Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    расчет авансовых платежей по ИПН
    Доп.расчет авансовых платежей по КПН 101.02 за 2012 год
    Расчет суммы авансовых платежей по КПН
    Расчет суммы авансовых платежей по КПН
    расчет авансовых платежей по КПН после сдачи .
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расчет авансовых платежей по КПН     
    Reader
    Guest


      

    #1 Чт Ноя 17, 2005 12:12:14 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=7885#7885
    у ТОО такая ситуация, открылись в июле 101.04 сдали по 0, с 07 по 10 месяц движений у фирмы вообще не было только в ноябре пошли продажи, получили доход нужно ли сдавать расчет аванс платежей в декабре и указать там доход

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Чт Ноя 17, 2005 13:05:38 Сообщить модератору   

    Да,нужно. Вы собираетесь работать дальше? В последующие годы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Чт Ноя 17, 2005 14:46:10 Сообщить модератору   

    да мы собираемся работать дальше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Чт Ноя 17, 2005 15:33:05 Сообщить модератору   

    Ну вот...

    Сдайте вы этот КПН.(от греха подальше) Все-таки у вас возник доход и вы свой ноль должны открорректировать,а то сокрытие вменят.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Чт Ноя 17, 2005 16:38:46 Сообщить модератору   

    скажите а какую сумму указать если например доход 200,0 до какого числа

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Чт Ноя 17, 2005 16:51:58 Сообщить модератору   

    Если ошибусь-поправят.

    Расчет КПН авансовых до конца года ,т.е. в ноябре вы даете поправку,что доход у вас увеличился(как в Вашем случае).и платите его до 20.11.2005-60,0 тыс.(?)тенге и 20.12.2005-60,0 тыс.(?) тенге..
    У Вас 200,0 в декабре предполагается получить?
    Если да,то в Расчет доход 400,0 КПН=400,0х30% сумму делим на 2(ноябрь,декабрь)и платим, по датам,указанным выше.
    А можете сдать дополнительный Расчет и в ноябре и в декабре,т.е.полученный доход более точный и соответственно авансовые платежи.
    До 20.01.2006 г.Вы сдаете расчет по авансам до сдачи годовой
    -январь
    -февраль
    -март.
    Исходите из анализа прошлого года,такую же сумму и предположите.После сдачи годовой,сдаете окончательный расчет авансовых платежей и платите,платите,платите. Very Happy

    Рекомендую почитать Правила составления расчета сумм авансовых платежей,утверждены Приказом Председателем Налогового Комитета МинФина РК от 8 декабря 2004 под № 625.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Чт Ноя 17, 2005 17:16:10 Сообщить модератору   

    мы предоплату получили в ноябре, но товар получим в декабре значит форму сдавать в декабре т.к доход признаем в декабре

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Чт Ноя 17, 2005 17:26:36 Сообщить модератору   

    Юлия С говорит:
    мы предоплату получили в ноябре, но товар получим в декабре значит форму сдавать в декабре т.к доход признаем в декабре


    не совсем поняла..Предоплату Вы получили за что? Предоплата не есть доход.Д.б.факт реализации чего-либо:накладные счет-фактуры.

    Товар получите, а факт свершения операции уже произошел?Документы получены?Подписаны:счет-фактура,накладная?Дата в документах?

    Если произошло какое-либо движение по счетам 30х,67х,т.е.получены документы,акцептованы счета-фактуры,то доход и будет в ноябре.В декабре и сделаете Расчет.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Чт Ноя 17, 2005 17:35:31 Сообщить модератору   

    предоплату на поставку товаров (т.е авансы полученые) а товар нам отпишут в декабре в середине отгрузят со всеми документами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #10 Чт Ноя 17, 2005 17:54:28 Сообщить модератору   

    Юлия С говорит:
    предоплату на поставку товаров (т.е авансы полученые) а товар нам отпишут в декабре в середине отгрузят со всеми документами


    Ничего не поняла. Вы получили аванс за товар, Вам отпишут товар...

    А когда Вы собираетесь отгрузить полученный товара?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Чт Ноя 17, 2005 17:55:23 Сообщить модератору   


    Вы должны будете получить товар в декабре,а потом поставить тому,кто аванс уже оплатил,я правильно поняла?

    Если все так,как я поняла,то Оборот по реализации у Вас конечно произойдет в декабре, и в зачет пойдет покупка(приобретение) тоже в декабре. Налогооблагаемый доход будет просчитан только в конце периода, т.е. в конце месяца,года. я не думаю,что в этом случае вы должны будете сдавать Расчет до 20.12.2005 г. Сдадите Расчет до 20.01.2006 г. И годовую Декларацию до 31.03.2006 г.

    Позвоните своему инспектору(мы тут давеча выяснили,что в разных налоговых комитетах разные законодательства Wink )


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Ноя 17, 2005 18:02:50 Сообщить модератору   

    спасибо инспектор не знает (молодая) сказала думать самим

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Чт Ноя 17, 2005 18:07:28 Сообщить модератору   

    Ясно.Грустно.Но такие случаи бывают везде.Подождем,может быть кто-нибудь еще чего посоветует.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #14 Чт Ноя 17, 2005 18:32:56 Сообщить модератору   

    У нас тоже 101.04 нулевая была. Но доход мы получаем с начала деятельности. Думаю, расчет бухгалтера был на то, чтобы выйти на убыток. Как тогда правильно? Мне говорили, что главное, успеть скорректировать расчет до 20 декабря. :?: Чего-то я напугалась Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Ноя 17, 2005 18:46:44 Сообщить модератору   

    Юлия С говорит:
    предоплату на поставку товаров (т.е авансы полученые) а товар нам отпишут в декабре в середине отгрузят со всеми документами


    Юлия, если вы хотите получить ответ на свой вопрос - вы уточните свой пост. Потому что ничего не понятно. А мы не можем читать ваши мысли.

    Valeri, лучше скорректируйте. Это поможет избежать штрафа в следующем году.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #16 Чт Ноя 17, 2005 18:55:38 Сообщить модератору   

    Скорректирую обязательно. Вопрос в том, до 20 декабря что-нибудь нужно было сдавать? Когда появился доход?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Чт Ноя 17, 2005 19:06:33 Сообщить модератору   

    Valeri говорит:
    У нас тоже 101.04 нулевая была. Но доход мы получаем с начала деятельности. Думаю, расчет бухгалтера был на то, чтобы выйти на убыток. Как тогда правильно? Мне говорили, что главное, успеть скорректировать расчет до 20 декабря. :?: Чего-то я напугалась Shocked


    Пугаться не надо.По итогам десяти месяцев: с января по октябрь вы уже видите-доход или убыток. сегодня 17-е.Сдайте дополнительный Расчет,согласно вашим данным по бух.учету.
    Полученную сумму КПН вам надо заплатить до 20.11. и до 20.12.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #18 Чт Ноя 17, 2005 19:20:34 Сообщить модератору   

    Я еще не знаю, что будет (нюансы всякие). А вдруг у меня убыток будет с учетом декабрьским данным? Я могу не сдавать до 20 ноября? Или это будет нарушение? Могу я сдать до 20 декабря? Просто я не уверена в бух. данных на сегодняшний день.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #19 Пт Ноя 18, 2005 09:41:16 Сообщить модератору   

    В прошлом году у нас была ситуация, что доход предполагался больше, соответственно КПН больше, чем по сданному расчету авансовых платежей по КПН. Мы посчитали на сколько разница вышла с сданным расчетом и нынешним предполагаемым до конца года налогом и сдали скорректированный расчет на 20.11 и на 20.12, потом еще один расчет на 20.12. В этом годк также хотим скорректировать расчет, а то года 2 кажется назад мы сдали декларацию, обмыли это дело, на следующий день пришло уведомление о штрафе согласно КОАПа по занижению сумм, штраф был приличный, с тех пор мы не рискуем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Пн Ноя 21, 2005 15:03:24 Сообщить модератору   

    У нас такая же ситуация. Сегодня 21 ноября, смогу я сегодня сдать дополнительную корректировочную

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #21 Вт Ноя 22, 2005 13:41:39 Сообщить модератору   

    Г.Б. говорит:
    У нас такая же ситуация. Сегодня 21 ноября, смогу я сегодня сдать дополнительную корректировочную

    Сможете, в которой укажите очередной срок платежа 20.12.05г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Пн Мар 19, 2007 17:02:15 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста в 2006 году дала расчет КПН по 1000 тенге за 1 месяц, в итоге вышло 12000 тенге за 2006 год. До сдачи декларации я сдала расчет на 2007 год тоже по 1000 тенге, годовой по КПН у меня получился убыточный. Какую сумму и какую форму я буду сдавать после сдачи декларации.Подскажите пожалуйста!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Пн Мар 19, 2007 17:19:09 Сообщить модератору   

    IKO говорит:
    Подскажите пожалуйста в 2006 году дала расчет КПН по 1000 тенге за 1 месяц, в итоге вышло 12000 тенге за 2006 год. До сдачи декларации я сдала расчет на 2007 год тоже по 1000 тенге, годовой по КПН у меня получился убыточный. Какую сумму и какую форму я буду сдавать после сдачи декларации.Подскажите пожалуйста!!!



    Сдаете 101.03. форму, предназначеннаю для расчета сумм авансовых платежей, налогоплательщиками, получивших убыток в предыдущем налоговом периоде.
    Строка 100.03.001-12 000 тенге
    100.03.002- 3 000 тенге
    100.03.003- 9 000 тенге
    100.03.004-09
    100.03.005-1000 тенге.

    Расчет составлен согласно ст.126 Налогового Кодекса.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Вт Мар 20, 2007 00:56:52 Сообщить модератору   

    Налогоплательщики, получившие убыток в предыдущем налоговом периоде, могут заявить в отчетном периоде сумму меньше, чем в предыдущем году. А могут больше. По желанию. Ст.126 п.7 НК (.....расчет предполагаемой суммы....). Да и для неубыточных предприятий с этого года стало проше регулировать авансовые платежи. Теперь допики можно отправлять без письменного заявления с обоснованием причин корректировки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Вт Мар 20, 2007 12:56:35 Сообщить модератору   

    Статья 126. Исчисление суммы авансовых платежей
    .
    2. Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, уплачиваемые в течение налогового периода, исчисляются налогоплательщиком, исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый
    период, но не менее начисленных сумм среднемесячных авансовых платежей в расчетах сумм авансовых платежей за предыдущий налоговый период, если иное не предусмотрено настоящей статьей.


    7. Налогоплательщики, по итогам налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати рабочих дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу, а также вновь созданные налогоплательщики в течение двадцати рабочих дней со дня государственной регистрации обязаны представить в налоговый орган расчет предполагаемой суммы авансовых платежей, подлежащей уплате в течение налогового периода.

    8. Налогоплательщик вправе в течение налогового периода представить дополнительный расчет сумм авансовых платежей за предстоящие месяцы налогового периода, за исключением сумм авансовых платежей, подлежащих уплате до сдачи декларации за предыдущий налоговый период.

    Я не увидела в этом пункте статьи, что законодательство разрешает уменьшить суммы авансовых платежей, налогоплательщикам, получившим убыток. Мое мнение, что это касается именно очередному(основному) расчету по авансовым платежам.

    Но я соглашусь с Вами, ув.Vad, что налогоплательщик имеет право сдать дополнительный открректированный расчет по авансовым платежам в течении налогового периода. Кстати, мало кто это делает, т.к. есть риск в том, что уменьшив авансовые платежи, но получив доход за текущий налоговый период, налогоплательщику надо будет снова сдавать доп.расчет, соответсвенно доплатив сумму КПН. Но это уже можно отнести на проф.суждение и опыт бухгалтера
    .


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #26 Вт Мар 20, 2007 13:33:44 Сообщить модератору   

    Форма 100,29-01 Исчисление налогового обязательства
    100.29.008 Авансовые платежи, всего и подпункты А и В
    напиши подробнее об этой форме. откуда берут расчеты для заполнения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Вт Мар 20, 2007 13:37:44 Сообщить модератору   

    Было письмо НК от 10.08.2004 г. №НК-УМ-08-1-18/6503, где говорилось, что налогоплательщики, которые по итогам года получили убыток или не имели налогооблаг.дохода, при предоставлении ф.101.03 имеют право указать сумму авансов.платежей, подлеж.уплате после сдачи декларации, меньшую, чем сумму среднемес. аванс. платежей в расч.сумм аванс.платежей за предыдущ.период. Я думаю, что это письмо действует и на 2007 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #28 Вт Мар 20, 2007 13:41:14 Сообщить модератору   

    почитайте внимательно НК. осознайте механизм подачи расчета. сделайте расчет. сдайте его.
    Vad говорит:
    Было письмо

    письма не НПА. нельзя ими руководствоваться. они написаны не для вас. они написаны для налоговиков.
    для вас кодекс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Вт Мар 20, 2007 14:04:21 Сообщить модератору   

    28) Ст.126 п.7 не даром выделен в отдельный пункт. Т.е те, кто не имеют налогооблаг.дохода, применяют данный пункт и могут не придерживаться п.2 данной статьи. А письмо как-раз таки дает разъяснение по этому поводу. Оно не противоречит НК, а только разъясняет порядок действия в данной ситуации. Поэтому мы можем им пользоваться как руководство к действию.
    МАЙ, а что, у налоговиков свой НК? Или они отдельное государство в налоговом мире Казахстана?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #30 Вт Мар 20, 2007 14:29:14 Сообщить модератору   

    Vad говорит:
    МАЙ, а что, у налоговиков свой НК? Или они отдельное государство в налоговом мире Казахстана?

    у них свои письма. а про налоговый мир вы правы наверное. кесареву кесарево.
    Vad говорит:
    могут не придерживаться п.2 данной статьи.

    это вы уже приписали к кодексу. там так не написано не сочиняйте. память вас подводит. Smile
    Vad говорит:
    Поэтому мы можем им пользоваться как руководство к действию.

    проконсультируйтесь с юристом по поводу всевозможных писем и в особенности что признается нпа.
    на мой взгляд п.7 ст 126 нельзя как либо вообще трактовать что за фраза:
    "по итогам налогового периода получившие убытки"
    по итогам какого периода?прошедшего? перед прошедшим?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #31 Сб Ноя 17, 2007 10:37:17 Сообщить модератору   

    Добрые люди. Помогите посчитать КПН пожалуйста.

    Доход от реализации-с/бс-ть реализ. продукции=прибыль+прочие доходы-расх.на реализац.продукции-администр расх.-прочие расх.=прибыль*30% . И если эта сумма намного превышает авансовые платежи? Как быть? Что сдавать какую форму?
    Простите за глупые вопросы но я новичок...

    Спасибо за помощь заранее...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #32 Сб Ноя 17, 2007 12:14:54 Сообщить модератору   

    Beelz, накажу...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Сб Ноя 17, 2007 17:23:49 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Добрые люди. Помогите посчитать КПН пожалуйста.

    Доход от реализации-с/бс-ть реализ. продукции=прибыль+прочие доходы-расх.на реализац.продукции-администр расх.-прочие расх.=прибыль*30% . И если эта сумма намного превышает авансовые платежи? Как быть? Что сдавать какую форму?
    Простите за глупые вопросы но я новичок...

    Спасибо за помощь заранее...

    Такуюже форму, какуюсдавали после сдачи декларации (в зависимости от того доход или убыток в ней был) или если были в этом году созданы - тогда 101.04.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #34 Вт Ноя 27, 2007 17:59:37 Сообщить модератору   

    У нас такая же ситуация. Сегодня 21 ноября, смогу я сегодня сдать дополнительную корректировочную

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #35 Вт Дек 11, 2007 17:04:00 Сообщить модератору   

    Помогите! как заполнить форму 101.03( у нас убыток)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Вт Дек 11, 2007 17:55:48 Сообщить модератору   

    ТОО открылось в начале 2007 г. Соответственно была сдана 101.04 (нулевая) в теч. 20 раб. дней. Теперь возникает вопрос: какую форму мне сдавать, если в декабре прогнозируется получение дохода (или был получен доход в течение нал.периода %) )? Я думала 101.02, но инспектор говорит, что я должна сдать 101.04 за декабрь месяц? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #37 Вт Дек 11, 2007 18:38:17 Сообщить модератору   

    Инспектор прав. Нужно 101.04 по вновь созданному с пометкой "дополнительная".
    101.02 предназначена после сдачи декл по КПН, а Вы как вновь созданные еще декл не сдавали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #38 Вт Дек 11, 2007 19:37:07 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Помогите! как заполнить форму 101.03( у нас убыток)

    Ну почему вы её хотите сейчас заполнять!? Вы уже сдали отчёт 100 за 2007ой? Эта форма для авансовых, после сдачи годовой декларции, в случает убытка по году (или 0 рез-т по году)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #39 Ср Дек 12, 2007 09:54:02 Сообщить модератору   

    Кари, спасибо. А как 101.04 заполняется? строка101.04.02 ставлю 12 мес. ( в нал периоде) и в строке 101.04.04 с декабря по декабрь. И указываю КПН 150000 тг. Но программа вычисляет ежемесячную сумму ав.платежей, т.е. выдает 12500 тг. Хотя с декабря по декабрь я указала...никак понять не могу..помогите, пожалуйста, плиз Crying or Very sad ..или мне кол-во месяцев в нал.периоде надо указать 1?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #40 Ср Дек 12, 2007 10:53:02 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    или мне кол-во месяцев в нал.периоде надо указать 1?

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Ср Дек 12, 2007 11:01:34   

    Asya
    Ася просыпайтесь. На моих 11.03

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #42 Ср Дек 12, 2007 12:01:04 Сообщить модератору   

    Помогите заполнить ф.101,03 у нас убыток образовался. а в начале года мы подали рачет о предпологаемом доходе.

    Очень прошу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Guest



      

    #43 Ср Дек 12, 2007 12:50:47 Сообщить модератору   

    101.03 дополнительно ? И какая сумма авансовый за 2007 г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #44 Ср Дек 12, 2007 14:53:55 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Помогите заполнить ф.101,03 у нас убыток образовался. а в начале года мы подали рачет о предпологаемом доходе.

    Очень прошу.


    Считаю теперь Вы ничего не должны сдавать.
    В марте сдадите 100.00 форму и там у Вас выйдет убыток.
    За январь, февраль, март опять будете платить КПН ( на основании данных 101.02 за 2007 год), а после сдачи годовой с убытком, сумму покажете опять не меньше прошлого 101.02, но фактически платить с апреля не будете будет висеть переплата (т.е те деньги которые Вы платили весь 2007 год и заплатите за 1кв 2008 год)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #45 Ср Дек 12, 2007 16:51:26 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Помогите заполнить ф.101,03 у нас убыток образовался. а в начале года мы подали рачет о предпологаемом доходе.

    Очень прошу.


    Вначале года какую форму сдавали?

    Цитата:
    Считаю теперь Вы ничего не должны сдавать.
    В марте сдадите 100.00 форму и там у Вас выйдет убыток.
    За январь, февраль, март опять будете платить КПН ( на основании данных 101.02 за 2007 год), а после сдачи годовой с убытком, сумму покажете опять не меньше прошлого 101.02, но фактически платить с апреля не будете будет висеть переплата (т.е те деньги которые Вы платили весь 2007 год и заплатите за 1кв 2008 год)


    Не согласна..Есть еще у товарища время сдать расчет по КПН и откорректировать сумму авансовых платежей

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #46 Чт Май 15, 2008 15:34:29 Сообщить модератору   

    НОРМАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТ 23.06.2006 № 5

    Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 16 Налогового кодекса органы налоговой службы вправе в пределах своей компетенции осуществлять разъяснения и давать комментарии по возникновению, исполнению и прекращению налоговых обязательств. Такие разъяснения и комментарии, в том числе уполномоченного государственного органа, не относятся к нормативным правовым актам. Они подлежат оценке судом с учетом их соответствия нормам налогового законодательства.
    [/i]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #47 Чт Май 15, 2008 17:28:47 Сообщить модератору   

    Dep говорит:
    НОРМАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТ 23.06.2006 № 5

    Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 16 Налогового кодекса органы налоговой службы вправе в пределах своей компетенции осуществлять разъяснения и давать комментарии по возникновению, исполнению и прекращению налоговых обязательств. Такие разъяснения и комментарии, в том числе уполномоченного государственного органа, не относятся к нормативным правовым актам. Они подлежат оценке судом с учетом их соответствия нормам налогового законодательства.
    [/i]

    это вы о чем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #48 Сб Дек 20, 2008 15:53:07 Сообщить модератору   

    скажите как заполнить форму 101,30 если по счету 5510- сумма -280472,79 т.е убыток.

    что писать в строке 101,03,001? 101,03,002? 101,03,003? 101,03,004? 101,03,005?
    Тоо зарегистрированно в 2007г но работать начало в мае

    Пожалуйста Crying or Very sad помогите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    karapet
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Сб Дек 20, 2008 16:35:29   

    Сейчас вы можете уменьшить только на декабрьский платеж, что бы его не платить, а все остальное уже только в 100-ке откорректируете, все ранее начисленные и оплаченные средства будут висеть в счет предстоящих платежей..
    Что писать в строках трудно сказать, не видя основную 101,03. Но т.к. это дополнительный расчет, то заполняються строки, по которым идет разница. Т.е. предполагаемые суммы авансовых платежей с "-", и соответственно период с декабря по декабрь, кол-во месяцев 1.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Сб Дек 20, 2008 17:14:52   

    101.03.001 =сумма по расчету подлежащая оплате 20.12 с минусом
    101.03.002 =ничего
    101.03.003 =повтор 1 строки
    101.03.004 =1 (месяц, декабрь)
    101.03.005 =повтор 1 строки
    101.03.006 = с декабря по декабрь

    А вообще если у Вас убыток в этом нет ничего страшного, за занижение суммы КПН в этом году штрафные санкции не предусмотрены.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #51 Пн Дек 22, 2008 09:18:51 Сообщить модератору   

    Дополнительную по 101.02 сегодня еще же можно сдать? (тк 20.12.08 был выходным днем)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #52 Пн Дек 22, 2008 11:00:25 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, если в начале года мы подавали 101.01 доход(напр. 80000), то по окончанию года выходит убыток(-300000), если мы не будем сдавать корректировочную 101.03 (убыток) до 22 декабря, то какие админ. нарушения это за собой повлечет? Заранее большое спосибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Пн Дек 22, 2008 11:04:44 Сказали Спасибо❤   

    За занижение КПН ( в.т. при убытке) в этом году штрафных санкций по адм.кодексу нет.

    Если расчеты в НК сдаете вручную то сегодня последний день, если электронно то срок прошел.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #54 Пн Дек 22, 2008 17:10:52 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    За занижение КПН ( в.т. при убытке) в этом году штрафных санкций по адм.кодексу нет.

    Если расчеты в НК сдаете вручную то сегодня последний день, если электронно то срок прошел.

    Позвольте спросить а какая разница? между явочной и электронной сдачей отчетности 20 был выходной и сдача отчетов переносится на следующий рабочий день...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3589 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Пн Дек 22, 2008 17:24:01   

    Звонила в наш НК - говорят сдавайте сегодня еще успеваетеSurprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Пн Дек 22, 2008 18:05:15   

    ik
    а 101.02 сдавали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #57 Ср Дек 24, 2008 11:44:35 Сообщить модератору   

    Потребительский кооператив собственников гаражей. Какая отчетность за квартал и год. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #58 Чт Ноя 10, 2011 23:00:38 Сообщить модератору   

    Добрый вечер. Скажите пожалуйста у нас будет доход в середине декабря до этого у нас был убыток. Доход в первый раз, когда и какую форму мне нужно сдатьв НК. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #59 Пт Ноя 11, 2011 10:09:33 Сообщить модератору   

    Айнура, предлагаю воспользоваться ст 141 п 2 пп 1 НК и все свои доходы отразить в годовой декларации, т.е. в форме 100.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #60 Пт Ноя 11, 2011 10:21:40 Сообщить модератору   

    Спасибо.Тоесть мне не нужно сдавать формы до 20.12.11- 101.02и до 20.01.11-101.01 Сдать 100 форму и расчет полсе сдачи декларации в апреле. Фирма образовалась в 2006 г и по сегодняшний год у них был убыток.Я работаю только с 2011г. Доход только в 2011г.Убытки прошлого года будут минусоваться. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #61 Пт Ноя 11, 2011 10:33:45 Сообщить модератору   

    Айнура говорит:
    оесть мне не нужно сдавать формы до 20.12.11- 101.02и до 20.01.11-101.01 Сдать 100 форму и расчет полсе сдачи декларации

    Верно

    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

    Айнура говорит:
    Убытки прошлого года будут минусоваться.

    Будут при расчете КПН за 2012 г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #62 Пт Ноя 11, 2011 10:40:05 Сообщить модератору   

    Спасибоо Если возникнут вопросы напишу. Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Пт Ноя 11, 2011 11:28:47 Сказали Спасибо❤   

    Айнура говорит:
    и расчет полсе сдачи декларации в апреле

    возможно не надо и этого....проще говоря - обязательства по сдаче авансовых расчетов по КПН на к-либо год возникают только если СГД года - который предшествовал предыдущему равен или больше 325000*МРП.
    НО - заметте, убыток тут и не при делах, надо смотреть именно совокупный годовой доход, с учетом корректировок

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #64 Пт Ноя 11, 2011 19:04:15 Сообщить модератору   

    СГД года - который предшествовал предыдущему это за 2010г верно? равен или больше 325000*МРП
    смотреть именно совокупный годовой доход, с учетом корректировок -это СГД по бух учету да? Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #65 Сб Ноя 12, 2011 14:53:55 Сообщить модератору   

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #66 Сб Ноя 12, 2011 15:34:34 Сообщить модератору   

    Айнура говорит:
    смотреть именно совокупный годовой доход, с учетом корректировок -это СГД по бух учету да?

    Нет не по БУ а по налоговому учету. Проще говоря, все доходы, отраженные в 100 форме минус корректировки или стр 100.00.029 декларации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #67 Вс Ноя 13, 2011 22:17:58 Сообщить модератору   

    У меня не будет корректировок, доход 100.00.027 и это же строка переносится в 100.00.029, минус расходы и получится 100.00.063 за 2011г доход.
    100.00.067 переношу убыток из предедущих налоговых периодов
    100.00.068 -убыток,
    а по БУ у меня убыток.
    Скажите плиииз так мне надо сдавать 101.02 и 101.01. Я первый раз сталкиваюсь с этим Rose Я заранее консултируюсь чтобы не пропустить отчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #68 Пн Ноя 14, 2011 10:06:24 Сообщить модератору   

    Айнура, возьмите вашу строку 100.00.029 по декларации, если вы не выходите за предел 325000 МРП, то сдавать не нужно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz