| Эир Астана выписывает счет фактуру только на физ.лицо!Взачет имееем право взять? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Ср Мар 14, 2012 10:10:10 |  |  
				| 
 |  
			
				| Коллеги, добрый день! Как правильно отразить НДС в зачет, по счет/фактурам от Эир Астана,если сч/ф выписываются  только на физ лицо, скореее всего прийдет увед по камеральному контролю. ТАк же что бы взять НДС в зачет, нужно соответствовать статья 256, ( обязательно иметь в наличии посадочные талоны)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Ср Мар 14, 2012 10:20:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| Коллеги, добрый день! Как правильно в 300 отразить сч/ф от Эир Астаны, которое выписано на физ лицо?
 Или лутше сч/ф вообще не брать, а брать в зачет по электронному билету, посадочному талону?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Мар 14, 2012 10:37:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | esiphi говорит: |  
	  | Предлагаю: Lyubov777 говорит:
 брать в зачет по электронному билету, посадочному талону
 
 Согласно ст.256 п.2 пп.8 НК РК.
 С ув.
 |  А как начислить НДС в зачет, если документ выдает организация посредник?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Ср Мар 14, 2012 10:55:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | esiphi говорит: |  
	  | Ответ: Lyubov777 говорит:
 брать в зачет по электронному билету
 |  НАшла, в электронном билете Сумму НДС и реквезиты ЭИР Астаны
 Получается в ФНО 300 форме, где указана по прочим документам установленным статьей 256, ставим сумму и НЛДС, это понтно. Спасибо!
 А 1С 8ке, как правильно это отобразить, накладная есть от посредника, как 1С Базе это все корректно отразить?
 
 Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
 
 Разговаривала, только что по телефону с сотрудниками отдела Аудита, Налогового комитета по медеускому рн, по поводу НДС в зачет по сч/ф, и отражении ее в ФНО 300, мне сказали что на основании сч/ф данный НДС можно отразить в строке 14, пункт 2 ( по прочим установленным документам согласно статьи 256) и так же порекомендовали обратьться и официальным письмом за разъяснением в городскую налоговую.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Ср Мар 14, 2012 11:12:21  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Lyubov777 говорит: |  
	  | А 1С 8ке, как правильно это отобразить, накладная есть от посредника, как 1С Базе это все корректно отразить? |  Предлагаю:
 1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой.
 2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет.
 3.Дт 1420-Кт 1251-   12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Ср Мар 14, 2012 11:43:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | esiphi говорит: |  
	  | 1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой. 2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет.
 3.Дт 1420-Кт 1251- 12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон.
 |  У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет,
 соответственно проводки будут следющими?
 1)7210 3310 (100) вношу накладную от посредника ( сумма здесь неправильная должно быть 100,
 Или ее накладную от посредника не надо вносить? каким образом тогда будут взаиморасчеты с посредником?
 2) 1420 3310 12 Бух справка опять вношу посредника  ( что бы взаиморасчеты пошли по 3310)
 И указываю в примечание бух.справки что НДС взачет берем от ЭИР Астаны) в реестре расшифровке статьи 256
 ТАк можно?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Мар 14, 2012 13:01:41 |  |  
				| 
 |  
			
				| -------------------------------------------------------------------------------- 
 esiphi говорит:
 1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой.
 2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет.
 3.Дт 1420-Кт 1251- 12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон.
 
 У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет,
 соответственно проводки будут следющими?
 1)7210 3310 (100) вношу накладную от посредника ( сумма здесь неправильная должно быть 100,
 Или ее накладную от посредника не надо вносить? каким образом тогда будут взаиморасчеты с посредником?
 2) 1420 3310 12 Бух справка опять вношу посредника ( что бы взаиморасчеты пошли по 3310)
 И указываю в примечание бух.справки что НДС взачет берем от ЭИР Астаны) в реестре расшифровке статьи 256
 ТАк можно?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Ср Мар 14, 2012 14:18:05 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Lyubov777 говорит: |  
	  | У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет, |  А сам авиа билет к авансовому прикладываете?
 Обычно учитывают такие вещи, как esiphi, написал, т.е. при получении билета - его стоимость ставится в п/о сотруднику, так как он должен потом за этот билет отчитаться, кр. того билет выписан на физ.лицо.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Ср Мар 14, 2012 14:32:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | vfhf говорит: |  
	  | А сам авиа билет к авансовому прикладываете? Обычно учитывают такие вещи, как esiphi, написал, т.е. при получении билета - его стоимость ставится в п/о сотруднику, так как он должен потом за этот билет отчитаться, кр. того билет выписан на физ.лицо.
 |  Копию Авиабилета прикладываю, но в самом авансовом не отражаю.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Ср Мар 14, 2012 14:41:54 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Lyubov777 говорит: |  
	  | но в самом авансовом не отражаю |  А какой датой вы делаете проводку на расходы - про поезду в командировке?
 
 Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
 
 А если не поехал сотрудник? Или дату билета поменяли, или вообще билет вернули?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Ср Мар 14, 2012 14:56:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | vfhf говорит: |  
	  | А какой датой вы делаете проводку на расходы - про поезду в командировке? |  Датой накладной от посредника
 
 
 
	  | vfhf говорит: |  
	  | А если не поехал сотрудник? Или дату билета поменяли, или вообще билет вернули? |  Если не поехал, то делаем возврат просто как сдругим любым поставщиком, поменяли дату ну соотвественно и я меняю)
 
 А какой здесь нюанс непонимаю?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |