Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    почему не идет доход от реализации в ...
    могут ли отличаться банк.реквизиты в эсф и поступление денег от покупателя?
    Нужна ли доверенность от покупателя п...
    Поступление денежных средств в кассу от учредителя
    Поступление платежей от покупателя в долларах США, конвертация валюты
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как показать поступление денег в кассу от покупателя, не показывая реализации товара?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вт Фев 24, 2015 17:19:12 Сообщить модератору   

    Доброго времени суток. ИП на обслуживание (прод.магазин). Оприходование товара делаю на основании счет-фактур, РКО. Поступление денег в кассу надо делать на основании чеков которые мне предоставляют. Начинаю забивать суммы по чекам, оборотка выдает кред зад-ть. Реализацию товара я не могу сделать, т.к там (в магазине) не отмечают что продали. Как быть в таком случае?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Вт Фев 24, 2015 17:49:47 Сообщить модератору   

    Краткосрочные авансы полученные сч3510

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пн Мар 09, 2015 20:22:58 Сообщить модератору   

    И как в этом случае будет начисляться НДС?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пн Мар 09, 2015 23:08:25 Сообщить модератору   

    Если только сделать как предоплата ПКО, но чек все равно надо выбить а счет фактуру выписать можно следующим кварталом или когда это необходимо.

    Добавлено спустя 52 секунды:

    А НДС будет начисляться тогда когда вы выпишите счет фактуру

         Цитата полностью   §Печать темы
    xolms
    Коллега
    Спасибки: +300

      

    #5 Пн Мар 09, 2015 23:12:19   

    Наталья*, у Ирина89, ИП(прод.магазин). Вы ей какую счет-фактуру предлагаете?

    Добавлено спустя 35 секунд:

    Ирина89, вы восстанавливаете учет по кассовым показателям?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Вт Мар 10, 2015 08:37:48 Сообщить модератору   

    Ирина89 говорит:
    Начинаю забивать суммы по чекам, оборотка выдает кред зад-ть. Реализацию товара я не могу сделать, т.к там (в магазине) не отмечают что продали. Как быть в таком случае?

    Ирина89 говорит:
    И как в этом случае будет начисляться НДС?

    НДС начисляется при оформлении реализации.
    А почему в магазине не отмечают что продали?
    А как хозяин ведет учет? Однозначно он плюс- минус реализацию хотя бы в тетрадочку записывает. Спросите у хозяина.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вт Мар 10, 2015 09:57:19 Сообщить модератору   

    Вообще ИП товары в денежном выражении навешивают на продавцов№ По концу смены и определяют сколько принял ,сколько сдал денег и разница реализация.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вт Мар 10, 2015 15:21:00 Сообщить модератору   

    tanya01 говорит:
    А как хозяин ведет учет? Однозначно он плюс- минус реализацию хотя бы в тетрадочку записывает. Спросите у хозяина.
    Как хозяин ведет учет не знаю. Для меня это тоже конечно дико, что нигде не фиксируется что продали за день. Мне предоставляют только счета-фактуры покупки и чек закрытия смены, ВСЁ. Сам хозяин мало что в бухгалтерии понимает, а с бывшим бухгалтером никакой связи. Весь бухгалтерский учет велся в 1С 7.7, скинули только базу. Перекинуть с 7 версии на 8 удалось только остатки и справочники.Так и осталось загадкой как там что велось.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Вт Мар 10, 2015 16:11:04 Сообщить модератору   

    Ирина89 говорит:
    Реализацию товара я не могу сделать, т.к там (в магазине) не отмечают что продали. Как быть в таком случае?

    Ирина89 вам в любом случае нужно делать реализацию товаров. Даже если вы все суммы посадите на счет 3510 Краткосрочные авансы полученные, получится покупатели вам все время делают предоплату, а вы им при этом ничего не продаете.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вт Мар 10, 2015 16:15:35 Сообщить модератору   

    neznayka говорит:
    Ирина89 вам в любом случае нужно делать реализацию товаров. Даже если вы все суммы посадите на счет 3510 Краткосрочные авансы полученные, получится покупатели вам все время делают предоплату, а вы им при этом ничего не продаете.

    Как мне делать реализацию, если я не знаю что продали и в каком кол-ве. Тем более у него 3 магазина.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Вт Мар 10, 2015 16:20:57 Сообщить модератору   

    если приход весь в основном от физ.лиц у магазина тогда как вариант пусть
    tanya01 говорит:
    реализацию хотя бы в тетрадочку записывает.

    либо раз в месяц (или в неделю) делают пересчет товара в магазине, а вы на основании прихода и остатков хоть приблизительно сможете сделать накладные на реализацию.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Пт Мар 27, 2015 15:35:03 Сообщить модератору   

    Как мне у этого товарища делать 300 форму, не знаю. Зачетный НДС есть, а начисленный откуда брать, если он работает с частными лицами, а в декларации, как правило, указывается ИИН. Он давно не платит НДС, т.к. у него превышение суммы миллионы. Я могу конечно так же сдеалть как и делалось, но только опасаюсь, что возникнут проблемы с налоговой. Подскажите, как мне быть....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Пт Мар 27, 2015 15:38:18 Сообщить модератору   

    Ирина89 говорит:
    а начисленный откуда брать, если он работает с частными лицами,

    В смысле? Если ИП плательщик НДС - то ЛЮБАЯ его реализация облагается НДС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Пт Мар 27, 2015 15:40:32 Сообщить модератору   

    ну это понятно что облагается. объясните пожалуйста, как получить НДС начисленный, если предоставляются только чеки сменные и всё

    Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:

    Ирина89 говорит:
    Он давно не платит НДС, т.к. у него превышение суммы миллионы.

    Прошу прощения, не так выразилась. Не пойму как раньше сдавали так что у них превышение суммы

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Пт Мар 27, 2015 15:59:28 Сообщить модератору   

    Ирина89 говорит:
    как получить НДС начисленный, если предоставляются только чеки сменные и всё

    Чеки ведь вы за деньги выдаете, а деньги вам не авансом платят, вы товар продаете. А раз продали товар - значит есть и НДС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Пт Мар 27, 2015 16:07:49 Сообщить модератору   

    сколько видела, продавцы в тетрадях пишут что продали сколько и по чем, а тут как провести реализацию, ума не приложу.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Пт Мар 27, 2015 16:23:30 Сообщить модератору   

    Ирина89 говорит:
    сколько видела, продавцы в тетрадях пишут что продали сколько и по чем, а тут как провести реализацию, ума не приложу.

    Я бы на Вашем месте сделала так:
    Сделала ОСВ по счету 1310 и дала хозяину разобраться что и сколько у него есть на складе.
    после инвентаризации, выяснив кучу товара которого нет - продан, я бы заставила хозяина написать цену реализации каждого наименования. затем по суммам реализации за день и количеству товара сделала реализации на суммы чеков и пусть в один день продавали только хлеб, а весь второй день - только консервы, зато ко дню инвентаризации можно будет выправить весь склад.
    И пусть это долго и нудно, но вы уже месяц эту проблему решаете и так и не сдвинулись, а это - метод.
    А хозяина посадите разбираться рядом с вами, чтобы он понял, чего он наизобретал в итоге.

    Добавлено спустя 35 минут 5 секунд:

    tanya01 говорит:
    1310

    упс, конечно я про 1330 Very Happy

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Пт Мар 27, 2015 18:35:32 Сообщить модератору   

    Какая хозяину разница если продавцы отчитываются только за деньги по смене ? "с вы сюда не пристроите

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz