Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Форма 100 в 1С формируется неправильно - не все строки заполняются.
    Проблема с ККМ. Неправильно формируется Z-отчет.
    При покупке валюты в 1с8 неправильно ...
    В финансовой отчётности в отчёте о дв...
    не корректно формируется 220 форма в 1С.8
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В 1С неправильно формируется Форма 100     
    Guest


      

    #1 Ср Фев 18, 2009 12:10:51 Сообщить модератору   

    Добрый день у меня токая проблема возникла у меня в 100 форму наберет доход от реализации товаров работ и услуг хотел привязать не получается привязать можно только к строке 100,00,06 100,00,03 и т.п а меня только доход от реализации товаров что не делать подскажите пожалуйста

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #2 Ср Фев 18, 2009 12:12:00 Сообщить модератору   

    Может как то можно привязать к счету 1210 или 6010

         Цитата полностью   §Печать темы
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915

      

    #3 Ср Фев 18, 2009 12:13:29   

    Нерезидент Баланса говорит:
    у меня в 100 форму наберет доход

    Уточните эту фразу.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #4 Ср Фев 18, 2009 12:24:08 Сообщить модератору   

    То есть не садит в строку 100,00,01 вообще нечего пусто и привязать к этой строке не чего нельзя можно только к последующим строкам после строки 100,00,01 ну у меня нее чего с вязаного с этими строками в течении года не происходило. Была только реализации товара и все может к чему-то еще можно ее привязать я не знаю подскажите пожалуйста

         Цитата полностью   §Печать темы
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915

      

    #5 Ср Фев 18, 2009 12:29:58   

    Я бы подсказал. Сейчас подскажут те, кто понял о чем речь. Пойду отдохну.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Ср Фев 18, 2009 13:02:21 Сообщить модератору   

    Самый простой способ "перебейте" ручками нужную вам сумму, раз
    Нерезидент Баланса говорит:
    нее чего с вязаного с этими строками в течении года не происходило
    . Ну, а если Вы хотите, чтобы программа сама заполняла, то, хотя-бы уточните это 1С-8.1, или 1-С 7.7, конфигурацию. Просто в 8-ке как-то была конфигурация, в которой Доход от реализации товара, работ, услуг не возможно было поставить в строку 100.01.001, но очень быстро все исправили. Проверьте справочник Доходы.

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    100.01.001=100.00.001

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #7 Чт Фев 19, 2009 12:00:48 Сообщить модератору   

    Добрый день помогите еще раз мне пожалуйста у меня в 100 форму точнее в 100,08 в строку 100,08,004А не берет заработную плату работников подскажите может з/п надо привязывать не 100,08,004 а к чему то другому не могу разобраться

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Чт Фев 19, 2009 12:15:18 Сообщить модератору   

    На рабочей панели выберите Предприятие - Статьи затрат - Расходы по заработной плате - Заработная плата. В закладке Основные : категория затрат - оплата труда, галочку ставите принимается к налоговому учету. Вид расходов в налоговом учете - прочие расходы, относимые на вычет. Закладка "Отражение в декларации по налогу на прибыль" : период 01.01.2008, налогоплательщик - выбираете организацию, код строки 100.08.004.А.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #9 Чт Фев 19, 2009 13:53:04 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста куда садятся все налоги и сборы в 100 и как их привязать к 100 форме

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #10 Чт Фев 19, 2009 14:26:34 Сообщить модератору   

    Нужно ли в форме 100 точнее 100,11 в графе 100,11,004,А показывать сумму перечислимую ОПВ и в графе 100,11,005 показывать сумму всех соц. Отчислений

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #11 Чт Фев 19, 2009 14:38:47 Сообщить модератору   

    Подскажите куда надо садить в 100 ИПН ОПВ, Соц. Налог, налог на имущества. Соц. Отчисления не знаю не когда наделал 100 форму столкнулся в первый раз Crying or Very sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Чт Фев 19, 2009 14:45:19 Сообщить модератору   

    Да ничего и никуда привязывать и садить не надо. Нерезидент Баланса Вы бухгалтер? Для начала, почитайте правила составления декларации по ф.100(в строке 100.00.033 указывается сумма уплаченных в бюджет налогов в пределах начисленных в соответствии со статьей 103 Налогового кодекса за 2008год). В напоминалках есть такая строка :Формы налоговой отчетности по всем годам. вместе с бланками отчетности там содержатся и правила. На балансе очень бурно обсуждают заполнение 100 формы (в том числе и
    Нерезидент Баланса говорит:
    куда садятся все налоги и сборы
    ). Алгоритм "привязки" тот же, что и по заработной плате, только категорию затрат выбираете соответствующую (социальный налог, налог на имущество, ...), но, все же Вам придется "вручную" исправить сумму налога, так как в декларацию "упадет" начисленная сумма, а вам надо уплаченную в пределах начисленных. Обсуждений было очень много, не поленитесь, поищите.
    В графе 100.11.004А - только добровольные, а не обязательные. А соц. отчисления - алгоритм тот же : затраты-.-.- код строки 100.11.005.
    Предвидя вопрос, куда отнести ИПН и ОПВ, отвечу - они "сидят" в начисленной заработной плате строка 100.08.004

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Чт Фев 19, 2009 14:48:14 Сообщить модератору   

    ИПН+ ОПВ уже сидят в расходах на оплату труда
    СоцОтчисления дф100.11 по строке 100.11.005
    Соц налог, Налог на имущество по строке 100.00.033 в ф.100 (суммы берутся на вычеты: начисленные, в пределах оплаченных).

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #14 Чт Фев 19, 2009 14:58:16 Сообщить модератору   

    Большое спасибо за помощь Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #15 Вт Фев 24, 2009 10:34:04 Сообщить модератору   

    Добрый день подскажите пожалуйста сделал годовой отчет у меня в годовой отчети убытков (100 ФНО) получилось 18 000 000 а 1С версия 8,1 формирует по счету 5510 21 000 000 и еще у меня на счети 4310 весит сумма 170 подскажите что делать

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Вт Фев 24, 2009 11:09:43 Сообщить модератору   

    Версию конфигурации 1С уточните.
    "1С версия 8,1 " - слишком расплывчато.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #17 Вт Фев 24, 2009 11:19:05 Сообщить модератору   

    1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37)
    конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана,
    редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг»,
    при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.8.12)
    вот новерно вы это имели виду

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #18 Вт Фев 24, 2009 12:42:56 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Добрый день подскажите пожалуйста сделал годовой отчет у меня в годовой отчети убытков (100 ФНО) получилось 18 000 000 а 1С версия 8,1 формирует по счету 5510 21 000 000 и еще у меня на счети 4310 весит сумма 170 подскажите что делать

    или это правильно 1С формирут подскажите я не совсем понимаю может быть

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Вт Фев 24, 2009 13:55:56 Сообщить модератору   

    Откройте регл.отчет "Форма 100.00", затем откройте справку (клавишей F1).
    И не торопясь изучайте.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #20 Вт Фев 24, 2009 15:11:49 Сообщить модератору   

    не понмаю почему у меня 100,17,001 несодит не чего а садит только в 100,16 а обородование все поспупало только в 2008

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Вт Фев 24, 2009 15:20:48 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    неужели вы не читаете что пишите?
    Shocked

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Вт Фев 24, 2009 16:30:49 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, а в 100 форме НОД 762000 тг, а в 29 приложении 100 формы"отчет о доходах и расходах" Прибыль (убыток) до налогообложения (100.29.003 + 100.29.004 + 100.29.005 - 100.29.006 - 100.29.007 - 100.29.008 - 100.29.009 +/ - 100.29.010) сумма 772000 тг, и что они могут быть разными ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Ср Фев 25, 2009 10:34:20 Сообщить модератору   

    Добрый день помогите еще раз мне пожалуйста у меня в 100 форму точнее в 100,08 ,03 в строку 100,08,003Н- К -М не берет суммы из 1С7,7 типовая подскажите может надо привязывать не 100,08,003 а к чему то другому не могу разобраться или ерлиз еще недоделан по сотой форме

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Пт Фев 27, 2009 22:03:09 Сообщить модератору   

    здравствуйте! подскажите пожалуйста, у меня похожая проблема.Мы работаем с октября 2008 года. На конец года убыток составил 5 439 500, когда делаю закрытие периода, появляется отложенное налоговое обязательство,сч 4310. что это означает?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Ср Мар 04, 2009 14:46:08 Сообщить модератору   

    у меня в форму 100.08.003H не садится сумма страхования груза,в этой строке стоит 0, причем, если встать на нее курсором и нажать расшифровку,то открывается окно, в котором виден документ "Поступление ТМЗ и услуг", которым я проводила эту страховку.Зато в строке 100.08.003Q обратная ситуация-в строке сумма больше, чем в расшифровке , как раз на сумму этой злополучной страховки.В используемых статьях затрат все ссылки на строки Декларации уже на сто рядов проверила-все правильно указано-для страховки - 100.08.003H, для других расходов - 100.08.003Q

    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

    кстати, в расшифровке строки 100.08.003Q стоит реальная сумма затрат-без суммы страховкм

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)

    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

    Нашла сама ошибкуSmile) Просто" глаз уже замылился".Там,где в Статье затрат ссылка на строку в Декларации, ошибочно поставила дату 01.01.09-вот и вся проблема.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Ср Мар 04, 2009 15:00:08 Сообщить модератору   

    Inka44 говорит:
    Нашла сама ошибку

    Молодец! Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Ср Мар 04, 2009 15:16:55 Сообщить модератору   

    А у меня проблема со строкой 100.08.004 мне надо с 01.04.2008г так как я до 1 апреля работала в упрощенном режиме а 1С 8.1 показывает начисление за год. Справочнике в Статьии затрат Расходы по заработной плате в "Отрожение в Декларации по налогу на прибыль" "Период" берет только с 01.01.2008 года, при Испровлении на 01.04.2008год оно автоматом обратно испровляется на 01.01.2008года. А доход правильно показывает хотя тоже Справочнике в Доход Период указанно с 01.01.2008г. Учетная политика в налоговом учете исправленно с 01.04.2008 на общесутоновленном. АССЫ 1с Помоготе

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz