|  Эир Астана выписывает счет фактуру только на физ.лицо!Взачет имееем право взять?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Ср Мар 14, 2012 10:10:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Коллеги, добрый день!
 
Как правильно отразить НДС в зачет, по счет/фактурам от Эир Астана,если сч/ф выписываются  только на физ лицо, скореее всего прийдет увед по камеральному контролю. ТАк же что бы взять НДС в зачет, нужно соответствовать статья 256, ( обязательно иметь в наличии посадочные талоны)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Ср Мар 14, 2012 10:20:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Коллеги, добрый день!
 
Как правильно в 300 отразить сч/ф от Эир Астаны, которое выписано на физ лицо?
 
Или лутше сч/ф вообще не брать, а брать в зачет по электронному билету, посадочному талону?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Ср Мар 14, 2012 10:37:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  
	  Предлагаю: 
 
Lyubov777 говорит:
 
брать в зачет по электронному билету, посадочному талону
 
 
Согласно ст.256 п.2 пп.8 НК РК. 
 
С ув. | 
	 
 
 
 А как начислить НДС в зачет, если документ выдает организация посредник?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Ср Мар 14, 2012 10:55:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  
	  Ответ: 
 
Lyubov777 говорит:
 
брать в зачет по электронному билету | 
	 
 
 
НАшла, в электронном билете Сумму НДС и реквезиты ЭИР Астаны
 
Получается в ФНО 300 форме, где указана по прочим документам установленным статьей 256, ставим сумму и НЛДС, это понтно. Спасибо!
 
А 1С 8ке, как правильно это отобразить, накладная есть от посредника, как 1С Базе это все корректно отразить?
 
 
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
 
 
Разговаривала, только что по телефону с сотрудниками отдела Аудита, Налогового комитета по медеускому рн, по поводу НДС в зачет по сч/ф, и отражении ее в ФНО 300, мне сказали что на основании сч/ф данный НДС можно отразить в строке 14, пункт 2 ( по прочим установленным документам согласно статьи 256) и так же порекомендовали обратьться и официальным письмом за разъяснением в городскую налоговую.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Ср Мар 14, 2012 11:12:21  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Lyubov777 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А 1С 8ке, как правильно это отобразить, накладная есть от посредника, как 1С Базе это все корректно отразить? | 
	 
 
 
Предлагаю:
 
1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой.
 
2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет.
 
3.Дт 1420-Кт 1251-   12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Ср Мар 14, 2012 11:43:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | esiphi говорит: | 
	 
	
	  
	  1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой. 
 
2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет. 
 
3.Дт 1420-Кт 1251- 12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон.  | 
	 
 
 
 У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет,
 
соответственно проводки будут следющими?
 
1)7210 3310 (100) вношу накладную от посредника ( сумма здесь неправильная должно быть 100, 
 
Или ее накладную от посредника не надо вносить? каким образом тогда будут взаиморасчеты с посредником?
 
2) 1420 3310 12 Бух справка опять вношу посредника  ( что бы взаиморасчеты пошли по 3310)
 
 И указываю в примечание бух.справки что НДС взачет берем от ЭИР Астаны) в реестре расшифровке статьи 256
 
ТАк можно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Ср Мар 14, 2012 13:01:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				--------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
esiphi говорит: 
 
1.Дт 1251-Кт 3310- 112 у.е.Накладная.-бух справкой. 
 
2.Дт 7210-Кт 1251- 100 у.е-Авансовый отчет,билет. 
 
3.Дт 1420-Кт 1251- 12 у.е.Авансовый отчет,посадочный талон.  
 
 
У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет, 
 
соответственно проводки будут следющими? 
 
1)7210 3310 (100) вношу накладную от посредника ( сумма здесь неправильная должно быть 100, 
 
Или ее накладную от посредника не надо вносить? каким образом тогда будут взаиморасчеты с посредником? 
 
2) 1420 3310 12 Бух справка опять вношу посредника ( что бы взаиморасчеты пошли по 3310) 
 
И указываю в примечание бух.справки что НДС взачет берем от ЭИР Астаны) в реестре расшифровке статьи 256 
 
ТАк можно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Ср Мар 14, 2012 14:18:05   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Lyubov777 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  У нас билеты всегда оплачиваются по безналу, и суммы по авиабилету, я не включую в Авансовый отчет,  | 
	 
 
 
А сам авиа билет к авансовому прикладываете?
 
Обычно учитывают такие вещи, как esiphi, написал, т.е. при получении билета - его стоимость ставится в п/о сотруднику, так как он должен потом за этот билет отчитаться, кр. того билет выписан на физ.лицо.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Ср Мар 14, 2012 14:32:21   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | vfhf говорит: | 
	 
	
	  
	  А сам авиа билет к авансовому прикладываете? 
 
Обычно учитывают такие вещи, как esiphi, написал, т.е. при получении билета - его стоимость ставится в п/о сотруднику, так как он должен потом за этот билет отчитаться, кр. того билет выписан на физ.лицо. | 
	 
 
 
Копию Авиабилета прикладываю, но в самом авансовом не отражаю.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Ср Мар 14, 2012 14:41:54   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Lyubov777 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  но в самом авансовом не отражаю | 
	 
 
 
А какой датой вы делаете проводку на расходы - про поезду в командировке?
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
 
 
А если не поехал сотрудник? Или дату билета поменяли, или вообще билет вернули?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Ср Мар 14, 2012 14:56:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | vfhf говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А какой датой вы делаете проводку на расходы - про поезду в командировке?  | 
	 
 
 
Датой накладной от посредника 
 
 
	  | vfhf говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А если не поехал сотрудник? Или дату билета поменяли, или вообще билет вернули? | 
	 
 
 
Если не поехал, то делаем возврат просто как сдругим любым поставщиком, поменяли дату ну соотвественно и я меняю)
 
 
А какой здесь нюанс непонимаю?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |