Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в учете полученную ЭСФ с разной датой зачета по НДС
    Как правильно отразить в учете деньг...
    Как отразить компенсацию, полученную от государства?
    Как отразить в ф.300.00 полученную международную перевозку от нерезидента РК?
    Как в 1С 7.7 правильно отразить с-ф полученную с отрицательным значением?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить в учете полученную ЭСФ и привязать ее к СФ в 1С     
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +131 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Апр 05, 2018 14:00:05   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=647090#647090

    Добрый день!
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
    Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.26.12)
    Лицензия 801047337

    Не получается подвязать полученную ЭСФ, загруженную с портала к СФ, созданной в 1С.
    Но не ото всех поставщиков, а только от некоторых, поэтому и смущает.

    Пример.
    Завожу поступление от поставщика, завожу от него СФ, выбираю "в электронном виде", далее дает нырнуть и выбрать ЭСФ (которую я предварительно выгрузила с портала).
    А вот по некоторым поставщикам при "нырянии" так сказать ЭСФ к выбору нет, пусто! Хотя она есть.
    Иду другим путем.
    Захожу в саму полученную ЭСФ.
    Ныряю сюда: Отражен в учете: Документ не отражен в учете. Выбрать. Ничего к выбору...
    Создавать нет необходимости, т.к. он создан же уже.

    И вот не пойму, в чем загвоздка. Почему у половины поставщиков этот процесс проходит легко и просто, а у другой половины СФ "не видят" друг друга. Пыталась выявить, в чем они похожи, но нет, там и услуги по транспортировке э/э, и канц.товары, и заправка картриджей.

    Я так понимаю, что это все необходимо подвязывать друг к другу, т.к. не за горами отчет по форме 300 за 1 квартал, где в реестрах полученных СФ надо будет указывать ТОЛЬКО полученные на бумажном носителе. И наверное это понадобиться, чтобы исключать электронные. Надеюсь Рейтинг нас порадует и поможет сделать это автоматически.

    Сможете помочь? Или я зря парюсь, ну, не подвязываются и не подвязываются себе...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Апр 05, 2018 14:28:11 Сказали Спасибо❤   

    Попробуйте зайти в ЭСФ и скопировать ее номер, после вставить этот номер в созданную вами с/фактуру, там разница всего-то бывает в нулях впереди номера, а с/фактура по этой причине не находится.
    Еще внимательно проверьте БИН поставщика и наименование, было что-то подобное с новым поставщиком, не могла выбрать, а потом нашла, что поставщика не указала или на другого завела.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +131 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Апр 05, 2018 14:56:46   

    anginaa, Вы правы! Вы абсолютно правы!
    Нашлось общее, что объединяло этих "неподдающихся"!
    У них у всех номер СФ к примеру 00000000130, то есть нули перед номером. А я разумеется вводила только цифры, без нулей впереди.
    Вопрос вроде как отпал, но я не могу успокоиться.
    И что теперь вводить обязательно эти нули?

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    В том смысле, для чего мы привязываем полученные ЭСФ? Есть в этом смысл?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Апр 05, 2018 15:00:11   

    Ну без нулей же у вас не получится привязать ЭСФ, можете не заводить с/фактуру, а терпеливо ждать, когда "прилетит" ЭСФ, а потом уже заводить, но это никакого терпения не хватит. Smile

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    Trish говорит:
    для чего мы привязываем полученные ЭСФ? Есть в этом смысл?

    Это вопрос к 1С никам, я вижу смысл получить ЭСФ, на основании СФ, на основании поступление, когда получаешь позиций 120, очень удобно(правда при условии, что все номенклатура тоже привязана).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Апр 05, 2018 15:58:34   

    anginaa говорит:
    терпеливо ждать, когда "прилетит" ЭСФ, а потом уже заводить

    так и делаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +131 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Апр 05, 2018 16:55:12   

    Я тоже так делаю. Получаю все доки. Завожу.
    Но от этого суть в нулях не меняется же.
    Или я что-то не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Апр 05, 2018 17:01:32 Сказали Спасибо❤   

    Trish говорит:
    Но от этого суть в нулях не меняется же.

    Или я что-то не так?

    вводим с/ф если держим их в руках, раз в неделю проверяю поступившие ЭСФ, и если есть дубликаты, то заменяю в программе. Проблем с этим в принципе вообще не было, скопировал номер с журнала вставил в с/ф и всё, жмакнул кнопку найти с/ф, выбрал нужную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Апр 05, 2018 17:51:47   

    Trish говорит:
    Но от этого суть в нулях не меняется же.

    Для вас не меняется, а для программы есть разница, она же программа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +131 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Апр 06, 2018 09:35:05   

    Trish говорит:
    Но от этого суть в нулях не меняется же.

    Я имела ввиду, что все равно же придется стучать по клавишам 0000000.
    Ведмедев предложил способ копировать/вставить.

    Но я вот все равно думаю, зачем нам обязательно их подвязывать, заботиться об этих нулях, в чем нам это помогает? Надеюсь, для формы 300 за 1 кв.2018г, отделять зерна от плевел: электронные от бумажных.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Апр 06, 2018 09:45:34   

    Trish говорит:
    Но я вот все равно думаю, зачем нам обязательно их подвязывать, заботиться об этих нулях, в чем нам это помогает?

    проблема в том, что по зачету НДС, приоритет имеет с/ф выписанная в электронном виде, мало ли какая ошибка может допуститься чисто механически, тоже самое касается сроков и дат выписки с/ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Коллега
    Спасибки: +131 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Апр 06, 2018 10:29:33   

    Тогда получается механизм заведения ЭСФ в учет такой:
    Загружается ЭСФ, на ее основании создать СФ, затем поступление?
    Или как правильно? Подскажите пожалуйста пошагово.

    Я делаю так:
    Поступление ТРУ, отложенное принятие НДС к зачету.
    Регистрация операций в целях НДС.
    Ввести СФ, номер, дату.
    Выбрать пометку "в электронном виде"
    Нырнуть и выбрать ЭСФ загруженную с сайта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Апр 06, 2018 10:47:26 Сказали Спасибо❤   

    Trish говорит:
    Я делаю так:
    Поступление ТРУ, отложенное принятие НДС к зачету.
    Регистрация операций в целях НДС.
    Ввести СФ, номер, дату.
    Выбрать пометку "в электронном виде"
    Нырнуть и выбрать ЭСФ загруженную с сайта.

    аналагична

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    1,2 пункты делаются сразу при получении накладной, АВР
    Остальное раз в недельку делаем выгрузку с/ф с портала ЭСФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Апр 06, 2018 22:58:25   

    Trish говорит:
    отложенное принятие НДС к зачету.
    Регистрация операций в целях НДС.

    Вот эту операцию не делаю в рамках одного квартала, а только когда есть переходящий из квартала в квартал НДС.
    И счет-фактуры не всегда привязываю, но не могу всем этого советовать, просто есть у нас один поставщик, выставляет ЭСФ в кг, а мы продаем в коробках, я сразу приходую в коробках, поэтому не привязываю, бывает у него же наименование товара перепутает, к ним как до смольного невозможно дозвониться, а если дозвонишься, будет только хуже, вместо одной две ЭСФ выставят или другую позицию поправят. Их товар пока не входит в перечень, поэтому пока не критично.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Вс Апр 08, 2018 13:14:31 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, хорошо нашла эту тему, у меня тоже проблемка по нескольким таким эсф,которые не подвязались,теперь исправлю. Но теперь следующий вопрос, вот мы все удачно подвязали, теперь у нас и на бумажном отдельно и в электронном ,а вы формировали 8 приложение ?
    -там абсолютно все отражаются , какой смысл был тогда их разбивать на 2 части , как-то не хочется ручками корректировать .
    И следующий вопрос , в строке 300.00.013 мы указываем всех или только на бумажном носителе? а в "итого" строчках с каким учетом (общие полные данные или опять же частичные по бумажным) ? Sorry

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вс Апр 08, 2018 21:45:26   

    Olgals, netema

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Апр 09, 2018 13:03:34   

    anginaa говорит:
    Вот эту операцию не делаю в рамках одного квартала, а только когда есть переходящий из квартала в квартал НДС.

    зря, я тоже так сначала делал, потом пришлось всё переделывать. Я так понял в приложение по приобретению за налоговый период с/ф не попадают если дата выписки отлична от налогового периода и если оборот по приобретению так же не в отчётном периоде, но это моё сугубо личное ИМХО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пн Апр 09, 2018 13:08:49 Сообщить модератору   

    anginaa говорит:
    Trish говорит:
    отложенное принятие НДС к зачету.
    Регистрация операций в целях НДС.

    есть у нас один поставщик, выставляет ЭСФ в кг, а мы продаем в коробках, я сразу приходую в коробках

    А это разрешено? Укомплектовку товара не делаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Апр 09, 2018 13:19:24   

    LannaLi, я же написала, что не могу этого советовать, но делаю так, потому что нет времени заниматься укомплектовкой, да и лично мне все эти лишние обороты товара туда-сюда, только запутывают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Ср Июн 27, 2018 09:56:45 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    1-Зарегестрировалась на портале ЕСФ, загрузила ЭСФ в 1С базу, не могу привязать к поступлению, пишет что есть , откуда не возьмись создается сама еще одна СФ, я её удаляю, и все равно создаётся
    2-и еще мы не плательщики НДС, а ЭСФ с НДС сажается, не могу поставить Без НДС
    Помогите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Ср Июн 27, 2018 10:12:29 Сообщить модератору   

    Когда делаете поступление.счет фактуру не формируйте.
    Открываете ЭСФ. там просят ввести документ отражения в учете.соглашаетесь.
    Документ-основание выбираете свое поступление. Затем нажимаете на кнопку "перезаполнить по документу-основанию" и все.проводите этот счф и в эсф показывается каким документом подтвержден

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Ср Июн 27, 2018 11:01:57 Сообщить модератору   

    пишет "Поле "Договор контрагента" не может быть изменено.
    что делать?
    а как быть
    bagira говорит:
    еще мы не плательщики НДС, а ЭСФ с НДС сажается, не могу поставить Без НДС


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Ср Июн 27, 2018 13:11:05 Сообщить модератору   

    bagira говорит:
    пишет "Поле "Договор контрагента" не может быть изменено.
    что делать?
    а как быть

    в самой эсф сделать редактирование.проверить чтобы договора с поступлением совпадали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Ср Июн 27, 2018 15:13:57 Сообщить модератору   

    Никитенко Е.В. говорит:
    в самой эсф сделать редактирование.проверить чтобы договора с поступлением совпадали

    не помогло

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Июн 27, 2018 16:05:56   

    Попробуйте удалить ЭСФ и заново загрузить, потом
    Никитенко Е.В. говорит:
    в самой эсф сделать редактирование.проверить чтобы договора с поступлением совпадали

    сохранить или что там сейчас, после этого привязать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #25 Ср Июн 27, 2018 16:53:51 Сообщить модератору   

    anginaa, получилось!
    а как убрать НДС? мы не плательщики

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Июн 27, 2018 17:22:47   

    Вообще-то у вас в поступлении на вкладке цены и валюта должно быть или без галочки "учитывать НДС" или галочка НДС включать в стоимость, или же все вместе, на основании поступления должна быть сформирована сфактура(1С-ная) и её вы привязываете к ЭСФ. Как-то так. Я сейчас с НДС работаю, а так точно по памяти не помню, и посмотреть негде, ЭСФ у меня сейчас в 1Ске нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #27 Ср Июн 27, 2018 17:39:55 Сообщить модератору   

    пыталось, но выходит вот такое сообщение :
    Поле "Сумма документа" не может быть изменено.
    Поле "Учитывать НДС" не может быть изменено.
    Колонка "Сумма НДС" в строке 1 табличной части "Товары" не может быть изменена.
    Колонка "Сумма НДС" в строке 2 табличной части "Товары" не может быть изменена.
    Колонка "Сумма НДС" в строке 3 табличной части "Товары" не может быть изменена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Июн 27, 2018 17:43:59   

    Вы не ЭСФ меняйте, а попробуйте поступление без НДС, на основании СФ без НДС и ЭСФ с НДС привязать, общая сумма должна равняться в них.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #29 Чт Июн 28, 2018 10:38:32 Сообщить модератору   

    anginaa, у меня поступления все без НДС т.к мы не плательщики,
    НДС выделяется в журнале регистрации счетов фактур полученных

    Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:

    в ОСВ НДС не выделяется, меня беспокоит что в журнале регистрации он выделяется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Июн 28, 2018 11:04:51   

    Зачем вы его ведете, если вы не НДС-ники?

    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

    По идее, в журнал попадают не ЭСФ, а сф, сформированные на основании поступления. Но честно говоря, у меня когда было без НДС, я в этот журнал и не заглядывала, чтобы проверить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #31 Чт Июн 28, 2018 11:58:12 Сообщить модератору   

    anginaa говорит:
    Зачем вы его ведете, если вы не НДС-ники?

    программа ведет

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    anginaa, Подскажите как правильней будет:
    1-ЭСФ а потом поступление
    или 2-поступление и потом эсф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Июн 28, 2018 12:14:23   

    https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/pro-vypisku-esf-posredstvom-eksporta-i-importa-xml-faylov-v-1s-bukhgalteriya-8-dlya-kazakhstana/
    в самом низу "Получение ЭСФ"

    bagira говорит:
    1-ЭСФ а потом поступление
    или 2-поступление и потом эсф?

    можно и так и эдак, как вышло, но вы не пишете про Счет-фактуру на основании поступления - она промежуточная между ЭСФ и поступлением, вы её завели, что там у вас по НДС с галочками?
    Главное перед привязыванием в ЭСФ поставить договор, как в поступлении, а то потом запаритесь чистить, они сцепляются намертво и не хотят удаляться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #33 Чт Июн 28, 2018 15:54:02 Сообщить модератору   

    anginaa говорит:
    но вы не пишете про Счет-фактуру на основании поступления

    не поняла вопроса? туплю.... простите.... объясните плиз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Июн 28, 2018 15:59:55   

    Цитата:
    Отражение данных в учете выполняется следующим образом:
    Либо создается новый документ Счет-фактура (полученный) на основании ЭСФ.
    Либо выбирается существующий (ранее созданный) документ Счет-фактура (полученный). При этом данные существующего счета-фактуры обновляются в соответствии с данными ЭСФ. После выполнения всех описанных действий в конфигурации создаются документы Электронный счет-фактура (полученный) и документ Счет-фактура (полученный).

    Вы пишете только про ЭСФ и поступление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #35 Пт Июн 29, 2018 17:26:42 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Более или менее разобралась, и пришла к выводу, вернее не могу решить как правильней будет.
    1 вариант- сажаю поступление, создаю СЧФ полученную, затем гружу ЭСФ и при нажатии отражение в учете выбираю СЧФ полученную, то в этом случае в Журнале регистрации счет-фактур полученных НДС НЕ выделяется
    2 вариант - сажаю поступление, затем гружу ЭСФ, создаю СЧФ полученную, то в этом случае в Журнале регистрации счет-фактур полученных НДС выделяется
    Уважаемые профи подскажите какой вариант правильней будет? имейте ввиду я не плательщик НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #36 Пн Июл 02, 2018 11:44:14 Сообщить модератору   

    anginaa, Добрый день!
    Можно узнать ваше мнение и профессиональное суждение по посту №35?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Июл 02, 2018 12:13:59   

    bagira, правильнее 1 вариант, но если у вас в поступлении около 50 строк, я считаю это издевательствам над глазами и временем бухгалтера, и в конце концов "мы для ЭСФ или ЭСФ для нас?" я бы выбрала 3 вариант, грузите ЭСФ, на его основании сф, на его основании поступление, предварительно установив в эсф договор.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эхмея
    Коллега
    Спасибки: +32 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пн Июл 02, 2018 14:01:41   

    Мы, первый вариант используем для услуг.
    А третий вариант (предложенный anginaa, ) для прихода товара. В третьем варианте, сразу создаем источники происхождения и они автоматом попадают в накладную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #39 Пн Июл 02, 2018 15:16:41 Сообщить модератору   

    anginaa говорит:
    установив в эсф договор.

    можно по поподробней? как это пальчиками сделать?
    Эхмея говорит:

    В третьем варианте, сразу создаем источники происхождения

    подскажите как это сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эхмея
    Коллега
    Спасибки: +32 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Июл 02, 2018 16:39:52   

    bagira говорит:
    подскажите как это сделать?


    Заходите в загруженную ЭСФ- в разделе "G Товары" - в ячейке "Товар" выбираете наименование из справочника Номенклатура (если товар новый, то можно создать его нажав на кнопку"Товары", которая находится под "Кодом валюты") - Там же есть кнопка "Источники происхождения" , если её нажать, то программа сама автоматически создаст источник происхождения. Источник происхождения необходимо заполнять , если товар пришёл с Признаком происхождения -1,2,3 или 4, на 5 можно не создавать. - Далее, Отражение в учете-Создать СФ- В СФ выбираете договор- Записать - Ввести на основании - Приходную накладную- Если вы не плательщики НДС, заходите Цены и валюта, убираете галочку Учитывать НДС- Ок-Ок- Ок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Июл 02, 2018 21:52:03   

    bagira говорит:
    можно по поподробней? как это пальчиками сделать?

    зеленый карандашик, разрешаете, заходите в договор, ставите какой надо. Либо в правом верхнем углу "Еще"- редактировать документ и далее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Июл 02, 2018 22:19:04   

    Эхмея говорит:
    Далее, Отражение в учете-Создать СФ- В СФ выбираете договор- Записать - Ввести на основании - Приходную накладную- Если вы не плательщики НДС, заходите Цены и валюта, убираете галочку Учитывать НДС- Ок-Ок- Ок.

    Очень интересный третий вариант .
    А как быть, если ЭСФ приходит через 2 дня , а то и через 4 дня после отгрузки товара поставщиком. ?
    Пока придет ЭСФ , мы уже продали товар.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эхмея
    Коллега
    Спасибки: +32 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Ср Июл 04, 2018 14:13:17   

    angel051054 говорит:
    А как быть, если ЭСФ приходит через 2 дня , а то и через 4 дня после отгрузки товара поставщиком. ?
    Пока придет ЭСФ , мы уже продали товар.


    Конечно, тогда приходиться сначала ставить приход, а после получения ЭСФ , ручками заносить Источники происхождения, при этом и в Приход и в Реализацию. При больших объёмах - это проблематично.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пн Дек 17, 2018 13:41:12   

    angel051054 говорит:
    Очень интересный третий вариант .


    Пользуюсь, но в отдельных случаях, если НДС к зачету приходится на квартал в котором он будет принят .
    Здесь в 3 варианте работает сч 1421 по дате оборота , а не по дате выписки ЭСФ.

    Счет 1422 не участвует в 3 варианте.
    Поэтому удобно, но в пределах учетного квартала.
    Например, если оборот июнь, а ЭСФ июль - переходящий в другой квартал , то здесь нельзя пользоваться 3-тим вариантом.

    Добавлено спустя 39 минут 45 секунд:

    В связи с этим я делаю третий вариант
    Эхмея говорит:
    Заходите в загруженную ЭСФ- в разделе "G Товары" - в ячейке "Товар" выбираете наименование из справочника Номенклатура (если товар новый, то можно создать его нажав на кнопку"Товары", которая находится под "Кодом валюты") - Там же есть кнопка "Источники происхождения" , если её нажать, то программа сама автоматически создаст источник происхождения. Источник происхождения необходимо заполнять , если товар пришёл с Признаком происхождения -1,2,3 или 4, на 5 можно не создавать. - Далее, Отражение в учете-Создать СФ- В СФ выбираете договор- Записать - ....- Ок-Ок- Ок.

    потом
    anginaa говорит:
    в поступлении на вкладке цены и валюта должно быть

    - галочка Учитывать НДС
    - галочка сумма вкл НДС
    - галочка Отложить принятие НДС к зачету
    Затем на основании СФ полученного
    Эхмея говорит:
    Ввести на основании - Приходную накладную- Если вы не плательщики НДС, заходите Цены и валюта, убираете галочку Учитывать НДС- Ок-Ок- Ок.

    Будет проводка :
    Дт 1422 Кт 3310
    А затем на основании Поступления ТМЗ Ввести на основании документ : "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС "
    Будет проводка :
    ДТ 1421 Кт 1422
    все с датами и обортами будет как надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #45 Вт Янв 08, 2019 14:10:33 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС

    Здравствуйте, а какой датой делать данную операцию? Например оборот 31.12., а эсф выписана 08.01.2019 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Янв 08, 2019 20:54:21   

    Салтанат, датой выписки ЭСФ 08.01.2019
    https://pro1c.kz/articles/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-nds/pro-otnesenie-nds-v-zachet-v-konfiguratsii-s-2017-goda/#header_104
    кстати, если ЭСФ по электроэнергии или по тепловой энергии, я бы не стала делать данную операцию, зачетный НДС же должен пойти в 2018 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #47 Ср Янв 09, 2019 13:30:20 Сообщить модератору   

    anginaa говорит:
    зачетный НДС же должен пойти в 2018 год.

    даже если ЭСФ январем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1668 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Янв 09, 2019 14:02:30 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат, если касается
    anginaa говорит:
    если ЭСФ по электроэнергии или по тепловой энергии

    то да, но это уже мое мнение, мне так легче 300 форму собирать, эти с/ф войдут в журнал счетов-фактур за квартал, а вы делайте, так как вы делаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #49 Ср Янв 09, 2019 14:47:26 Сообщить модератору   

    anginaa спасибо!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz