|  | 
	
	Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
		| Из ТМЗ в ОС |  
		|  | 
			
				
				| #1  Ср Фев 06, 2008 15:00:55 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите пожалуйста, как правильно в программе перекинуть актив с товаров на основные средства, приход был пару мес назад, НДС уже взят в зачет. Нужно делать списание товаров и приход ОС по новой или можно как-нить по другому? Заранее спасибо! 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #3  Ср Фев 06, 2008 15:56:55 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | С_в_е_т_л_а_н_а говорит: |  
	  | НДС уже взят в зачет |  он и не изменится, даже если сторнируете либо удалите проводку и занесете актив заново, сумма с/ф неизменна:
 -было Дт-1300 Кт-3310,
 Дт-1420 Кт-3310,
 -станет Дт-2410 Кт-3310,
 Дт-1420 Кт-3310.
 Ну если очень хочется усложность жизнь, бух.справку, операции вручную
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Фев 06, 2008 17:26:02 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| удалить проводку и занести актив как ОС той датой не могу, так как возникнет налог на имущество, а я его уплатила копеечка в копеечку.... поэтому и отнесла актив сначала якобы на товар а с февраля этого года хочу на ОС перенести. Вот и не знаю как, если просто бух справкой то поменяются просто счета, а мне нужно сам актив перенести, чтоб на него как положено амортизация начислялась. Думала мож в программе какая нибудь загогулина есть, чтобы напрямую из товара в ОС со всеми потрохами   значит скорей всего прийдётся
 1 списать товар (основание - перевод на ОС)
 2 приходовать в ФА (скорей всего без учета НДС, так как его уже показала в предыдущем квартале)
 или неверно?
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #6  Ср Фев 06, 2008 23:08:57 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Да обычно такие операции напрямую делают одной проводкой. 2410, ФА, Подразделение - 1330, Товар, Склад, 1 шт., Стоимость (без НДС). Главное правильно заполнить карточку ФА и дату ввода поставить на дату операции, тогда со следующего месяца будет начисляться износ.
 
 Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
 
 Делается это обычным актом списания товаров. В табличной части выберается Товар, ставится счет 2410 и выбираются субконто ФА и Подрвзделение.
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #7  Пт Фев 15, 2008 12:46:32 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| У меня торговая фирма и тоже сначало приходуют как товар, а через какое-то время (бывает и на следующий год) начинаем использовать сами и я переношу бухгалтерской справкой на осн.средства. 
 У меня возник вопрос , при расчете КПН, т.к. стоимость данного товара я уже взяла в зачет при поступлении товара ( Ф 100.12.003), то в зачет по поступившим осн.средствам (Ф 100.22.002) я их включать уже не должна ?
 
 Подскажите я права?
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  | 
			
				
				| #8  Пт Фев 15, 2008 15:36:22  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| не поняла про зачет? в зачет вы взяли НДС при оприходовании товара, при переводе товара в ОС, НДС роли не играет (за небольшим искл., н/р, легковой а/м). на вычеты вы этот товар тоже взять не могли, т.к. если не использовали, то этот товар сидит в остатках на конец прошлого года (прилож.12) и соответственно переносится на нач.этого года, вы искл. его, указывая стоимость товаров, переведенных в ОС, как не в целях предприним.деятельности и отражаете стоимость поступивших ФА в 22 приложении.
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		| 
			| Эхмея_ Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #9  Сб Фев 16, 2008 13:40:23 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Извиняюсь, я вычет назвала зачетом. Спасибо за ответ, действительно, если стоимость переносимых осн.ср. поставить в стороку 100.12.011 стоимость ТМЗ, работ, услуг использованных не в целях получения совокупного годового дохода, тогда все получается.
 
 
 |  |  
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  |  
		|  |  
		|  |  |