| Как правильно оформить командировку при наличии командировочного удостоверения? | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Ср Мар 18, 2015 13:36:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| Уважаемые форумчане, подскажите как правильно оформить командировку, если у меня в наличии приказ, командировочное удостоверение и счета фактуры на питание? Могу ли я в этой ситуации исчислить суточные 6 МРП? 
 Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
 
 Причем счет-фактуры общие, допустим март месяц - компания 31 марта выставляет общую счет фактуру по всем расходам за питание.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Ср Мар 18, 2015 13:55:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| А причем здесь счета-фактуры за питание? Питание отдельно не оплачивается. Вы выплачиваете суточные, и никаких подтверждающих документов, куда они были израсходованы, не требуется. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Ср Мар 18, 2015 14:01:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| Дело в том, что за питание в компании оплачивается именно по счетам-фактурам, поэтому у меня и возник вопрос как правильно отразить это в учете С ув. 
 Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
 
 И еще питание оплачивается по безналичному расчету.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Мар 18, 2015 14:35:18 |  |  
				| 
 |  
			
				| Но эти расходы не имеют отношения к командировочным расходам работников в том смысле, в каком это определено в ст.101 НК. 
 
 
	  | ANGEL22 говорит: |  
	  | а питание в компании оплачивается именно по счетам-фактурам |  Но это вы оплачиваете не работникам, какой-то фирме или ИП.
 
 
 
	  | ANGEL22 говорит: |  
	  | как правильно отразить это в учете |  Посмотрите эту тему http://balans.kz/viewtopic.php?t=45412
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Ср Мар 18, 2015 14:54:07 |  |  
				| 
 |  
			
				| Что то я запуталась, в той теме идет речь о каждодневном питании работников, в моем случае выдается счет-фактура именно за тот месяц, в котором работники были в командировке. Я понимаю, что не было бы счет фактуры, я бы просто исчислила суточные. Как поступить в моем случае, куда отнести счет фактуру. С ув. 
 Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
 
 Если я правильно понимаю, то я должна взять сумму счет-фактуры с НДС разделить на количество работников, находящихся в командировке и включить получившуюся сумму в доход, для обложения налогами. А конкретно по командировке исчислить суточные на основании приказа и командировочного удостоверения? С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Ср Мар 18, 2015 15:04:02  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | ANGEL22 говорит: |  
	  | Если я правильно понимаю, то я должна взять сумму счет-фактуры с НДС разделить на количество работников, находящихся в командировке и включить получившуюся сумму в доход, для обложения налогами. А конкретно по командировке исчислить суточные на основании приказа и командировочного удостоверения? С ув. |  совершенно верно.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Ср Мар 18, 2015 15:24:34 |  |  
				| 
 |  
			
				| Спасибки всем отправила, даже не представляла, что все так сложно. Дело в том, что это все по 2014 году и своевременно этого не сделала. Можно ли внести исправления по включению данных счетов фактур в налогооблаемый доход работников в 2015 году? или прийдется доначислять с вытекающей пеней? 
 Добавлено спустя 17 секунд:
 
 
   
 Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
 
 Хм, прочитала всю тему до конца по ссылке Риты, а если я просто напросто удержу эту сумму из заработной платы. В этом случае не нужно ведь будет облагать налогами, начислять и брать в зачет НДС?
 
 Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
 
 А также получается эта счет фактура не пойдет на вычеты.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Мар 18, 2015 16:14:52 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | ANGEL22 говорит: |  
	  | Хм, прочитала всю тему до конца по ссылке Риты, а если я просто напросто удержу эту сумму из заработной платы. В этом случае не нужно ведь будет облагать налогами, начислять и брать в зачет НДС? |  можно, если работники и руководство не против)))
 
 
 
	  | ANGEL22 говорит: |  
	  | А также получается эта счет фактура не пойдет на вычеты. |  вы ее просто не на 7210 отправите, а на 3350 - естественно это будут не ваши расходы, а доходы работников
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Ср Мар 18, 2015 16:43:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| добрый день! У нас похожая ситуация. Для сотрудников находящихся в командировке приобретаем талоны на обед (завод находится за пределами города и нет возможности обедать в каком либо другом месте). Талоны приходиться приобретать на организацию, т.к. с физ.лицами  (по талонам) они работать не хотят. Было принято решении и издан приказ, что суточные составляют 9000 тенге в сутки с учетом обеда. Приобретаем талоны, работники расписываются за количество талонов которое они получили. НДС в зачет не берем. Данную сумму относим на сч.1251 ( согласно списка). Сотрудник получает суточные за минусом суммы обеда.  Теперь задумалась - так можно? Сомнения одолевают. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Чт Мар 19, 2015 10:56:46 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | arina8085 говорит: |  
	  | Данную сумму относим на сч.1251 ( согласно списка). Сотрудник получает суточные за минусом суммы обеда.  Теперь задумалась - так можно? Сомнения одолевают. |  Думаю что можно, нужно заявление от сотрудника , с просьбой удерживать обеды из суточных.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |