|  Налоговое заявление на проведение зачета и возврата налогов, форма 332.01
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Чт Апр 14, 2022 09:08:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Пангея говорит: | 
	 
	
	  | 
	  У меня так было, ввела другой банк и ушло. | 
	 
 
банка другого нет  ,звонил опять в налоговую сказали еще раз попробовать была техническая ошибка  и она уже исправлена  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Вт Сен 12, 2023 22:12:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день всем! В форме 332.00 при заполнении через кабинет не дает отправить без заполнения раздела 1 (Излишне (ошибочно) уплаченные суммы налога) приложения к строке 7.
 
А как быть, если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС)... И не считает общую сумму в строке Всего пока не забьешь в раздел 1 хотя бы какое-то число.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Ср Сен 13, 2023 08:34:13  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ivan_krg говорит: | 
	 
	
	  | 
	  если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС) | 
	 
 
 
Здравствуйте, пока такого опыта нет, но хоть что-то напишу, чтобы тема не оставалась не отвеченной  , может потом кто и подтянется в тему из тех кто этот раздел заполняет. 
 
 
	  | ivan_krg говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А как быть | 
	 
 
 
Попробуйте сегодня еще раз заполнить, вчера кабинет с перебоями говорят работал, можно еще на бумажном носителе сдать, там наверное и подскажут сразу, правильно ли заполняете. Если получите правильный ответ, то потом поделитесь тут.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Ср Сен 13, 2023 09:53:22   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ivan_krg говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А как быть, если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС) | 
	 
 
 
Ещё необходимо уточнить, у вас условия возврата НДС выполнены или вы просто увидели переплату по НДС и решили вернуть? Это как грится что бы два раза не вставать.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Ср Сен 13, 2023 10:10:00   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедев говорит: | 
	 
	
	  | 
	  у вас условия возврата НДС выполнены или вы просто увидели переплату по НДС и решили вернуть? | 
	 
 
 
За 2-ой квартал обороты только экспорт (ставка 0%), покупка товара в РК с НДС. Поэтому и надо вернуть.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Ср Сен 13, 2023 10:11:21   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | NatalyaV говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Попробуйте сегодня еще раз заполнить, вчера кабинет с перебоями говорят работал | 
	 
 
 
Так и не дает заполнить без вышеупомянутой строки... придется на бумаге сдавать  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Ср Сен 13, 2023 10:20:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ivan_krg говорит: | 
	 
	
	  | 
	  За 2-ой квартал обороты только экспорт (ставка 0%), покупка товара в РК с НДС. Поэтому и надо вернуть | 
	 
 
 
Условия возврата НДСа читали?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Ср Сен 13, 2023 10:55:54  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ivan_krg говорит: | 
	 
	
	  
	  Добрый день всем! В форме 332.00 при заполнении через кабинет не дает отправить без заполнения раздела 1 (Излишне (ошибочно) уплаченные суммы налога) приложения к строке 7.
 
А как быть, если заполнить надо только раздел 2 (Превышение НДС)... И не считает общую сумму в строке Всего пока не забьешь в раздел 1 хотя бы какое-то число. | 
	 
 
 
Здравствуйте.
 
1. В Раздел Налоговое заявление  по стр.4 С "превышения налога на добавленную стоимость" ставите галочку. По стр.5 В "Возврат" ставите галочку.
 
2. В Раздел Информация о возврате по стр.7 указываете ваши банковские реквизиты, по стр.8 А вносите входящий номер декларации, в которой указали требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость, по стр.8 В дату приема данной декларации, указываете налоговый период за который предъявлена к возврату сумма превышения налога за добавленную стоимость.
 
3. На второй странице указываете ФИО директора, код органа государственных доходов.
 
4. Заполняете приложение 4 к заявлению, указываете Код бюджетной классификации 105101, указываете сумму налога к возврату по акту налоговой проверки. На второй странице указываете БИН органа государственных доходов, выбрав его из справочника.
 
5. Заполняете приложение 7 к заявлению, в разделе 1 "Уплаченная (взысканная) сумма"  указываете Код бюджетной классификации 105101, указываете сумму налога к возврату по акту налоговой проверки.
 
Отправляете.    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Ср Сен 13, 2023 13:02:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ирыч говорит: | 
	 
	
	  | 
	  указываете сумму налога к возврату по акту налоговой проверки | 
	 
 
 
Вот теперь кажется проясняется.
 
То есть заявление подается после проведения налоговой проверки?
 
Получается отобразили в декларации ф. 300 за 2-ой квартал требование о возврате, сумму и период (2 кв.).
 
Теперь ждем от налоговой уведомления о назначении проверки?
 
Затем после проверки подаем заявление?
 
Так?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Ср Сен 13, 2023 13:02:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ведмедев говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
	  | ivan_krg говорит: | 
	 
	
	  | 
	  За 2-ой квартал обороты только экспорт (ставка 0%), покупка товара в РК с НДС. Поэтому и надо вернуть | 
	 
 
 
Условия возврата НДСа читали? | 
	 
 
 
Статья 429 и 431? Что еще может быть?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Ср Сен 13, 2023 13:07:08   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ivan_krg говорит: | 
	 
	
	  | 
	  по акту налоговой проверки | 
	 
 
 
Самому нужно идти в ДГД (в нашем НУ сказали, что этим занимается областной департамент) или они электронно в кабинет пришлют уведомление о проверке (и в какие сроки должны прислать)?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Ср Сен 13, 2023 14:32:08   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ivan_krg говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Статья 429 | 
	 
 
 у вас соблюдается это условие?
 
 В целях настоящего пункта к постоянной реализации товаров, работ, услуг, облагаемых по нулевой ставке, относится реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, облагаемых по нулевой ставке, осуществляемых в течение трех последовательных налоговых периодов, не реже одного раза в каждом квартале. При этом постоянной реализацией признается такая реализация в каждом из указанных налоговых периодов.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Ср Сен 13, 2023 19:26:04   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | vbnz говорит: | 
	 
	
	  | 
	  у вас соблюдается это условие? | 
	 
 
 
Пункт 2 не соблюдается, применяем п. 3 (ту часть, что касается приобретенных товаров, которые затем экспортировали).
 
p.s.: был в областном ДГД, там готовят предписание на налоговую проверку, все остальные движения с заявлением после налоговой проверки...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Вт Сен 19, 2023 17:32:20  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ivan_krg говорит: | 
	 
	
	  
	  То есть заявление подается после проведения налоговой проверки?
 
Получается отобразили в декларации ф. 300 за 2-ой квартал требование о возврате, сумму и период (2 кв.).
 
Теперь ждем от налоговой уведомления о назначении проверки?
 
Затем после проверки подаем заявление?
 
Так? | 
	 
 
 
В ф.300.00 отражаете требование о возврате НДС, затем ждете предписание с налоговой о назначении тематической налоговой проверки, проверяющему специалисту предоставляете все копии документов по покупке и продаже (контракты, договора и приложения к ним, декларации на товары, накладные от поставщиков товаров и услуг, чеки, платежные поручения по оплате поставщикам товаров и услуг, ЭСФ полученные и отправленные), составляете реестры ЭСФ полученных и выданных, материальную ведомость, ОСВ по товарам. После получения акта налоговой проверки ждете когда налоговый специалист скажет подавать заявление на возврат НДС. 
 
Обязательно до подачи требования о возврате НДС, проверьте соблюдаются ли условия по постоянной реализации на экспорт (3 квартала подряд) и доля оборота по нулевой ставке в общем обороте не менее 70%.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |