду берем их личный автомобиль-как правильно провести эту операцию в 1С..?
    Спасибо заранее за помощь

    Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:

    И ещё - можно ли как-то просто продать это топливо - это не будет являться доходом организации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #96 Вт Ноя 06, 2007 15:33:47 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. По финансовому лизингу получили бульдозер. В 1С версия 8 принимаю как ОС, через "поступление ТМЗ и услуг", у меня получается проводка Дт2410 Кт3310, это же неправильная проводка, думаю должно быть Дт2410 Кт3397. Как правильно это сделать? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Вт Ноя 06, 2007 16:09:59   

    Проставить на бульдозере счет учета, если не изменяет память.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #98 Вт Ноя 06, 2007 21:36:11 Сообщить модератору   

    Слегка изменяет... в документе установите счет расчета с контрагентом 3397

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #99 Вт Ноя 13, 2007 15:32:41 Сообщить модератору   

    Незнаю как быть - запуталась, помогите, просветите. Закупили товар - на сумму 59490тг нам выдали чек на сумму 59480тг 30.10, а на 10 тг 31.10. Я незнаю как внести эти документы в 1с 8.0 когда делаю авансовый - ведь я выбираю документ на сумму 59480 во вкладке -оплата. Получается авансовый отчет на сумму 59490 ессно, а как же 10 тг - ничего не пойму.

    Для профи глупый вопрос, понимаю помогите и не судите строго

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Вт Ноя 13, 2007 15:49:56   

    А если авансовый делать 31/10?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Страница 1 из 3

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz