Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Могут ли деньги полученные от Директора в займы напрямую приходовать в банк?
    Может ли ИП на упрощенке приходовать ...
    ТОО хочет купить товар у ИП работающе...
    Товар пришел почтой из России. Какой датой приходовать товар ?
    По курсу на какую дату приходовать т...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО неплательщик НДС. Как приходовать товар, услуги, полученные с НДС?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Апр 13, 2010 21:48:23 Сообщить модератору   

    ТОО неплательщик НДС как приходовать товар, услуги, полученные с НДС .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Вт Апр 13, 2010 21:58:10 Сообщить модератору   

    В стоимость материалов, товаров и услуг включать конечно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Вт Апр 13, 2010 21:58:59 Сообщить модератору   

    bairta
    Вы приходуете товары, работы, услуги по общей стоимости, т.е. включая НДС (не выделяя его)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Вт Апр 13, 2010 22:16:54 Сообщить модератору   

    а как это будет выглядеть в 1С, ех приход товара в общей части накладной вид НДС к зачету, что поставить, и в табличной части сумма и сумма без налога должна быть одинаковой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Вт Апр 13, 2010 22:18:18 Сообщить модератору   

    Вид НДС - без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вт Апр 13, 2010 22:22:15 Сообщить модератору   

    bairta говорит:
    в табличной части сумма и сумма без налога должна быть одинаковой?

    Да. И равна общей сумме (включая НДС)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Вт Апр 13, 2010 22:25:34 Сообщить модератору   

    простите за уточнения, а полученную сч-фактуру заношу номер, дату и ставка НДС будет без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Вт Апр 13, 2010 22:26:12 Сообщить модератору   

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Вс Ноя 05, 2017 01:32:27 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, мы получили услугу, в стоимость которойвключен ндс, мы неплательщики ндс.
    [/img]

    Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:

    Прошу прощения, глюк
    Здравствуйте, мы получили услугу, в стоимость которой включен ндс, мы сами неплательщики ндс.
    Правильно ли я оформляю это в 1С?

    1. Завожу новую номенклатурную карточку с этой услугой, в которой указываю "Без НДС"
    2. В "Поступление ТМЗ и услуг" у меня отсутствует НДС, просто общая сумма указывается и все. В "Цена и валюта" галочки нигде не стоят.
    3. В счет-фактуре полученной также не выделяется НДС, только общая сумма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Ноя 06, 2017 11:47:30   

    Александра Дмитриевна говорит:
    В счет-фактуре полученной также не выделяется НДС,

    сч/ф вносится на основании АВР, соответственно автоматически заполняется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4771 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Ноя 06, 2017 13:28:11   

    Я полученные счета-фактуры у неплательщика НДС вообще не регистрирую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Пн Ноя 06, 2017 17:36:10 Сообщить модератору   

    Вопрос возник в связи с одной статьей, где написано:
    "Счета-фактуры полученные в 1С ТОО (не плательщик НДС) разносит с выделением НДС, но проводки по НДС не делает:
    В документе ТМЗ и услуг в закладке цены и валюты ставите - проводки - НДС, включать в стоимость. При этом НДС выделяете, счета-фактуры проводите в 1С, но проводки по НДС программа не делает."

    Тогда как я не включаю НДС в стоимость и не выделяю НДС. Тут еще моя экспресс-проверка выдает, что обнаружены ошибки в выписке полученных счет-фактур. Поэтому я и подумала, что может неверно что-то с НДС делаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4771 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Ноя 06, 2017 17:46:48   

    Что-то непонятно:
    Александра Дмитриевна говорит:
    я не включаю НДС в стоимость

    А раньше вы писали:
    Александра Дмитриевна говорит:
    2. В "Поступление ТМЗ и услуг" у меня отсутствует НДС, просто общая сумма указывается и все. ...
    3. В счет-фактуре полученной также не выделяется НДС, только общая сумма.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Пн Ноя 06, 2017 18:22:53 Сообщить модератору   

    Прошу прощения, не так выразилась.
    Сумму я указываю полную, куда ндс включен, просто он не выделен из общей суммы.
    А в закладке цены и валюты у меня стоит" Не учитывать НДС".

    Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:

    Делаю ли я правильно? Или же нужно руководствоваться порядком изложенным в статье?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Ноя 06, 2017 18:46:19   

    Александра Дмитриевна говорит:
    Вопрос возник в связи с одной статьей, где написано:

    Александра Дмитриевна говорит:
    Или же нужно руководствоваться порядком изложенным в статье?

    Эмм, стесняюсь спросить, статья какого-нибудь кодекса или очередная записка сумасшедшего (-ей)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Ноя 06, 2017 18:55:12   

    С. Ромазанов говорит:
    очередная записка сумасшедшего

    Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пн Ноя 06, 2017 20:28:03 Сообщить модератору   

    ОК, понятно, продолжу делать, как раньше Smile)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz