Сроки представления: 
до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00 
до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г. 
до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г. 
до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г. 
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре) 
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь) 
Сроки уплаты: 
до 20 ноября: 
- Акциз (ф.400.00, 421.00) 
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00) 
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь) 
до 25 ноября: 
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02); 
- НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00); 
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00); 
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00) 
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00) 
- плата за наруж.рекламу (за октябрь) 
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре) 
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz 
Все санкционные списки по РФ
  | 
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам 
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8% 
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8% 
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048 
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750 
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000. 
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000. 
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488 
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС. 
Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК 
 
 | 
  | 
	
	
		|  Как правильно сделать закрытие месяца в 1 С8.2 за 2013 год?
		  
		 
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Пт Фев 21, 2014 11:59:02   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день! вопрос по 1с 8.2. Когда вносила в 2013 году авансовые отчеты по подотчетным лицам все было закрыто, то есть за 2013 год все остатки и перерасходы были выданы. Теперь делаю закрытие месяца каждого через "Помощник закрытия месяца" и в оборотно-сальдовой ведомости выходят остатки по подотчетникам. Получается что остатки и перерасходы не закрыты будто бы, но ведь все подотчетные суммы были возвращены. Как быть? Может я не правильно делаю закрытие месяцев 2013 года?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Пт Фев 21, 2014 12:21:05   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день!
 
 
Посмотрите если остатки по счету 3396 на конец года? если есть значит возможно где то неправильно заполнены были субконто при оформлении авансовых отчетов и выплат по подотчету. Как вариант можете убрать галочки в закрытиях месяца "Закрытие подотчетных сумм"  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пт Фев 21, 2014 16:05:40   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Коротин Евгений говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Посмотрите если остатки по счету 3396 на конец года? если есть значит возможно где то неправильно заполнены были субконто при оформлении авансовых отчетов и выплат по подотчету. Как вариант можете убрать галочки в закрытиях месяца "Закрытие подотчетных сумм" | 
	 
 
 
Да, на конец года идет остаток по счету 3396. Но ведь все эти остатки были внесены и все перерасходы выданы, либо перекрыты последующим авансовым отчетом. А если уберу галочку с "Закрытие подотчетных сумму" это на что-то может повлиять в дальнейшем?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Вт Мар 04, 2014 14:40:29   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Перепровела все ПКО, РКО и авансовые отчеты за 2013 год. просмотрела по кассе выданные суммы и возвраты - все верно. Но снова когда делаю закрытие периода через "Помощник закрытия месяца" закрытие происходит и выводятся остатки по подотчетникам, причем это остатки которые еще накидываются сверху на ту сумму подотчета которая была выдана в 2013 г. Например, работник брал п/отч за весь 2013 год на сумму 30000 тг. В течение отчетного периода у него образовывался остаток 40 тг, он вернул деньги в кассу.  Теперь когда закрываю год в 1С поверх этих 30000 тг начисляется еще 40 тг и якобы образуется остаток по подотчету. 
 
Как быть помогите пожалуйста?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Вт Мар 04, 2014 16:30:05  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Olesya Sergeevna, посмотрите, чтобы в расходниках счет 1251 был, если перерасход выдан в том месяце, в котором проведен авансовый отчет и счет 3396, если авансовый отчет в одном месяце, а выдан перерасход в следующем месяце. Т.е, когда вы закрыли месяц и у вас образовался остаток по сч 3396, то лучше выписать расходник, т.к. следующий авансовый отчет по этому сотруднику не перекроет  остаток и сумма останется на сч 3396.
 
янв          1251 1010  30000  р/о
 
янв           3310  1251 35000  а/о
 
закр мес  1251  3396  5000
 
теперь надо
 
фев          3396  1010  5000 р/о выд перерасход
 
а если
 
фев          3310   1251 5000 следующий ав отч, то на сч 3396 останутся 5000  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Вт Мар 11, 2014 15:13:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				anna_ira, спасибо, вы мне очень помогли. Поняла что при закрытии месяца действительно образовывался остаток на счете 3396, так перерасход не был выдан в соответствующем месяце.[/quote]  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
	 
 
 
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
 |