|  себестоимость импорта
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Вт Авг 29, 2006 12:35:22   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=81463#81463
 
 
Здравствуйте!
 
Такой вопрос: получилм товар по импорту. Доставляла его транспортная компания. На томажне к инвойсной стоимости таможенники прибавили стоимость перевозки , рассчитали все платежи пр. Но у меня нет еще от транспортной компании инвойса на их услуги. Они просто дали справку сколько стоила перевозка до границы РК (эта сумма и входила в таможенные расчеты) и по территории РК.
 
Относить ли мне сейчас стоимость этой перевозки на себестоимость товара или дождаться от них инвойса и потом пересчитывать с/ст товара?
 
С уважением,  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Вт Авг 29, 2006 12:37:48   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Лара говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Относить ли мне сейчас стоимость этой перевозки на себестоимость товара или дождаться от них инвойса и потом пересчитывать с/ст товара?  | 
	 
 
 
 
Лучше дождись получения всех документов, а потом уже определяй себестоимость.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Вт Авг 29, 2006 12:40:41   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Таможенники считают обычно стоимость перевозки тока до границы..
 
 А транс.комапния выствит вам до конечной цели....
 
 
 Относить на себестоимость нужно полную сумму оплаченную перевозчику... Так что для данной цели сумма высчитанная таможенниками ни к чему... Она нужна тока для определения таможенной стоимости... Для расчета пошлины и НДС...
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
 
 
Более того, мы например, заранее договариваемся с транспортниками какую сумму обозначить за перевозку груза... Дабы заранее посчитать таможенные платежи...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Вт Авг 29, 2006 13:39:42   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Спасибо!
 
Значит я дожидаюсь инвойса от перевозчика. Но тут есть один нюанс (который уже случился по другим дополнительным расходам). 
 
Как быть: себестоимость какая- то уже сложилась, к примеру 01.07., далее товар реализуется по цене 3000, его себестоимость равна 1000 тенге, а 25 июля контрагент выставляет счет фактуру на услуги по расходам, которые идут на с/ст товара, полученного 01.07. А в остатке к этому моменту уже остается 2 единицы товара. Получается, если я отнесу на с/ст расходы от 25.07, то с/ст оставшихся единиц непомерно возрастает, к прмеру, получается 4000 тенге. Т.е. с/ст оставшихся единиц больше цены реализации. И что делать?
 
С уважением,  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пт Сен 01, 2006 18:20:16   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Это по одному наименованию товара осталось две единицы, а по другому - дольше и нет гарантии, что это наименование продастся. ИЛи еще лучше- товар вообще весь продали, а появился счет за дополнительные расходы, относящиеся по-хорошему на себестоимость. Как быть? Кто работал с этим подскажите, пожалуйста!!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Сб Сен 02, 2006 03:57:50   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				На сколько я понимаю, Вы продали товар ниже себестоимости!?
 
В это Ваша проблема?
 
Если нет!
 
ТО... (если Вы не сдаете отчеты ежеквартально)
 
Пересчитайте заново себестоимость по выставленным с\ф., т.е., сделайте не проведенным реализацию и оприходуйте новые затраты.
 
Себестоимость 801, ровно спишется..  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пн Сен 04, 2006 09:16:15   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нет, продали выше с/ст, даже учитывая непроведенные затраты. Проблема в том, как я могу пересчитать даже реализацию, если реализация последняя последней единицы одного товара прошла15 июля, а 25 июля пришел счет на расходы?!. И товар данной партии импорта продался полностью не весь,а только некоторые единицы наименований. И нет уверенности, что до конца года продадутся все наименования.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пн Сен 04, 2006 11:12:43   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Если у Вас есть документы, точно подтверждающие, что транспортные расходы связаны с данной партией товара, все просто.
 
 
1. При принятии к учету таких затрат после продажи партии - Дт 801 счет.
 
2. При принятии таких затрат, когда часть партии продана - расчетный путем определяете, какая часть ТР приходится на остаток товара и дебетуете счета запасов, а разницу списываете на 801 счет. 
 
 
Нормальная ситуация, главное оформить расчеты.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Пт Дек 21, 2007 19:30:52   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Anonymous говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Дело в том, что до этого все время списывали на расходы, теперь я засомневалась. Будет ли это являться нарушением? | 
	 
 
 
 
 Если товар в текущем периоде был реализован, тады нет разницы...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |