Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета
    Открытие производственных счетов
    Закрытие счетов по документу "Закрытие периода"
    Закрытие счетов производственного учета
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие производственных счетов     
    Reader
    Guest


      

    #1 Чт Авг 06, 2009 13:13:47 Сообщить модератору   

    База знаний: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=335286#335286
    Здравствуйте! Помогите с закрытием счетов, мало к сожалению приходиться работать с 900 сч.
    Наша фирма оказывает услуги, часть расходов относим на производ. счета Н-р 8110 3350
    3350 1010
    или 8110 1330 списали товар

    Как закрыть правильно 8110
    помогите пож-та
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Чт Авг 06, 2009 13:21:05 Сообщить модератору   

    MAIC говорит:
    Как закрыть правильно 8110

    закрытие производств. счета 8111
    8111-8113- зарплата
    8111-8114- Соц.отч.
    8111-8115 накладные расходы,
    8111-8112 списание сырья и мат.
    1320 8111- готовая продукция с производства на склад
    7010 1320 списана себестоимость при реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Авг 06, 2009 13:30:22 Сказали Спасибо❤   

    Основной смысл закрытия производства таков:

    1) В дебете 8110 - в течении месяца собираются все затраты на производство (Кт1310 - сырье и материалы, Кт8410 - коммунальные услуги относящиеся к цехам и т.д.)
    2) В кредите 8110 - в течении месяца идет выпуск готовой продукции, т.е. Дт1320-Кт8110, по плановой себестоимости.
    3) В конце месяца скажем получился оборот дебетовый счета 8110 - 100000 тенге, а кредитовый оборот 8110 - 90000 тенге. В итоге нормальное сальдо - 10000 тенге.
    Чтобы закрыть счет 8110 за месяц (убрать сальдо) кредитовый оборот доводится до размера дебетового оборота - 100000 тенге. Проще говоря в конце месяца происходит корректировка себестоимости готовой продукции, выпущенной за месяц.

    Кстати, 1С пользуетесь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Авг 06, 2009 13:36:09   

    Raybek говорит:
    В итоге нормальное сальдо - 10000 тенге.

    Которое в конце периода переносится на счет 1340 "Незавершенное производство".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 06, 2009 13:44:47   

    Елена Т
    Не всегда по-моему. Если только есть остатки незавершенного производства. Например, при производстве хлебных изделий, остатков незавершенного производства практически не бывает. Соответственно все затрыты надо ложить на выпущенную продукцию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 06, 2009 13:46:30   

    Raybek говорит:
    Елена Т
    Не всегда по-моему.

    А как Вы баланс сделаете с остатками на сч.8100, только так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 06, 2009 13:49:23   

    Елена Т
    [url]А как Вы баланс сделаете с остатками на сч.8100, только так.[/url]
    Скорректирую себестоимость ранее выпущенной готовой продукции.

    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

    Например в 1С 8.1 в "Закрытие месяца" галочка "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".
    Раньше в семерке делали так - находили коээффициент = оборот дебетовый 900/ оборот кредитовый 900. Затем этот коэффициент перемножли на все суммы проводок: Дт221-Кт900, Дт801-Кт221 и т.д. В итоге все закрывалось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Чт Авг 06, 2009 14:39:47 Сообщить модератору   

    Я примерно так и думаю, что если есть производ. счета, то должен быть выпуск готовой продукции, или незавершёнка, но у нас всё не как у людей,
    у нас услуги, мы выставляем сч. фактуры 1210 6010 ( прстой акт вып. работ) я думаю что надо выписывать акт производственных услуг?????????
    Тогда производствен. счета будут закрываться.правильно ведь?????
    А у меня получаются проводки на закрытии 8110 1341 а как закрыть 1341????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Авг 06, 2009 14:42:22   

    MAIC
    Какой 1С стоит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Авг 06, 2009 14:43:10 Сообщить модератору   

    Ну, а если у Вас услуги, то какие у Вас могут быть производственные счета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Чт Авг 06, 2009 15:12:14 Сообщить модератору   

    Стоит 8-ка, я признаться не понимаю почему предыдущие бух-ра стали ставить на производ. счета наверно хотели себестоимость услуг подсчитать, вообще хочу в 2009 г всё на 7210 убрать как вы считаете, вообще мне хотелось бы оставить 8 раздел, как лучше незнаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Авг 06, 2009 15:16:05 Сообщить модератору   

    Ну если вы хотите, что бы учет велся по каждой услуги, то пожалуйста.Хотя заморочек будет много. Но советую все вести на 7210.7211.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Авг 06, 2009 15:22:15   

    Продавайте услуги через документ "Акт об оказании производственных услуг". Он формирует проводку по производству: Дт (Счет списания услуг в табличной части) - Кт8110.

    Также собираете производственные затраты на дебете 8110.

    В конце месяца формируете документ "Закрытие месяца" с галочками "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".

    Должно все закрываться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Авг 06, 2009 15:22:53 Сообщить модератору   

    Спасибо большое всем. Я так и сделаю на ( 7210,7211)
    А проводки по закрытию я распечатала, спасибо Христина Ивановна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Авг 06, 2009 15:23:42 Сообщить модератору   

    MAIC
    MAIC говорит:
    вообще хочу в 2009 г всё на 7210 убрать как вы считаете,

    Предлагаю ,как вариант, использовать и сч.№ 7010,чтобы на сч.№7210 отражались только Административные расходы.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Чт Авг 06, 2009 15:29:33 Сообщить модератору   

    Например что можно отнести на 7010: н-р мы занимаемся рекламой я на 7010 отношу тех. обслуживание конструкций, ремонт тех же конструкций, правильно ли я понимаю????
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Авг 06, 2009 15:32:21   

    MAIC

    1) Продавайте услуги через документ "Акт об оказании производственных услуг". Он формирует проводку по производству: Дт (Счет списания услуг в табличной части) - Кт8110. Я думаю здесь "Счет списания услуг в табличной части" можно ставить счет 7010.

    2) Также собираете производственные затраты на дебете 8110 (обслуживание конструкций, ремонт тех же конструкций)

    3) В конце месяца формируете документ "Закрытие месяца" с галочками "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".

    В итоге - а) Должно все закрываться б) Посчитана себестоимость Ваших услуг

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Авг 06, 2009 15:38:51   

    Raybek говорит:
    при производстве хлебных изделий, остатков незавершенного производства практически не бывает. Соответственно все затрыты надо ложить на выпущенную продукцию.

    В этом случае да, а в остальных если списаны затраты частично или полностью а продукция еще не вышла то на незавершенку 1340.
    По услугам я использую счет 7110 "Расходы по реализации товаров, работ, услуг", проблем с ним нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Авг 06, 2009 15:45:23   

    Елена Т
    Эх, Леночка! Нету у меня логически законченной теоретической схемы по производству - всё как-то лоскутками, лоскутками. Чувствую себя часто - идущим в потемках с маленькой парафинной свечкой. Ничего-ничего - щас плотно за это дело взялся - обложился всякими Друри и Ниддлзами!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Чт Авг 06, 2009 16:05:24 Сообщить модератору   

    у нас услуги, мы выставляем сч. фактуры 1210 6010 ( прстой акт вып. работ) я думаю что надо выписывать акт производственных услуг?????????

    Тогда у нас сбивается нумерация. Н-р сч. ф № 300,а акт производ. услуг № 1 как быть???
    А у меня и висит с прошлых лет сумма на сч. 1341

    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Авг 06, 2009 16:08:18   

    MAIC
    А кто сказал - что номера накладных и СФ должны совпадать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Чт Авг 06, 2009 16:12:37 Сообщить модератору   

    MAIC говорит:
    у нас услуги, мы выставляем сч. фактуры 1210 6010 ( прстой акт вып. работ) я думаю что надо выписывать акт производственных услуг?????????

    Тогда у нас сбивается нумерация. Н-р сч. ф № 300,а акт производ. услуг № 1 как быть???
    А у меня и висит с прошлых лет сумма на сч. 1341

    С ув.

    Все так сумбурно..
    А почему Вы решили, что Ваши услуги не просто услуги, а производственные услуги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Авг 06, 2009 16:22:48   

    MAIC говорит:
    сч. ф № 300,а акт производ. услуг № 1 как быть???

    А и нет взаимосвязи нумерации актов и счет-фактур, если кроме актов выписываются накладные и пр.документы.
    MAIC говорит:
    А у меня и висит с прошлых лет сумма на сч. 1341

    Надо было проанализировать почему и есть ли незавершенка фактически, раз нету то списать на 7010 или 7210 как себестоимость.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Чт Авг 06, 2009 17:00:24 Сообщить модератору   

    С ув.[/quote]
    Все так сумбурно..
    А почему Вы решили, что Ваши услуги не просто услуги, а производственные услуги?[/quote]

    Не я решила предыдущий бух-р часть расходов закрывалась на производ. счетах . в 2009г счёт 8110 переделываю на 7010 я считаю так правильнее.

    Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:

    Надо было проанализировать почему и есть ли незавершенка фактически, раз нету то списать на 7010 или 7210 как себестоимость.[/quote]

    Конечно я перерыла весь 2005,2006,2007,2008 года фактически конечно все услуги оказаны. закрывались счета 801 900 думаю что так тоже правильно. просто не вижу смысла в таком ведении.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Пн Сен 28, 2009 18:22:49 Сообщить модератору   

    здравствуйте!Помогите у нас подхоз.Приплод телят,ягнят делали ручнымиоперациями.
    1.Дт 1320
    Кт 8310 бычок на 4180 тенге.
    2.Теперь у меня сч.8310 красн.сальдо.
    Наверное нужно еще проводку сделать
    У кого нибудь есть подхоз поделитесь.
    В прог.1 С 8 каким документом можно оприходовать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Пн Мар 08, 2010 20:06:50 Сообщить модератору   

    Raybek говорит:
    Продавайте услуги через документ "Акт об оказании производственных услуг". Он формирует проводку по производству: Дт (Счет списания услуг в табличной части) - Кт8110.

    Также собираете производственные затраты на дебете 8110.

    В конце месяца формируете документ "Закрытие месяца" с галочками "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)".

    Должно все закрываться.

    а если тоже самое но для 7,7:
    для реализации услуг есть документ "выполнение работ", правильно я понимаю что нужно еще делать документ "завершение работ"?
    Вот как закрыть в производстве мне понятно. А тут столкнулась с услугами по ремонту кровли. Бух. до меня зачем-то делила затраты на 7 и 8 разделы (причем совершенно не по принципу производственные или непроизводственные расходы). А я если честно 8 разделом никогда не пользовалась. Все проводила через 7211 и 7212:oops:
    Правильно ли я понимаю, что после закрытия периода суммы на счетах 8 раздела будут сидеть в том числе в расходах 7 раздела. Или я уже не в ту степь уехала? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Пт Июл 23, 2010 00:17:23 Сообщить модератору   

    Христина Ивановна говорит:
    MAIC говорит:
    Как закрыть правильно 8110

    закрытие производств. счета 8111
    8111-8113- зарплата
    8111-8114- Соц.отч.
    8111-8115 накладные расходы,
    8111-8112 списание сырья и мат.
    1320 8111- готовая продукция с производства на склад
    7010 1320 списана себестоимость при реализации.


    Господа, подскажите пож-та, я амортизацию ОС, непосредственно участв. в произв.процессе на 8116 поставила , закрытие месяца не проводит. При проведение в 1С 7.7 Производство- Выпуск гот.продукции не проводит, пишет: "Общая себестоимость выпущенной продукции" не установлена. Не пойму что что делать, подскажите профи? Sad Sad Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Пт Июл 23, 2010 09:35:54 Сообщить модератору   

    попробуйте поставить на 8115 накладные расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Вт Июл 27, 2010 00:04:46 Сообщить модератору   

    А общую себестоимость как установить??? Я тут по интересующей меня теме посмотрела, нужно плановую себестоимость установить. Она приказом оформляется или какими то другими доками(в учетной политике)??? В 1С 7 где эта общая себ-ть указывается? Непонятно. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Вт Июл 27, 2010 08:37:00 Сообщить модератору   

    Наталья
    вот темы, где это обсуждалось очень подробно
    http://balans.kz/topic11108.html
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=263986&sid=276ac45e9f5b88eb436ff0693539e377#263986
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=281393#281393
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=310887#310887

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz