| Как убрать красноту со счета 3510 в 1с 8-ке? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пт Дек 24, 2010 15:45:55 |  |  
				| 
 |  
			
				| Всем добрый день! Подскажите пож-та, у меня на счете 3510 краснота, как мне можно ее убрать, что бы это было правильно? До этого работала в 7-ке, перенесла в 8ку, вводом начальных.   Заранее большое спасибо! 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Senator_I Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Пт Дек 24, 2010 16:21:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| эту сумму я перенесла с 7-ки, клиенты перечислили определенную сумму, далее я сделала Акт взаимозачета а эту сумму оставила, и далее краснота..... 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Senator_I Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Пт Дек 24, 2010 16:28:16 |  |  
				| 
 |  
			
				| я думаю можно, если клиенты согласятся переподписать, дело в том что мы оказываем услуги, и я решила эту сумму оставтить им, так как мы предоставляем им наши услуги. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Senator_I Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Пт Дек 24, 2010 17:07:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| kudrjavaja, немного не понятно,
 
 
 
	  | kudrjavaja говорит: |  
	  | эту сумму я перенесла с 7-ки |  у вас уже в 7-ке была краснота?  если да, то зачем переносили на 3510, надо на 1610
 или как-то по-другому?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Пт Дек 24, 2010 17:10:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| да краснота была в семерке на сч. 3510, я в восьмерку перенесла аналогично, думаете нужно на счет 1610. Если да , то теперь нужно изменить ввод начальных остатков ? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Пт Дек 24, 2010 17:15:23 |  |  
				| 
 |  
			
				| Конечно, Кт-с-до на 3510 - это уже не правильно, зачем вам изначально неправильные остатки, внесите на 1610, а затем при получении от них услуг или ТМЗ, в-ка сама закроет аванс. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Пт Дек 24, 2010 17:16:30 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | kudrjavaja говорит: |  
	  | сли да , то теперь нужно изменить ввод начальных остатков ? |  Не обязательно. Сделайте перенос на 1610 через документ корректировка долга.
 Покупки-корректировка долга- перенос задолженности.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пт Дек 24, 2010 17:17:33 |  |  
				| 
 |  
			
				| красноту со счета 3510 (авансы полученные) правильнее было перенести на счет 1210. потому как краснота на 3510 появляется обычно или в результате неправильной корреспонденции счетов при оплате, либо при некорректном проведении реализации. в любом случае, краснота - это неправильно. а счет, соответствующий счету 3510 - это 1210.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Пт Дек 24, 2010 17:18:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Мелена говорит: |  
	  | , зачем вам изначально неправильные остатки, |  А если у нее эта сумма в балансе сидела по 35 строке, тогда баланс поменяется.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Пн Дек 27, 2010 16:03:27 |  |  
				| 
 |  
			
				| это предоплата покупателя 
 Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
 
 до
 этого я работала в программе 1с 7, и эта сумма у меня висела на 3510, поэтому я ее и перенесла в 8к у также на 3510.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Пн Дек 27, 2010 16:11:45 |  |  
				| 
 |  
			
				| kudrjavaja, Поправить в переносе остатков  на счет 1210 , посмотреть "договор" (это важно) для дальнейшей работы.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пн Дек 27, 2010 16:29:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | kudrjavaja говорит: |  
	  | это же предоплата. |  да, по идее предоплата покупателя должна отражаться на счету 3510. НО, Вы же сами пишите, что эта сумма у Вас "красная", значит это не предоплата покупателя, а его долг.
 или же проверяйте корректность проводок в 1с7.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Пн Дек 27, 2010 16:36:43 |  |  
				| 
 |  
			
				| Вы знаете, я сейчас посмотрела как я перенесла остатки , и не поняла сама почему я при переносе на счет 3510  перед суммой поставила знак "-", видимо из-за этого и пошла краснота. А то что это предоплата это я знаю точно. Скажите это знак минус мог повлиять? 
 Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
 
 Я убрала знак минус, теперь вроде все встало на свои места..., краснота исчезла!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #25  Пн Дек 27, 2010 16:47:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | kudrjavaja говорит: |  
	  | Дт 000 КТ 3510 |  Проводка изначально правильная , только логики нет - аванс и красный. Это значит Ваш долг приехал в искаженном виде из семерки.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Пн Дек 27, 2010 16:48:34 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | kudrjavaja говорит: |  
	  | Дт 000 КТ 3510 |  3510 - это авансы полученные, с-до только по Дт
 если у вас и раньше висело по Кт - неправильно
 я так, поняла, вы оказываете друг другу услуги,  так?  и закрываете актом взаиморасчетов,  такая операция делается в пределах с-до по Дт 3510, вы скорее всего закрыли на большую сумму. Опять же, это только наши домыслы, для более точного ответа, вам надо написать проводки с суммами, в рез-те к-х образовалось Кт с-до на 3510.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #31  Пн Дек 27, 2010 17:00:35 |  |  
				| 
 |  
			
				| но если я так сделаю, то это будет означать , что они мне должны .... так, а по факту они оплатили , но я им услуги не предоставила. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #38  Пн Дек 27, 2010 17:17:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| kudrjavaja, Разбираемся. 1. Какая проводка в семерке , каким документом образовался минус ? ОСВ и карточка по счету поможет.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #39  Пн Дек 27, 2010 17:39:26 |  |  
				| 
 |  
			
				| в общем все ужасно неправильно, одна фирма перечислила 120000 тг (для того чтобы была более правильная картина) 60000 они перегнали за себя и еще 60000 за др. компинию, так как не было письма от компании о зачислении этой суммы и договора, то я все зачислии от одной фирмы. Далее эта организация обращатся, мы в свою очередь оказываем услуги на их счету остается сумма, но и другая тоже в свою очередь обращается, я все посмотрела сейчас и картина ....в общем не лучшая. Я делаю взаимозачет ,что бы перекрыть одну фирму и у другой (которая оплатила) на их счету образуется долг ,тот самый который красный. Скажите, как мне выпрямить обстановку ? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #40  Пн Дек 27, 2010 17:43:00  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| В семерке ничего уже делать не надо , а в вщсмерке на начальных остатках повесить долг на фирму , которая должна. Вместо проводки Дт000  Кт3510 сумма с минусом
 проводка Дт 1210  Кт000 таже сумма с плюсом
 
 Добавлено спустя 54 секунды:
 
 
 восмерке
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #41  Пн Дек 27, 2010 17:56:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| Вы все таки оказались правы! Спасибо Вам огромное что не оставили меня одну с моей краснотой со знаком "-" Жму Спасибку!!! 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |