Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    В каком налоговом отчете надо показат...
    Сальдо задолженности по ФЛ в налоговом регистре по ИПН
    Почему в налоговом регистре по ИПН и ...
    В налоговом регистре к стр.100.00.030...
    В каком налоговом регистре отразить с...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В налоговом регистре по ИПН и СН суммы по договору ГПХ стоят как не выплаченные     
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Окт 14, 2014 16:52:01   

    Добрый вечер! начислили по договору ГПХ через документ поступление ТМЗ и услуг, выдали по кассе расходным ордером. Формирую налоговый регистр по ИПН и СН там данная сумма стоит как не выплаченная, подскажите что надо сделать что б закрыть сумму, так как эта задолженность отражается в ф 200 .01.003

    Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:

    1 С 8.2 базовая рег №30000703549

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Окт 14, 2014 17:09:22 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    сумма стоит как не выплаченная, подскажите что надо сделать что б закрыть сумму

    На основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" сформируйте документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг»

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Окт 15, 2014 09:18:27   

    agemet говорит:
    На основании документа "Поступление ТМЗ и услуг" сформируйте документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг»

    все сформированно, налоги удержаны, суммы выплачены, а вот в регистре стоят как задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Окт 15, 2014 09:23:20 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    все сформированно, налоги удержаны, суммы выплачены, а вот в регистре стоят как задолженность

    Так если задолженность стоит, то вы не начисление проверяйте, а оплату.

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    У вас подвязаны платежные документы? Авансовый отчет? или выписка банка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Окт 15, 2014 09:35:08   

    выдано по кассе расходным ордером

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Окт 15, 2014 09:37:26 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    выдано по кассе расходным ордером

    В оборотке цифры схлопнулись?

    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    К слову, а как вы умудрились выдать из кассы деньги "человеку с улицы" Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Окт 15, 2014 09:50:06 Сообщить модератору   

    tanya01, почему же человек с улицы? Он же по
    larka говорит:
    договору ГПХ

    Значит все ок. Человек оказал услуги, получил за оказанные услуги оплату

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Окт 15, 2014 09:53:46   

    в оборотке все закрыто по расходному были проводки 3310-1010, а вот в 200 попадает как задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Окт 15, 2014 09:54:04 Сообщить модератору   

    Жакашева Анара говорит:
    Человек оказал услуги, получил за оказанные услуги оплату

    Обычно, согласно Кассовой дисциплины, деньги из кассы могут получать только уполномоченные на то , сотрудники компании.
    Расчет с "посторонними компаниями и людьми" может производиться только через сотрудников компании т.е. выдача денег в подотчет и составление Авансового отчета.

    Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

    larka говорит:
    а вот в 200 попадает как задолженность

    Задолженность по выплате или по налогу?
    Дата получения услуги совпадает с датой оплаты?
    Ну почему все нужно клещами тянуть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Окт 15, 2014 10:03:48   

    задолженность по выплате, начисленные услуги и выплата проведены в одном месяце

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Окт 15, 2014 10:08:21 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    задолженность по выплате, начисленные услуги и выплата проведены в одном месяце

    Вы часто проводите договора ГПХ?
    По всем проводка
    larka говорит:
    3310-1010

    Не сидит оплата только по одному договору ГПХ? Остальные сели нормально?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Окт 15, 2014 10:10:05   

    было 4 договора по всем задолженность в регистре, в оборотке задолженности нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Окт 15, 2014 10:13:51 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    было 4 договора по всем задолженность в регистре, в оборотке задолженности нет

    Попробуйте в одном договоре проводку 3310 - 1251... к примеру моя база не знает проводки 3310-1010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Окт 15, 2014 10:16:13 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! В РКО вид операции выбран какой? Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"- тогда все должно сесть нормально в регистре. с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Окт 15, 2014 10:16:20 Сообщить модератору   

    и да какой документ проведен раньше оплата или услуга? не было ли хоть на минуту по 3310 "красного" сальдо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Окт 15, 2014 10:16:31 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! В РКО вид операции выбран какой? Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"- тогда все должно сесть нормально в регистре. с ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Окт 15, 2014 10:19:24   

    DEA говорит:
    "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"-

    так и есть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Окт 15, 2014 10:24:30 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    так и есть

    Откройте вид операции и посмотрите в какой строке 200 формы он отражается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Окт 15, 2014 10:26:30   

    tanya01 говорит:
    Откройте вид операции

    это как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Окт 15, 2014 10:33:55 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    это как?

    упс, это только при начислении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Окт 15, 2014 10:34:08   

    подняла все документы, по договору ГПХ сумма авиа билета удерживается, на эту сумму я меньше выдала, вот эта сумма и зависла

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Окт 15, 2014 10:40:37 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    по договору ГПХ сумма авиа билета удерживается,

    не поняла? вы с авиакомпанией договор ГПХ заключали? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Окт 15, 2014 10:41:36   

    наверное надо было все выдать по расходному, а за авиа билеты принять приходником. Но поезд уже ушел этих людей я не найду как теперь быть?

    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

    larka говорит:
    вы с авиакомпанией договор ГПХ заключали?

    нет с физ лицами, просто им билеты мы оплачивали когда отправляли в другой город

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Окт 15, 2014 10:57:14 Сообщить модератору   

    larka !Проверьте записи в регистре накопления "Взаиморасчеты организаций с контрагентами физлицами"-сначала запись с " + "по док.«Расчет налогов при поступлении активов и услуг», затем с "-" - по док РКО, период взаиморасчетов , в регистре "Выплаченные доходы сотрудникам организаций по налоговому учету". Попробуйте последовательно перепровести документы. Если все записи в регистрах есть и период один - то налоговый регитр формируется корректно.с ув

    Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:

    Не прочитала сообщение №21. У вас получается начислено доходов больше(учитывая авиабилеты), а выплачено меньше? Если авиабилеты показать как доходы в натуральной форме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Вт Ноя 11, 2014 21:00:59 Сообщить модератору   

    Это в РКО сверху "операция" и из списка выбрать "Расчет по доходу от разовых выплат"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вс Ноя 16, 2014 20:46:47 Сообщить модератору   

    Добрый день, у меня такая ситуация в сентябре месяце поступают услуги от физ.лиц по договорам ГПХ,
    ИПН по доходам физ.лиц резидентов начисляю через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг",
    ИПН по доходам физ.лиц нерезидентов ручной операцией.
    Выплата производится через авансовые отчеты.
    Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник.
    Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные.
    Ранее выплаты физ.лицам по договорам ГПХ делали через РКО. Тогда все в регистре отражалось верно.
    Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Ноя 17, 2014 01:08:40 Сообщить модератору   

    Если используется не РКО, а перечисляется на карту банка, то какой вид операции использовать, чтобы отражалась сумма в налоговом регистре по ИПН и СН по договору ГПХ как выплаченная?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вс Фев 15, 2015 22:17:19 Сообщить модератору   

    Добрый день, у меня такая ситуация в сентябре месяце поступают услуги от физ.лиц по договорам ГПХ,
    ИПН по доходам физ.лиц резидентов начисляю через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг",
    ИПН по доходам физ.лиц нерезидентов ручной операцией.
    Выплата производится через авансовые отчеты.
    Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник.
    Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные.
    Ранее выплаты физ.лицам по договорам ГПХ делали через РКО. Тогда все в регистре отражалось верно.
    Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр.
    1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Казахстана (базовая) регистр.номер 801047819

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Фев 16, 2015 18:36:38 Сказали Спасибо❤   

    lady_lee говорит:
    1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Казахстана (базовая) регистр.номер 801047819

    Только не базовая, а проф.
    lady_lee говорит:
    Выплата производится через авансовые отчеты.
    Корреспонденция Дт. 3397 ФИО физ.лица Кт. 1251 Наш сотрудник.
    Данные суммы выплат не отражаются в регистре налогового учета по ИПН и социальному налогу как выплаченные.

    И не будут. Авансовый отчет отражает выплаченные доходы только в случае выплаты зарплаты.
    lady_lee говорит:
    Подскажите, каким образом отразить выплату, чтобы суммы выплат попали в регистр.

    1. Через РКО, як раніше було
    2. Корректировка записей регистров
    Нужное выбрать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Коллега
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Фев 07, 2017 20:41:19   

    У меня тоже такая ситуация. Оформлено Поступление ТМЗ, потом Расчет налогов при поступлении активов и услуг, перечислено на карт-счет физ.лица. В регистре по ИПН и СН начисление и налоги отражаются, а выплаченная сумма нет - висит как невыплаченная. Подскажите где исправить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alieva Larisa
    Коллега
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Фев 09, 2017 10:45:17   

    Снимаю вопрос, ответ дан выше
    DEA говорит:
    Вид операции должен быть "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами"


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz