Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как филиалу предприятия перечислять И...
    В чем разница отметить в форме 910 для ИП ведет бухучет или не ведет бухучет?
    КПН по филиалу
    Приказы по филиалу
    Ведение учета по филиалу в 1С 8.2.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Бухучет по филиалу из РФ     
    Reader
    Guest

      

    #1 Чт Ноя 15, 2018 11:51:58 Сообщить модератору   

    Добрый день!

    Уважаемы спецы, такая ситуация:
    ТОО резидент РК, открыл филиал на территории РФ. Филиал находящийся на территории РФ самостоятельно оплачивает налоги (налог на прибыль, ндс, налоги по заработной плате). Филиал отрпавляет нам в Казахстан денежные средства, получается это наша прибыль, то есть головного подразделения.

    Вопросы:
    1. какая будет проводка по приходу денежных средтв, если это наша прибыль, то она должна садиться на счет 5510?
    2. денежные средства которые приходят нам будут ли облагаться КПН за нерезидентом?
    3. как указывать данные в ФНО 100.00?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Чт Ноя 15, 2018 12:30:46 Сообщить модератору   

    Zhanara82 говорит:
    1. какая будет проводка по приходу денежных средтв, если это наша прибыль, то она должна садиться на счет 5510?
    2. денежные средства которые приходят нам будут ли облагаться КПН за нерезидентом?
    3. как указывать данные в ФНО 100.00?

    Предлагаю:
    1.Дт 1240- Кт 5510.
    Дт 1030-Кт 1240.
    Дт 3110-Кт 1240.
    2-3.Да,доходы полученные филиалом в РФ и облагаются по итогам года КПН (20%) в РК,а затем делается зачет по КПН,уплаченному в России,при наличии справки о суммах полученных доходов из источника в РФ и уплаченных налогов.(ф.100.00).
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Чт Ноя 15, 2018 13:18:31 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    2-3.Да,доходы полученные филиалом в РФ и облагаются по итогам года КПН (20%) в РК,а затем делается зачет по КПН,уплаченному в России,при наличии справки о суммах полученных доходов из источника в РФ и уплаченных налогов.(ф.100.00).


    Мы запросили справку оттуда по уплаченным налогам, их налоговый комитет нам отказали ссылаясь, что они не предоставляют инострнаным компаниям такие справки. Платежные поручения подойдут оплаты налога на прибыль?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Чт Ноя 15, 2018 13:31:10 Сообщить модератору   

    Zhanara82 говорит:
    их налоговый комитет нам отказали ссылаясь, что они не предоставляют инострнаным компаниям такие справки.

    Предлагаю:
    Сделать письменный запрос о представлении справки,при ответе, налоговый орган РФ обязан будет сделать ссылку на нормативные документы которые запрещают выдачу
    справки о суммах полученных доходов из источника в РФ и уплаченных налогов.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Чт Ноя 15, 2018 13:44:48 Сообщить модератору   

    еще такой вопрос:
    когда я буду включать в СГД сумму полученную от филиала например 540 000 000 тг, я ставлю в расход на точно такую же сумму уменьшение?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Чт Ноя 15, 2018 14:00:45 Сообщить модератору   

    Zhanara82 говорит:
    включать в СГД сумму полученную от филиала например 540 000 000 тг

    Верно,стр.100.00.026(2017).
    Zhanara82 говорит:
    я ставлю в расход

    Ф.100.00-Исчисленная сумма КПН(100.00.035) минус стр.100.00.036(в т.ч.зачет иностранного налога,согласно справки об уплаченных налогов в РФ (стр.100.00,036 I).
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Чт Ноя 15, 2018 14:09:42 Сообщить модератору   

    esiphi, спасибо Вам большое за помощь и разъяснение Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz