При поступлении (импорт) в 1с 8.2 формируются не все проводки. Что я не так разнесла?
|
|
#1 Пт Сен 27, 2013 18:47:33
|
|
|
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста. Первый раз столкнулась с импортом. При поступлении (импорт) в 1с 8.2 формируется проводка 1330 3310 и все. Как получились 1330 3397 и 1420 3397(сообщ 6). Что я не так разнесла.
с ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#2 Сб Сен 28, 2013 15:52:04
|
|
|
mahaon говорит: |
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста. Первый раз столкнулась с импортом. При поступлении (импорт) в 1с 8.2 формируется проводка 1330 3310 и все. Как получились 1330 3397 и 1420 3397(сообщ 6). Что я не так разнесла.
с ув. |
ГТД по импорту оформлялась? или поставка из таможенного союза?
Импорт в 1 С 8 ке, оформляется также как поступление других товаров через Поступление ТМЗ, нужно не забыть на контрагенте установить договор в валюте. Подкачать в 1 курсы автоматически с сайта национального банка. Оприходовать товар без НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Вс Сен 29, 2013 14:28:11
|
|
|
Поставка из тамож. союза. Договор в валюте установлен. Курсы установлены. Товар оприходован без НДС. Все проверила,все верно, а проводка сформировалась только одна. С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Пн Сен 30, 2013 10:19:48
|
|
|
Контрагент (договор в валюте), цены и валюта (курс НБ на дату 100% предоплаты), ввожу наименование товара (сумма в руб). Правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#7 Пн Сен 30, 2013 10:43:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Вы оформили только "Поступление ТМЗ и услуг"?необходимо далее на основании документа «Поступление ТМЗ и услуг» с документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», после оплаты НДС, его нужно отнести в зачет. Для этого оформляется «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС»
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#8 Пн Сен 30, 2013 10:44:01
|
|
|
mahaon,
Если хотите узнать ответ, тогда почему не отвечаете на мой вопрос. Цены, курс и товар тут не причем.
Я так поняла, что вы провели только один документ - Поступление ТМЦ (Импорт), так? Этот документ дает только проводку 1330/3310. Помимо этого документа вы должны еще несколько провести. Вы это делали?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Пока писала - Куликова К.В, ответила..))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#10 Пн Сен 30, 2013 10:55:19
|
|
|
Затем ввожу с/ф, а вот в с/ф НДС стоит 12%. В номенклатуре товара стоит ставка НДС 12%, вид НДС при импорте - НДС.
Сув.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Прошу прощения, не обновила закладку и не увидела ответы. Спасибо большое, сейчас все перепроверю.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#11 Пн Сен 30, 2013 11:37:16
|
|
|
a с/ф вводить не нужно, так как "В соответствии с п.10 пп. 43 «Правил составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) на 2012 год» счет-фактура полученный отражаться в конфигурации не должен"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|