Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Перенос остатков из Бухгалтерии для К...
    1С 8.Х Бухгалтерия для Казахстана: ОС и НМА
    Тонкий клиент 1С 8.2 Бухгалтерия для Казахстана ред. 2.0
    Как правильно внести ИП в 1С 8.3 Бухгалтерия для Казахстана 3.0
    Как правильно учитывать ИП в 1С 8.3: Бухгалтерия для Казахстана ред. 3.0?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Перенос остатков из Бухгалтерия для Казахстана 7.7 в бухгалтерия для Казахстана 8.1     
    Reader
    Guest

      

    #1 Сб Янв 31, 2009 14:19:56 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Мне нужно перенести остатки по счетам из "Бухгалтерия для Казахстана 7.7, релиз 259" в "Бухгалтерия для Казахстана 8.1, релиз 7.12". Проблема такая:в 7.7 в плане счетов есть такие счета как, ОБ - Оборот товаров и услуг с НДС к возмещению; ОР-Оборот по реализации ТМЦ с НДС;ПНЦ1 Сумма начисленного на ФОТ социального налога за работника и т д, и на этих счетах имеются остаки. В плане счетов 8.1 нет таких счетов. Подскажите пожалуйста на какие счета в 8.1 нужно перенести остатки с этих счетов. Заранее спасибо!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Сб Янв 31, 2009 15:25:13 Сообщить модератору   

    Остатки по этим счетам не нужны - в 7.7 использовалась информация об их оборотах.
    Если Вы переходите с первого января, то их можно не переносить совсем.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Сб Янв 31, 2009 16:35:52 Сообщить модератору   

    БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вс Фев 01, 2009 19:17:15 Сообщить модератору   

    Здравствуйте форумчане! У меня снова появился вопрос, надеюсь, вы мне поможете на него найти ответ!
    После переноса остатков из «Бухгалтерия для Казахстана 7.7, релиз 259» в «Бухгалтерия для Казахстана 8.1, релиз 7.12» для сравнения формируешь оборотно-сальдовые ведомости. В 7-ке итоговая сумма равна 2 698 354,02, а в 8-ке итоговая сумма равна 2 000 000,02. После более детального сравнения счетов 7-ки и 8-ки обнаружила следующее: в 7-ке счет 1200 является Активно/Пассивным и все остатки заносятся в кредитовую часть, а в 8-ке счет 1200 является активными и остатки заносятся в дебетовую часть. После переноса общий остаток по счету 1200 в 8-ке занесся в дебетовую часть с минусом. Хочу узнать правильно ли это??? При переносе использовала стандартную обработку из папки «Convert 25». На вспомогательном счете 000 остатков нет. По остальным счетам тоже все ровно, только вот со счетом 1200 у меня непонятки. Поэтому и сумма в оборотно-сальдовой не сходится. Заранее спасибо!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915

      

    #5 Вс Фев 01, 2009 19:26:25   

    kovsvanat говорит:
    7-ке счет 1200 является Активно/Пассивным

    kovsvanat говорит:
    а в 8-ке счет 1200 является активными

    В 7.7 в группе 1200 лишь один счет активно-пассивный. Остальные активные.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Вс Фев 01, 2009 20:06:36 Сообщить модератору   

    Тогда почему ж у меня итоговая сумма в дебет попала?Понять никак не могу? Только что глянула в документе "Операция (налоговый и бухгалтерский учет)" разнесено все как нада. Ума не приложу!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вс Фев 01, 2009 20:09:32 Сообщить модератору   

    kovsvanat говорит:
    счет 1200

    1200 - это вообще не счет, а ГРУППА счетов. Конкретно с каким счетом "непонятки"?
    Лезьте внутрь группы - смотрите остатки по счетам.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вс Фев 01, 2009 20:23:25 Сообщить модератору   

    в семерке, при формировании оборотки (сталю галки: данные по подразделам; развернутое сальдо), формируется отчет ПО ГРУППАМ счетов. по группе 1200 сальдо на конец в кредите. затем посмотрела отчетом "ведомость по счету" счета 1210 и 1251, все остатки в дебете, как они потом в кредит попадают? А в 8-ке сумма погруппе 1200 в дебете с минусом!
    Может я чего то не допонимаю?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915

      

    #9 Вс Фев 01, 2009 20:29:00   

    Выложите развернутую оборотку в екселе. Наименование предприятия можете стереть.

    Добавлено спустя 49 секунд:

    И попробуйте тестирование и исправление, но перед этим заархивируйтесь.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вс Фев 01, 2009 20:42:35 Сообщить модератору   

    Оборотки

         Цитата полностью   §Печать темы
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915

      

    #11 Вс Фев 01, 2009 20:47:58   

    Раскройте мне 1200 счет группу в 7.7

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Вс Фев 01, 2009 20:48:12 Сообщить модератору   

    развернутые оборотки

         Цитата полностью   §Печать темы
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915

      

    #13 Вс Фев 01, 2009 21:04:20   

    Ну так активные счета 1200 группы, у Вас с минусом в дебете. А теперь давайте порассуждаем почему у нас 1250 Краткосрочная дебиторская задолженность работнико -8493667,81 и 1251 Краткосрочная задолженность подотчетных лиц -8493667,81

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Вс Фев 01, 2009 21:20:21 Сообщить модератору   

    Спасибо,javascript:emoticon('Rose') что откликнулись на мой вопрос, я завтра у бухгалтера выясню, почему такая задолжнось. Можно я завтра с вами продолжу беседу? javascript:emoticon('Embarassed')

         Цитата полностью   §Печать темы
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915

      

    #15 Вс Фев 01, 2009 21:21:37   

    kovsvanat продолжите только войдите под своим логином.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Вс Фев 01, 2009 21:22:44 Сообщить модератору   

    Хорошо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz