| Списание зачета НДС при снятии с учета | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Чт Июл 21, 2011 15:41:37 |  |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите , подали  ликвидационную ф.300 для снятия с учета по НДС. На лицевом счете осталась переплата, какими проводками правильно отразить операцию в бухгалтерском учете, какой счет дебетовать? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Чт Июл 21, 2011 16:23:41 |  |  
				| 
 |  
			
				| в результате снятия с учета по Ндс и подачи ликвидационной ф.300 меня интересует вопрос по бухгалтерии
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Чт Июл 21, 2011 16:29:54 |  |  
				| 
 |  
			
				| Olgals, насколько я понимаю, лицевой счте и отраженный НДС по сч 1420 должны совпадать. Если у ас НДС по лицевому счету равен 0, то почему у вас висит сальдо на сч 1420? 
 Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
 
 Чтобы правильно ответить по проводкам я и задаю эти вопросы
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Чт Июл 21, 2011 16:41:39 |  |  
				| 
 |  
			
				| ну смотрите ,  в 2008 году подали ликвидационную ф.300 , а сумму не отразили, в этом году мне камеральный с НК письмом и по телефону говорит, что вы должны были убрать эту сумму из зачета согл. ст.п.5 сч 210. вот я подала допник и на его основании обнулился лиц. счет. но в 1с все осталось висеть
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Чт Июл 21, 2011 17:32:09 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Olgals говорит: |  
	  | в 2008 году подали ликвидационную ф.300 , а сумму не отразили, |  Какую сумму не отразили? Где не отразили.
 
 Olgals, на основании чего подали допик?
 Проводку в 1С сделали, соответственно этому допику?
 
 
 
 
	  | Olgals говорит: |  
	  | согл. ст.п.5 сч 210. |  Переведите, что тут написали.
 
 Olgals, если хотите, чтобы вам помогли, постарайтесь писать полными предложениями, а не отрывками.
 Помните, как в школе учили.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Чт Июл 21, 2011 17:50:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| Я так поняла что просто доначислили НДС в допике, а в 1С ничего не сделали? Откуда у Вас на 1420 сумма?По товарам, ОС или?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Чт Июл 21, 2011 17:54:09 |  |  
				| 
 |  
			
				| ст 210 п.5 Налогового кодекса 
 я вас тоже не понимаю, я спрашиваю только одно, какую сделать проводку в 1С, ПРИ СНЯТИИ С УЧЕТА ПО НДС, ЕСЛИ ТАМ ОСТАЛСЯ ЗАЧЕТ.
 Зачем столько вопросов, что да как там на лицевом счете? у меня висит остаток на сч.1420, 2 года не было движений, решили сняться с учета, подали ликвидационную , согласно ст 210 п.5 Налогового кодекса, эта сумма убирается из зачета.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Чт Июл 21, 2011 18:11:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| Да Вы тоже поймите что при пустых счетах, на 1420 не может быть суммы. Она может быть на 3130 в виде реальной переплаты. 
 Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
 
 Форумчане и пытаются выяснить подробности всего лишь, чтобы правильно ответить
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Чт Июл 21, 2011 18:17:34 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | vbnz говорит: |  
	  | Я так поняла что просто доначислили НДС в допике, а в 1С ничего не сделали? Откуда у Вас на 1420 сумма?По товарам, ОС или?
 |  
 сумма взялась от покупки товара, который остался на сч.1330, можно этот НДС посадить на увеличение стоимости товара, но вопрос , а если б зачет образовался от оказании услуг?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Чт Июл 21, 2011 18:57:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Olgals говорит: |  
	  | сумма взялась от покупки товара, который остался на сч.1330, |  Ну так об это же и речь.
 Раз вы брали в зачет при покупке товара, а он остался у вас на момент снятия с учета, то вы должны бли отразить эти остатки, как облагаемый оборот. И в ликвидационной доначислить НДС, который перекроется с остатком зачетного. И в бухучете не забыть дать проводки, увеличичвающе остаок вашего товара на сумму НДС (как если бы вы на момент его покупки были бы неплательщиком и отнесли бы НДС по счету-фактуре на себестоимость этого товара).
 Т.е. теперь вам просто нужно дать проводки Дт 1330 Кт 1420 согласно инвентаризационной ведомости, по которой вы допик подавали.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #14  Пт Июл 22, 2011 09:38:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| Elis3  я с вами согласна, я так и сделала, но мне просто интересно, а если б этот зачет от услуг образовался, в дебет какого тогда счета относить? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Пт Июл 22, 2011 10:18:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| Зачет от услуг-перекрылся бы НДС от реализации. Потому как закупать услуги и не выполнять реализации, или себе в убыток-странно...НО если бы был все таки то Д 7212 К 1420 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Пт Июл 22, 2011 10:33:58 |  |  
				| 
 |  
			
				| Olgals, и еще если у вас образовалось превышение на 01.01.2009, то согласно Статья 100. Вычеты
 13. При снятии налогоплательщика с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога на добавленную стоимость, сложившееся на 1 января 2009 года, которое не зачтено в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную стоимость, не предъявлено к возврату по оборотам, облагаемым по нулевой ставке, после выполнения требований, указанных в пункте 2 статьи 230 настоящего Кодекса, подлежит отнесению на вычеты.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пт Июл 22, 2011 12:15:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| Трудоголик2 да все понятно, но они снимались с учета в 1 кв 2008 года 
 Всем спасибо, значит я была ,просто один ум хорошо, а больше умов-ЛУЧШЕ
       
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Пт Июл 22, 2011 16:08:16 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Olgals говорит: |  
	  | но они снимались с учета в 1 кв 2008 года |  Я тоже на это поймалась. Долго искала в Налоговом Кодексе статью -
 
 
	  | Olgals говорит: |  
	  | согл. ст.п.5 сч 210. |  Потом только дошло, что надо Кодекс 2008 года смотреть.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Пн Авг 27, 2012 16:24:24 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
 ТОО работало по упрощенке и было приостановление. Нам отказали в замене свидетельства по НДС в связи с приостановлением. В НУ порекомендовали добровольно сняться с учета по НДС. Для этого возобновляем деятельность, сдаем ликвидационную ф.300 и заявление на снятие  учета. И потом опять на приостановление. Но дело в том, что на лицевом висит дебетовое сальдо 34710 тенге. В НУ сказали сдать ликвидационную ф.300 с начислением по строке 300.29 этих 34710 тенге, чтобы обнулить сальдо.
 Вопрос: не вылезит ли эти 34710 тенге по корпоративному или еще где-то? не возникнет ли вопросов у НУ по этому поводу? просто хотим опять подать на приостановление и чтобы не было из-за этого проблем.
 Спасибо.
 
 P.S. Бухгалтера пока нет, а я в вопросах бухгалтерии и налогообложения разбираюсь только поверхностно ((
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Вт Авг 28, 2012 00:49:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Geri говорит: |  
	  | Но дело в том, что на лицевом висит дебетовое сальдо 34710 тенге. |  Остатки ТМЗ или ОС, приобретенных в свое время с НДС, есть на балансе?
 
 
 
	  | Geri говорит: |  
	  | В НУ сказали сдать ликвидационную ф.300 с начислением по строке 300.29 этих 34710 тенге, чтобы обнулить сальдо. |  Просто так ничего не обнуляется, закон сохранения энергии.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Ср Авг 29, 2012 13:24:06 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | С. Ромазанов говорит: |  
	  | Остатки ТМЗ или ОС, приобретенных в свое время с НДС, есть на балансе?
 
 |  Возможно, у нас просто фирма вообще не работает и не собирается. Поэтому пока нет возможности посмотреть базу 1С. Как подключат компьютер с базой, уточню.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Чт Авг 30, 2012 16:43:13 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | С. Ромазанов говорит: |  
	  | Остатки ТМЗ или ОС, приобретенных в свое время с НДС, есть на балансе?
 
 |  Это остатки ОС, но фирма не работает сейчас вообще.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| k.lorik Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #24  Ср Янв 16, 2013 23:32:46 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите пожалуйста. Если у нас на лицевом висит сальдо реальной переплаты, а НУ при снятии с учета просит обнулить лицевой, мне тоже надо показывать оборот по реализации? Как-то несправедливо это. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #25  Чт Янв 17, 2013 08:42:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | k.lorik говорит: |  
	  | мне тоже надо показывать оборот по реализации? |  Я показала просто НДС к начислению, при просьбе НК
 
 
 
	  | k.lorik говорит: |  
	  | обнулить лицевой, |  Чтобы не было головных болей и проверки.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| k.lorik Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ведмедь Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Чт Янв 17, 2013 09:24:24  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| k.lorik, если заплатили наличными деньгами, то 
 
 
	  | Ведмедь говорит: |  
	  | не правомерно. |  Авот, что касается
 
 
 
	  | k.lorik говорит: |  
	  | Пригодились бы, если перекинуть на другой налог. |  Перекинуть или вернуть могут только после проверки. Мне, честно говоряЮ не хотелось этой заморочки поэтому я
 
 
 
	  | Трудоголик2 говорит: |  
	  | показала просто НДС к начислению, |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| k.lorik Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |