Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно заполнить 300 форму, в ...
    Как правильно заполнить заявление на отзыв налоговой отчетности?
    Как правильно заполнить форму 54?
    Как правильно заполнить 910 доп. форму?
    Как правильно заполнить 210 форму?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно заполнить форму отчетности при экспорте в Узбекистан?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Чт Авг 07, 2014 12:55:49 Сообщить модератору   

    Как правильно заполнить форму отчетности при экспорте в Узбекистан?
    Какими налогами облагается данный экспорт?
    Какие то налоги уплачиваются при сдаче отчетности по экспорту?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Чт Авг 07, 2014 14:20:25 Сообщить модератору   

    Татьяна Юрьевна, о какой форме идет речь?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Чт Авг 07, 2014 14:39:42 Сообщить модератору   

    форма налоговой отчетности, как отчитываться?
    Да в принципе у нас эта процедура проходит впервые, поэтому по данному виду деятельности я вообще ничего не знаю)))) Shocked

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Чт Авг 07, 2014 14:43:38 Сообщить модератору   

    Обратите внимание на ст 242 НК. Экспорт отражаете в 300 форме.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Чт Авг 07, 2014 14:46:48 Сообщить модератору   

    Татьяна Юрьевна, Имеется ли у вас на руках экспортная декларация?

    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:

    Если имеется, то присутствует факт вывоза товара за пределы ТС.

    Добавлено спустя 40 секунд:

    то тогда сюда
    Трудоголик2 говорит:
    Обратите внимание на ст 242 НК. Экспорт отражаете в 300 форме.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Чт Авг 07, 2014 14:58:21 Сообщить модератору   

    Нет, на руках не имеется, дали запрос, ждем ответа.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Чт Авг 07, 2014 15:06:42 Сообщить модератору   

    Татьяна Юрьевна говорит:
    Нет, на руках не имеется, дали запрос, ждем ответа.
    заранее - это хорошо!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Чт Авг 07, 2014 15:11:09 Сообщить модератору   

    Что вы имеете в виду????

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Чт Авг 07, 2014 15:14:05 Сообщить модератору   

    Татьяна Юрьевна говорит:
    Что вы имеете в виду????

    Интересуетесь вопросами отчетности. Так же важно иметь ввиду, что необходимо отчитаться по данной сделки в Стат.Управление по форме 1ТС

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Чт Авг 07, 2014 15:15:35 Сообщить модератору   

    А какую отчетность надо и кому предоставлять?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Чт Авг 07, 2014 15:15:58 Сообщить модератору   

    Стася_п говорит:
    форме 1ТС
    за месяц - до 3 числа после отчетного месяца

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Чт Авг 07, 2014 15:17:14 Сообщить модератору   

    В принципе статистика не так страшна как налоговая))))) Но отчитаться следует)))

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Чт Авг 07, 2014 15:17:17 Сообщить модератору   

    Татьяна Юрьевна говорит:
    кому предоставлять?

    в налоговую за квартал с указанием данной сделки - 300.00
    в стат управление 1ТС

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Чт Авг 07, 2014 15:19:01 Сообщить модератору   

    но в налоговую я так поняла отчетность я буду сдавать после того, как мне документы передадут, так?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Чт Авг 07, 2014 15:20:22 Сообщить модератору   

    Стася_п говорит:
    Так же важно иметь ввиду, что необходимо отчитаться по данной сделки в Стат.Управление по форме 1ТС

    А при чем здесь ТС? Если
    Татьяна Юрьевна говорит:
    экспорте в Узбекистан?


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Чт Авг 07, 2014 15:21:58 Сообщить модератору   

    Ну к примеру оборот по данной сделке в июле, то его необходимо указать в отчетности за 3 кв. 2014г.
    Это в том случае если вы стоите на учете по НДС.

    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    А при чем здесь ТС?
    признаю что-то не туда понесло

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Чт Авг 07, 2014 15:24:15 Сообщить модератору   

    не понятно только после чего я могу показать оборот???
    после отгрузки из 1С или после получения документов из Узбекистана?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Чт Авг 07, 2014 15:28:20 Сообщить модератору   

    Татьяна Юрьевна говорит:
    не понятно только после чего я могу показать оборот???

    Согласно договора, когда переходит право собственности на товар.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Чт Авг 07, 2014 15:28:49 Сообщить модератору   

    Татьяна Юрьевна говорит:
    осле получения документов из Узбекистана?
    Вы документы где оформляете? Насколько мне известно то экспорт нужно оформлять у нас в таможне на территории РК, чтоб был экспорт.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Чт Авг 07, 2014 15:47:50 Сообщить модератору   

    через таможню товар прошел, подтверждения ждем. Во всяком случае это мне так сказал агент наш, который оформлял все документы на таможне. Мне пока только СМR дали

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Чт Авг 14, 2014 14:32:54 Сообщить модератору   

    Добрый день, подскажите пожалуйста, если мы открыли временную декларацию на экспорт в июне месяце, а полную грузовую декларацию нам брокеры открыли в июле месяце, как мне отразить реализацию в этом случае? полным объемом в июне или же в июле? Помогите пожалуйста, очень срочно нужно Crying or Very sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Пт Авг 15, 2014 08:29:24 Сообщить модератору   

    al.aliya, обратите внимание на ст 237 п 3 НК

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Пн Авг 18, 2014 09:13:14 Сообщить модератору   

    спасибо, но я эту статью читала, и все равно у меня возникают по ней вопросы:
    1. Я провожу реализацию на дату формирования жднакладных с выпиской с/ф и накладных на отпуск товаров, этот товар уходит по временной ГТД, в этом случае я ведь правильно провожу реализацию
    2. При формировании ф. 300.00, как я должна распределить эту самую реализацию, т.е. та реализация, которая закрылась при закрытии полной ГТД в июле, но отгруженная в июне не должна садиться во 2 кв. в реализацию в стр.300.00.004?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Пн Авг 18, 2014 09:17:06 Сообщить модератору   

    al.aliya, я считаю, что вы должны показать реализацию в 300 форме по дате регистрации полной ГТД.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Пн Авг 18, 2014 09:25:21 Сообщить модератору   

    А это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Пн Авг 18, 2014 09:33:32 Сообщить модератору   

    al.aliya, согласно правилам
    Цитата:
    В разделе «Начисление НДС»:
    1) в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты, облагаемые налогом на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом;

    Цитата:
    38. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Пн Авг 18, 2014 09:43:29 Сообщить модератору   

    А это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных?

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    я имела ввиду в приложении 1, я всю сумму по реализации указала, согласно реестра выданных с/ф, выгруженных с 1С и приложенные к сданному отчету, в стр.300.00.001А я не отражаю, т.к. у меня экспорт по нулевой ставке НДС, соответственно я показываю эту реализацию в стр.300.00.004

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Пн Авг 18, 2014 09:52:21 Сообщить модератору   

    А почему в стр 300.00.004? Ведь экспорт указывается по стр 300.00.002.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #29 Пн Авг 18, 2014 10:05:37 Сообщить модератору   

    ой извиняюсь, да в стр. 300.00.002

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #30 Пн Авг 18, 2014 10:09:04 Сообщить модератору   

    al.aliya говорит:
    это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных?

    Считаю, что это ошибка. Вы должны указывать оборот в 300 форме, согласно ст 237 п 3 НК

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #31 Ср Окт 22, 2014 01:24:35 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!

    При вывозе в Россию, это будет уже не экспорт верно? поскольку согл ст.242 экспорт, это когда вывоз за пределы ТС. А как быть с НДС, точнее мы ТОО резидент продаем товар в Россию, оплачиваем НДС?

    Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:

    упс не туда написала, как исправить?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz