Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Какие проводки формируются при продаже ОС (транспорт)?
    Какие проводки формируются при производстве строительство ангаров
    Какие формируются проводки при реализации товаров, работ, услуг?
    Правильно ли формируются проводки по ...
    Какие операции и проводки формируются...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При поступлении (импорт) в 1с 8.2 формируются не все проводки. Что я не так разнесла?     
    mahaon
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Сен 27, 2013 18:47:33   

    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста. Первый раз столкнулась с импортом. При поступлении (импорт) в 1с 8.2 формируется проводка 1330 3310 и все. Как получились 1330 3397 и 1420 3397(сообщ 6). Что я не так разнесла.
    с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Сб Сен 28, 2013 15:52:04 Сообщить модератору   

    mahaon говорит:
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста. Первый раз столкнулась с импортом. При поступлении (импорт) в 1с 8.2 формируется проводка 1330 3310 и все. Как получились 1330 3397 и 1420 3397(сообщ 6). Что я не так разнесла.
    с ув.

    ГТД по импорту оформлялась? или поставка из таможенного союза?
    Импорт в 1 С 8 ке, оформляется также как поступление других товаров через Поступление ТМЗ, нужно не забыть на контрагенте установить договор в валюте. Подкачать в 1 курсы автоматически с сайта национального банка. Оприходовать товар без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mahaon
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Сен 29, 2013 14:28:11   

    Поставка из тамож. союза. Договор в валюте установлен. Курсы установлены. Товар оприходован без НДС. Все проверила,все верно, а проводка сформировалась только одна. С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Вс Сен 29, 2013 18:36:56 Сообщить модератору   

    Какими доками оформляли импорт в 1С?
    1. Поступление ТМЦ (Импорт),
    2. далее...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mahaon
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Сен 30, 2013 10:19:48   

    Контрагент (договор в валюте), цены и валюта (курс НБ на дату 100% предоплаты), ввожу наименование товара (сумма в руб). Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Сен 30, 2013 10:24:56   

    На закладке "Счета учета", что стоит? какой счет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пн Сен 30, 2013 10:43:53 Сообщить модератору   

    Вы оформили только "Поступление ТМЗ и услуг"?необходимо далее на основании документа «Поступление ТМЗ и услуг» с документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», после оплаты НДС, его нужно отнести в зачет. Для этого оформляется «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС»

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Пн Сен 30, 2013 10:44:01 Сообщить модератору   

    mahaon,
    Если хотите узнать ответ, тогда почему не отвечаете на мой вопрос. Цены, курс и товар тут не причем.
    Я так поняла, что вы провели только один документ - Поступление ТМЦ (Импорт), так? Этот документ дает только проводку 1330/3310. Помимо этого документа вы должны еще несколько провести. Вы это делали?

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    Пока писала - Куликова К.В, ответила..))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Сен 30, 2013 10:49:31 Сообщить модератору   

    mahaon, почитайте вот эту тему http://www.balans.kz/topic31397.html?print=yes. здесь подробненько написано, сверьте себя

    Добавлено спустя 58 секунд:

    Lu, вот вот!задают вопрос, а за темой не следят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mahaon
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Сен 30, 2013 10:55:19   

    Затем ввожу с/ф, а вот в с/ф НДС стоит 12%. В номенклатуре товара стоит ставка НДС 12%, вид НДС при импорте - НДС.
    Сув.

    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

    Прошу прощения, не обновила закладку и не увидела ответы. Спасибо большое, сейчас все перепроверю.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пн Сен 30, 2013 11:37:16 Сообщить модератору   

    a с/ф вводить не нужно, так как "В соответствии с п.10 пп. 43 «Правил составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00) на 2012 год» счет-фактура полученный отражаться в конфигурации не должен"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz