|  Как в 1С 8.2 начислить взносы на ОСМС по договорам ГПХ?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Чт Авг 03, 2017 02:38:02   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Взносы физических лиц, с которыми заключен договор ГПХ
 
 Взносы физических лиц по договорам ГПХ исчисляет и перечисляет налоговый агент – лицо, заключившее такой договор. Зарегистрировать доход физического лица по договору можно при помощи документа Регистрация прочих доходов в целях налогообложения с видом операции Доходы контрагентов. Документ доступен в разделе Зарплата – Налогообложение. В документе указывается вид дохода и, в зависимости от настроек налогообложения, заполняются данные по учету взносов на ОСМС.
 
В документе можно вручную скорректировать необходимость исчисления взносов на ОСМС с доходов физ. лиц.  Расчет взносов по доходам физ. лиц по договорам ГПХ выполняется документом Расчет удержаний сотрудников организаций на закладке Взносы ОСМС. 
 
 
[/b]  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Чт Авг 03, 2017 09:22:13   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Арина, не получается почему то. В документе 
 
	  | Арина говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Расчет удержаний сотрудников организаций | 
	 
 
 дает выбрать только сотрудников, физлица по ГПХ не в списке сотрудников.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Чт Авг 03, 2017 09:36:49  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				да тоже не получается по договорам ГПХ -Расчет удержаний сотрудников организаций а договора заключены с НЕ Сотрудниками
 
 
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
 
 
инструкция  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Чт Авг 03, 2017 13:33:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				У меня получилось провести расчет ИПН и взносов ОСМС по контрагентам, если в документе Расчет удержаний сотрудников организаций сначала сделать Автозаполнение списком сотрудников, а затем Рассчитать. И получилось, хотя  не понятно. Может все-таки есть другой алгоритм?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Чт Авг 03, 2017 14:24:40   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				У меня суммы ИПН и ОСМС  по договору ГПХ в Расчете регламентированной з/пл есть, а в оборотке эти суммы не отражаются  по сч 3120 и 3213, а сч 3310 без удержаний
 
 
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
 
 
Или я что-то не так делаю или это недоработка программы. Когда расчет по дог ГПХ проводился через док "Расчет налогов при поступл активов и услуг", проводки формировались сразу Дт3310 Кт3120, 3150. Не формируется автоматом док для перечисления взносов ОСМС по дог ГПХ. Может у кого-то получилось?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Чт Авг 03, 2017 15:29:31   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Извиняюсь. Док "для перечисления взносов ОСМС " формируется автоматом. Надо поставить признак "по прочим лицам". Не внимательно читала инструкцию. А вот с проводками все-таки  загвоздка.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Чт Авг 03, 2017 18:03:53   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ещё один нюанс. У меня программа считает ИПН по дог ГПХ так: доход 5000, ИПН 378, ОСМС 1223. К получению вообще не понятно, т.к. проводок нет. Получается, 5000-ОСМС1223=3777. С этой суммы ИПН 378. Разве это правильно? Изменения в НК РК по вычетам  ИПН были?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Пт Авг 04, 2017 11:53:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Эххх... Я то прорвалась черех все по договору ГПХ, но теперь "затык" на платежке, счет и банк не печатается.... ФИО и дата рождения в реестре - тоже пустота...Эххх  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пт Авг 04, 2017 13:52:03   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | anna_ira говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Такая же ерунда. Самим добавлять? А как же свифт? | 
	 
 
 
может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Пт Авг 04, 2017 14:51:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				тэкс... новым релизом Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.24.10)
 
ФИО появилось.... реквизитов таки нет, сказали ждать
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
 
 
 
	  | Ведмедев говорит: | 
	 
	
	  | 
	  может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день. | 
	 
 
 
и совсем получается не глупость сказал    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Пн Авг 07, 2017 15:16:39   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день!
 
Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе?
 
Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов
 
 ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает 
 
подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Вт Авг 08, 2017 09:00:34  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | bagira говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе?  | 
	 
 
да получилось
 
 
	  | bagira говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов  | 
	 
 
 все сделано шиворот на выворот
 
 
	  | bagira говорит: | 
	 
	
	  | 
	  ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает  | 
	 
 
 все работает
 
 
	  | bagira говорит: | 
	 
	
	  | 
	  подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС? | 
	 
 
попробую
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
 
 
1--
 
	  | bagira говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов  | 
	 
 
 ставьте на удаление
 
2--Меню сверху выбираем ЗАРПЛАТА затем НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ дальше открываем журнал Регистрация доходов в целях налогообложения
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
 
 
в Регистрация доходов в целях налогообложения создаем нов док Регистрация доходов в целях налогообложения ,в этом документе в левом верхнем углу выбираем -доходы контрагентов.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
 
 
чуть ниже кнопка заполнить , заполняем все договора ГПХ в одном документе.
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
 
 
сосмс
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
 
 
не удалось отправить изображение  док Регистрация доходов в целях налогообложения ,смотрим инструкцию екоторую выкладывал пост 13 раздел дог ГПХ
 
 
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
 
 
3-дальше делаем расчет налогов в журнале там  где считаем соц налог только создаем отдельный документ для дог ГПХ и  обязательно заполняем вкладку -подразделение- даже если это совсем другое подразделение иначе не считает,так сделали разработчики,нажимаем автозаполнение как в зарплате ,расчитать ,появятся суммы налоговов ИПН и ОСМС на отдельных закладках.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
 
 
4- создаем док отображение зарплаты в меню отображение зарплаты ,появятся все цифры в оборотках а также в отчете ф200  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Вт Авг 08, 2017 11:30:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Расскажу, как я  делала. Поступление ТМЗ и услуг (7210  3310) дог ГПХ.  Док Регистрация доходов в целях налогообложения. Проводок нет.
 
За июль начислена з/пл сотрудникам. Расчет регламентированной з/пл. Во вкладках есть суммы отч ОСМС по сотр, ИПН сотр и по дог ГПХ, взнос ОСМС по дог ГПХ. 
 
Отражение в регл учете по дог ГПХ нет, по сотр есть.
 
После сообщения Банер, удалила в реглам з/пл во вкладках ИПН и взнос ОСМС суммы по дог ГПХ. Создала нов док отображение зарплаты, автозаполнение, рассчитать. Все заполнилось и появились проводки 3397 3120 и 3397 3212.  Теперь не понятно, почему 3397 а не 3310? Теперь в Поступлении ТМЗ и услуг менять сч 3310 на 3397? Кто как сделал?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Вт Авг 08, 2017 11:37:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				3212, Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование --у меня по дог ГПХ
 
3213, Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование -по зарплате сотрудников
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
 
 
3120, Индивидуальный подоходный налог-все вместе,зарплата + дог гпх  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Вт Авг 08, 2017 11:48:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				anna_ira, так понимаю 
 
1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком
 
2. Я вообще не использовала счет 3310 по ГПХ с физ лицами, все таки эти "покупки" не входят в отчет по НДС.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#20  Вт Авг 08, 2017 12:26:45   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Мара говорит: | 
	 
	
	  | 
	  1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком | 
	 
 
 
Сейчас убрала поступление. В оборотке по сч 3397 обяз  не отображается, только удержания по дог ГПХ.[/u][/i][/b][/url][/list][/list][/code]
 
 
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
 
 
Поняла. Сейчас расчеты по дог ГПХ все через начисление з/пл, раньше принцип расчета налогов и отраж дохода по ГПХ был другой. Добавила в документе способ отражения в бухучете с проводками 7210 3397 Теперь доход контрика отразился.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Вт Авг 08, 2017 15:16:13   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Мара говорит: | 
	 
	
	  | 
	  1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком  | 
	 
 
 
все верно... с утра задолбала программиста почему идут двойные суммы!?
 
удалила документ поступление.
 
1-Теперь все начинается с документа 
 
	  | bagira говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Регистрация прочих доходов | 
	 
 
 
2- затем документ расчет удержаний
 
3-документ отражения зп.
 
Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Вт Авг 08, 2017 15:30:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Мара говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Решила, что для физиков по ГПХ их доход - не оборот по реализации. | 
	 
 
 
для продавцов да, а вот для покупателей это оборот по приобретению.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#26  Вт Авг 08, 2017 19:54:27   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами? Сорри - уход от темы....
 
 
  
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
 
 
Не все расходы по реализации или просто предпринимательские расходы имеют отношение к НДС, что то так думаю.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#27  Ср Авг 09, 2017 09:04:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Мара говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами? | 
	 
 
 
Марина, дык энто же не я даже, это фискалы всё
 
 
	  | Правила составления ФНО 300.00 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  5)	в строке 300.00.015указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость, а также сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым  налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без налога на добавленную стоимость;  | 
	 
 
 
 
А так да уход от темы.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Ср Авг 09, 2017 09:11:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | bagira говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился. | 
	 
 
мы живем в такое время что никто никому не должен  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#29  Ср Авг 09, 2017 16:26:27   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день,
 
 
Наконец определилась с последовательностью действий в 1С 8.2 по договорам ГПХ:
 
 
1. Поступление ТМЗ и услуг, изменить счет 3310 на 3397. Документ даст проводки например 7211/3397 сумма напр. 134 343 тг.
 
 
2. На основании поступления ТМЗ и услуг формируем Регистрация прочих доходов в целях налогообложения. В документе проверить наличие галочек во вкладках "Учитывать ВОСМС" и "Облагается целиком". Проводок не дает.
 
 
3. Заработная плата - Расчет удержаний сотрудников организации - взносы ОСМС. Автозаполнение - рассчитать. Проводок не дает.
 
 
4. ЗП - Бухгалтерский учет ЗП - Отражение ЗП в регламентированном учете. Как писали выше, выбрать любое подразделение (хоть и неверное) и автозаполнить. 
 
Проводки 3397/3120 - 12 763 тг
 
3397/ 3212  - 6 717 тг
 
 
И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники.
 
 
Проверяем 134 343 тг *5% = 6 718 тг - ВОСМС
 
ИПН - (134 343 - 6 718)* 10% = 12 763 тг  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#30  Ср Авг 09, 2017 18:44:02   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мар, не верно. Смотрите сообщение 22.  Там bagira, расписала последовательность действий. Но это если вы обновили 1С еще раз (обновление от 04.08.17г).  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#32  Ср Авг 09, 2017 18:50:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Мар говорит: | 
	 
	
	  | 
	  И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники.  | 
	 
 
. Не верно. Это сторонние физ лица.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
 
 
Да, этот док сейчас после последнего обновления дает проводки.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#33  Чт Авг 10, 2017 14:23:11   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А у меня в док Отражение з/п в регл учете формируются такие проводки:
 
7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п
 
3350-3120 ИПН
 
3350-3212 ВОСМС.
 
Почему начисления по договору ГПХ проходят через сч 3350, должен ведь через сч 3360. Может где-то нужно настроить 1с? Обновлено все до последнего релиза.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
 
 
И через какой док теперь производить выплату по договорам ГПХ? Также через РКО с видом операции Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#35  Пт Авг 11, 2017 14:53:53   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Смотрите сообщение № 31. Сейчас по договорам ГПХ другой принцип расчета. В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств".  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#36  Пт Авг 11, 2017 18:19:17   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Делаю все так, как в посте № 22, но счет все равно 3350...
 
1)Сначала делаю Регистрацию доходов -Доходы контрагентов-выбираю контрагента и договор-Вид расчета Прочие доходы, облагаемые у ист-ИПН и ВОСМС галки.
 
2)Расчет удержаний-Автозаполнение-Рассчитать
 
3)Отражение з/п в регл учете-автозаполнение
 
и проставляются счета 7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п 
 
3350-3120 ИПН 
 
3350-3212 ВОСМС.
 
Ну где проверить???  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#37  Пт Авг 11, 2017 21:23:04  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				надо возможно посмотреть "отражение в бух учете", когда вы делаете регистрацию доходов
 
 
Добавлено спустя 26 минут 34 секунды:
 
 
Ведмедев, а как тему выелить в другую и отдельную? есть соображения по ГПХ и НДС  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#38  Сб Авг 12, 2017 00:08:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Жму спасибку, Мара!!! Действительно, весь вопрос был именно в графе "отражение в бух учете". создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#39  Пн Авг 21, 2017 12:19:35   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | anna_ira говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств". | 
	 
 
 
При безналичной оплате перепробовала все возможные варианты, но почему то в налоговом регистре по ИПН и соцналогу, оплату не видит, указано, как задолженность. Как решили эту заковыку?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#40  Пн Авг 21, 2017 13:18:38  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				При безналичной оплате  в платежном поручении нужно выбрать вид операции "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами", тогда в налоговом регистре оплата отражается.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#41  Вт Авг 22, 2017 16:38:21   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
 
я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#42  Вт Авг 22, 2017 18:32:22   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				вроде цитировала, а не так получилось.
 
	  | Olechka говорит: | 
	 
	
	  | 
	  создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке! | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#43  Ср Авг 23, 2017 01:24:49   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#44  Ср Авг 23, 2017 08:48:27   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				При поведении док-та Регистрация проч.доходов в целях налогообложения.Доходы контрагентов пишет: "Запись неверна.Значение поля физ.лицо не может быть пустым (Регистр накопления: ООСМС сведения о доходах, номер строки1". Где находится этот регистр накопления? Я так понимаю, что у нас не заполнены сведения о ставках взносов ОСМС.
 
 
Добавлено спустя 56 минут 46 секунд:
 
 
Нашла ошибку  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#45  Ср Авг 23, 2017 10:03:48   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Olechka говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема? | 
	 
 
 
все отразила. Это происходит когда делаю расчет рег. ЗП, там и выходит потом счет 3397.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#46  Ср Авг 23, 2017 13:50:23  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Даночка говорит: | 
	 
	
	  
	  создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке!
 
я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397? | 
	 
 
 
 
К сожалению в текущем релизе программы нельзя вести учет договорников ГПХ на произвольном счете. Только 3397. Вроде как обещают доработать этот момент в последующих обновлениях  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#49  Вт Сен 05, 2017 16:53:10   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#50  Вт Сен 05, 2017 17:08:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Никитенко Е.В. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО. | 
	 
 
 
Так ВОСМС не считает.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |