| Изменения в 2015 году касаемо НДС при ввозе товара из стран Таможенного союза. | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пт Дек 19, 2014 16:29:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| Изменения в 2015 году касаемо НДС при ввозе товара из стран Таможенного союза. Надо ли будет платить НДС при ввозе товаров из стран таможенного союза? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Пт Дек 19, 2014 18:11:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Лайм говорит: |  
	  | Надо ли будет платить НДС при ввозе товаров из стран таможенного союза? |  Да.
 
 
 
	  | п.4 ст.72 Договора о создании ЕАЭС говорит: |  
	  | 4. При импорте товаров на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-члена, на территорию которого импортируются товары, если иное не установлено законодательством этого государства-члена в части товаров, подлежащих маркировке акцизными марками (учетно-контрольными марками, знаками). |  Более подробно изменения по НДС с 01.01.2015 года см. в ст.72 данного договора.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Чт Дек 25, 2014 17:55:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| а если физическое лицо завезет транспортное средство с территории России, значит теперь НДС при ввозе оплачиваться не будет? Я так поняла. Если это транспортное средство завозится не в целях предпринимательской деятельности. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Вт Окт 13, 2015 16:41:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| В сентябре 2015 г мы  заказали в России сертификаты ТС на полученные автомобильные запчасти из Китая. Договор,сч-фактура,акт выполненных работ  имеется. Подскажите пожалуйста
 1.Надо сдать ф. 320 и 328 до 20.09.15 электронно?
 2.Какой будет код ТН ВЭД на сам бланк сертификата для отражения в заявлении ф.328? Всю номенклатуру перерыла нашла более похожее 4911990000 Прочая печатная продукция. Что то я услуг по сертификации не  нашла в ТН ВЭД
 3.За сертификат мы еще и НДС  должны платить  на код 105115? Если у нас счет фактуры на 108 000 рублей,а мы оплатили по курсу Нацбанка 3,57 или 385560 тн,то и НДС  надо  считать с этой  суммы и он  составит 46267 тенге?
 
 Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
 
 ТОО торгует автомобильными запчастями
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Вт Окт 13, 2015 16:47:25 |  |  
				| 
 |  
			
				| В Вашем случае, это оказание услуг нерезидентом и формы 328 и 320 не сдаются. 
 Возникает КПН и НДС за нерезидента.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Ср Окт 14, 2015 12:53:32  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Я тут мимо проходил говорит: |  
	  | А если сдаются 320 и 328, то КПН и НДС отпадает получается? |  
 Я тут мимо проходил, если честно не поняла вопроса.
 
 Т.к. форма 328 предназначена для ввоза товаров, а у @Светланк@, услуги, то считаю, что в ее случае данные формы не сдаются.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Ср Окт 14, 2015 15:16:52 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Serikbayeva R. говорит: |  
	  | Т.к. форма 328 предназначена для ввоза товаров, а у @Светланк@, услуги, то считаю, что в ее случае данные формы не сдаются. |  Теперь ясно.Жму вам спасибку
 Так я совсем никакой отчет налоговую в данном случае не сдаю?
 У меня  договор о возмездном оказании услуг
 
 Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
 
 НДС мне выставили россияне по своей сч фактуре-правда на ней нет печати,печать только  акте выполненных работ.Это у них такой порядок ?
 
 
 
	  | Serikbayeva R. говорит: |  
	  | Возникает КПН и НДС за нерезидента. |  Мне что опять НДС еще платить второй раз?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Ср Окт 14, 2015 15:43:23  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | @Светланк@ говорит: |  
	  | НДС мне выставили россияне по своей сч фактуре-правда на ней нет печати,печать только  акте выполненных работ.Это у них такой порядок ? |  Да в сч/ф они печать не ставят
 101.04 сдаете в любом случае, даже если КПН не платите
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Ср Окт 14, 2015 15:52:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| @Светланк@, почитайте вот эту тему http://mail.urist.kz/topic51563.html 
 Там считают, что услуги по сертификации оказываются не на территории РК и КПН и НДС за нерезидента не возникает.
 
 Что у вас прописано в договоре? Где и как проходит сертификация?
 
 Меня просто смущает то, что оборудование находится в РК (пп.2 п.2 ст.276-5 НК РК), вы ведь его в РФ на экспертизу не вывозили.
 
 Когда мы проводили сертификацию нашего оборудование к нам приезжали специалисты со своим оборудованием, что-то измеряли, что-то проверяли и т.д.
 
 Давайте послушаем мнение других бухгалтеров.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Ср Окт 14, 2015 17:03:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Serikbayeva R. говорит: |  
	  | Меня просто смущает то, что оборудование находится в РК (пп.2 п.2 ст.276-5 НК РК), вы ведь его в РФ на экспертизу не вывозили. |  да,мы ничего в Россию не отправляли на экспертизу ,только скан копии договора с Китаем и инвойсы и фото сертифицируемой продукции.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |