Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Результаты налоговой проверки по НДС. Срочно требуется консультация
    ИП на УР, приобрел в РФ осн.средства....
    Требуется квалифицированный бухгалтер...
    Зачет излишне уплаченной суммы налога ( срочно требуется помощь )
    Консультация для начинающего бухгалтера
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Срочно требуется консультация по 101.02     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пт Апр 18, 2008 03:28:31 Сообщить модератору   

    Здраствуйте а у меня такой вопрос: У нас ОО в 2007 году имело заказ от частной организации и поэтому этот доход мы обложили КПН, сдала до 20 декабря корректировочный расчет по авансовым платежам и поскольку это был декабрь, пришлось указать только 1 мес. и сумму 40 000 тг. Потом сдали 101.01 а там надо было указывать не меньше среднегодовой суммы, поскольку у нас был 1 мес, пришлось написать по 40 000 тг на 3 мес, итого 120 000 тг, но к сожелению вышеназванный заказ не получился на всю сумму на которую мы расчитывали и и денег сейчас нету у ОО на сегоднешьний день мы заплатили в 2008 году по 101.01 авансы только за январь. Теперь не знаю что подавать в 101.02. Можно ли подовать нули на след 9 мес? И не подскажите как теперь поступить с нашими долгами по авансовым платежам за февраль и март? Разрешается ли корректировать 101.01 на уменьшение?
    Заранее благодарю всех кто откликниться Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33

      

    #2 Пт Апр 18, 2008 09:26:40   

    101.01 не корректируется
    40000 это авансовые за весь прошлый год? если да
    то в 101.01 вам надо было указать сумму на 3 месяца всего 9999,99
    40000/12х3
    т.е. по 3333 тенге в месяц

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пт Апр 18, 2008 09:55:27 Сообщить модератору   

    40 000 тг это авансовые которые мы подали 20 декабря 2007 г и сразу заплатили. ОО существует всего с июля 2007 г. в июле мы подавали ноль с июля по декабрь, в декабре допку сдали и написали 40 000тг с декабря по декабрь. Поэтому то я поставила 40 000 в 101.01 в 2008 г, поскольку как я поняла среднегодовая у нас 40 000, а месяц всего 1, когда вообще выли авансы. Что вы на это скажите, lexx????? Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33

      

    #4 Пт Апр 18, 2008 10:02:13   

    почему месяц то один берете, фактически ваш прошлый год состоял из 6 месяцев июль-декабрь и сумма 40000 это на 6 месяцев, не важно что вы подали её в декабре

    Добавлено спустя 3 минуты:

    т.е. получается 40000/6х3=19999,99 эта сумма у вас должна была быть в форме 101.01, ежемесячно по 6666,67

    Добавлено спустя 24 минуты 49 секунд:

    и еще один вопрос, по декларации за 2007 год у вас доход или убыток? от этого зависит какую форму вам сдавать и какой расчет авансовых после сдачи декларации...
    а с начислениями по 101.01 уже ничего не сделать, платить за февраль, март по 40000 тенге и плюс пеня которая набежала...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #5 Сб Апр 19, 2008 12:18:46 Сообщить модератору   

    Спасибо lexx. По декларации у меня доход, но авансами в 40 000 тг он перекрыватся в излишне уплаченные поэтому я считаю что мне надо подавать 101.02
    но теперь подскажите пожалуйсто lexx, мне в 101.02 можно показывать ноль по авансам с апреля по декабрь? и доход облагаемый для ОО не ожидается в этом году.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Сб Апр 19, 2008 12:48:58 Сообщить модератору   

    я отправила сначала 101.02 с начислением, а потом доп.форму с минусами... т.е. исчислила как положено - не ниже уровня прощлого года и потом воспользовалась правом откорректировать ав.платежи.

         Цитата полностью   §Печать темы
    lexx
    Коллега
    Спасибки: +33

      

    #7 Пн Апр 21, 2008 09:16:29   

    Anonymous говорит:
    Спасибо lexx. По декларации у меня доход, но авансами в 40 000 тг он перекрыватся в излишне уплаченные поэтому я считаю что мне надо подавать 101.02
    но теперь подскажите пожалуйсто lexx, мне в 101.02 можно показывать ноль по авансам с апреля по декабрь? и доход облагаемый для ОО не ожидается в этом году.

    если доход то конечно 101.02, а что у вас будет на 9 месяцев этого года, зависит от того какой кпн у вас получился по декларации, если бы у вас не было дохода, думаю можно было подать 101.02 в минусе вообще, в связи с тем что 101.01 была подана на сумму в 6 раз большую чем надо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Чт Апр 24, 2008 14:12:47 Сообщить модератору   

    Сложилась такая ситуация. До 20 декабря 2007 сдали дополнительную 101.04 и механически ошиблась период поставила декабрь-январь. Отчет отправился уведомление как положено пришло с суммой к начислению, но этот отчет не попал на лицевой счет. Теперь камеральный контроль говорит что начислений нет из-за некорректно поставленного периода и что отчет считается не сданным, а соотвественно налагают санкции. Правы ли оны или нет? Может кто сталкивался с такой ситуацией?

         Цитата полностью   §Печать темы
    karapet
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #9 Чт Апр 24, 2008 14:34:46   

    Статья 69. Порядок составления и представления налоговой отчетности
    1. Налоговая отчетность составляется налогоплательщиком, налоговым агентом либо их представителями самостоятельно в порядке и по формам, установленным уполномоченным государственным органом в соответствии с настоящим Кодексом....
    ...
    Налоговая отчетность считается не представленной в налоговый орган, если в ней:
    1) не указан либо неверно указан регистрационный номер налогоплательщика;

    1) не указан либо неверно указан идентификационный номер;
    (В (пп.1) п.10 ст.69 внесены изменения ЗРК от 12.01.2007 N 224-III, данные изменения вводятся в действие согласно ст.2 ЗРК от 12.01.2007 N 224-III)

    2) не указан налоговый период;
    3) нарушены требования настоящей статьи относительно подписи и заверения налоговой отчетности;

    Если вы сумеете доказать, что п. 2 не ваш случай, то они не правы.
    Во первых период у вас указан, но ошибочно...
    Во вторых где не указан? если в поле рядом с номером формы, то он есть! Правильно?
    Я думаю, что вам следует побороться за "свое".

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Чт Апр 24, 2008 14:39:16 Сообщить модератору   

    Период рядом с номером формы указан верно. Неправильно указан в строке 101.04.004 с декабря по январь и они ссылаются на п.4 этой статьи

    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

    нарушена структура электронного формата, установленного уполномоченным органом

         Цитата полностью   §Печать темы
    karapet
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #11 Чт Апр 24, 2008 15:36:45   

    Вот блин, даже не знаю что и сказать...
    У кого узнать, что значит "нарушена структура электронного формата", если расчет ушел, и получено увед. (кстати, что в уведе?разноску смотрели?)
    Попросите сисадминов просмотреть логи, может копии в НК отнести?
    Расчет то сдан, может как вариант сдать допики с правильными сроками?
    Чесно, не знаю, но то что расчет сдан и адм.штраф не правомерен... я бы билась до первой крови...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #12 Чт Апр 24, 2008 16:15:32 Сообщить модератору   

    Galina_h говорит:
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

    нарушена структура электронного формата, установленного уполномоченным органом

    Ну как в этом случае нарушена структура-то? Но с другой стороны отчёт-то не "сел" на лицевой!

    Карапетка, привет! (Мэг)

         Цитата полностью   §Печать темы
    karapet
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #13 Чт Апр 24, 2008 16:20:53   

    Привет, ты что шифруешься?
    Ну у меня тоже не сел, хоть и правильно все, там вручную садили...
    В уведомлении разноска, как я поняла есть, только Галина не написала сроки начисления как разнеслись?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Чт Апр 24, 2008 16:35:46 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Ну как в этом случае нарушена структура-то? Но с другой стороны отчёт-то не "сел" на лицевой!


    ну, то, что отчет не "сел", ни о чем не говорит...Тут вон годовые-то еще не разнесены...Поднимите уведомление еще раз. Или запросите его. Иногда информация о разноске на лицевой счет на самом уведомлении появляется позже. Если бы была нарушена структура электронного формата-отчет был бы со статусом "Не принят" и причины. Мое имхастое: к вам пп) 4 п.9 ст.69 не применим. И я бы попыталась сдать допик. Правильно ли я поняла, что сумма, которую вы начисляете в декабре и подлежащая уплате в декабре же, автоматически разделилась на 2 месяца? Тогда в допике был бы такой же период, только в январе сумму бы я поставила с минусом, а декабре такую же сумму с плюсом.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #15 Чт Апр 24, 2008 16:39:01 Сообщить модератору   

    Конечно, я тоже думаю, надо бится... написала длинное сообщение про свою битву с НК в похожем случае, а оно пропало Crying or Very sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #16 Чт Апр 24, 2008 21:27:13 Сообщить модератору   

    А как допик если уже на крючке камералки. В уведомление стоит принято РК МФ, а на лицевом нет. Они говорят что он завис в базе как ошибочный.

         Цитата полностью   §Печать темы
    karapet
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #17 Чт Апр 24, 2008 22:33:12   

    Какой же он ошибочный, если увед есть??? Когда ошибочный приходит статус "не принято"????????????? Confused

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Чт Апр 24, 2008 23:46:46 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    А как допик если уже на крючке камералки. В уведомление стоит принято РК МФ, а на лицевом нет. Они говорят что он завис в базе как ошибочный.

    Ничего страшного Напишите письмо в НК ,приложите увед и вместе с ними устраните причину ошибки в НК.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz