Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Существует ли такое понятие в НК сводный счетфактура?
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Счет-Фактура     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Фев 20, 2009 11:07:33 Сообщить модератору   

    Добрый день, возник такой вопрос, Оформили договор на н-ую сумму на услуги перечислили деньги этим годом и и уже после 15 февраля. Они просят чтобы они мне выстывили счет-фактуру декабрем можно ли это сделать или нет, если да то как

    Добавлено спустя 54 минуты 1 секунду:

    ну кто-нибудь подскажет заранее благодарю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Фев 20, 2009 12:02:05 Сообщить модератору   

    если дата договора позволяет и услуги были предоставлены в декабре - то да. напишите корректировки и все. а Вы указывали в платежке, оплата это или предоплата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Фев 20, 2009 12:05:56 Сообщить модератору   

    т.е. договор должен быть декабрем прошлым годом, а в платежке общая сумма как в договоре - оплата, а как сделать корректировки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Фев 20, 2009 12:13:38 Сообщить модератору   

    Конфетка
    Если я правильно поняла, то если Вы на НДС, то допики по 300 и 307 форме на сумму с/ф и договор тоже д/б декабрем, я так думаю они же на основании договора выставляют с/ф, а Вы ее оплачиваете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Фев 20, 2009 12:16:02 Сообщить модератору   

    да

    Добавлено спустя 43 секунды:

    получаеться мне надо допики сдавать на разницу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Фев 20, 2009 12:24:14 Сообщить модератору   

    да, Вы правильно поняли. удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Фев 20, 2009 12:50:43 Сообщить модератору   

    Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Фев 20, 2009 17:14:37 Сообщить модератору   

    Уважаемые бухгалтера! Помогите пожалуйста? Обязана ли компания, поставщик услуг связи, прилагать акт выполненных работ по счету-фактуре? Если «ДА», то каким нормативным документом мы можем аргументировать своё требование?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Фев 20, 2009 17:16:51 Сообщить модератору   

    Конфетка
    кнопочка спасибо есть под каждым логином

    Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:

    Тарум
    статья 215 НК РК. пункт 2 "плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг оформить получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру..."
    чем подтверждается осуществление услуг? конечно - актом выполненных работ (или актом оказанных услуг), подписанным обеими сторонами. логически, если нет подписанного акта выполненных работ --- то и работы не выполнялись (услуги не оказывались) --- соответственно, если не выполнялись работы, то и не было оборота по реализации услуг ---если не было оборота нельзя выставлять счет-фактуру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Фев 22, 2009 02:15:21 Сообщить модератору   

    вопрос, тоо, занимается реализацией, скажите плиз, наш экспедитор иногда выезжает на рынок , для реализации товара, и вот , выручку от реализации , как надо будет правильно оформить, (приход от кого), с/ф надо будет в этом случае выписать???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вс Фев 22, 2009 14:53:39 Сообщить модератору   

    Сообщение: №10 ?????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вс Фев 22, 2009 15:07:09   

    У нас например, ларьки специализированные фирменные торгуют, в приходном кассовом ордере так и пишут от кого "Розничная продажа". В 1С падает на 1210, аналитика контрагенты так и называются "Ларек такой-то", "Ларек сякой-то" и т.д. Счет-фактуру - не выписывают, кому??? не надо, по-моему, по определению самой счет-фактуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вс Фев 22, 2009 17:27:47 Сообщить модератору   

    Raybek по поводу моего вопроса в сообщ №10
    спасибо, значит по кассе оформляем, ПКО - пишем розничная продажа, а с/ф разве не надо отписывать, т.к. оно после отразиться в ФНО 300.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Фев 23, 2009 00:05:58 Сообщить модератору   

    ссобщение №10, пожалуйста ответьте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Фев 23, 2009 00:13:23 Сообщить модератору   

    оприходуете через кассу как розничную торговлю, если есть ндс, выделите его, проводками все отразится, и соответственно отразиться по счету доходы и войдет в 300

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Фев 23, 2009 11:36:31 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, у меня вопрос, подскажите, кто знает. С этого года доход по налоговому учету в режиме экспорта признается по дате пересечения границы, а по бухучету инвойсы выписываем по дате ГТД, как правильнее поступить, ведь пошли расхождения по бух. и налог. учетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Фев 25, 2009 15:58:36 Сообщить модератору   

    DreamDi
    большое спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Фев 25, 2009 16:25:29 Сообщить модератору   

    Тарум
    кнопочка спасибо есть под каждым логином

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Фев 26, 2009 10:17:28 Сообщить модератору   

    Здравствуйте у меня возник вопрос мне принесли счет-фактуру рядом с названием организации БИН что это такое и где его нужно взять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Фев 26, 2009 10:28:07 Сообщить модератору   

    Вам сюда
    http://balans.kz/topic13828.html
    http://balans.kz/topic2375.html

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Фев 26, 2009 12:20:08 Сообщить модератору   

    Помогите кто чем может! Crying or Very sad
    Подскажите,а лучше покажите, как заполняется сейчас с/ф?
    может там появилось что нового,я начинающий бух-р поэтому еще не очень во всех этих бумагах,боюсь на заполнении проколоться.

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    если не трудно ответьте какие еще важны бумаги при ведении б.у у ИП, покажите примеры????????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Чт Фев 26, 2009 15:10:56 Сообщить модератору   

    Здраствуйте! У меня вопрос! Правомочно ли проставление на счете -фактуре печати с надписью "Для счетов"
    или строго обязательна надпись для "для счетов - фактур".
    Дайте если можно ссылку на нормативку.
    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Фев 26, 2009 15:14:39 Сообщить модератору   

    MalinkaKalinka говорит:
    Помогите кто чем может! Crying or Very sad
    Подскажите,а лучше покажите, как заполняется сейчас с/ф?
    может там появилось что нового,я начинающий бух-р поэтому еще не очень во всех этих бумагах,боюсь на заполнении проколоться.

    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

    если не трудно ответьте какие еще важны бумаги при ведении б.у у ИП, покажите примеры????????


    С-ф Вы в 1С-ке заполняете или вручную?
    Читаем статью 263 НК РК.

    ИП на упрощенке? Чем занимается, стоит на НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Фев 26, 2009 15:17:44 Сообщить модератору   

    ИП по упрощенке, без ндс,создание сайтов,видеороликов,реклама и т.п

    Добавлено спустя 45 секунд:

    заполняем в ручную

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Фев 26, 2009 15:33:21 Сообщить модератору   

    Есть серия самоучителей по бухучету от БИКО, 4 книги, советую почитать.
    А пока, первичка - Акт вып. работ, с-ф БЕЗ НДС, ПКО, фиск.чек.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Фев 26, 2009 15:37:13 Сообщить модератору   

    так и называются самоучитель по б.у?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Мар 05, 2009 00:38:30 Сообщить модератору   

    Обсуждение вопроса об оформлении счет-фактуры по договору в евро выделено в отдельную тему: http://balans.kz/viewtopic.php?t=14072

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz