| Особенности заполнения некоторых строк приложения 17 к Декларации за 2009 год. | 
	
		| 
			| amur-skaya Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #1  Пн Мар 15, 2010 20:23:27 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=318613#318613 Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться со строками 100.017.049В, 100.17.050В и 100.17.030В, что-то совсем запуталась.
 
 Вопрос по строке 100.17.049:
 В графе "А" у нас указан уплаченный социальный налог, в пределах начисленных. Так как больше налогов связанных со статьей 114 Налогового кодекса у нас нет. Как быть со строкой 100.17.049В? Тоже поставить только этот уплаченный социальный налог?
 
 Вопрос по строке 100.17.050:
 В графе "А" у нас указана амортизация по декларации, а в графу "В" нужно ставить амортизацию по бухгалетрскому учёту только по основным средствам или амортизация по основным средствам плюс амортизацию прочих нематериальных активов?
 
 Вопрос по строке 100.17.030:
 Вот тут у меня совсем "караул".
 В графе "А" указана сумма по декларации, а вот строку "В" не знаю, как правильно собрать.
 Предположения такие:
 Берём себестоимость реализованных товаров по 1С, прибавляем по 1С то, что сидит в 100.00.030 IV в графах: В и С. Графы с D по G - у меня по нулям, поэтому переходим к плюсованию строки H. Из этой строки плюсуем по 1С - транспортные услуги и аренду, текущие расходы. Но в эту строку так же входят приобретенные РБП. Нужно ли их плюсовать? И в этой строке H не сидят списанные РБП за 2009 год. Нужно ли их плюсовать в этой строке?
 Дальше, я так понимаю, плюсуем по 1С 100.00.030 V?
 А надо ли плюсовать те суммы по 1С, кторые сидят в строках: 100.00.030 VI, VII, IX, X.
 
 Помогите, пожалуйста, уже замучалась с этой сверкой.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Пн Мар 15, 2010 22:11:09 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| amur-skaya,начнем с того что, А-графа по налоговому учету Б- графа по бухгалтерскому учету 
 
в данной графе и строке по налаговому учету верно , а по БУ указываете согласно того что идет по счету 7212, т.е начисленный 
	  | Цитата: |  
	  | Вопрос по строке 100.17.049: В графе "А" у нас указан уплаченный социальный налог, в пределах начисленных. Так как больше налогов связанных со статьей 114 Налогового кодекса у нас нет. Как быть со строкой 100.17.049В? Тоже поставить только этот уплаченный социальный налог?
 |  
 
аналогично смотрим, то что идет по счету 7210 
	  | Цитата: |  
	  | Вопрос по строке 100.17.050: В графе "А" у нас указана амортизация по декларации, а в графу "В" нужно ставить амортизацию по бухгалетрскому учёту только по основным средствам или амортизация по основным средствам плюс амортизацию прочих нематериальных активов?
 |  что касается
 
читаем правила КПН 
	  | Цитата: |  
	  | Вопрос по строке 100.17.030: |  
 
, вот здесь сами себя запутали 
	  | Цитата: |  
	  | 30) в строке 100.17.030: в графу А переносится строка 100.00.030;
 в графе В отражаются суммы расходов по реализации товаров (работ, услуг);
 |  
 
1с не трогайте. Вам лучше  составить  налоговые регистры  к строкам 100.00.030 IV А  и 100.00.030 IV Н 
	  | Цитата: |  
	  | Берём себестоимость реализованных товаров по 1С, прибавляем по 1С то, что сидит в 100.00.030 IV в графах: В и С. Графы с D по G - у меня по нулям, поэтому переходим к плюсованию строки H. Из этой строки плюсуем по 1С - транспортные услуги и аренду, текущие расходы. Но в эту строку так же входят приобретенные РБП. Нужно ли их плюсовать? И в этой строке H не сидят списанные РБП за 2009 год. Нужно ли их плюсовать в этой строке? |  
, 
	  | Цитата: |  
	  | 100.00.030 IV А указывается себестоимость приобретенных, безвозмездно полученных в течение отчетного налогового периода налогоплательщиком ТМЗ; |  
 
 
	  | Цитата: |  
	  | в строке 100.00.030 IV H указываются расходы на приобретение прочих работ и услуг; |  вот здесь нужно быть точнее
 
данные РБП будут списываться в 2010? или то что приобреталось в 2009 и тут же списалось? 
	  | Цитата: |  
	  | Но в эту строку так же входят приобретенные РБП |  если данные РБП будут списываться в 2010, то их необходимо указывать в строке  100.00.030 X , согласно правил КПН
 
 
	  | Цитата: |  
	  | указывается стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды; |  если РБП - приобреталось в 2009 и тут же списались, то они остаютя в строке Н
 
 
что у вас там входит? еще раз прочтите правила по заполению КПН 
	  | Цитата: |  
	  | Дальше, я так понимаю, плюсуем по 1С 100.00.030 V? |  
. 
	  | Цитата: |  
	  | в строке 100.00.030 V указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса, за исключением расходов по начисленным доходам работников |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Вт Мар 16, 2010 08:58:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| Не нашла где в сверке отразить расходы по страховке? в самой декларации они отдельной строкой (100.00.048), а здесь почему нет? не пойдет же сверка... 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Вт Мар 16, 2010 09:14:19 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Julia_K читаем правила по заполнению КПН 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | 53) в строке 100.17.053: в графу А переносятся значения строк 100.00.045, 100.00.048, 100.00.049, 100.00.057;
 в графе В указываются расходы, не включенные в строки с 100.17.030 В по 100.17.052 В;
 |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| amur-skaya Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #5  Вт Мар 16, 2010 09:39:12 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| То, что строку 100.00.030 я собрала правильно по декларации я не сомневаюсь, у меня не получается её собрать по бухгалтерскому учёту. Вот, если на примере, что у меня в 100.00.030: 38 898 030;
 II: 8 768 486;
 III: 1 563 204;
 IV: 28 903 135;
 A: 27 519 149; - приобретены товары.
 В: 332 255; - услуги банка плюс Об.Д 7470.
 С: 24 552 - рекламные услуги;
 Н: 1 027 179; - Это Об.Д 1620 (Приобретенные РБП) 9 867 + Транспортные: 114 480 + Аренда: 887 143 + Текущие расходы: 15689. (Но сюда не вошли со счёта 7211 списанные по месяцам РБП).
 V: 2 807 163 - начисленная з\п;
 VI: 6 720 - С нач. Д 1620 - РБП, оставшиеся с 2008 года, которые были списаны в 2009.
 VII: 5 313 - Расходы по ремонту ОС.
 IX: 14024 - это канцтовары списанные на текущие расходы на счёт 7211. (В строку Н не входили).
 X: 4 933 - C кон. 1620 - РБП, которые будут списываться в 2010.
 
 А вот как собрать по бухгалтерскому учёту в 17 приложении торможу второй день.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| amur-skaya Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #7  Вт Мар 16, 2010 19:48:16 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| NetA, я канцтовары определила по: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Просто мы их купили, но не для перепродажи, а для собственных нужд - ручки, карандаши, резаки и прочее. А расходы на ремонт потом да, у меня отразились в 7 приложении.
 
 Но, по-моему, до меня дошло как правильно собрать эту 100.00.030 В:
 Строку 100.17.001 мы собираем как раздел шестой минус раздел 7.
 Поэтому в 100.00.030В я собрала следующие расходы:
 7010 (себестоимость) + 7110 (расходы по реализации) + 7210 (административные расходы за минусом амортизации НА, износа ОС, соц.отчислений и соц.налога) + 7470 (прочие расходы), при этом не включая 7430 (расходы по курсовой разнице), т.к. у нас превышение положительной КР над отрицательной, и не включая 7710 (расходы по КПН).
 В итоге 100.17.030 С у меня равно - 25 448;
 100.17.049 С равно 919;
 100.17.050 С равно 7 491.
 100.17.062 С получилось равно - 17 038.
 100.17.064 С = 2 976 456 + 748 374 - (-17 038) = 2 976 456 + 748 374 + 17 038 = 3 741 868. По формуле 100.00.063 - 100.00.065 сошлось.
 Подскажите, пожалуйста, мой ход мыслей был правильным? И ещё некоторый нюанс: В 7210 сидит сумма 800 тенге - пени по налогам, которая в декларации указана в 100.00.086. Так вот эту сумму включать в 100.00.030 В? Или определить её в 100.17.060 - Другие расходы?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Вт Мар 16, 2010 20:29:33 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| amur-skaya 
 
- замечательно. 
	  | Цитата: |  
	  | По формуле 100.00.063 - 100.00.065 сошлось |  
 
-ответ 
	  | Цитата: |  
	  | В 7210 сидит сумма 800 тенге - пени по налогам, которая в декларации указана в 100.00.086. |  
 
	  | Цитата: |  
	  | определить её в 100.17.060 - Другие расходы |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| amur-skaya Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Ср Мар 17, 2010 14:33:18 |  |  
				| 
 |  
			
				| подскажите как сверить? ТОО общеуст,  не стоит по НДС, открыта в ноя 2009. Доходов нет, расходы - 1. 50000 - по регистрации и открытию
 2. 23000 - касс аппарат (износ по б/у 1 мес - 300 тг)
 по б/у убыток 50300
 
 по Декларации в ф. 100.04 собрала все расходы в т.ч. кассовый аппарат 73000
 так же их же в 100.00.30....
 убыток по декл 73000
 
 сверка
 100.17.030 I   73000
 100.17.030 II  50300
 III 19700
 
 100.17.050 II       300
 III     -300
 
 не могу понять что еще..
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Ср Мар 17, 2010 18:30:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| занесла кассовый в ф.100.07, амортизация, на вычет меньшее 300 МРП ... все 23000 на вычет... 
 а в стр 100.00.30 переносится из 100.00.04?
 
 Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
 
 
 
 
	  | Ириша говорит: |  
	  | а в стр 100.00.30 переносится из 100.00.04? |  или в стр. 100.00.057?
 
 Добавлено спустя 55 секунд:
 
 тихо сам с собою я веду беседу
 в трех цифрах запуталась....
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #14  Чт Мар 18, 2010 09:21:31 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Ириша вы нашли свою ошибку в приложении 17?
 
 
 
	  | Ириша говорит: |  
	  | 100.17.030 I 73000 100.17.030 II 50300
 III 19700
 |  в 100.17.030 II будет не 50300, а 50000, ведь 300 сумма амортизации вы правильно показываете в
 
 
	  | Ириша говорит: |  
	  | 100.17.050 II 300 III -300
 |  тогда у вас все пойдет
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Пт Мар 19, 2010 10:54:42 |  |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите как заполнять строку100.17.001 В, там я так понимаю стоит формула, но у меня в этой строчке стоит 0? и как проверить сошлась сверка или нет, я не могу понять (работаю в ехельном варианте выпущеным балансом.кз) 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Пт Мар 19, 2010 11:07:15 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Цитата: |  
	  | При заполнении графы В используются данные бухгалтерского учета |  Елена_ОК Вам надо самой проставить все цифры по графе В на основании данных бух.учета.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пт Мар 19, 2010 11:14:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
подскажите так стоит там формула или нет и какая? не могу сообразить, к сожалению 
	  | Елена_ОК говорит: |  
	  | 100.17.001 В, там я так понимаю стоит формула |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пт Мар 19, 2010 11:36:19 |  |  
				| 
 |  
			
				| И всё таки как узнать сошлась сверка или нет, стр проверка у меня села автоматически из 100 формы 100.0063-100.0065?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #21  Пт Мар 19, 2010 16:54:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| Вот такой вопрос: если в строку 100.17.030 В относится себестоимость (7010), то при заполнении стр.100.17.038 в В - указывается только сумма соц отчислений по сч 7210? Соцотчисления произ. рабочих отразились в себестоимости? Так же и зарплата , и амортизация? Подскажите пож. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #22  Сб Мар 20, 2010 10:16:14 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Виктория66 говорит: |  
	  | если в строку 100.17.030 В относится себестоимость (7010) |  Откуда Вы такое взяли, неверно, Вы должны показывать данные бух.учета ориентируясь на то как заполнена ф.100 (графа А), но с учетом еще расходов не относимых на вычеты.
 Так как сумма соц.отчислений находится по строке 100.17.038 то все соц.отчисления должны быть там отображены.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #23  Пн Мар 22, 2010 12:06:34 |  |  
				| 
 |  
			
				| и все таки строка 100.17.001 - чистый доход. Откудаберем сумму? Раньше это бы чистый доход по бухгалтерии. А теперь? Ведь строка Чистый доход в самой декларации (стр.100.00.075) не равна чистому доходу по бухгалтерии. Или же я эту строку беру из отчета о прибылях и убытках? 
 Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
 
 а я канц.товары брала на вычеты....первый раз такое слышу, разве они не связаны с получение дохода,  на той же бумаге мы печатаем накладные и прочее
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Пн Мар 22, 2010 12:16:03 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Бобко, ну хоть иногда в "Правила заполнения..."  заглядывать надо. 
 
 
 
	  | Правила составления налоговой отчетности (декларации) по КПН (Форма 100.00) говорит: |  
	  | 79.	В разделе «Показатели»: 1) в строке 100.17.001 указывается чистый доход (убыток) по финансовой отчетности;
 |  
 Видите - "по финансовой отчетности". Значит, берете эту сумму не из 100.00.075, а из Отчета о прибылях и убытках. И так было всегда.
 
 Добавлено спустя 30 минут 11 секунд:
 
 
 
 
	  | Бобко говорит: |  
	  | а я канц.товары брала на вычеты....первый раз такое слышу, разве они не связаны с получение дохода, на той же бумаге мы печатаем накладные и прочее |  канцтовары всегда шли на вычеты. Даже если, как пишет amur-skaya
 
 
 
	  | amur-skaya говорит: |  
	  | я канцтовары определила по: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Просто мы их купили, но не для перепродажи, а для собственных нужд - ручки, карандаши, резаки и прочее. |  amur-skaya, а для собственных нужд, это для чего конкретно?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Пн Мар 22, 2010 13:28:12 |  |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите, про итоговую формулу в сверке с учетом знаков "-" "+" к примеру 100.17.064 = 2000
 100.17.063 = -1000
 100.17.065 = 1000
 т.е. из разница = -2000
 в этом варианте значит что сверка пошла? что то я совсем запуталась
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #27  Пн Мар 22, 2010 15:42:26  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Почему строка 100.17.035 для заполнения стоит только по декларации, разве по бух учету не берем на расходы НДС не разреш в зачет? 1с сначисляет эту сумму на 7211. Теперь у меня расхождение. 
 Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
 
 
 
 
	  | lexx говорит: |  
	  | 100.17.065 = 1000 |  Может 100.00.065?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Пн Мар 22, 2010 16:13:36 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| LALA, потому что по декларации вы в строке 100.00.030 (и соответственно в 100.17.030 А) отражаете стоимость товаров, работ, услуг без НДС, независимо от того, берете НДС в зачет  или нет, а НДС относите на вычеты отдельно в строке 100.00.035 (соответственно 100.17.035 А). По бухучету, если НДС не берете в зачет, то относите на расходы сразу всю стоимость товаров, работ, услуг с НДС и отражаете все это в строке 100.17.030 В.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| amur-skaya Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #31  Ср Мар 24, 2010 17:18:34 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Elis говорит: |  
	  | 
 
 
	  | amur-skaya говорит: |  
	  | я канцтовары определила по: 1) затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода. Просто мы их купили, но не для перепродажи, а для собственных нужд - ручки, карандаши, резаки и прочее. |  amur-skaya, а для собственных нужд, это для чего конкретно?
 |  Раздаём сотрудникам, чтобы было чем писать, замазывать, чертить и прочее. И лампочки сюда входят, которые мы вкручиваем, когда те перегорают. Мы ведь не получаем от этого дохода, а просто пользуемся этим. Так не правильно будет?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #32  Ср Мар 24, 2010 17:54:10 |  |  
				| 
 |  
			
				| Если они у вас  канцтоварами пользуются исключительно в личных целях , тогда вы правы, но если  используют их для работы, связанной с деятельностью предприятия, а скорее всего это так, то конечно вы их смело относите на вычеты. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Isomnia Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #34  Пт Мар 26, 2010 17:36:33 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| А если у меня строчка 100.17.064 не бъется со строчкой 100.00.063 на сумму КПН??? 100.00.063 у меня сумма 282 292, 100.00.065 нету... а 100.17.064 - 338 750, а КПН - 56 458... я что то не правильно сделала???? Пожалуйста очень прошу помогите....
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Tommi77 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #35  Сб Мар 27, 2010 17:08:39 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Мара говорит: |  
	  | Просто счастье какое-то, так помогли, прям копейка в копейку сверка в итоге пошла  |  Прошу прощения, может не совсем в этой теме надо задать свой вопрос, но если возможно помогите пожалуйста. Дело в том, что я скачала эту форму, работает все замечательно, но при заполнении приложения 17 меня смутил результат, который у меня получился в строке 100.17.064, а именно он не совсем соответствует разнице строк 100.00.63 и 100.00.65, т.е. конкретно на примере:
 
 100.00.63 - 44 036 459
 100.00.65 - 48 983 647
 разница =-4 947 188
 так как строка 65 больше строки 63, то налогооблагаемый доход ставим 0
 но в строке 100.17.064 он все таки вырисовывается  и вот в связи с этим возникает вопрос: так и должно быть в нашем случае или все таки поставить 0?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Геннадьевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #36  Сб Мар 27, 2010 17:44:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Tommi77 говорит: |  
	  | но в строке 100.17.064 он все таки вырисовывается |  кто он, поточнее.
 
 
 
	  | Tommi77 говорит: |  
	  | меня смутил результат, который у меня получился в строке 100.17.064, |  Значит ошибку ищите, она зависит от того, как правильно занесли цифры во 2 графу БУ.
 
 Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
 
 Isomnia
 проверьте тогда строку100.17.001, эта цифра болжна быть за минусом КПН, вы его начислили в БУ?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Tommi77 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #37  Сб Мар 27, 2010 19:09:53 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| [quote="Геннадьевна"] 
 
	  | Tommi77 говорит: |  
	  | но в строке 100.17.064 он все таки вырисовывается |  кто он, поточнее.
 результат разницы строк 100.00.63 и 100.00.65 со знаком -
 
 
 
	  | Tommi77 говорит: |  
	  | меня смутил результат, который у меня получился в строке 100.17.064, |  Значит ошибку ищите, она зависит от того, как правильно занесли цифры во 2 графу БУ.
 
 ошибки нет, дело в том, что это то превышение льгот над налогооблагаемым доходом, т.е. сумма по строке "уменьшение налогооблагаемого дохода" больше самого налогооблагаемого дохода, значит я могу воспользоваться суммой льгот только в пределах налогооблагаемого дохода, а вот на эту разницу как раз и идет разрыв
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Геннадьевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #38  Сб Мар 27, 2010 19:23:39 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Tommi77 формулы заложены таким образом, что разницу 100.00.63- 100.00.65 заносят в строку 100.17.003 А. 
 Строка 100.17.064 это сумма разниц между НУ и БУ. Графы НУ переносятся из формы 100. Графу по БУ заполняете сами. Если все верно разнесли, строки 100.17.003А, 100.17.064 С и разница строк 100.0063-100.0065 сойдутся. Ищите ошибку в разноске цифр. Можете сохранить 100.17 в ворде и выложить файл в этой ветке, а проверю.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Tommi77 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #39  Сб Мар 27, 2010 19:37:29 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Геннадьевна говорит: |  
	  | Tommi77 формулы заложены таким образом, что разницу 100.00.63- 100.00.65 заносят в строку 100.17.003 А. 
 Строка 100.17.064 это сумма разниц между НУ и БУ. Графы НУ переносятся из формы 100. Графу по БУ заполняете сами. Если все верно разнесли, строки 100.17.003А, 100.17.064 С и разница строк 100.0063-100.0065 сойдутся. Ищите ошибку в разноске цифр. Можете сохранить 100.17 в ворде и выложить файл в этой ветке, а проверю.
 |  [/list]
 
 Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
 
 Вот еще форма 100.00, чтобы Вам было проще смотреть
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #40  Вс Мар 28, 2010 15:06:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите пожалуйста! Разница строк 100.00.063-100.00.065, меньше суммы в  строке 100.17.064 на сумму отложенного КПН. Как быть? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Tommi77 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #43  Вт Мар 30, 2010 15:53:28 |  |  
				| 
 |  
			
				| на форуме видела не один раз, рассуждения по заполнению 17 приложения 100ф не могли бы вы меня направить, не могу найти 
 Темы объединены. = Лязат
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #45  Ср Мар 07, 2012 16:03:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! Дорогие женщины и Девушки поздравляю Вас с праздником! 
 нужен помощь 2 день завис в 17 приложение к 100ф. стока 100.17.064 и 100.00.063 не совпает!
 
 расет по НУ
 строка    100.00.001  Доход за 2011 г.  22 948 163 тг.
 строка    100.00.030 Расходы 888 14 80 853
 строка    100.00.67 убыток с 2008 -2010 15 708 771 тг.
 
 расчет 22948163 - 8881480 = 14 0666 683 - 15 708771=- 1 642088 убыток переходит на след. год. так как убыток строка 100.00.068 равен=0
 
 расчет по БУ
 доход 13 302 215
 убыток с прошлого года 15 923 927
 13 302 215- 15923 927= 2 621 215 убыток переходит на след.
 вопрос :
 100.17.064: в графе С должен быть суммма 14 0666 683? (это сумма в 100ф строке 100.00.063
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |