Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 9, 2009 год
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 6, 2009 год
    Годовой отчет - 100.00, приложение 28 и 29
    Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН
    годовой отчет форма 100,00. Если по и...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Годовой отчет 100 форма, приложение 8     
    Reader
    Guest

      

    #301 Пт Мар 20, 2009 18:00:26 Сообщить модератору   

    Fiona говорит:
    нам выставила

    Fiona говорит:
    я эти суммы перевыставила


    О других подробностей можно было бы и не писать, эти два пункта уже говорят сами за себя, что в целях получения СГД.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #302 Пт Мар 20, 2009 18:48:45 Сообщить модератору   

    Прочитала всю тему и так и не поняла, таможенный сбор и пошлину по импорту (они относятся на себестоимость) в 8 прил. выделять отдельной строкой на РНН НК или вместе с покупной стоимостью товара в 100.08.003.B на номер налоговой регистрации зарубежного поставщика?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #303 Пт Мар 20, 2009 18:55:41 Сообщить модератору   

    Отдельно строкой

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #304 Пт Мар 20, 2009 19:03:54 Сообщить модератору   

    На Налоговый Комитет? А в какую строку в таком случае? А потом ведь данные суммы включены в себестоимость и в 2009 году будут списываться. Не получится что я два раза возьму на вычеты эти суммы?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #305 Пт Мар 20, 2009 19:10:46 Сообщить модератору   

    На РНН НК, в строку 100.08.003
    Два раза никак не получится, т.к Вы должны в строке 100.08.002 отразить стоимость ТМЗ оставшихся на 31.12.08.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #306 Пт Мар 20, 2009 19:11:21   

    Вы их указываете отдельной строкой, но
    Kitten_l говорит:
    данные суммы включены в себестоимость и в 2009 году будут списываться

    они то и проставлены в стр.100.08.002, данная строка автоматическм минусует на сумму себестоимости по остаткам из строк по поступлению ТМЗ и расходов.
    Kitten_l говорит:
    Не получится что я два раза возьму на вычеты эти суммы?

    Так что не получится.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #307 Пт Мар 20, 2009 19:36:36 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    Яила
    соц.н/г
    нг на имущество,
    н/г на транпорт
    плата в окр.среду (можно и в Приложение №8 форма Q)
    плата за наруж. рекламу (можно и в Приложение №8 форма Q)

    примечание: ст. 103 НК: вычету подлежат н/ги уплаченные в пределах начисленных

    Чей РНН указывать при отражении платы в приложении 100.08.03Q?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #308 Пт Мар 20, 2009 20:41:21 Сообщить модератору   

    Все поняла. Very Happy Спасибо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #309 Пт Мар 20, 2009 23:23:39 Сообщить модератору   

    Раньше у вас на проекте кнопочка хорошая была "поиск в теме" Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #310 Сб Мар 21, 2009 01:46:01 Сообщить модератору   

    Kitten_l говорит:
    Прочитала всю тему и так и не поняла, таможенный сбор и пошлину по импорту (они относятся на себестоимость) в 8 прил. выделять отдельной строкой на РНН НК или вместе с покупной стоимостью товара в 100.08.003.B на номер налоговой регистрации зарубежного поставщика?


    Кари говорит:
    На РНН НК, в строку 100.08.003


    В строку 08.003 А, В, Q? В какую?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #311 Сб Мар 21, 2009 01:55:18 Сообщить модератору   

    Kitten_l данные зарубежных поставщиков, где вы их видите, я что то немогу найти у своих поставщиков?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #312 Сб Мар 21, 2009 15:10:22 Сообщить модератору   

    Код страны в ГТД, а регистрационный номер..... Мы будем в понедельник им звонить (в Корею) и спрашивать. В договоре не был указан.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #313 Пн Мар 23, 2009 18:21:39 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожайлуйста, как в 8 приложении отражается незавершенное производство, что нужно сажать на 100.08.001.В, 100.08.002В. Что на 100.08.010?

    В 2007 году мы отнесли затраты по незавершенному строительству на 2930 (Дт 2930 Кт 3310), в 2008 году я их посадила вручую на затраты периода (Дт 8115 Кт 2930) на 45 млн.

    В 2008 году на затраты по незавершенному строительству отнесено 244 млн.
    Не пойму как посадить в годовой затраты на 45 млн. Спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #314 Вт Мар 24, 2009 16:40:23 Сообщить модератору   

    КПН собираю впервые....ТОО, общеуст,производства- нет, торговля
    7210-все расходы,
    7211-текущие расходы идущие на вычет
    7212-расходы не идущие на вычет
    7110-расходы по реал-ции-на вычет
    В 8 приложении отражаются все расходы в конце 100.08.011- сторнируемм расходы не идущие на вычет

    Я все верно понял?
    Ответте пожалуйста

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #315 Вт Мар 24, 2009 16:48:52 Сообщить модератору   

    Правильно, но сторнируем из 7212 , только те что отражены в 8 прилож в строках с А по Q , а если там они не сидят, то только в сверке покажете ..

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #316 Вт Мар 24, 2009 16:53:55 Сообщить модератору   

    Напишите пожалуйста правильно ли я отнесла
    1 бензин для машины(служеб)-вычет(В)
    2 вода-ненавычет(Н)
    3 канцтовары-В
    4 матпомощь-???
    5 почта-В
    6 зап.части машина служ-В
    7 комиссия банка-В
    8 связь телефон-В

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #317 Вт Мар 24, 2009 16:55:28 Сообщить модератору   

    Реги
    А что может туда не сесть? например

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #318 Вт Мар 24, 2009 16:59:12 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    В 8 приложении отражаются все расходы

    В приложении №8 стр.100.08.003 A-Q отражается расходы по приобретению ВСЕХ материалов,товаров, работ и услуг от поставщиков.(Дт 1300,7210-Кт 3310).
    Нерезидент Баланса говорит:
    100.08.011- сторнируемм расходы не идущие на вычет

    т.е. вычитаем стоимость ТМЗ,работ,услуг использованных не в целях получения совокупного дохода.(В Вашем примере Дт 7212)
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #319 Вт Мар 24, 2009 17:26:22 Сообщить модератору   

    esiphi
    спасибо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #320 Вт Мар 24, 2009 17:27:14 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Напишите пожалуйста правильно ли я отнесла

    1 бензин для машины(служеб)-вычет(В)

    2 вода-ненавычет(Н)

    3 канцтовары-В

    4 матпомощь-???

    5 почта-В

    6 зап.части машина служ-В

    7 комиссия банка-В
    пожалуйста напишите да или нет Embarassed

    8 связь телефон-В


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #321 Вт Мар 24, 2009 17:34:02 Сообщить модератору   

    см.правила составление формы НО по КПН за 2008 год.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #322 Вт Мар 24, 2009 17:35:00 Сообщить модератору   

    бензин купленный для служебной машины -100.08.003D?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #323 Вт Мар 24, 2009 17:37:50 Сообщить модератору   

    смотреть буду потом(так получилоссь, всякое бывает,все начинали когда то да?),сейчас отчет надо отправить срочно

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #324 Вт Мар 24, 2009 17:44:14 Сообщить модератору   

    подскажите пожалуйста в какой строке отражать недостачу товара(8 приложение)?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #325 Вт Мар 24, 2009 18:20:40 Сообщить модератору   

    Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #326 Вт Мар 24, 2009 18:36:47   

    Нерезидент Баланса говорит:
    в какой строке отражать недостачу товара

    по остаткам конец-начало, (если вы списали недостачу), в этом приложении спишется.
    Но видимо вам надо будет заполнить строку ТМЗ использованные не в предпринимательской - на сумму недостачи, т.о. это "убиратся" из вычетов.

    Добавлено спустя 25 секунд:

    вернее из себестоимости, идущей на вычет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #327 Вт Мар 24, 2009 18:47:53   

    Мара говорит:
    Но видимо вам надо будет заполнить строку ТМЗ использованные не в предпринимательской - на сумму недостачи, т.о. это "убиратся" из вычетов.

    Добавлено спустя 25 секунд:

    вернее из себестоимости, идущей на вычет.

    Тоже так думаю.
    Сумму недостачи отразите в строке 100.08.011, чтобы она не пошла на вычеты.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #328 Ср Мар 25, 2009 01:16:46 Сообщить модератору   

    подскажите плиз, заполняю форму, вот у нас есть поставщик неризидент,
    "В гр. С указ номер налоговой регистрации в стране нереризидентства. Графа заполняется при отражении в гр.В кода страны резидентства"
    скажите , здесь, в гр В, где мы обычно заполняем РНН (наших), должны поставить код страны неризидента
    а в гр.С - их номер регистрации ( как типа РНН) правильно?

    а еще, если кто знает, подскажите код, стран: Россия, Азербайджан, Грузия,

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #329 Ср Мар 25, 2009 07:29:46 Сообщить модератору   

    как Гость
    как Гость говорит:
    в гр В, где мы обычно заполняем РНН (наших), должны поставить код страны неризидента
    а в гр.С - их номер регистрации ( как типа РНН) правильно?

    Верно.
    как Гость говорит:
    код, стран


    1. Россия-643.
    2.Азербайджан-031.
    3.Грузия-268.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #330 Ср Мар 25, 2009 08:29:44 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Реги
    А что может туда не сесть? например

    Например Пеня по налогам.. сч 7212 .
    Отразится только в сверке , а в 100.08.011 она не заносится.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #331 Ср Мар 25, 2009 11:03:56 Сообщить модератору   

    Вопрос о приобретении и продажи авто перенесен в тему "100.00.16 и 100.00.17"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #332 Ср Мар 25, 2009 11:24:17   

    Ивушка говорит:
    отражаем в 100.00

    отражаем, в прочих можно, думаю, РНН свой

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #333 Ср Мар 25, 2009 12:20:08 Сообщить модератору   

    Ивушка
    Ивушка говорит:
    оставшиеся 40% зачетной стороны закрываем

    1.Дт 7210-Кт 1420.(БУ)-40%
    2.ф,100.08.003"Q",РНН своего предприятия.(НУ)-40%.Ст 239 п.3 НК РК(2008)
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #334 Ср Мар 25, 2009 13:54:16 Сообщить модератору   

    У меня программа 1С отображает так называемые "суммовые разницы" в строке100.08.003.Q (другие расходы) без указания РНН. Когда нажимаешь графу где должен указываться РНН, выходит сообшение "курсовой перекос". Мой глав.бух говорит, что поскольку сейчас нет таких понятий как "суммовая разница", "курсовой перекос", то все эти суммы отображаются в приложении по курсовым разницам. Вот и не знаю, кому поверить - то ли программе, которая сажает их на прочие расходы или глав.буху.
    А кто куда сажает? Поделитесь мнением Shocked

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #335 Ср Мар 25, 2009 14:11:17 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    здравствуйте, пожскажите пож-та, я делаю анализ сч 7211, соц.налог выходит начисленная сумма а не уплаченная, я ставлю уплаченную, из-за этой разницы не сходится итоговый доход

    не совсем вас поняла, вы 8 приложение собираете?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #336 Ср Мар 25, 2009 14:13:51 Сообщить модератору   

    Неужели ни у кого не возникают суммовые разницы???? Скажите - где их нужно отображать в годовом отчете???????

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #337 Ср Мар 25, 2009 14:18:47   

    Лязи говорит:
    возникают суммовые разницы

    каждый решает для себя сам - кто-то отражает через курсовые, т.к. это отражение одной и той же суммы в валюте по разным курсам, и вроде как к курсовой подходит, кто-то делатет как услуги банка, продающего валюту, считая, что это доход банка от конвертации(и наш расход), но при этом нет никаких доков на эту сумму, даже в выписке не отражается...
    Я через банк проводила в 8ом приложении, но кажется всё-таки правильнее как курсовая, хотя по оборотке доход-расход от курсовой "сидит" сам по себе.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #338 Ср Мар 25, 2009 14:19:37 Сообщить модератору   

    Скажите, пожалуйста, а расходы по вывозу мусора Идут в строку 100.08.011
    "Стоимость ТМЗ, работ, услуг, использованных не в целях получения совокупного годового дохода"

    или они идут на вычеты по КПН?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #339 Ср Мар 25, 2009 14:36:11 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, в течении года у нас было несколько договоров гпх на оказание монтажных услуг, этих людей я проводила через акты закупа в 1С 7.7, как поставщиков, могу ли я теперь приложении №8 стр.100.08.003 A-Q, указать их услуги как прочие расходы. с указанием их РНН, ведь через оплату труда работникам это будет неправильно?!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #340 Ср Мар 25, 2009 15:07:56 Сообщить модератору   

    sova_911
    sova_911 говорит:
    расходы по вывозу мусора

    Считаю,что если у Вашей организации имеется договор со спец.предприятием на вывоз мусора на свалку(ТБО,отходов производства),то расходы по вывозу мусора и его захоронению, необходимо отнести на вычеты, согласно ст.92 п.1 НК РК.(2008).(стр.100.08.003"Q".).
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #341 Ср Мар 25, 2009 17:29:57 Сообщить модератору   

    "В строке 100.08.016 отражается разница между стоимостью ТМЗ, определяемой в целях налогообложения, и стоимостью ТМЗ, определяемой в соответствии с нормами бухгалтерского учета, на начало и конец налогового периода."

    а как расчитать 100.08.016? что-то совсем непонятно(((

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #342 Ср Мар 25, 2009 17:32:48 Сообщить модератору   

    Солнцка
    Я думаю правильно так как Вы и пишите указать их услуги как прочие расходы Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #343 Ср Мар 25, 2009 23:38:57 Сообщить модератору   

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, под каким РНН в строке 100.08.003.Q поставить сумму НДС, относимую на вычеты, исчисленную по пропорциональному методу? Заранее благодарю за ответ!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #344 Ср Мар 25, 2009 23:40:17 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, под каким РНН в строке 100.08.003.Q поставить сумму НДС, относимую на вычеты, исчисленную по пропорциональному методу? Заранее благодарю за ответ!

    поясните, пож-та, что эта за сумма НДС?
    согласно какой статьи НК?

    Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:

    все-таки, вы руководствуетесь статьей 240 п.3?!
    или же у вас какая-то другая ситуация?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #345 Чт Мар 26, 2009 07:22:22 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    под каким РНН в строке 100.08.003.Q поставить сумму НДС, относимую на вычеты,
    .
    РНН своего предприятия.Вычет НДС производится на основании ст 239 п.3 НК РК(2008).
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #346 Чт Мар 26, 2009 12:06:41 Сообщить модератору   

    1.У меня такой вопрос, на вычет мы берем приобретенные материалы, товары, а когда какой-то товар списываем, то это не отражается ни где, например канц.товары или бланки какие-нибудь? Просто у меня на сч.7210 зависает в никуда небольшая сумма, поэтому такой вопрос.
    2. и ещё не могу определиться USB идет на вычет или нет?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Эмма
    Коллега
    Спасибки: +74

      

    #347 Чт Мар 26, 2009 12:15:44 Сказали Спасибо❤   

    [quote="Fiona"]1.У меня такой вопрос, на вычет мы берем приобретенные материалы, товары, а когда какой-то товар списываем, то это не отражается ни где, например канц.товары или бланки какие-нибудь? Просто у меня на сч.7210 зависает в никуда небольшая сумма, поэтому такой вопрос.

    Вы приобретение этих материалов,товаров обязательно показываете в Приложении 8 (бланки и канцотары также здесь отражаются), поэтому они обязательно попадут на вычет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949

      

    #348 Чт Мар 26, 2009 12:23:15   

    Мара говорит:
    Лязи говорит:
    возникают суммовые разницы

    каждый решает для себя сам - кто-то отражает через курсовые, т.к. это отражение одной и той же суммы в валюте по разным курсам, и вроде как к курсовой подходит, кто-то делать как услуги банка, продающего валюту, считая, что это доход банка от конвертации(и наш расход), но при этом нет никаких доков на эту сумму, даже в выписке не отражается...
    Я через банк проводила в 8ом приложении, но кажется всё-таки правильнее как курсовая, хотя по оборотке доход-расход от курсовой "сидит" сам по себе.

    Вот и я все сомневаюсь куда их отнести , но из-за того что банк на них не дает док-ты, склоняюсь к курсовой разнице( мне кажется это более правильно будет).А вообще всегда относила на услуги банка.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #349 Чт Мар 26, 2009 12:51:28 Сообщить модератору   

    Fiona говорит:
    2. и ещё не могу определиться USB идет на вычет или нет?

    Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Эмма
    Коллега
    Спасибки: +74

      

    #350 Чт Мар 26, 2009 13:00:11   

    Я думаю, что да, можно списать как материал, использованный в целях предпринимательской деятельности. Я обычно ориентируюсь так - могу доказать, что использован в целях предпринимательской деятельности - отношу на вычеты, если не могу доказать, то списываю,корректирую НДС и на вычет не беру. Сделайте все необходимуе процедуры -создайте комиссию и спишите. Может быть я ошибаюсь, обычно USB служит не более года.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #351 Чт Мар 26, 2009 13:14:10 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, при заполнении доп. форм к приложению 8, при работе с поставщиками из России в графе В указываем код страны резиденства, Россия - 643, а в графе С надо указать номер налоговой регистрации в стране резиденства. В документах поставщика стоит ИНН/КПП. Что-то я не знаю какой номер поставить? А два в строку не пишутся. Кто сталкивался, подскажите, плиз.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #352 Чт Мар 26, 2009 13:15:28 Сообщить модератору   

    в РФ номер налоговой регистрации - это ИНН

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    ИНН расшифровывается как «индивидуальный номер налогоплательщика»

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    КПП, если не ошибаюсь, у них "код причины постановки" на налоговый учет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #353 Чт Мар 26, 2009 13:48:17 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    в РФ номер налоговой регистрации - это ИНН

    подскажите, пож. а в ГДТ номер налогоплат. Китая, где может быть написан. если кто сталкивался и как он называется, если в России ИНН, а в Китае как?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #354 Чт Мар 26, 2009 14:44:11 Сообщить модератору   

    SolitaryА у меня импорт от Швейцарии и Германии, от них приходят инвойсы, в которых нету ИНН. Единственной нашла в инвойсе №НДС:DE24514804 (Германия) или на английском VAT No:DE24514804 (Germany) как вы думайте это может быть номер налоговой регистрации в стране резиденства нерезидента?????????? Или это совсем левое??? Smile
    Ну больше ничего нету в этом инвойсе Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #355 Чт Мар 26, 2009 14:48:30 Сообщить модератору   

    Zhumagul говорит:
    SolitaryА у меня импорт от Швейцарии и Германии, от них приходят инвойсы, в которых нету ИНН. Единственной нашла в инвойсе №НДС:DE24514804 (Германия) или на английском VAT No:DE24514804 (Germany) как вы думайте это может быть номер налоговой регистрации в стране резиденства нерезидента?????????? Или это совсем левое??? Smile
    Ну больше ничего нету в этом инвойсе Sad

    нет, Zhumagul, это левое.
    "VAT" - это налог с оборота (ндс) и "НДС" - соответственно, понятно что это))

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #356 Чт Мар 26, 2009 15:00:07 Сообщить модератору   

    Solitary
    а как же теперь?
    а можно не писать этот номер налоговой регистрации в стране резиденства нерезидента????
    может за бугром они такое не пишут? Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #357 Чт Мар 26, 2009 15:06:27 Сообщить модератору   

    по моему, в Швейцарии д.б. "ISO"
    в ГЕрмании - Personal identification number (PIN)
    поищите, есть такие данные
    т.к. VAT number - это номер свидетельства о постановке на учет по НДС

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #358 Чт Мар 26, 2009 15:17:20 Сообщить модератору   

    Solitary
    нету такого в моих инвойсах, кажется они вообще не пишут его
    а если я не напишу, ничего страшного не будет??? Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #359 Чт Мар 26, 2009 16:44:38 Сообщить модератору   

    Скажите, пожалуйста! У нас в 2008 произошло вот что:

    Оприходовано о.с. по акту приема-передачи от судебного исполнителя о взыскание задолженности с должника на основании Постановления "О передаче имущества в натуре без реализации с получением возмещения суммы превышающей оценочную стоимость имущества над взыскиваемой в присутствии и с согласия должника"

    нужно ли кроме 100.16 куда-то ещё ставить в 100.00? Shocked

    дело ещё и в том, что сумма задолженности на должнике висела частично,
    а часть была списана в пред.периодах на сч.821,1(7211) и взята на вычеты
    и частично висит на сч.562(5520)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #360 Чт Мар 26, 2009 17:07:37 Сообщить модератору   

    скажите,
    вот по приложению 100.08 в доп формах ставится сумма по приобретенным товароам работам и услугам. когда мы делаем сверку 100.25 по ФУ сумма по 7211. Правильно?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #361 Пт Мар 27, 2009 09:13:49 Сообщить модератору   

    может мой вопрос непонятный?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #362 Пт Мар 27, 2009 09:17:20   

    Бота Казангаповна говорит:
    может мой вопрос непонятный?

    я действительно не поняла

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #363 Пт Мар 27, 2009 09:18:32 Сообщить модератору   

    не совсем, Бота , ведь это все ваши расходы.
    если вы хотите проверить правильность, т.е. все ли вы учли в Приложении 8, то общая сумма по данному Приложению попадет в ф.100 - все "расходы"
    а расходы по ФУ в сверке - это и 7110, 7210 и пр. счета (кроме КПН)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #364 Пт Мар 27, 2009 09:40:30 Сообщить модератору   

    форма 100.08 строка100.08.03. приобретено материалов, товаров, работ и услуг - 300000
    форма100.25 строка100.25.025 расходы по реализованным товаром -300000, по БУ -400000,мне не понятно по декларации я должна брать по приобретенным товарам, а по БУ расходы по 7211.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #365 Пт Мар 27, 2009 11:31:06 Сообщить модератору   

    Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО. Правильно или нет?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #366 Пт Мар 27, 2009 11:31:14 Сообщить модератору   

    а в ответ, опять тишина.....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #367 Пт Мар 27, 2009 11:52:13 Сообщить модератору   

    Fiona
    Fiona говорит:
    ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных.

    В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350).
    ст.65 п.1 НК РК(2008)-Метод начисления.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949

      

    #368 Пт Мар 27, 2009 11:54:25   

    налоги идут на вычет "начисленные в пределах уплаченных"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #369 Пт Мар 27, 2009 11:59:40   

    Бота Казангаповна говорит:
    вот по приложению 100.08 в доп формах ставится сумма по приобретенным товароам работам и услугам.

    Это сумма приобретения, а не списания. Сверяться с поступлением услуг по счетам затрат, сверяться с поступлением ТМЗ - по счетам ТМЗ по приходу.
    Сумма ТМЗ на начало 100.08.001 плюсует все поступившие ТМЗ и услуги по стр.100.08.003 и минусует остатки ТМЗ на конец 100.08.002- вот это попадает уже на затраты.

    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

    Fiona говорит:
    Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная

    ответ
    esiphi говорит:
    В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350).

    и
    Fiona говорит:
    плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО

    не имеет к стр.100.08.004 никакого отношения, ведь ИПН и ОПВ удерживаются, а не входят в размер начисления.
    Это мое мнение.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #370 Пт Мар 27, 2009 12:04:18 Сообщить модератору   

    esiphi
    Спасибо! Парюсь, хотела уже отправить сотку стала пересматривать и тут меня замкнуло. Rose
    Сделала я правильно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #371 Пт Мар 27, 2009 12:27:13 Сообщить модератору   

    а мне говорили, что В стр.100.08.004 из суммы начисленной з/платы.(КТ-3350) отнимать пособ. по вр.нетрудосп.-ти Shocked

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #372 Пт Мар 27, 2009 12:35:20 Сообщить модератору   

    Елена Т
    это я знаю, просто нет стыковки, приобретенные и расходы это совсем разные суммы.....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #373 Пт Мар 27, 2009 12:44:03 Сказали Спасибо❤   

    Бота Казангаповна говорит:
    просто нет стыковки

    Два разных учета НУ и БУ, разные отчетности - поэтому и не стыкуется отчет НУ со счетами БУ Sad .
    Где-то здесь выкладывали в эксель-табличку для сверки, помоему Solitary, посмотрите на предыд.страницах или задайте в поиске.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #374 Пт Мар 27, 2009 12:47:28 Сообщить модератору   

    мол иначе больничный в 100.00.038 дважды сидеть будет

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #375 Пт Мар 27, 2009 12:51:51 Сообщить модератору   

    sova_911
    sova_911 говорит:
    отнимать пособ. по вр.нетрудосп.-ти

    Верно и отражать в.ф.100.11 стр.100.11.001.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #376 Пт Мар 27, 2009 13:09:17   

    Вы хотели сказать 100.00.031?
    Да, не всё что по Кт3350 включается в строку 100.08.004 Sad .
    100.08.004 -предназначена для определения суммы расходов по оплате труда в соответствии с п.1 ст.92 где написано в общих фразах по всем расходам, не конкретизируя зар.плату.
    И тут же в ст.92 есть пункт 4. "В случае, если одни и те же затраты предусмотрены в нескольких статьях расходов, то при расчете налогооблагаемого дохода указанные затраты вычитаются только один раз."
    А оплата врем.нетрудоспособности по ст.100 п.1 согласно правилам заполнения 100 формы в 100.11.001 - Так что Вы правльно отнесли.
    Обычное объяснение -"Оплата временной нетрудоспособности " это не "Заработная плата".

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #377 Пт Мар 27, 2009 14:23:52 Сообщить модератору   

    esiphi
    Wink
    а на Сообщение: №327 не подскажете ничего?

         Цитата полностью   §Печать темы
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33

      

    #378 Пт Мар 27, 2009 14:29:37   

    sova_911
    правильно, Фактические расходы по оплате временной нетрудоспособности работников указываются в 11 приложении, там же где и соц.отчисления

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #379 Пт Мар 27, 2009 14:34:45   

    про
    sova_911 говорит:
    №327
    - думаю, что у вас или доход от списания кр.задолженности, если у вас получилось оприходовани е на сумму больше чем задолженность, или есть ещё коррка - по ст.95 полученные компенсации по ранее произведённым вычетам.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #380 Пт Мар 27, 2009 15:09:41 Сообщить модератору   

    >сумму больше чем задолженность
    сумму превышения выдали из кассы Д3310 К1010. =15% стоимости О.С. по акту приема-передачи
    о.с. поставила Д2410 К3310 =100%
    закрыла подотчетную часть Д3310 К1251 =30%
    задолженности подотчетного лица признана аудитором сомнительной Д7212 К1251 =5%
    на погашение услуг аудитора Д3310 К3310 = 10%
    восстановлено по ранее произведённым вычетам Д3310 К5520 =40%

    вот с такой картинкой какие доп. формы кроме 100.16 заполнять?

    сделала 100,03, но убрала Surprised что-то засомневалась по камералке потом моему аудитору пришлют "сюрприз", мол списали покупатели затраты на вас

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #381 Пт Мар 27, 2009 16:05:55 Сообщить модератору   

    Вопрос о минусовой счет-фактуре выделен в отдельную ветку: http://balans.kz/viewtopic.php?t=14728

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #382 Пт Мар 27, 2009 16:18:38 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    по моему, в Швейцарии д.б. "ISO"
    в ГЕрмании - Personal identification number (PIN)
    поищите, есть такие данные
    т.к. VAT number - это номер свидетельства о постановке на учет по НДС

    Zhumagul говорит:
    нету такого в моих инвойсах, кажется они вообще не пишут его
    а если я не напишу, ничего страшного не будет???

    Ответье Solitary, пожалуйста, необходимо ли?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #383 Пт Мар 27, 2009 17:00:47 Сообщить модератору   

    Добрый день! У меня 2 вопроса:

    Предприятие с 2003г. работает по пропорциональному методу. При наличии облагаемых и необлагаемых оборотов - НДС в зачет определяем по удельному весу. НДС, не подлежащую отнесению в зачет, относим на вычеты.

    Вопрос 1. Если по кварталу не было оборотов по реализации (а в предыдущем были большие обороты), то весь НДС по приобретенным товарам пойдет в зачет?

    Вопрос 2. Если по кварталу были только необлагаемые обороты по реализации, то весь НДС по приобретенным товарам пойдет на затраты?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #384 Пт Мар 27, 2009 17:57:51 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Бота Казангаповна говорит:
    вот по приложению 100.08 в доп формах ставится сумма по приобретенным товароам работам и услугам.

    Это сумма приобретения, а не списания. Сверяться с поступлением услуг по счетам затрат, сверяться с поступлением ТМЗ - по счетам ТМЗ по приходу.
    Сумма ТМЗ на начало 100.08.001 плюсует все поступившие ТМЗ и услуги по стр.100.08.003 и минусует остатки ТМЗ на конец 100.08.002- вот это попадает уже на затраты.

    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

    Fiona говорит:
    Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная

    ответ
    esiphi говорит:
    В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350).

    и
    Fiona говорит:
    плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО

    не имеет к стр.100.08.004 никакого отношения, ведь ИПН и ОПВ удерживаются, а не входят в размер начисления.
    Это мое мнение.

    Или я не поняла ответ или....
    Разъясните плиз: Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А. при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд?
    Разве начисленные в пределах уплаченных относятся к этим видам?
    разве мы не весь начисленный ФОТ ставим?
    А вот остальные налоги - соц, им-во. транспорт и т.д - согласна! начисленные в пределах уплаченных.
    И второй вопрос: В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #385 Пт Мар 27, 2009 19:09:47 Сообщить модератору   

    а соц. отчисления кстати мы тоже указываем начисленные в пределах уплаченных?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #386 Пт Мар 27, 2009 19:14:40   

    Соц.отчисления начисленные, это не налог.
    Бобко говорит:
    В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении?

    100.08.004 по зар.плате (ведь это компенсация отпуска, положенного за отработанные дни)
    Бобко говорит:
    Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А.

    Ставим, кроме оплаты врем.нетрудоспособности, она идет в 100.11.001.
    Бобко говорит:
    при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд?

    Я так и ответила -что не при чем.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #387 Сб Мар 28, 2009 09:57:15 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Соц.отчисления начисленные, это не налог.
    Бобко говорит:
    В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении?

    100.08.004 по зар.плате (ведь это компенсация отпуска, положенного за отработанные дни)
    Бобко говорит:
    Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А.

    Ставим, кроме оплаты врем.нетрудоспособности, она идет в 100.11.001.
    Бобко говорит:
    при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд?

    Я так и ответила -что не при чем.


    значит я просто не правильно поняла....
    а компенсация 100.08.004 А - правильно ж?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #388 Сб Мар 28, 2009 10:27:38 Сказали Спасибо❤   

    Да, правильно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #389 Сб Мар 28, 2009 11:05:27 Сообщить модератору   

    У меня опять вопрос Embarassed

    В каких случаях заполняются строки 100.08.016?
    Если у меня не было никаких изменений в методах оценки, то она у меня пустая?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #390 Сб Мар 28, 2009 11:06:39 Сказали Спасибо❤   

    Да.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #391 Сб Мар 28, 2009 15:21:31 Сообщить модератору   

    Добрый день коллеги! подскажите пожалуйста, в каком приложении заполнить суммовую отрицательную и положительную разницу от продажи ин.валюты

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #392 Сб Мар 28, 2009 15:25:00 Сообщить модератору   

    Бобко говорит:
    Елена Т говорит:
    Бота Казангаповна говорит:
    вот по приложению 100.08 в доп формах ставится сумма по приобретенным товароам работам и услугам.

    Это сумма приобретения, а не списания. Сверяться с поступлением услуг по счетам затрат, сверяться с поступлением ТМЗ - по счетам ТМЗ по приходу.
    Сумма ТМЗ на начало 100.08.001 плюсует все поступившие ТМЗ и услуги по стр.100.08.003 и минусует остатки ТМЗ на конец 100.08.002- вот это попадает уже на затраты.

    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

    Fiona говорит:
    Мой вопрос по стр.100.08.004. В этой сумме сидит заработная плата начисленная

    ответ
    esiphi говорит:
    В стр.100.08.004 отражается сумма начисленной з/платы.(КТ-3350).

    и
    Fiona говорит:
    плата начисленная = за/пл. к выдаче + ИПН+ ОПВ. Если декабрские ИПН и ОПВ оплатили в январе, значит из общей суммы нач.з/пл вычесть декабрьский ИПН, а ОПВ оставить полностью, т.к. ОПВ не платежи бюджет и на вычет идет в размере начисленных. также как и СО

    не имеет к стр.100.08.004 никакого отношения, ведь ИПН и ОПВ удерживаются, а не входят в размер начисления.
    Это мое мнение.

    Или я не поняла ответ или....
    Разъясните плиз: Разве мы не ставим всю начисленную з\п 100.08.004А. при чем здесь отнимать ипн и пенсионный фонд?
    Разве начисленные в пределах уплаченных относятся к этим видам?
    разве мы не весь начисленный ФОТ ставим?
    А вот остальные налоги - соц, им-во. транспорт и т.д - согласна! начисленные в пределах уплаченных.
    И второй вопрос: В какую строчку ставить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении?


    я вот о чем задумалась:
    у меня налог по им-ву в разных НК я по каждому считаю начисленные в пределах уплачен. или могу от общей суммы начисленных и уплаченных сумм во все НК вместе отталкиваться?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #393 Сб Мар 28, 2009 15:26:24 Сообщить модератору   

    Алло народ , годовой отчет - 100 горит, кто знает в каких строках отражаем Суммовую разницу( доходы/ расходы возникающие в результате обмена одной валюты на другую)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #394 Сб Мар 28, 2009 15:33:19   

    Положительную в 100.04 "Прочих доходах", отрицательную в прочих расходах 100.08.003Q.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #395 Сб Мар 28, 2009 15:35:25 Сообщить модератору   

    а на мой вопрос ответьте Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #396 Сб Мар 28, 2009 15:39:30 Сказали Спасибо❤   

    Бобко говорит:
    у меня налог по им-ву в разных НК я по каждому считаю начисленные в пределах уплачен. или могу от общей суммы начисленных и уплаченных сумм во все НК вместе отталкиваться?

    В 100 форме нет разницы куда Вы отчитывались по налогу на имущество
    Бобко говорит:
    общей суммы начисленных и уплаченных сумм во все НК вместе отталкиваться

    .

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #397 Сб Мар 28, 2009 15:52:04 Сообщить модератору   

    приложение 100.04 - там негде положительную суммовую поставить, так -же как и в форме 100.08.003Q-рнн ЗАПРАШИВАЕТ,
    может еще какие варианты будут по отражению суммовой разницы в декларации 100

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #398 Сб Мар 28, 2009 15:56:34 Сказали Спасибо❤   

    Umit говорит:
    приложение 100.04

    Извиняюсь, приложение 100.05.005
    Umit говорит:
    в форме 100.08.003Q-рнн ЗАПРАШИВАЕТ,

    ставите РНН банка через которые были проведены
    Umit говорит:
    обмена одной валюты на другую)


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #399 Сб Мар 28, 2009 16:30:32 Сообщить модератору   

    Всем привет!
    Хотела спросить комиссия банка посредника оплаченым покупателим относить на прочие расходы или комиссию банка?

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    Всем привет! У меня такой вопрос комиссия банка посредника куда относить как комиссию банка или прочие расходы?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #400 Сб Мар 28, 2009 16:37:01   

    Финансовые услуги, а у Вас нет данных банка посредника? Потому что нужно будет указать код страны и РНН (в России например это ИНН) этого банка-посредника.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 4 из 5

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz