Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Строка 220.00.018 в ф.220 за 2018 г. ...
    ОППВ относятся на вычеты начисленные или уплаченные?
    Отчисления на ОСМС берем на вычеты начисленные или уплаченные?
    В строке 100.17.049 В, по бух.учету с...
    С 2018 года нельзя вернуть излишне уплаченные налоги и прочие платежи в бюджет
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Что идет на вычеты: начисленные налоги или уплаченные платежи?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Мар 06, 2007 18:10:31 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=41211#41211
    Здравствуйте!!!
    Милые женщины поздравляю Вас с Наступающим Женским Днем!!! Желаю всем женщинам женского счастья,любви, радости,здоровья!!!

    1.Подскажите пожалуйста в строке декларации КПН 100.00.032 какие налоги учитываюся?
    2. Начисленные налоги или уплаченные платежи, включая 4 квартал 2005 года?

    Заранее благодарю!!!

    Всем женщинам прекрасных и незабываемых выходных!!!!!!!!!!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Вт Мар 06, 2007 18:24:02 Сообщить модератору   

    В строке декларации КПН 100.00.032 -указывается сумма уплаченных налогов в пределах начисленных в соответствии со статьей 103 Налогового Кодекса

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

    Статья 103. Вычет налогов
    1. Вычету подлежат уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных, кроме:

    1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;

    2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы, уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;

    3) налога на сверхприбыль.

    2. Налоги, уплаченные в текущем налоговом периоде за предыдущий налоговый период, подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произошла их уплата.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    Статья 104. Расходы, не подлежащие вычету
    Вычету не подлежат:

    1) расходы, не связанные с получением совокупного годового дохода;

    2) расходы на строительство и приобретение основных средств, нематериальных активов и другие расходы капитального характера налогоплательщика, не связанные с получением совокупного годового дохода;

    3) штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет;

    4) расходы, связанные с получением совокупного годового дохода, превышающие установленные настоящим Кодексом нормы отнесения на вычеты;

    5) сумма других обязательных платежей в бюджет, подлежащая уплате (уплаченная) сверх норм, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

    6) расходы по строительству, эксплуатации и содержанию объектов, не используемых в предпринимательской деятельности;

    7) стоимость переданного имущества, выполненных работ, оказанных услуг налогоплательщиком на безвозмездной основе;

    8) сумма уплаченного дополнительного платежа недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Мар 07, 2007 11:38:50 Сообщить модератору   

    Благодарю что ответили, но я новичек, и пока бухгалтерских терминов не понимаю. Тысячу раз читала и не догоняю!!!!!
    Если можно ответьте пожалуйста чтобы я поняла!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Мар 07, 2007 12:03:51 Сообщить модератору   

    налог на имущество и социальный налог. Налоги, которые вы заплатили в 2006 году за 4 кв.2005 года в пределах начисленных, относятся на вычет в 2006 году и отражается по 32 строке. Что значит в пределах начисленных. Если в 2005 году, за 4 кв соц. налог составил, к примеру, 35000 тенге, а Вы перечислили 60 000 тенге, то на вычет можно взять только 35000 тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Мар 07, 2007 12:05:40 Сообщить модератору   

    тогда пишите подробнее
    1. организаци-ТОО или ИП
    2. чем занимается предприятие
    3. какие налоги и платежи вы платите
    4.есть ли имущество на балансе
    5,есть ли обьекты наружной рекламы
    6. имеется ли транспорт

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вс Мар 11, 2007 10:38:51 Сообщить модератору   

    Спасибо всем кто ответил мне!!!
    ТОО занимется реализацией нефтепродуктов.Имеется имущество и земля, я так думаю что земля тоже идет на вычет.Я правильно думаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Вс Мар 11, 2007 11:03:38 Сообщить модератору   

    IKO говорит:
    Имеется имущество и земля, я так думаю что земля тоже идет на вычет.Я правильно думаю?


    В смысле земельный налог идет на вычет? Обязательно, начисленный, в пределах уплаченного.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Вс Мар 11, 2007 11:18:29 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста какая сумма идет на вычет соц.налога?
    начисленные:
    4 квартал 2005 года - 8325 тенге
    1 квартал 2006 года - 4860 тенге
    2 квартал 2006 года - 7097 тенге
    3 квартал 2006 года - 9720 тенге
    4 квартал 2006 года - 9720 тенге


    Оплата 2006 года:
    4 кв.2005 года - 8400 тенге
    1 кв.2006 года - 4860 тенге
    2 кв.2006 года - 7097 тенге
    июль 2006 года - 3240 тенге
    август 2006 года - 3240 тенге
    сентябрь 2006 года - 3240 тенге
    октябрь 2006 года - 3240 тенге
    ноябрь 2006 года - 3600 тенге

    Всего олачено в 2006 году - 36917 тенге



    Подскажите пожалуйста какую сумму мне отнести на вычет социального налога? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Вс Мар 11, 2007 11:21:01 Сообщить модератору   

    36917 тенге

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Вс Мар 11, 2007 11:50:47 Сообщить модератору   

    да, земельный идет на вычет в пределах уплаченного

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пн Мар 12, 2007 11:05:23 Сообщить модератору   

    Спасибо огромное!!!!

    Добавлено спустя 7 дней 6 часов 6 минут 36 секунд:

    подскажите пожалуйста в декларации КПН в форме № 100.12.003 Т Прочие расходы,
    1.могу ли я внести например канц.товары по чеку, но без счет фактуры,
    2. как мне занести в 1 С в авансовый отчет сумму по чеку и какой счет указать если 671 то сумма так там и висит без счет фактуры и не списывается.
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #12 Пн Мар 19, 2007 17:43:07 Сообщить модератору   

    IKO говорит:
    1.могу ли я внести например канц.товары по чеку, но без счет фактуры,

    если есть накладная-можете
    IKO говорит:
    2. как мне занести в 1 С в авансовый отчет сумму по чеку и какой счет указать если 671 то сумма так там и висит без счет фактуры и не списывается.

    спишите на расходы не идущие на вычеты.
    671-333
    821,2-671 по старому плану счетов

    Добавлено спустя 33 секунды:

    хотя по идее должно через материалы проходить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Мар 21, 2007 11:38:56 Сообщить модератору   

    в строку 100.12.010 я так понимаю, вносить все, что в течении года списывали на 821.2, а штрафы и пени в бюджет нужно ли показывать в 12 форме? если да, то в расшифровке РНН указывать НК?.... глупость какаято....
    или они покажутся только в форме 100.40, как разница между расходами по декларации и финотчетности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #14 Ср Мар 21, 2007 12:30:28 Сообщить модератору   

    NikitA говорит:
    в строку 100.12.010

    стоимость тмз, работ, услуг. о штрафах ни слова
    имхо: только в сверке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Ср Мар 21, 2007 12:40:47 Сообщить модератору   

    спасибо
    мне тоже так кажется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #16 Ср Мар 21, 2007 12:48:37 Сообщить модератору   

    NikitA говорит:
    спасибо

    пажалуста, вот вам Rose Rose Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #17 Вт Ноя 20, 2007 10:53:13 Сообщить модератору   

    Здравствуйте уважаемые профессионалы
    Подскажите какие суммы по налогу на имущество включаются в строку 100.00.032 декларации? За год?
    16.03 - 212
    Пени 1тг
    16.05 - 3386
    21.08 - 8661
    19.11 - 4138

    сумма 16398 тг

    Спасибо заранее за ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Вт Ноя 20, 2007 11:10:02 Сообщить модератору   

    Уплаченные в пределах начисленных...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Вт Ноя 20, 2007 11:20:55 Сообщить модератору   

    Вычету подлежит сумма налога, уплаченная в отчетном году в пределах начисленной в отчетном году (ст. 103 Кодекса)
    Т.е. если
    Цитата:
    16.03 - 212
    16.05 - 3386
    21.08 - 8661
    19.11 - 4138

    это не только уплата налога, но и начисление, то имеете право отнести на вычеты 16397 тенге
    Вычету не подлежат штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет (ст. 104 Кодекса)
    1 тенге пени не подлежит отнесению на вычеты...
    Ессно, налоговым периодом по КПН является календарный год (ст. 136 Кодекса)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Вт Ноя 20, 2007 11:55:30 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Вычету не подлежат штрафы и пени, подлежащие внесению (внесенные) в государственный бюджет (ст. 104 Кодекса)

    а если в ГЦВП пеня?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Вт Ноя 20, 2007 12:02:31 Сообщить модератору   

    Я "государственный бюджет" писал?.. Тут про штрафы, пени, уплачиваемые на счет Вашего НК... А ГЦВП сюда никаким боком (разве Г в названии). Пени по хоз. договорам и внебюджетные фонды идут на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Вт Ноя 20, 2007 14:21:28 Сообщить модератору   

    А налоги обычно как списываются на 7211 (821): в конце года или по мере оплаты? И как это правильнее сделать в 1С-ке 7.7..через операции введенные вручную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Ноя 20, 2007 14:29:26 Сказали Спасибо❤   

    Asya
    По мере начисления....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Вт Ноя 20, 2007 15:26:20 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    И как это правильнее сделать в 1С-ке 7.7..через операции введенные вручную?

    1. Операции сделанные вручную, либо
    2. Меню/Журналы/Регламентные документы/Начисление налогов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Вт Ноя 20, 2007 15:30:46 Сообщить модератору   

    seer говорит:
    2. Меню/Журналы/Регламентные документы/Начисление налогов

    Таким образом можно начислять тока иммущественный, земельный и на транспорт. Можно конечно стереть все и внести свой налог, но програмист мне сказал что так делать некорректно( вернее он что- то мудреное сказал но я не помню Embarassed потому передаю смысл услышанного)

    Добавлено спустя 46 секунд:

    Хотя, хотелось бы услышать мнение специалистов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Вт Ноя 20, 2007 15:46:56 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    Таким образом можно начислять тока иммущественный, земельный и на транспорт. Можно конечно стереть все и внести свой налог, но програмист мне сказал что так делать некорректно( вернее он что- то мудреное сказал но я не помню потому передаю смысл услышанного)

    Ничо не корректного тут нет. Просто автоматический расчет других налогов не предусмотрен, вбиваете сумму сами. Удобнее потом искать в докуметах Расчет налогов, чем в Операцих (их, как правило, намного больше)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Вт Ноя 20, 2007 15:54:36 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Ничо не корректного тут нет. Просто автоматический расчет других налогов не предусмотрен, вбиваете сумму сами. Удобнее потом искать в докуметах Расчет налогов, чем в Операцих (их, как правило, намного больше)

    А почему меня переделывать програмер заставил Mad , я почти весь год вручную перепроводила Sad , правда давно ето было Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #28 Вт Ноя 20, 2007 19:43:58 Сообщить модератору   

    Tary, ну дайте ему по башке... В 7.7 как раз через расчет налогов и удобнее начислять, полностью согласен с KrEAtive...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Ср Ноя 21, 2007 09:58:43 Сообщить модератору   

    seer говорит:
    2. Меню/Журналы/Регламентные документы/Начисление налогов

    Это я как должна, в конце года или 2005, 20.08. и т.д.?

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    Мара говорит:
    Asya
    По мере начисления....

    все полняла..всем спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #30 Ср Ноя 21, 2007 17:29:54 Сообщить модератору   

    вычету пеня ГЦВП не подлежит, см. статья 104 пункт 3 Налогового кодекса РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Ср Ноя 21, 2007 19:11:11 Сообщить модератору   

    Miki говорит:
    вычету пеня ГЦВП не подлежит, см. статья 104 пункт 3 Налогового кодекса РК


    а куда вы ее отнесете?)) ГЦВП считается внебюджетным фондом.))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Вт Янв 08, 2008 22:44:34 Сообщить модератору   

    Очень хотелось бы отнести на вычеты расходы связанные вот с чем:
    охранная фирма охраняла объект, неуберегла охраняемые ценности. Теперь фирма, которую охраняли оплачивает по выставленным счетам-фактурам половину суммы, вторая половина идет в счет погашения украденных ценностей. Так вот, можно ли отнести сумму, которая идет на погашение, на вычеты. Какие проводки будут иметь место в этой ситуации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Пт Фев 01, 2008 16:35:36 Сообщить модератору   

    IKO говорит:
    Подскажите пожалуйста какая сумма идет на вычет соц.налога?
    начисленные:
    4 квартал 2005 года - 8325 тенге
    1 квартал 2006 года - 4860 тенге
    2 квартал 2006 года - 7097 тенге
    3 квартал 2006 года - 9720 тенге
    4 квартал 2006 года - 9720 тенге
    Оплата 2006 года:
    4 кв.2005 года - 8400 тенге
    1 кв.2006 года - 4860 тенге
    2 кв.2006 года - 7097 тенге
    июль 2006 года - 3240 тенге
    август 2006 года - 3240 тенге
    сентябрь 2006 года - 3240 тенге
    октябрь 2006 года - 3240 тенге
    ноябрь 2006 года - 3600 тенге

    Всего олачено в 2006 году - 36917 тенге

    Согласно вашему расчету за 2006 начислен налог на сумму 31397 а оплата 36917тг, на вычет брать 31397 , начисленый налог за 2005 г. не брать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #34 Чт Мар 06, 2008 13:02:55 Сообщить модератору   

    ТОО в 2006 году купило легковой а/транспорт. По налоговому учету начислялась двойная ставка амортизации,как вновь приобретенная с целью дальнейшего использования.Однако в 2007 году 01.08.2007 году автомашину продали.Теперь возникает вопрос:необходимо ли делать корректировку в СГДС за 2007 год?Например амортизация по НУ а/машины за 2007 год:
    январь-20000+20000(имеется в виду двойная норма амортизации)
    февраль-40000
    март-40000
    апрель-40000
    май-40000
    июнь-40000
    июль-40000
    Итого:280000 тенге
    Корректировка 140000 тенге(280000/2)
    Правильно ли это? Подскажите,кто сталкивался с такой ситуацией.
    И еще то что 2006 году была двойная норма амортизации это влияет на 2007 год?Ведь мы думали использовать а/м в дальнейшем,но решено было продать и продали в 2007 году.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #35 Чт Мар 06, 2008 13:35:46 Сообщить модератору   

    elenafa говорит:
    Очень хотелось бы отнести на вычеты расходы связанные вот с чем:
    охранная фирма охраняла объект, неуберегла охраняемые ценности. Теперь фирма, которую охраняли оплачивает по выставленным счетам-фактурам половину суммы, вторая половина идет в счет погашения украденных ценностей. Так вот, можно ли отнести сумму, которая идет на погашение, на вычеты. Какие проводки будут иметь место в этой ситуации?


    Долго писать некогда.. Думайте сами.. Тока направление подскажу..
    Разделите моменты..
    1 момент - Отражение самого ущерба
    2 момент - Отнесение его на виновного

    А полностью ли охранная фирма согласилась возмещать ущерб?
    Если полностью, тогда у вас вычетов (расхода, убытка) не будет..
    Посудите сами вам нанесли ущерб и теперь его возмещают - какой такой вычет?

    Насчет взимных расчетов.. Охран.фирма должна продолжать выставлять вам СФ как и раньше.. Вы оплачиваете 50%, а остальные 50% выставляете им встречный счет на возмещение ущерба..
    Это будет ваш ДОХОД.. Да, да.. Доход от неосновной деятельности..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Пт Дек 19, 2008 18:41:33 Сообщить модератору   

    Работаю в охранной фирме с 01.10.2008г. встали на общеустановленный порядок и конечно возниклы вопросы по вычетам по КПН. Мы охраняем участок который находится за городом. Все услуги по уборке и прачечному обслуживуанию а так же питанию мы оплачиваем другим фирмам которые работают по договорам. Интересует такой вопрос. Можно ли отнести на вычек по КПН питание сотрудников. При запросе в налоговый комитет нам ответил что не может идти на вычет. Я думаю закрыть питание суточными расходами. Только вот загвостка как быть с питанием если мы его оплачиваем по счету.
    Объясняю пдробно. у меня 30 охранников на 15 дней.Размер суточных определен в сумме 2МРП (2336 тенге). Таким образом размер командировочных расходов равняется 2336*30*15=1 051 200 тенге. Суточные расходы работникам не выдаются на руки. Расходы на питание согласно выставленным счет фактурам 500 000 тенге.
    Скажите как поступить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Пн Янв 19, 2009 11:02:00 Сообщить модератору   

    Сдравствуйте уважаемые!
    У меня такой вопрос:
    1)Было сделанно Асфальто-бетонное покрытие въезда за счет предприятия, но не собственность предприятия, как взять его на вычет?
    Помоготи кто-нибудь!

    Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:

    Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #38 Чт Янв 21, 2010 18:08:54 Сообщить модератору   

    Прошу ответить по поводу вычета социального налога. То, что оносим на вычет начисленную сумму налога в пределах оплаченной- это понятно. Мне в налоговой заявили, что у них начисление за декабрь, а иногда и за весь 4 квартал отчетного периода ложится в январе следующего года, т.е. нужно брать на вычет то, что по их акту сверки отразилось. Но ведь по бухгалтерии мы начисляем регулярно аккурат в конце каждого месяца и за декабрь мы начисляем и оплачиваем до конца декабря (применимо к своему ТОО говорю). Может есть какое разъяснение, письмо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #39 Чт Янв 21, 2010 18:52:25 Сообщить модератору   

    Чушь вам в налоговой сказали. И не ищите никакого письма. У нас есть Кодекс, и это закон для нас. А в Кодексе нет ничего по поводу отражения на лицевом в НК. Более того, см.ст.100, п.3 "3. Вычеты производятся налогоплательщиком при наличии документов, подтверждающих
    расходы, связанные с его деятельностью, направленной на получение дохода.
    Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически были произведены, за исключением расходов будущих периодов, определяемых в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. "
    И есть статья 114:
    "Статья 114. Вычет налогов и других обязательных платежей в бюджет
    1. Вычету подлежат налоги, уплаченные в бюджет Республики Казахстан или иного государства по объектам налогообложения налогоплательщика, в пределах исчисленных и начисленных, кроме:
    1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;
    2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы юридических лиц,
    уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;
    3) налогов, уплаченных в странах с льготным налогообложением;
    4) налога на сверхприбыль.
    2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, начисленные, исчисленные за предыдущие налоговые периоды и уплаченные в текущем налоговом периоде, подлежат вычету в текущем налоговом периоде."
    А если следоватьлогике того, кто вам сказал, то если вы заплатили декабрьский соцналог в декабре, а начисления у них садятся в январе, что ж, эту сумму не брать на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3587 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Чт Янв 21, 2010 19:45:24   

    МаринаВладимировна говорит:
    что у них начисление за декабрь, а иногда и за весь 4 квартал отчетного периода ложится в январе следующего года, т.е. нужно брать на вычет то, что по их акту сверки отразилось.

    Было такое.
    jklmn говорит:
    Чушь

    Вот именно. Заставила их открыть кодекс и найти эту их чушь. В итоге не зная как отвертеться сказали что проконсультируются у нач.отдела и пришлют уведомление по ИНИС. Так и не дождалась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #41 Чт Янв 21, 2010 19:46:42 Сообщить модератору   

    МаринаВладимировна начисления по налогам разносятся на лицевой именно тем периодом, который мы указали в своем отчете, т.е. 4 кв 2009г, значит все начисления по месяцам пойдут именно этим кварталом. Поэтому мне не понятен ответ вашей НК
    jklmn говорит:
    Данные расходы подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором они фактически были произведены
    совершенно правильно и которые вы указали в своих ФНО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #42 Чт Янв 21, 2010 20:03:13 Сообщить модератору   

    В кодексе и написано "начисленные", только налоговики ссылаются, что начисленные у них, по акту сверки. Таким образом, обсуждать можно сколь угодно. Может, письмо какое есть? Скоро опять 100.00 ф. сдавать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #43 Чт Янв 21, 2010 20:07:48 Сообщить модератору   

    МаринаВладимировна говорит:
    Может, письмо какое есть

    скажу вам больше, не письмо а закон, Налоговый Кодекс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #44 Сб Фев 20, 2010 17:03:57 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста какие налоги и др обязательные платежи вносить в строку 100.00.053, кроме соц налога? также хотелось бы уточнить вносить уплаченную сумму налога или начисленную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #45 Сб Фев 20, 2010 17:46:20 Сообщить модератору   

    Агадилова, перенес, читайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #46 Ср Фев 24, 2010 10:14:36 Сообщить модератору   

    Агадилова говорит:
    Подскажите пожалуйста какие налоги и др обязательные платежи вносить в строку 100.00.053, кроме соц налога? также хотелось бы уточнить вносить уплаченную сумму налога или начисленную?

    Налог на имущество, землю, транспорт, а также все платы в бюджет( эмиссия в окружающую среду и т.д., за исключением пени и штрафов), уплаченные суммы в пределах начисленных. Хоть и были споры, что надо отражать только налоги, а платы и сборы в бюджет - в строку прочие, но при проверке налоговики очень отрицательно относятся к тому, что не все, что оплачено в бюджет, отражено по этой строке. Поэтому после проверки 2004г все ставлю в эту строку, уведомлений пока не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    СветланаЛ
    Коллега
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Фев 24, 2010 10:47:43   

    В 2009 г имзенение в кодексе и там написано "налоги и другие платежи в бюджет"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #48 Ср Фев 24, 2010 11:01:09 Сообщить модератору   

    Подскажите как быть с НДС, который мы ежеквартально начисляли и оплачивали в бюджет, он будет входить в строку 100.00.053?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #49 Ср Фев 24, 2010 11:19:49 Сообщить модератору   

    Tatianka
    Tatianka говорит:
    Подскажите как быть с НДС, который мы ежеквартально начисляли и оплачивали в бюджет, он будет входить в строку 100.00.053?

    В данной строке указываются налоги и др.обязательные платежи в бюджет ,в соответсвиии ст.114 НК РК"...
    кроме налогов,исключаемых до определения совокупного годового дохода"(акциз,НДС).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #50 Чт Фев 25, 2010 11:48:07 Сообщить модератору   

    Таможенные пошлины и сборы отражать тоже в строке 100.00.053? это вроде платежи в бюджет (логически), правда в НК о них, по-моему, ничего не сказано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #51 Чт Фев 25, 2010 11:55:08 Сообщить модератору   

    Таможенные пошлины и сборы включаются в стоимость приобретенных товаров, ТМЦ или ОС. И, соответственно, либо идут на вычеты по реализованным товарам, либо остаются на складе в стоимости ТМЦ, либо идут на вычеты ч/з амортизацию ОС. Посмотрите стандарты, что включается в первоначалбную стоимость активов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #52 Чт Фев 25, 2010 12:21:25 Сообщить модератору   

    О да, я же все это знаю, просто наверно весенний тупизм, вернее авитаминоз, просто стала гос.пошлины считать, ну и заклинило...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #53 Чт Фев 25, 2010 13:04:38 Сообщить модератору   

    Все возможно в этом лучшем из миров.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #54 Вт Июн 07, 2011 11:19:26 Сообщить модератору   

    Добрый день у меня к вам вопрос.У нас была пеня по соц/налогу.Она идет на вычет.Пример.за Окт.Ноя.Дек.была начислено соц/налога-23 110+19500 штраф за 2007г. уплачено 42 550. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #55 Вт Июн 07, 2011 11:23:41 Сообщить модератору   

    Zyxra,
    Zyxra говорит:
    У нас была пеня по соц/налогу.Она идет на вычет

    Обратите внимание на ст.115 п.5 НК РК.Вы найдете ответ на свой вопрос.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz