|  Особенности заполнения некоторых строк приложения 17 к Декларации за 2009 год.
		  
		 
		 | 
	
	
		
			
			
			amur-skaya  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Пн Мар 15, 2010 20:23:27   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=318613#318613
 
Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться со строками 100.017.049В, 100.17.050В и 100.17.030В, что-то совсем запуталась.
 
 
Вопрос по строке 100.17.049:
 
В графе "А" у нас указан уплаченный социальный налог, в пределах начисленных. Так как больше налогов связанных со статьей 114 Налогового кодекса у нас нет. Как быть со строкой 100.17.049В? Тоже поставить только этот уплаченный социальный налог?
 
 
Вопрос по строке 100.17.050:
 
В графе "А" у нас указана амортизация по декларации, а в графу "В" нужно ставить амортизацию по бухгалетрскому учёту только по основным средствам или амортизация по основным средствам плюс амортизацию прочих нематериальных активов?
 
 
Вопрос по строке 100.17.030:
 
Вот тут у меня совсем "караул".
 
В графе "А" указана сумма по декларации, а вот строку "В" не знаю, как правильно собрать.
 
Предположения такие:
 
Берём себестоимость реализованных товаров по 1С, прибавляем по 1С то, что сидит в 100.00.030 IV в графах: В и С. Графы с D по G - у меня по нулям, поэтому переходим к плюсованию строки H. Из этой строки плюсуем по 1С - транспортные услуги и аренду, текущие расходы. Но в эту строку так же входят приобретенные РБП. Нужно ли их плюсовать? И в этой строке H не сидят списанные РБП за 2009 год. Нужно ли их плюсовать в этой строке?
 
Дальше, я так понимаю, плюсуем по 1С 100.00.030 V?
 
А надо ли плюсовать те суммы по 1С, кторые сидят в строках: 100.00.030 VI, VII, IX, X.
 
 
Помогите, пожалуйста, уже замучалась с этой сверкой.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Пн Мар 15, 2010 22:11:09   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				amur-skaya,начнем с того что, А-графа по налоговому учету Б- графа по бухгалтерскому учету
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  Вопрос по строке 100.17.049: 
 
В графе "А" у нас указан уплаченный социальный налог, в пределах начисленных. Так как больше налогов связанных со статьей 114 Налогового кодекса у нас нет. Как быть со строкой 100.17.049В? Тоже поставить только этот уплаченный социальный налог? | 
	 
 
  в данной графе и строке по налаговому учету верно , а по БУ указываете согласно того что идет по счету 7212, т.е начисленный
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  Вопрос по строке 100.17.050: 
 
В графе "А" у нас указана амортизация по декларации, а в графу "В" нужно ставить амортизацию по бухгалетрскому учёту только по основным средствам или амортизация по основным средствам плюс амортизацию прочих нематериальных активов?  | 
	 
 
 аналогично смотрим, то что идет по счету 7210
 
что касается 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  Вопрос по строке 100.17.030:  | 
	 
 
 читаем правила КПН 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  30) в строке 100.17.030: 
 
в графу А переносится строка 100.00.030; 
 
в графе В отражаются суммы расходов по реализации товаров (работ, услуг); | 
	 
 
, вот здесь сами себя запутали 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  Берём себестоимость реализованных товаров по 1С, прибавляем по 1С то, что сидит в 100.00.030 IV в графах: В и С. Графы с D по G - у меня по нулям, поэтому переходим к плюсованию строки H. Из этой строки плюсуем по 1С - транспортные услуги и аренду, текущие расходы. Но в эту строку так же входят приобретенные РБП. Нужно ли их плюсовать? И в этой строке H не сидят списанные РБП за 2009 год. Нужно ли их плюсовать в этой строке?  | 
	 
 
 1с не трогайте. Вам лучше  составить  налоговые регистры  к строкам 100.00.030 IV А  и 100.00.030 IV Н 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  100.00.030 IV А указывается себестоимость приобретенных, безвозмездно полученных в течение отчетного налогового периода налогоплательщиком ТМЗ; | 
	 
 
,
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  в строке 100.00.030 IV H указываются расходы на приобретение прочих работ и услуг; | 
	 
 
 
вот здесь нужно быть точнее 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  Но в эту строку так же входят приобретенные РБП | 
	 
 
 данные РБП будут списываться в 2010? или то что приобреталось в 2009 и тут же списалось?
 
если данные РБП будут списываться в 2010, то их необходимо указывать в строке  100.00.030 X , согласно правил КПН 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  указывается стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды; | 
	 
 
 
если РБП - приобреталось в 2009 и тут же списались, то они остаютя в строке Н 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  Дальше, я так понимаю, плюсуем по 1С 100.00.030 V?  | 
	 
 
 что у вас там входит? еще раз прочтите правила по заполению КПН 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  в строке 100.00.030 V указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса, за исключением расходов по начисленным доходам работников | 
	 
 
.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Вт Мар 16, 2010 08:58:27   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Не нашла где в сверке отразить расходы по страховке? в самой декларации они отдельной строкой (100.00.048), а здесь почему нет? не пойдет же сверка...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Вт Мар 16, 2010 09:14:19   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Julia_K читаем правила по заполнению КПН
 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  53) в строке 100.17.053:
 
в графу А переносятся значения строк 100.00.045, 100.00.048, 100.00.049, 100.00.057;
 
в графе В указываются расходы, не включенные в строки с 100.17.030 В по 100.17.052 В; | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			amur-skaya  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Вт Мар 16, 2010 09:39:12   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				То, что строку 100.00.030 я собрала правильно по декларации я не сомневаюсь, у меня не получается её собрать по бухгалтерскому учёту.
 
Вот, если на примере, что у меня в 100.00.030: 38 898 030;
 
II: 8 768 486;
 
III: 1 563 204;
 
IV: 28 903 135;
 
A: 27 519 149; - приобретены товары.
 
В: 332 255; - услуги банка плюс Об.Д 7470.
 
С: 24 552 - рекламные услуги;
 
Н: 1 027 179; - Это Об.Д 1620 (Приобретенные РБП) 9 867 + Транспортные: 114 480 + Аренда: 887 143 + Текущие расходы: 15689. (Но сюда не вошли со счёта 7211 списанные по месяцам РБП).
 
V: 2 807 163 - начисленная з\п;
 
VI: 6 720 - С нач. Д 1620 - РБП, оставшиеся с 2008 года, которые были списаны в 2009.
 
VII: 5 313 - Расходы по ремонту ОС.
 
IX: 14024 - это канцтовары списанные на текущие расходы на счёт 7211. (В строку Н не входили).
 
X: 4 933 - C кон. 1620 - РБП, которые будут списываться в 2010.
 
 
А вот как собрать по бухгалтерскому учёту в 17 приложении торможу второй день.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			amur-skaya  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Вт Мар 16, 2010 19:48:16   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				NetA, я канцтовары определила по: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Просто мы их купили, но не для перепродажи, а для собственных нужд - ручки, карандаши, резаки и прочее.
 
А расходы на ремонт потом да, у меня отразились в 7 приложении.
 
 
Но, по-моему, до меня дошло как правильно собрать эту 100.00.030 В:
 
Строку 100.17.001 мы собираем как раздел шестой минус раздел 7.
 
Поэтому в 100.00.030В я собрала следующие расходы:
 
7010 (себестоимость) + 7110 (расходы по реализации) + 7210 (административные расходы за минусом амортизации НА, износа ОС, соц.отчислений и соц.налога) + 7470 (прочие расходы), при этом не включая 7430 (расходы по курсовой разнице), т.к. у нас превышение положительной КР над отрицательной, и не включая 7710 (расходы по КПН).
 
В итоге 100.17.030 С у меня равно - 25 448;
 
100.17.049 С равно 919;
 
100.17.050 С равно 7 491.
 
100.17.062 С получилось равно - 17 038.
 
100.17.064 С = 2 976 456 + 748 374 - (-17 038) = 2 976 456 + 748 374 + 17 038 = 3 741 868. По формуле 100.00.063 - 100.00.065 сошлось.
 
Подскажите, пожалуйста, мой ход мыслей был правильным? И ещё некоторый нюанс: В 7210 сидит сумма 800 тенге - пени по налогам, которая в декларации указана в 100.00.086. Так вот эту сумму включать в 100.00.030 В? Или определить её в 100.17.060 - Другие расходы?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Вт Мар 16, 2010 20:29:33   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				amur-skaya
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  По формуле 100.00.063 - 100.00.065 сошлось | 
	 
 
- замечательно.
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  В 7210 сидит сумма 800 тенге - пени по налогам, которая в декларации указана в 100.00.086. | 
	 
 
-ответ
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  определить её в 100.17.060 - Другие расходы | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			amur-skaya  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Ср Мар 17, 2010 14:33:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				подскажите как сверить? ТОО общеуст,  не стоит по НДС, открыта в ноя 2009. Доходов нет, расходы - 
 
1. 50000 - по регистрации и открытию
 
2. 23000 - касс аппарат (износ по б/у 1 мес - 300 тг)
 
по б/у убыток 50300
 
 
по Декларации в ф. 100.04 собрала все расходы в т.ч. кассовый аппарат 73000
 
так же их же в 100.00.30....
 
убыток по декл 73000
 
 
сверка
 
100.17.030 I   73000
 
100.17.030 II  50300
 
                   III 19700
 
 
100.17.050 II       300
 
                   III     -300
 
 
не могу понять что еще..  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Ср Мар 17, 2010 18:30:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				занесла кассовый в ф.100.07, амортизация, на вычет меньшее 300 МРП ... все 23000 на вычет...
 
 
а в стр 100.00.30 переносится из 100.00.04?
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
 
 
 
	  | Ириша говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а в стр 100.00.30 переносится из 100.00.04? | 
	 
 
 
или в стр. 100.00.057?
 
 
Добавлено спустя 55 секунд:
 
 
тихо сам с собою я веду беседу
 
в трех цифрах запуталась....    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Чт Мар 18, 2010 09:21:31   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ириша
 
вы нашли свою ошибку в приложении 17?
 
 
	  | Ириша говорит: | 
	 
	
	  
	  100.17.030 I 73000
 
100.17.030 II 50300
 
III 19700  | 
	 
 
 
в 100.17.030 II будет не 50300, а 50000, ведь 300 сумма амортизации вы правильно показываете в 
 
	  | Ириша говорит: | 
	 
	
	  
	  100.17.050 II 300
 
III -300  | 
	 
 
 
тогда у вас все пойдет  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Пт Мар 19, 2010 10:54:42   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите как заполнять строку100.17.001 В, там я так понимаю стоит формула, но у меня в этой строчке стоит 0? и как проверить сошлась сверка или нет, я не могу понять (работаю в ехельном варианте выпущеным балансом.кз)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Пт Мар 19, 2010 11:07:15   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  При заполнении графы В используются данные бухгалтерского учета | 
	 
 
 
Елена_ОК Вам надо самой проставить все цифры по графе В на основании данных бух.учета.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Пт Мар 19, 2010 11:14:49   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена_ОК говорит: | 
	 
	
	  | 
	  100.17.001 В, там я так понимаю стоит формула | 
	 
 
 подскажите так стоит там формула или нет и какая? не могу сообразить, к сожалению  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Пт Мар 19, 2010 11:36:19   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				И всё таки как узнать сошлась сверка или нет, 
 
стр проверка у меня села автоматически из 100 формы 100.0063-100.0065?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#21  Пт Мар 19, 2010 16:54:04   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Вот такой вопрос: если в строку 100.17.030 В относится себестоимость (7010), то при заполнении стр.100.17.038 в В - указывается только сумма соц отчислений по сч 7210? Соцотчисления произ. рабочих отразились в себестоимости? Так же и зарплата , и амортизация? Подскажите пож.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Сб Мар 20, 2010 10:16:14   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Виктория66 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  если в строку 100.17.030 В относится себестоимость (7010) | 
	 
 
 
Откуда Вы такое взяли, неверно, Вы должны показывать данные бух.учета ориентируясь на то как заполнена ф.100 (графа А), но с учетом еще расходов не относимых на вычеты.
 
Так как сумма соц.отчислений находится по строке 100.17.038 то все соц.отчисления должны быть там отображены.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Пн Мар 22, 2010 12:06:34   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				и все таки строка 100.17.001 - чистый доход. Откудаберем сумму? Раньше это бы чистый доход по бухгалтерии. А теперь? Ведь строка Чистый доход в самой декларации (стр.100.00.075) не равна чистому доходу по бухгалтерии. Или же я эту строку беру из отчета о прибылях и убытках?
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
 
 
а я канц.товары брала на вычеты....первый раз такое слышу, разве они не связаны с получение дохода,  на той же бумаге мы печатаем накладные и прочее    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Пн Мар 22, 2010 12:16:03   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Бобко, ну хоть иногда в "Правила заполнения..."  заглядывать надо.
 
 
 
	  | Правила составления налоговой отчетности (декларации) по КПН (Форма 100.00) говорит: | 
	 
	
	  
	  79.	В разделе «Показатели»:
 
1) в строке 100.17.001 указывается чистый доход (убыток) по финансовой отчетности; | 
	 
 
 
 
Видите - "по финансовой отчетности". Значит, берете эту сумму не из 100.00.075, а из Отчета о прибылях и убытках. И так было всегда.
 
 
Добавлено спустя 30 минут 11 секунд:
 
 
 
	  | Бобко говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а я канц.товары брала на вычеты....первый раз такое слышу, разве они не связаны с получение дохода, на той же бумаге мы печатаем накладные и прочее  | 
	 
 
 
канцтовары всегда шли на вычеты. Даже если, как пишет amur-skaya
 
 
	  | amur-skaya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  я канцтовары определила по: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Просто мы их купили, но не для перепродажи, а для собственных нужд - ручки, карандаши, резаки и прочее.  | 
	 
 
 
amur-skaya, а для собственных нужд, это для чего конкретно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#26  Пн Мар 22, 2010 13:28:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите, про итоговую формулу в сверке с учетом знаков "-" "+"
 
к примеру 100.17.064 = 2000
 
100.17.063 = -1000
 
100.17.065 = 1000
 
т.е. из разница = -2000
 
в этом варианте значит что сверка пошла? что то я совсем запуталась     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#27  Пн Мар 22, 2010 15:42:26  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Почему строка 100.17.035 для заполнения стоит только по декларации, разве по бух учету не берем на расходы НДС не разреш в зачет? 1с сначисляет эту сумму на 7211. Теперь у меня расхождение.
 
 
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
 
 
 
	  | lexx говорит: | 
	 
	
	  | 
	  100.17.065 = 1000  | 
	 
 
 
Может 100.00.065?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Пн Мар 22, 2010 16:13:36   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				LALA, потому что по декларации вы в строке 100.00.030 (и соответственно в 100.17.030 А) отражаете стоимость товаров, работ, услуг без НДС, независимо от того, берете НДС в зачет  или нет, а НДС относите на вычеты отдельно в строке 100.00.035 (соответственно 100.17.035 А).
 
По бухучету, если НДС не берете в зачет, то относите на расходы сразу всю стоимость товаров, работ, услуг с НДС и отражаете все это в строке 100.17.030 В.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			amur-skaya  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#31  Ср Мар 24, 2010 17:18:34   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elis говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
 
	  | amur-skaya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  я канцтовары определила по: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Просто мы их купили, но не для перепродажи, а для собственных нужд - ручки, карандаши, резаки и прочее.  | 
	 
 
 
amur-skaya, а для собственных нужд, это для чего конкретно? | 
	 
 
 
Раздаём сотрудникам, чтобы было чем писать, замазывать, чертить и прочее. И лампочки сюда входят, которые мы вкручиваем, когда те перегорают. Мы ведь не получаем от этого дохода, а просто пользуемся этим. Так не правильно будет?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#32  Ср Мар 24, 2010 17:54:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Если они у вас  канцтоварами пользуются исключительно в личных целях , тогда вы правы, но если  используют их для работы, связанной с деятельностью предприятия, а скорее всего это так, то конечно вы их смело относите на вычеты.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Solitary  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Isomnia  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#34  Пт Мар 26, 2010 17:36:33   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А если у меня строчка 100.17.064 не бъется со строчкой 100.00.063 на сумму КПН??? 100.00.063 у меня сумма 282 292, 100.00.065 нету... а 100.17.064 - 338 750, а КПН - 56 458...
 
я что то не правильно сделала???? Пожалуйста очень прошу помогите....    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Tommi77  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#35  Сб Мар 27, 2010 17:08:39   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Мара говорит: | 
	 
	
	  
	  Просто счастье какое-то, так помогли, прям копейка в копейку сверка в итоге пошла   | 
	 
 
 
Прошу прощения, может не совсем в этой теме надо задать свой вопрос, но если возможно помогите пожалуйста. Дело в том, что я скачала эту форму, работает все замечательно, но при заполнении приложения 17 меня смутил результат, который у меня получился в строке 100.17.064, а именно он не совсем соответствует разнице строк 100.00.63 и 100.00.65, т.е. конкретно на примере:
 
 
100.00.63 - 44 036 459
 
100.00.65 - 48 983 647
 
разница =-4 947 188
 
так как строка 65 больше строки 63, то налогооблагаемый доход ставим 0
 
но в строке 100.17.064 он все таки вырисовывается  и вот в связи с этим возникает вопрос: так и должно быть в нашем случае или все таки поставить 0?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Геннадьевна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#36  Сб Мар 27, 2010 17:44:30   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Tommi77 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  но в строке 100.17.064 он все таки вырисовывается   | 
	 
 
 
кто он, поточнее.
 
 
	  | Tommi77 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  меня смутил результат, который у меня получился в строке 100.17.064, | 
	 
 
 
Значит ошибку ищите, она зависит от того, как правильно занесли цифры во 2 графу БУ.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
 
 
Isomnia
 
проверьте тогда строку100.17.001, эта цифра болжна быть за минусом КПН, вы его начислили в БУ?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Tommi77  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#37  Сб Мар 27, 2010 19:09:53   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				[quote="Геннадьевна"]
 
	  | Tommi77 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  но в строке 100.17.064 он все таки вырисовывается   | 
	 
 
 
кто он, поточнее.
 
результат разницы строк 100.00.63 и 100.00.65 со знаком -
 
 
	  | Tommi77 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  меня смутил результат, который у меня получился в строке 100.17.064, | 
	 
 
 
Значит ошибку ищите, она зависит от того, как правильно занесли цифры во 2 графу БУ.
 
 
ошибки нет, дело в том, что это то превышение льгот над налогооблагаемым доходом, т.е. сумма по строке "уменьшение налогооблагаемого дохода" больше самого налогооблагаемого дохода, значит я могу воспользоваться суммой льгот только в пределах налогооблагаемого дохода, а вот на эту разницу как раз и идет разрыв  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Геннадьевна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#38  Сб Мар 27, 2010 19:23:39   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Tommi77 формулы заложены таким образом, что разницу 100.00.63- 100.00.65 заносят в строку 100.17.003 А.
 
 
Строка 100.17.064 это сумма разниц между НУ и БУ. Графы НУ переносятся из формы 100. Графу по БУ заполняете сами. Если все верно разнесли, строки 100.17.003А, 100.17.064 С и разница строк 100.0063-100.0065 сойдутся. Ищите ошибку в разноске цифр. Можете сохранить 100.17 в ворде и выложить файл в этой ветке, а проверю.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Tommi77  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#39  Сб Мар 27, 2010 19:37:29   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Геннадьевна говорит: | 
	 
	
	  
	  Tommi77 формулы заложены таким образом, что разницу 100.00.63- 100.00.65 заносят в строку 100.17.003 А.
 
 
Строка 100.17.064 это сумма разниц между НУ и БУ. Графы НУ переносятся из формы 100. Графу по БУ заполняете сами. Если все верно разнесли, строки 100.17.003А, 100.17.064 С и разница строк 100.0063-100.0065 сойдутся. Ищите ошибку в разноске цифр. Можете сохранить 100.17 в ворде и выложить файл в этой ветке, а проверю. | 
	 
 
 
[/list]
 
 
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
 
 
Вот еще форма 100.00, чтобы Вам было проще смотреть  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#40  Вс Мар 28, 2010 15:06:30   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите пожалуйста! Разница строк 100.00.063-100.00.065, меньше суммы в  строке 100.17.064 на сумму отложенного КПН. Как быть?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			 Tommi77  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#43  Вт Мар 30, 2010 15:53:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				на форуме видела не один раз, рассуждения по заполнению 17 приложения 100ф не могли бы вы меня направить, не могу найти
 
 
Темы объединены. = Лязат  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#45  Ср Мар 07, 2012 16:03:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день! Дорогие женщины и Девушки поздравляю Вас с праздником! 
 
 
нужен помощь 2 день завис в 17 приложение к 100ф. стока 100.17.064 и 100.00.063 не совпает!
 
          
 
        расет по НУ 
 
строка    100.00.001  Доход за 2011 г.  22 948 163 тг. 
 
строка    100.00.030 Расходы 888 14 80 853 
 
строка    100.00.67 убыток с 2008 -2010 15 708 771 тг. 
 
 
расчет 22948163 - 8881480 = 14 0666 683 - 15 708771=- 1 642088 убыток переходит на след. год. так как убыток строка 100.00.068 равен=0 
 
 
     расчет по БУ 
 
доход 13 302 215
 
убыток с прошлого года 15 923 927 
 
13 302 215- 15923 927= 2 621 215 убыток переходит на след.
 
вопрос :
 
100.17.064: в графе С должен быть суммма 14 0666 683? (это сумма в 100ф строке 100.00.063  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |