Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке ф 300.00 за 2012 г. от...
    Должна ли сумма начисленного ИПН совп...
    Форма 220.00 за 2012 год теперь не содержит сверки?
    Как отразить в БУ Договор о переводе долга?
    Как в 1С 8.2 отразить корректировку долга по штрафу?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить акт сверки со списанной суммой долга за 2012 год     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вт Сен 22, 2015 09:37:33 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, в акте сверки от поставщика услуг написано:Корректировка долга по дебету на сумму 30 тг. Подскажите, что это значит, как мне поступить дальше, как отразить это в 1с, какие доп. отчеты сдавать по Ф100? Очень прошу помочь т.к. это 2012 год(((( Впервые с таким сталкиваюсь даже не знаю, что делать....

    Добавлено спустя 48 секунд:

    ТОО, ОУР, НДС

    Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:

    Так же подскажите пожалуйста, что сделать с СФ(с ндс) которые не внесли себе в базу в 2009 году..... т.е по нашим данным у поставщика услуг перед нами задолженность... а по акту сверки все закрыто документами(которые не известно по какой причине не были внесены в 1С). Вопрос в том, что несет за собой данная беспечность ......

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Вт Сен 22, 2015 10:14:30 Сообщить модератору   

    Татя говорит:
    это 2012 год

    Татя говорит:
    которые не внесли себе в базу в 2009 году
    .
    Предлагаю:
    Корректировать ч/з сч.5520 в 2015 г.без внесение изменения в 2009,2012 г.зачет НДС не отражать.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Вт Сен 22, 2015 10:40:20 Сообщить модератору   

    esiphi Извините я наверное запутанно написала, за 12 год это первый случай в котором задолженность в 30 тг. компания поставщика перекинула нас на другое ТОО, а вот эти 30 тг окорректировали, значит ли это, что мне за 2015 год по форме 100 надо отразить эти самые 30 тенге как доход фирмы?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вт Сен 22, 2015 10:48:43 Сообщить модератору   

    Татя говорит:
    значит ли это, что мне за 2015 год по форме 100 надо отразить эти самые 30 тенге как доход фирмы?
    .
    В данной ситуации
    Татя говорит:
    компания поставщика перекинула нас на другое ТОО,

    долг не корректируется ч/з сч.5520 и не отражается в ф.100.00 за 2012 г.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Вт Сен 22, 2015 10:57:46 Сообщить модератору   

    Татя,
    они списали вам этот долг в 30 тг? или передали в
    Татя говорит:
    другое ТОО


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Вт Сен 22, 2015 11:25:01 Сообщить модератору   

    Подняла прошлые года и выяснила, что они списали т.к по акту сверки другого ТОО нет начального остатка этих самых 30 тг. Убьюсь ап стену

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вт Сен 22, 2015 11:29:54 Сообщить модератору   

    Татя,
    эта единственная сумма? т.е. 30 тг.... ну очень уж небольшая, чтобы из-за нее так переживать... если вас это так тревожит, то сдайте допик на 30 тг или же не торопитесь, если проверяете этот период, может еще что обнаружится, тогда сделаете допик в совокупности.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вт Сен 22, 2015 11:50:30 Сообщить модератору   

    нет, к сожалению это не единственная сумма..... я бы не хотела корректировать прошлые года, могу ли я после проведения в базе процедур корректировки, поставить как прочий доход эти 30 тг.
    А сумму которую из второго случая на 27500тг (за 2009год). Не вбивая СФ поставить как расходы (и пойдут ли они для вычета ИПН)? Вы извините, что я так коряво изъясняюсь ..... я впервые с таким столкнулась... пока не могу поймать суть вопроса ...... У меня как выясняется еще много таких событий(((( Embarassed

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Вт Сен 22, 2015 11:58:42 Сообщить модератору   

    Татя говорит:
    А сумму которую из второго случая на 27500тг (за 2009год). Не вбивая СФ поставить как расходы (и пойдут ли они для вычета ИПН)?

    КПН? когда? в 2009? или сейчас?
    сделайте так
    esiphi говорит:
    Корректировать ч/з сч.5520 в 2015 г.без внесение изменения в 2009, зачет НДС не отражать.


    Татя говорит:
    могу ли я после проведения в базе процедур корректировки, поставить как прочий доход эти 30 тг.

    думаю, да

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Чт Апр 28, 2016 11:27:25 Сообщить модератору   

    Добрый день
    У ТОО "А" имеется задолженность перед ТОО "В". ТОО "В" работает по предоплате с ТОО "С". ТОО "С" это дочерняя фирма ТОО "А". ТОО "А" прислало письмо о том, что в связи с прекращением договора ТОО "А" с ТОО "В" просят сумму задолженности перечислить ТОО "С". Согласно данному письмо можно сделать корректировку долга или обязательно составлять соглашение о взаимозачете?

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #11 Вт Май 03, 2016 15:10:24   

    Гульзира А говорит:
    ОО "В" работает по предоплате с ТОО "С"

    кто из них Покупатель?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Вт Май 03, 2016 17:24:20 Сообщить модератору   

    vbnz говорит:
    кто из них Покупатель?

    ТОО "В" покупатель

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Ср Июн 29, 2016 15:04:48 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    ТОО на ОУР. Заключили договор с СМС-центром по рассылке сообщений на номера АО Kcell. Оплатили авансовым платежом на р/счет СМС-центра.
    Теперь нам предоставили счет-фактуру от АО Kcell на сумму рассылок, счет на оплату от СМС-центра на ту же сумму и акт сверки от СМС-центра, где на сумму по сч-ф АО Kcell проведена корректировка долга.
    Бухгалтер СМС-центра объяснила это тем, что данную сумму они не берут себе на доход и сразу перечисляют АО Kcell, и что нам нужно так же дальше оплачивать СМС-центру, поступление будет от АО Kcell и так же у себя проводить корректировку долга.
    Насколько это правильно? Можно ли так делать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz