Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Директор-иностранец: как подписывать ...
    Генеральный директор, директор, исполнительный директор в чем разница?
    Ответственен ли уходящий директор по ...
    Как изменить Директор на Исполнительн...
    Иностранец стал нерезидентом в 3 квартале
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Директор - иностранец     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Чт Дек 01, 2005 17:38:32 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236113#236113

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста. Есть ТОО, директором назначено ин. физ. лицо. Несколько раз в месяц он приезжает в Казахстан, естественно, останавливается в гостинице. Как мне проводить эти суммы? Через 801 счет?
    И еще, в таком случае соц. налог будет 11% ( доход до 40 ГРП)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Дек 01, 2005 17:45:55   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=842

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Чт Дек 01, 2005 17:53:44 Сообщить модератору   

    Почему 801? Что общего между себестоимостью товара и расходами по проживанию?

    Это административно-управленческие расходы.821

    Соц.налог будет 11%.Только не в таком случае,как приезд(наезд Very Happy )директора,а в случае выплаты дохода.
    Командировочные расходы кто ему оплачивает?
    Например,может выясниться,что договор с ним заключен не с ТОО,а с нерезидентом,например.Нет?

    Иногда так мутно сделают,что не поймешь,кто кому за что платит(Вас это пока не касается) Wink


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Чт Дек 01, 2005 18:47:06 Сообщить модератору   

    1. оплата гостиницы (в пределах норм)
    Дт 821.1 - 671

    оплата гостиницы сверх норм
    821.2 - 671

    2. ст. 317 п.2 здесь НЕ КАНАЕТ...внимательно ее перечитайте. ИМХО, здесь будет СН=21 % - если только ТОО г-жи Стасии не есть филиал или представительство иностранного юр. лица, а обычное ТОО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Дек 01, 2005 19:09:21 Сообщить модератору   

    Ст.317 п.2.

    Если директор привлечен по квоте.


    Ну я ж говорила,что надо оглашать сначала весь список,а потом уже вопрос задавать!!!!


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Чт Дек 01, 2005 19:13:39 Сообщить модератору   

    tehvest говорит:
    Ст.317 п.2.
    Если директор привлечен по квоте.


    не согласен. смотрим ст. 317 п.2 -
    НАЧАЛО ЦИТАТЫ
    Иностранными специалистами административно-управленческого, инженерно-технического персонала являются иностранные граждане и лица без гражданства, привлеченные в Республику Казахстан в соответствии с разрешением на привлечение иностранной рабочей силы, выданным уполномоченным органом по вопросам занятости в пределах квоты, устанавливаемой Правительством Республики Казахстан, на привлечение иностранных граждан, нанимаемых работодателем для осуществления трудовой деятельности, а также следующие иностранные граждане и лица без гражданства, работающие:
    первыми руководителями филиалов и представительств иностранных юридических лиц;
    первыми руководителями и генеральными менеджерами организаций, заключивших с Правительством Республики Казахстан контракты на сумму инвестиций в денежном эквиваленте свыше пятидесяти миллионов долларов США;
    первыми руководителями юридических лиц Республики Казахстан, осуществляющих инвестиционную деятельность в приоритетных видах деятельности и заключивших контракт с уполномоченным органом по инвестициям;
    первыми руководителями и генеральными менеджерами финансовых организаций.
    КОНЕЦ ЦИТАТЫ.

    Как мы видим, директор-иностранец ОБЫЧНОГО ТОО здесь не катит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Дек 01, 2005 19:33:15 Сообщить модератору   

    А начало?

    Юридические лица-резиденты РК,а так же нерезидентыосуществляющие деятельность в РК через постоянное учреждение,филиалы и представительства уплачивают за иностранных специалистов административно-управленческого....персонала по следующими ставкам:....
    Иностранными специалистами...являются.... те,которые по квоте и работают.Их привлекли,потому что нуждаются.И я не думаю,что имеет значение:ТОО,Представительство и проч.,а имеет значение:"квотник" или нет,админ-управ. или просто работник


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Чт Дек 01, 2005 20:28:02 Сообщить модератору   

    точно. я ошибся...не учет "...А ТАКЖЕ..." наш случай - ДО слов А ТАКЖЕ...

    [quote="Starican"Иностранными специалистами ... являются иностранные граждане и лица без гражданства, привлеченные по квоте...А ТАКЖЕ следующие иностранные граждане и лица без гражданства, работающие...[/quote]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Пт Дек 02, 2005 12:50:30 Сообщить модератору   

    Спасибо большое за ответы. ТОО обычное, торговля, директор не по квоте, т.е. 21%. С проводками поняла. А вот про командировочные... Вроде это как бы не совсем же командировка получается. Т.е. основное место работы все ж Казахстан. Да, если это может что-то меняет у нас спец. режим.
    За ссылки также спасибо, сейчас все прочту, может еще появятся вопросы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Пт Дек 02, 2005 13:12:33 Сообщить модератору   

    Стасия говорит:
    А вот про командировочные... Вроде это как бы не совсем же командировка получается. Т.е. основное место работы все ж Казахстан. Да, если это может что-то меняет у нас спец. режим.


    1. я думаю, что для дира, который основное время живет в РФ и за это время ему капает ЗП в РК - это основное время будет рабочим, а то время когда он приезжает в РК - командировочным.

    2. что такое "спец.режим" ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Дек 02, 2005 13:12:41 Сообщить модератору   

    Упрощенка?И Вы ведете учет расходов?Доходов?
    Но тогда у Вас нет никаких вычетов....И проводка 821,1-671 не проходит.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Пт Дек 02, 2005 13:18:50 Сообщить модератору   

    Галина, не путай скромную женщину....с НГ упрощенцы ведут БУ в обязательном порядке...и счас по идее должны...просто, как же вы бухгалтера, не поймете -

    1. БУ служит целям предприятия...на кой ляд его придумал Лука Пачоли ? ведь налоги тогда были другие...для хозяина, предприятия, собственника...а уж потом - как БАЗА для исчисления объектов налогообложения...

    2. в данном случае Стасия будет в БУ исчислять затраты...считать относящиеся или нет на вычеты (а вдруг у нее будет переход с упрощ. декларации на общеустановленную форму ? где возьмете цыфры ?)..а пока представлять ф. 910 как будто у нее вообще нет счетов 8хх...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Дек 02, 2005 13:31:05 Сообщить модератору   

    А я и не путаю, и учет доходов и расходов не отрицаю.Я веду разговор о проводке расходов,идущих на вычет по КПН.
    Вы не предполагаете ув.Starican,что наша бедная женщина Wink ,послушав нас,пойдет сдавать 910 с вычетами по КПН?

    Ну мало ли.И ни в коей мере не хочу обидеть нашу Стасию этим.
    Very Happy Мы рады,что она к нам пришла с вопросом,и будем рады видеть ее здесь всегда.
    Прсто я на настаивала,настаиваю и буду настаивать(не путать с настойкой жень-шеня) что вопрошающий должен все подробно о себе рассказывать,прежде чем вопрос задать... Вы согласны?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Пт Дек 02, 2005 13:44:42 Сообщить модератору   

    Да, у нас упрощенка.[/quote] в данном случае Стасия будет в БУ исчислять затраты...считать относящиеся или нет на вычеты (а вдруг у нее будет переход с упрощ. декларации на общеустановленную форму ? где возьмете цыфры ?)..а пока представлять ф. 910 как будто у нее вообще нет счетов 8хх...
    Цитата:
    именно так и хотела, по возможности... Если получится, конечно, т.к.
    Иногда так мутно сделают,что не поймешь[quote] то одних нет документов, то вдруг их приносят. tehvest , а как иначе провести учет расходов-доходов без БУ?
    Starican, если это командировка, то тогда как ее оформлять? Не начислять же суточные? Как оформлять команд. удостоверение, кто будет ставить печать прибыл-убыл?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Пт Дек 02, 2005 13:47:40 Сообщить модератору   

    Извините, не верно поняла как вставлять цитаты
    PS Уже разобралась
    Спасибо за советы, мне действительно нужна помощь, хочу верно во всем разобраться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Дек 02, 2005 14:13:40 Сообщить модератору   

    Стасия, безусловно учет вести надо.Ведь никто и не говорит,что Вы обойдетесь без БУ. Его обязательно надо вести.Starican прав.
    Насчет командировки.
    Кто с ним заключал трудовой договор?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Пт Дек 02, 2005 15:27:43 Сообщить модератору   

    tehvest говорит:
    Вы не предполагаете ув.Starican,что наша бедная женщина :wink: ,послушав нас,пойдет сдавать 910 с вычетами по КПН?


    НЕ-ТУ в ф.910 никаких вычетов... их там просто НЕ-КУ-ДА ставить...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #18 Пт Дек 02, 2005 15:32:07 Сообщить модератору   

    Стасия говорит:
    Иногда так мутно сделают,что не поймешь то одних нет документов, то вдруг их приносят. tehvest , а как иначе провести учет расходов-доходов без БУ?
    Starican, если это командировка, то тогда как ее оформлять? Не начислять же суточные? Как оформлять команд. удостоверение, кто будет ставить печать прибыл-убыл?


    1. без документов не ставить на доходы-расходы ничего. Чтобы там ни писали МСФО.
    2. командировка оформляется приказом. Я директор Пупкин, посылаю в командировку директора Пупкина. Печать. Подпись - Пупкин. Прибыл - Бобруйск. Убыл - Бобруйск. Прибыл - в ТОО Пупкин. Убыл - ТОО Пупкин.
    3. суточные начисляются. хотя можете и не начислять, Минфин будет только рад уменьшению ваших вычетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Дек 02, 2005 15:41:02 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    tehvest говорит:
    Вы не предполагаете ув.Starican,что наша бедная женщина Wink ,послушав нас,пойдет сдавать 910 с вычетами по КПН?


    НЕ-ТУ в ф.910 никаких вычетов... их там просто НЕ-КУ-ДА ставить...



    ДА ЗНА-Ю, что их там нету.Произведет вычеты из дохода по ком.или проч.расходам и покажет доход за минусом расходов

    Доход(выручка)уменьшится!!!

    ____________________________

    *Что такое сегодня?Я наверное не так выражаюсь и Семен меня совсем не понимает


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #20 Пт Дек 02, 2005 15:45:44 Сообщить модератору   

    tehvest говорит:
    ДА ЗНА-Ю, что их там нету.Произведет вычеты из дохода по ком.или проч.расходам и покажет доход за минусом расходов


    если предположить, что -
    1. не существует НК
    2. не существует правил заполнения ф.910
    3. или Стасия всего этого не читала

    тогда - ДА, она может поставить в ф.910 доход за минусом расходов....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Пт Дек 02, 2005 16:23:56 Сообщить модератору   

    Цитата:
    если предположить, что -
    1. не существует НК
    2. не существует правил заполнения ф.910
    3. или Стасия всего этого не читала

    Какие жуткие вещи вы тут написали Very Happy НК как раз читала, мне с БУ надо разобраться.
    Как оформляется ком-ка знаю, у меня вопрос не в оформлении, вернее в существе оформления:
    1. если исходить из того, что директор гражданин России и в основном работу осуществляет оттуда, то тогда получается, что в строках убыл надо ставить Россию, а прибыл Казахстан.
    Разве это не противоречит логике и требованиям, что документы составляются в момент совершения операции, ведь учет же ведется в Казахстане (вроде нигде не закреплено, но это общее правило)?
    Если все же признать, что директор ведет бухгалтерию сам и оформил себе удостоверение, тогда кто будет ставить печать с места выбытия?
    2. Если отнести эти расходы к невычетаемым? Тогда следует признать оплату гостиницы доходом директора с соответствующим начислением налогов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Дек 02, 2005 16:34:19 Сообщить модератору   

    Cтасия,я повторюсь,но спрошу еще раз(потому что для меня ситуация размыта:про Семена не знаю-он сегодня лучше соображает,чем я)
    Почему директором назначен иностранец? Смею предположить,что ваша организация не просто ТОО,а
    1)филиал,представительство нерезидента
    2)головное предприятие-резидент РК находится зарубежом,то бишь в России.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #23 Пт Дек 02, 2005 16:47:09 Сообщить модератору   

    Нет, обычное ТОО, не филиал, не представительство, и деятельность осуществляем в Казахстане. Насколько я знаю закон не запрещает назначать директором нерезидента, РНН у него есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #24 Пт Дек 02, 2005 16:50:07 Сообщить модератору   

    Стасия говорит:
    Какие жуткие вещи вы тут написали


    "я злой и страшный серый волк. я в поросятах знаю толк. РРРРРРРРРРРРРРРР. " (с) Джентельмены удачи

    1. да. не противоречит - доки составляются ДАТОЙ совершения операции, но если физически невозможно чтобы ДАТА их реального заполнения была = ДАТА дока, что тут криминального ? печать с места выбытия будете ставить вы (если печать у вас) в момент его прибытия к вам...или он - если печать у него - в момент его выбытия к вам.
    2. да, можно и так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #25 Пт Дек 02, 2005 17:08:49 Сообщить модератору   

    еще не совсем с печатью ясно. Одна сторона мы - ТОО. А вторая кто? Директор?
    Тогда, верно ли я поняла? Если печать у нас, то, к примеру, (чтоб наглядно):
    "выбыл" из России заполняет сам директор и ставит только подпись с места выбытия, "прибыл" в Казахстан заполняем мы, ставим печать, опять "выбыл" из Казахстана - мы с печатью, "прибыл" в Россию - директор, подпись?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #26 Пт Дек 02, 2005 17:17:50 Сообщить модератору   

    1. вторая тоже вы.
    2. получается так. либо поставьте печать прибытия авансом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Дек 02, 2005 17:20:41 Сообщить модератору   

    Стасия говорит:
    Нет, обычное ТОО, не филиал, не представительство, и деятельность осуществляем в Казахстане. Насколько я знаю закон не запрещает назначать директором нерезидента, РНН у него есть.


    Честно говоря я думала когда РНН выдают,автоматически попадаешь под категорию резидентов.Или наоборот?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #28 Пт Дек 02, 2005 17:23:53 Сообщить модератору   

    Зина говорит:
    Честно говоря я думала когда РНН выдают,автоматически попадаешь под категорию резидентов.Или наоборот?


    неа, Зинка....зачитай ст.176 НК. причем ДО КОНЦА.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #29 Пт Дек 02, 2005 18:15:00 Сообщить модератору   

    Starican, а может знаете не надо ли закрепить такое оформление командировок, уж больно коряво выглядит?
    Ясно, что в ТД с директором придется добавить пункт о месте осуществления долж. функций и о командировках, но достаточно ли этого?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #30 Пт Дек 02, 2005 18:23:02 Сообщить модератору   

    я думаю, что начиная с 1991 мы стремимся к свободному перемещения товаров, работ, услуг и людей через границы СНГ и дальнего зарубежья...почему же документооборот должен стремится к обратному ?

    счас мне некогда, пришли люди....найдите и почитайте книшку господ Скала В.И. и др.. "Командировочные и представительские расходы субъектов в РК", Алматы, ЛЕМ, 2005. Очень рекомендую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Сб Дек 03, 2005 11:20:43 Сообщить модератору   

    Starican говорит:
    неа, Зинка....зачитай ст.176 НК. причем ДО КОНЦА.


    Точно,буду знать. Нам то попроще, руководство имеет вид на жительство и между странами не трепется, так что я по нерезидентам физическим лицам не очень... Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz