Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Бух учет распределения доходов между филиалом и головной организацией
    Разница между филиалом и ТОО?
    Расчет между филиалом и головным офисом
    какие и у кого возникают обязательств...
    Оформление первичных документов до рег. в МЮ РК
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оформление первичных докуменотв между филиалом и головной фирмой     
    Guest


      

    #1 Пн Июл 30, 2007 11:51:05 Сообщить модератору   

    Уважаемые коллеги! Помогите разобраться: Как праильно оформить документы?
    Российская компании на территории РК действует ч/з ПУ. Филиал самостоятельный налогоплательщик на территории РК. Головная компания ввозит на территорию РК по режиму "временный ввоз" оборудование и машины и своими силами возводит обекты строительства. Рабочие российские, но в филиале з/плата не начисляется (я знаю, что это не верно). Затем головная компания передает ч/з Авизо расходы по объектам. Нужно ли в этом случае оформлять акты вып. работ и что еще нужно? Если это оформить ч/з акты вып. работ возникает обязательство по уплате НДС за нерезидента. С этим я согласно. Но как все это оформить первичными документами?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пн Июл 30, 2007 12:09:21 Сообщить модератору   

    ну и каша ! да еще и навена, нефтянка, контракты, Атырау, баня ,водка, икра и лосось ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #3 Пн Июл 30, 2007 12:42:04 Сообщить модератору   

    Да нет, лосося нет. СМР.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пн Июл 30, 2007 12:48:32 Сообщить модератору   

    ну, белуга вместо лосося...
    я думаю, что ф-л получает работы услуги от нерезидента. Нужен АВР, авизо тут не пойдет. Авизо сошло бы, если бы ф-л/голова оплачивали бы друг за друга, да и то тока внутри РК.
    Первичным документом будет АВР.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #5 Пн Июл 30, 2007 12:51:17 Сообщить модератору   

    Что за АВР?

    Добавлено спустя 1 час 15 минут 7 секунд:

    АВР - поняла, ОК!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пн Июл 30, 2007 14:28:06 Сообщить модератору   

    неплохо. 1 час 15 мин.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #7 Пн Июл 30, 2007 14:53:41 Сообщить модератору   

    Вкусный обед в кафе и отдых, вот и все,что нам нужно!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вт Авг 28, 2007 14:34:30 Сообщить модератору   

    Люди добрые,подскажите пожалуйста как вести бух.учетфилиалов?
    Унас недавно открылся филиал в Алматы,мы-головная находимся в Астане,у них нет св-ва по НДС,но есть свой рнн.
    Каким образом вести учет,нам заносить все их первичные документы в свою базу или как то общими оборотами за месяц,квартал,так как в НК мне сказали что по НДС,КПН и налогу на имущество отчитываться прийдется нам,а они только по налогам с зарплаты.
    Опять же как быть с налогом по згрязнению окр.среды и транспортом?
    Да и по зарплате как быть,мы им скинули платежкой финансирование на з/п ,а чем я эти расчеты буду закрывать,у меня же нет их начислений по з/п.
    И по работе с покупателями мне непонятно,счета -фактуры они должны выписывать от своего имени,или от нашего,и кому должна идти оплата(у ф-ла есть свой расч.счет),если счет будет от головного,а оплата филиалу,то у покупателей расчеты не закроются?
    И на кого им (покупателям)выписывать доверенность?
    Вобщем вопросов много,жду отзывов,заранее благодарю всех откликнувшихся.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #9 Вт Авг 28, 2007 15:00:57 Сообщить модератору   

    Цитата:
    мы-головная находимся в Астане

    пишите в личку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #10 Ср Авг 29, 2007 09:48:48 Сообщить модератору   

    что это значит?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #11 Ср Авг 29, 2007 10:01:43 Сообщить модератору   

    нажмите на ник "Танксит Сема" и оставьте личное сообщение, если это вам нужно - обсудим условия консультации, если вам лень поискать по форуму.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Ср Авг 29, 2007 10:02:26 Сообщить модератору   

    инуся говорит:
    Опять же как быть с налогом по згрязнению окр.среды и транспортом?

    Это местные налоги, отчет по ним по месту нахождения источника.
    инуся говорит:
    Да и по зарплате как быть,мы им скинули платежкой финансирование на з/п ,а чем я эти расчеты буду закрывать,у меня же нет их начислений по з/п.

    Надо на отдельном счете вести взаиморасчеты с филлиалом.
    инуся говорит:
    И по работе с покупателями мне непонятно,счета -фактуры они должны выписывать от своего имени,или от нашего,и кому должна идти оплата(у ф-ла есть свой расч.счет),если счет будет от головного,а оплата филиалу,то у покупателей расчеты не закроются?

    И на кого им (покупателям)выписывать доверенность?

    Крнечно же алматинский филлиал должен вести расчеты через свой расчетный счет , а вот св по НДС и РНН указывать головного предприятия, а справочно свой для расчетов в банке, ну и все объяснять покупателям.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz