Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
    Закрытие счетов НУ при закрытии месяца в 1С делать нужно или нет?
    Закрытие счетов производственного учета
    Закрытие месяца: Регламентные операции налогового учета
    Закрытие счетов по документу "Закрытие периода"
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Сен 18, 2008 17:48:06 Сообщить модератору   

    У меня что-то непонятное в 1 с 8.1: сделала закрытие месяца счета 7310 и 7431 не закрылись. Патаюсь проверить, открываю ОСВ по счету, там ничего нет. все идет ровно.
    Решила убрать все проводки по этим счетам, сделала закрытие месяца в ОСВ по ним нет никаких данных и при этом все равно выходит сч. 5610 7310 и сумма красным. Помогите пожалуйста разобраться Surprised

    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:

    Солнышко говорит:
    Патаюсь проверить, открываю ОСВ по счету,

    я имела виду в ОСВ открала ОСВ по счету обороты периода идут ровно и сальдо нету, а в ОСВ он почему-то есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Чт Сен 18, 2008 18:26:42 Сообщить модератору   

    Попробуйте сделать пересчет итогов. только копию базы незабудьте сделать перед любыми действиями.
    Можно в конфигураторе -> Администрировании. Можно просто в режиме предприятия перенести границу рассчитанных итогов по регистру бухгалтериии сначала "назад", потом "вперед". Меню Операции ->Управление итогами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Сен 18, 2008 18:37:55 Сообщить модератору   

    Круглая земля, попыталась сделать как Вы предложили, но увы безрезультатно

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    я имею виду вот это:
    Круглая земля говорит:
    Меню Операции ->Управление итогами.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Сен 19, 2008 09:18:47 Сообщить модератору   

    Ну может кто-то все таки с таким сможет помоч.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Сен 19, 2008 09:33:20 Сообщить модератору   

    Сделайте в конфигураторе "Тестирование и исправление" полностью (про копии не забываем).
    Убедитесь, что релиз платформы современный (8.1.10 или 8.1.11)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Сен 19, 2008 10:22:06 Сообщить модератору   

    Солнышко, не нервничайте. Так работает документ закрытия периода. Это все настройки. Чтобы все закрывалось по субконто, надо делать соотсетствующие настройки. Я сталкиваюсь с этим ежемесячно....Где поменять на курсах не научили, при консультации не говорят, отвечают это есть правильно... Sad Это касательно первого принтскина.
    Проверьте отмеченные галочки в документе закрытия и перепроведите, но перед этим сделайте перепроведение ВСЕХ документов через обработку. И особо уделите внимание курсам. Работает, испытано на себе Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Сен 19, 2008 10:34:47 Сообщить модератору   

    У Солнышко все в порялке с закрытием месяца. По СОВ по счету видно, что закрытие месяца прошло на нужную сумму.
    Если Вас смущает пустая аналитика при закрытии месяца, то смущаться не нужно. Аналитика счетов доходов и затрат - оборотная, поэтому ее незаполненность действительно нормальная ситуация и никакие настройки не изменят поведения закрытия месяца в этом вопросе.
    То, что происходит у Солнышка - а у Солнышка рассогласование данных - скорее всего говорит о поврежденности базы или "слетевших итогах". Можно попробовать проверить этот же показатель - остатки счета 7310 в других отчетах - например карточке счета и т.д.
    Хорошо бы конечно знать релиз платформы.
    Солнышко, давайте сдвинем итоги назад (через операции управление итогами), например на 1 января 2008 и соберем ваши отчеты - ОСВ и ОСВ по счету.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Сен 19, 2008 10:47:36   

    Круглая Земля Здравствуйте товарищи с Рейтинга. Не соглашусь, что пустая аналитика это хорошо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Сен 19, 2008 15:06:43 Сообщить модератору   

    Спасибо огромнейшее всем Вам за участие в моем вопросе.

    Круглая земля, Вы помоемому правы по поводу вот этого
    Круглая земля говорит:
    Сделайте в конфигураторе "Тестирование и исправление"

    Съездила сегодня в организацию где мне устанавливали 1С:8.1 обновила там релизы, сейчас у меня релиз 1.5. 6.11. Спросила у них совета, сначало они мне посоветовали сделать так как Круглая Земля, но всетаки решили с этим неторопиться. Моя база у них осталась, они обещали разобраться и перезвонить.
    Вроде не все так плохо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Сен 19, 2008 15:15:02 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Круглая Земля Не соглашусь, что пустая аналитика это хорошо.

    Обоснуйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Сен 19, 2008 15:39:33 Сообщить модератору   

    svet
    svet говорит:
    И особо уделите внимание курсам.

    Что Вы имеете виду?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Сен 19, 2008 15:45:06   

    Прокол. Читал, упустил. Читать так "Не соглашусь, что пустая аналитика это не хорошо."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Апр 17, 2009 08:36:55 Сообщить модератору   

    Ребята, рассудите спор: в 1С закрытие счетов бухучета (Расчет итогового дохода убытка и Реформация баланса) с какой периодичностью должны закрываться: ежемесячно, ежеквартально или только ежегодно после закрытия всех счетов? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Апр 17, 2009 09:24:40 Сообщить модератору   

    Marion
    Marion говорит:
    в 1С закрытие счетов бухучета (Расчет итогового дохода убытка и Реформация баланса) с какой периодичностью должны закрываться: ежемесячно

    Рекомендую ежемесячно. Так как Вы и руководство, сможете увидеть и проанализировать фин.результат деятельности фирмы за каждый месяц.Думаю,что это важно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Апр 17, 2009 09:32:16 Сообщить модератору   

    Спасибо, esiphi. Тогда возникло сразу два вопроса:
    1. Нужно ли сделать эти закрытия за все пропущенные месяца (закрытие счетов бу делалось только 31.12)?
    2. Можно ли делать расчет итогового убытка ежемесячно, а реформацию - ежегодно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Апр 17, 2009 09:42:28 Сообщить модератору   

    Marion говорит:
    Нужно ли сделать эти закрытия за все пропущенные месяца

    Желательно. Тогда отчеты можно будет делать с периодичностью до месяца.
    Marion говорит:
    Можно ли делать расчет итогового убытка ежемесячно, а реформацию - ежегодно

    Не критично, а смысл? Лучше закрыть, по мне так нагляднее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Фев 07, 2012 19:00:07 Сообщить модератору   

    Добрый вечер! Операцию "Закрытие месяца" по всем счетам я выполняю ежемесячно. Правильно ли ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz