|  Списание зачета НДС при снятии с учета
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Чт Июл 21, 2011 15:41:37   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите , подали  ликвидационную ф.300 для снятия с учета по НДС. На лицевом счете осталась переплата, какими проводками правильно отразить операцию в бухгалтерском учете, какой счет дебетовать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Чт Июл 21, 2011 16:23:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				в результате снятия с учета по Ндс и подачи ликвидационной ф.300
 
меня интересует вопрос по бухгалтерии  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Чт Июл 21, 2011 16:29:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Olgals, насколько я понимаю, лицевой счте и отраженный НДС по сч 1420 должны совпадать. Если у ас НДС по лицевому счету равен 0, то почему у вас висит сальдо на сч 1420?
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
 
 
Чтобы правильно ответить по проводкам я и задаю эти вопросы  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Чт Июл 21, 2011 16:41:39   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				ну смотрите ,  в 2008 году подали ликвидационную ф.300 , а сумму не отразили, в этом году мне камеральный с НК письмом и по телефону говорит, что вы должны были убрать эту сумму из зачета согл. ст.п.5 сч 210. вот я подала допник и на его основании обнулился лиц. счет.
 
но в 1с все осталось висеть  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Чт Июл 21, 2011 17:32:09   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Olgals говорит: | 
	 
	
	  | 
	   в 2008 году подали ликвидационную ф.300 , а сумму не отразили, | 
	 
 
 
Какую сумму не отразили? Где не отразили.
 
 
Olgals, на основании чего подали допик?
 
Проводку в 1С сделали, соответственно этому допику?
 
 
 
	  | Olgals говорит: | 
	 
	
	  | 
	  согл. ст.п.5 сч 210. | 
	 
 
 
Переведите, что тут написали.
 
 
Olgals, если хотите, чтобы вам помогли, постарайтесь писать полными предложениями, а не отрывками. 
 
Помните, как в школе учили.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Чт Июл 21, 2011 17:50:17   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я так поняла что просто доначислили НДС в допике, а в 1С ничего не сделали?
 
Откуда у Вас на 1420 сумма?По товарам, ОС или?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Чт Июл 21, 2011 17:54:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				ст 210 п.5 Налогового кодекса
 
 
я вас тоже не понимаю, я спрашиваю только одно, какую сделать проводку в 1С, ПРИ СНЯТИИ С УЧЕТА ПО НДС, ЕСЛИ ТАМ ОСТАЛСЯ ЗАЧЕТ.
 
Зачем столько вопросов, что да как там на лицевом счете? у меня висит остаток на сч.1420, 2 года не было движений, решили сняться с учета, подали ликвидационную , согласно ст 210 п.5 Налогового кодекса, эта сумма убирается из зачета.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Чт Июл 21, 2011 18:11:02   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Да Вы тоже поймите что при пустых счетах, на 1420 не может быть суммы. Она может быть на 3130 в виде реальной переплаты.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
 
 
Форумчане и пытаются выяснить подробности всего лишь, чтобы правильно ответить    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Чт Июл 21, 2011 18:17:34   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | vbnz говорит: | 
	 
	
	  
	  Я так поняла что просто доначислили НДС в допике, а в 1С ничего не сделали?
 
Откуда у Вас на 1420 сумма?По товарам, ОС или? | 
	 
 
 
 
сумма взялась от покупки товара, который остался на сч.1330, можно этот НДС посадить на увеличение стоимости товара, но вопрос , а если б зачет образовался от оказании услуг?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Чт Июл 21, 2011 18:57:26   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Olgals говорит: | 
	 
	
	  | 
	  сумма взялась от покупки товара, который остался на сч.1330,  | 
	 
 
 
Ну так об это же и речь.
 
Раз вы брали в зачет при покупке товара, а он остался у вас на момент снятия с учета, то вы должны бли отразить эти остатки, как облагаемый оборот. И в ликвидационной доначислить НДС, который перекроется с остатком зачетного. И в бухучете не забыть дать проводки, увеличичвающе остаок вашего товара на сумму НДС (как если бы вы на момент его покупки были бы неплательщиком и отнесли бы НДС по счету-фактуре на себестоимость этого товара).
 
Т.е. теперь вам просто нужно дать проводки Дт 1330 Кт 1420 согласно инвентаризационной ведомости, по которой вы допик подавали.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Пт Июл 22, 2011 09:38:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Elis3  я с вами согласна, я так и сделала, но мне просто интересно, а если б этот зачет от услуг образовался, в дебет какого тогда счета относить?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Пт Июл 22, 2011 10:18:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Зачет от услуг-перекрылся бы НДС от реализации. Потому как закупать услуги и не выполнять реализации, или себе в убыток-странно...НО если бы был все таки то Д 7212 К 1420  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Пт Июл 22, 2011 10:33:58   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Olgals, и еще если у вас образовалось превышение на 01.01.2009, то согласно 
 
 Статья 100. Вычеты 
 
13. При снятии налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога на добавленную стоимость, сложившееся на 1 января 2009 года, которое не зачтено в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную стоимость, не предъявлено к возврату по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, после выполнения требований, указанных в пункте 2 статьи 230 настоящего Кодекса, подлежит отнесению на вычеты.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Пт Июл 22, 2011 12:15:44   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Трудоголик2 да все понятно, но они снимались с учета в 1 кв 2008 года
 
 
Всем спасибо, значит я была ,просто один ум хорошо, а больше умов-ЛУЧШЕ          
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Пт Июл 22, 2011 16:08:16   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Olgals говорит: | 
	 
	
	  | 
	   но они снимались с учета в 1 кв 2008 года  | 
	 
 
 
Я тоже на это поймалась. Долго искала в Налоговом Кодексе статью - 
 
	  | Olgals говорит: | 
	 
	
	  | 
	  согл. ст.п.5 сч 210. | 
	 
 
 
Потом только дошло, что надо Кодекс 2008 года смотреть.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#20  Пн Авг 27, 2012 16:24:24   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте!
 
Подскажите, пожалуйста.
 
ТОО работало по упрощенке и было приостановление. Нам отказали в замене свидетельства по НДС в связи с приостановлением. В НУ порекомендовали добровольно сняться с учета по НДС. Для этого возобновляем деятельность, сдаем ликвидационную ф.300 и заявление на снятие  учета. И потом опять на приостановление. Но дело в том, что на лицевом висит дебетовое сальдо 34710 тенге. В НУ сказали сдать ликвидационную ф.300 с начислением по строке 300.29 этих 34710 тенге, чтобы обнулить сальдо.
 
Вопрос: не вылезит ли эти 34710 тенге по корпоративному или еще где-то? не возникнет ли вопросов у НУ по этому поводу? просто хотим опять подать на приостановление и чтобы не было из-за этого проблем.
 
Спасибо.
 
 
P.S. Бухгалтера пока нет, а я в вопросах бухгалтерии и налогообложения разбираюсь только поверхностно ((  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#21  Вт Авг 28, 2012 00:49:20   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Geri говорит: | 
	 
	
	  | 
	   Но дело в том, что на лицевом висит дебетовое сальдо 34710 тенге.  | 
	 
 
 
Остатки ТМЗ или ОС, приобретенных в свое время с НДС, есть на балансе?
 
 
	  | Geri говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В НУ сказали сдать ликвидационную ф.300 с начислением по строке 300.29 этих 34710 тенге, чтобы обнулить сальдо. | 
	 
 
 
Просто так ничего не обнуляется, закон сохранения энергии.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Ср Авг 29, 2012 13:24:06   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
Остатки ТМЗ или ОС, приобретенных в свое время с НДС, есть на балансе?
 
 | 
	 
 
 
Возможно, у нас просто фирма вообще не работает и не собирается. Поэтому пока нет возможности посмотреть базу 1С. Как подключат компьютер с базой, уточню.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Чт Авг 30, 2012 16:43:13   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
Остатки ТМЗ или ОС, приобретенных в свое время с НДС, есть на балансе?
 
 | 
	 
 
 
Это остатки ОС, но фирма не работает сейчас вообще.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			k.lorik  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Ср Янв 16, 2013 23:32:46   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите пожалуйста. Если у нас на лицевом висит сальдо реальной переплаты, а НУ при снятии с учета просит обнулить лицевой, мне тоже надо показывать оборот по реализации? Как-то несправедливо это.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Чт Янв 17, 2013 08:42:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | k.lorik говорит: | 
	 
	
	  | 
	  мне тоже надо показывать оборот по реализации?  | 
	 
 
 
Я показала просто НДС к начислению, при просьбе НК
 
 
	  | k.lorik говорит: | 
	 
	
	  | 
	  обнулить лицевой, | 
	 
 
 
Чтобы не было головных болей и проверки.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			k.lorik  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Ведмедь  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Чт Янв 17, 2013 09:24:24  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				k.lorik, если заплатили наличными деньгами, то
 
 
	  | Ведмедь говорит: | 
	 
	
	  | 
	   не правомерно. | 
	 
 
 
Авот, что касается
 
 
	  | k.lorik говорит: | 
	 
	
	  | 
	   Пригодились бы, если перекинуть на другой налог.  | 
	 
 
 
Перекинуть или вернуть могут только после проверки. Мне, честно говоряЮ не хотелось этой заморочки поэтому я 
 
 
	  | Трудоголик2 говорит: | 
	 
	
	  | 
	   показала просто НДС к начислению, | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			k.lorik  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |