| Ф.101.02 сдана с "нулями", но у ТОО в 2009 г. будет КПН по декларации. Сдавать ли доп.форму 101.02 до 20 декабря? и когда оплатить? | 
	
		|  | 
			
				
				| #51  Вс Дек 20, 2009 19:44:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| А как быть с КоАПом.......с превышением суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей.....если авансовых платежей 0, тогда превышение идет 100%......будут штрафовать! или нет? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #52  Вс Дек 20, 2009 19:49:35 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Гулжан говорит: |  
	  | А как быть с КоАПом.......с превышением суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей.....если авансовых платежей 0, тогда превышение идет 100%......будут штрафовать! или нет? |  
 Нет, если начислений не было согл.141 ст. НК РК, т.е. расчеты 101.01 и 101.02 не сдавались.
 Да, если начисления были нулевые, т.е. сдавались 101.01 и/или 101.02 пустографками.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Елена1983 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #53  Пн Дек 21, 2009 11:51:04 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| а вот у меня ситуация следующая. Предыдущий бухгалтер сдал 101,01 очередную за 2009 г. с начислением небольшим КПН до 20 января 2009 г., затем через два дня сдал дополнительный расчет с этими же цифрами, но с минусом, при чем по уведомлению. Что за уведомление не могу найти. Получается что он перекрыл начисленные суммы и обнулил КПН. Мне все-таки нужно было сдавать корректировочный расчет? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Елена1983 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #56  Ср Дек 23, 2009 10:30:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| Заполняю форму 101.02, так как сдавала нулевку в начале года, знаю что поздно, но лучше поздно чем никогда. Подскажите пожалуйста в каком разделе я должна заполнить строки, к разделу "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса" я неподхожу т.к. в 2008 году был доход. А вот как заполнить раздел "Расчет по пункту 6 статьи 141 Налогового кодекса" никак не могу сообразить. В прошлом году КПН был 46 910 тенге. В этом году предполагаемая сумма КПН в районе 1 230 000 тенге. Кому не сложно, подскажите пожалуйста как правильно заполнить на цифрах. Заранее благодарна за ответ. Да и еще какой штраф мне грозит за несвоевременно сданный отчет (просрочка получается 3 дня). 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #57  Ср Дек 23, 2009 10:34:04 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Lera говорит: |  
	  | А вот как заполнить раздел "Расчет по пункту 6 статьи 141 Налогового кодекса" |  Вы должны заполнить строки 101.02.004 и 101.02.007 и поставить одинаковую сумму, не делить на 9. Получается, что ваши 1230000 и будет в этих строках
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #60  Ср Дек 23, 2009 11:10:18 |  |  
				| 
 |  
			
				| Lera Нет, это последний декабрьский дополнительный расчет поэтому действует другая схема
 
 
	  | Nemo говорит: |  
	  | Вы должны заполнить строки 101.02.004 и 101.02.007 и поставить одинаковую сумму, не делить на 9 |  
 
 
	  | Lera говорит: |  
	  | 3/4 от этой суммы |  Это при подаче основного расчета после сдачи год.декларации по КПН.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #62  Ср Дек 23, 2009 11:12:45 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Айнука говорит: |  
	  | так это получается у нее основная, которую надо было сдать еще в апреле |  это так? Lera
 думается, что нет
 
 
	  | Lera говорит: |  
	  | Заполняю форму 101.02, так как сдавала нулевку в начале года |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #65  Ср Дек 23, 2009 11:14:20 |  |  
				| 
 |  
			
				| Девочки, спасибо всем большое. 
 Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
 
 Я сдала в начале года  и 101.01 и 101.02, обе нулевки.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #66  Пт Янв 01, 2010 22:16:58 |  |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите пожалуйста, сдали 101.01 в январе с нулями, а после сдачи декларации 101.02 очередную не сдавали, теперь у нас появился доход и 20 декабря сдать допик не получилось, т.к не было очередной, поставили статус очередная, а сумму указали в строке 101.02.004 и 007, ту которую нужно было оплатить только в декабре. Теперь отчеты разнеслись и эта сумма села с апреля по декабрь, т.е. намного больше в 8 раз, теперь неуплата налога и пеня. Что можно сделать в этой ситуации? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| markovna Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #69  Сб Янв 09, 2010 20:17:40 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Olessya говорит: |  
	  | Подскажите пожалуйста, сдали 101.01 в январе с нулями, а после сдачи декларации 101.02 очередную не сдавали, теперь у нас появился доход и 20 декабря сдать допик не получилось, т.к не было очередной, поставили статус очередная, а сумму указали в строке 101.02.004 и 007, ту которую нужно было оплатить только в декабре. Теперь отчеты разнеслись и эта сумма села с апреля по декабрь, т.е. намного больше в 8 раз, теперь неуплата налога и пеня. Что можно сделать в этой ситуации? |  
 У нас такая же проблема, баланс нас ввел в заблуждение. По советам баланса мы отразили 101.02.004 и 007 одну и ту же сумму и она в место 1 раза разнеслась 9 раз. теперь не знаем как поступить ведь с минусом не сдаётся доп. А у нас недоимка и пеня огромная образовалась. Кто нибудь нашёл выход из положения?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #70  Сб Янв 09, 2010 20:32:24 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Olessya говорит: |  
	  | Эти же отчеты не корректируются с минусами. В этом-то и проблема |  
 Не пойму, почему нельзя с минусом сдать дополнительную, ведь эта форма предусматривает дополнительную сдачу расчета на уменьшение
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Ezhik в тумане Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #71  Сб Янв 09, 2010 21:01:17 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Olessya говорит: |  
	  | Эти же отчеты не корректируются с минусами. В этом-то и проблема |  почему это не корректируются?
 в этом вопросе соглашусь с СветланаЛ
 "Правила составления налоговой отчетности (расчета) суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период до сдачи декларации, и налоговой отчетности  (расчета) суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации  (Формы 101.01 – 101.02)" говорят, что:
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | 4.	В настоящих Правилах применяются арифметические знаки: «+» - плюс; «–» - минус; «х» - умножение; «/» - деление; «=» - равно. 5.	Отрицательные значения сумм обозначаются знаком « – » в первой левой ячейке соответствующей строки.
 |  вы можете откорректировать строчки ф. 101,02 дополнительной формой, сдайте на минус, чтобы в декабре на лицевой вам "села" правильная сумма.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #72  Сб Янв 09, 2010 21:16:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| вы можете откорректировать строчки ф. 101,02 дополнительной формой, сдайте на минус, чтобы в декабре на лицевой вам "села" правильная сумма.[/quote]. Эти отчеты корректируются только до 20 декабря, я попробовала сдать в январе с минусами, которые отразила в тех же строках, где и начисляли, т.е. в 4 и 7, и статус отчета пишет нет суммы к разноске. Была в налоговой говорят пишите письма, желательно в городскую, потом в районную. Я написала только в районную, но чувствую, что деньги все равно снимут с расчетного счета. А формы 100.00 не принимают на бумаге, а в КН ее еще нет. Так что похоже на то, что выхода нет, сами инспекторы даже не знают, что им теперь делать. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #73  Вт Июн 14, 2011 17:39:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день мне осталось не понятно только одно, если мы сдали 101.01 на сумму 180 000 за 2010г. и несдали 101.02, и по итогом 2010 года мы получили убыток, должны ли мы были все ровна сдать 101.02. пустой до 20.04.2010г.. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #74  Вт Мар 31, 2015 11:12:52 |  |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! ИП ОУР, авансовые платежи не платим. Сегодня сдали нулевую форму 220 в силу неуспеваемости. Теперь есть ли сроки по-кот. надо сдать допку с цифрами и уплатить налог? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |