Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Приведение в соответствие сальдо по налогам в лицевом счете с данными бухучета
    Остатки ТМЗ по форме 100 в строке 30 ...
    Аудиторский след в лицевом счете по налогам, неужели отсутствует
    Начислена пеня по налогам при наличии переплат на лицевом счете.
    На каком счете бухгалтерского учета у...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расхождения по налогам в лицевом счете НК с данными бухгалтерского учета, как отрегулировать?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Ср Янв 05, 2011 15:27:27 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=394465#394465
    Здравствуйте! Всех с Наступившим новым годом! у меня такая ситуация- в начале 2010г. нам было выставлено уведомление с НК о наличии пени в связи с тем, что компания у котрой взяли в зачет по НДС была признана лжепредприятием. мы оплатили НДС ранее взятый в зачет и начисленную пеню и по лицевому все было чисто. А последний раз открываю я лицевой и что вижу, что та сумма пени теперь стоит как переплата, все бы ничего да сумма не маленькая. как правильно поступить ? как отразить в бух. учете, ведь расходы по пени были в том году, а как мне теперь их красным отразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Ср Янв 05, 2011 15:49:42 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    мы оплатили НДС ранее взятый в зачет и начисленную пеню и по лицевому все было чисто. А последний раз открываю я лицевой и что вижу, что та сумма пени теперь стоит как переплата

    Надо сравнить начисления и оплаты лицевого, когда всё было ровно и когда появилась переплата.
    Скорей всего налоговая не провела начисление пени, в любом случае надо идти в налоговую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Янв 05, 2011 15:52:08 Сообщить модератору   

    А у нас вообще 1С и лицевой счет в налоговой - две большие разницы :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Янв 05, 2011 20:53:12 Сообщить модератору   

    Добрый вечер. Ситуация: отчеты сдавались три года подряд(2006, 2007,2008) по выплаченным доходам ф.200 и 600. В 2009 году стали сдавать по начисленным, рвет лицевой счет и бухучет соответственно.Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы не было расхождений. В голову ничего не приходит уже. :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Янв 05, 2011 21:53:02 Сообщить модератору   

    Оксана ВР, у нас по ИПН и ОПВ объектом налогообложения являются выплаченные доходы работников, а по соц.налогу и соц.отчислениям начисленные доходы работников. Поэтому везде, где не так, сдавать дополнительные отчеты.
    Интересно, а оплата как у Вас производилась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Янв 05, 2011 21:59:23 Сообщить модератору   

    Интересно, а оплата как у Вас производилась?[/quote] Оплата производилась так как давались отчеты. но переход с выплаченных на начисленные не был дан. наверное нужно дать доп за 2009 и увеличить ипн к перечислению?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Чт Янв 06, 2011 12:48:11 Сообщить модератору   

    Оксана ВР говорит:
    наверное нужно дать доп за 2009

    Скорее всего. Особенно Вам стоит проверить цифры за 4 кв 2008 и 1 кв. 2009, там видимо у Вас "потерялась" энная сумма выплаченных доходов.

    А еще лучше цифры здесь напишите, посмотрим вместе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Чт Июн 12, 2014 09:54:10 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! У меня с 1С лицевой счет вообще не совпадает, как мне исправить? Компания у нас большая за каждую цифру отвечаем и докладываем в управляющую холдингувую компанию, незнаю теперь что делать на начало не могу исправить потому что искожение финансовых отчетов будет как можно решить эту проблему этим годом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Чт Июн 12, 2014 10:19:56 Сообщить модератору   

    Гульжамал говорит:
    как можно решить эту проблему этим годом?

    Предлагаю:
    1.Дт 5520-Кт сч.Налогов
    2.Дт сч.Налогов Кт 5520.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Июн 12, 2014 10:41:35 Сообщить модератору   

    А каким числом с 01.01.14?

    Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:

    И еще на каую дату брать лицевой счет? потому что 1 квартал позже проходит же по в налоговой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Чт Июн 12, 2014 11:04:54 Сообщить модератору   

    Гульжамал говорит:
    А каким числом с 01.01.14?

    На расхождения, считаю,что это верно.
    Гульжамал говорит:
    на каую дату брать лицевой счет? потому что 1 квартал позже проходит же по в налоговой?

    Считаю,что на дату отражения в бух и фин.отчетности.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Июн 12, 2014 11:52:51 Сообщить модератору   

    Многие выравнивают на 5520. По хорошему, нужно сверять то что сдали в отчетности с тем что у вас в бух.учете, если заморачиваться нет времени, возможности или желания, то выход таков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Чт Июн 12, 2014 11:56:53 Сообщить модератору   

    Присяжная Юлия говорит:
    возможности или желания

    если б все зависело от этого...

    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:

    esiphi говорит:
    Считаю,что на дату отражения в бух и фин.отчетности.

    все равно не понимаю? тормоз! мне нужно 1С к лицевому выровнить, я беру сальдо с лицевого счета на 01.01.14?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Июн 12, 2014 12:01:22 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=13752

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Июн 12, 2014 13:08:03 Сообщить модератору   

    Гульжамал говорит:
    все равно не понимаю? мне нужно 1С к лицевому выровнить, я беру сальдо с лицевого счета на 01.01.14?

    Ну вы понимаете, что данные по лицевому счету по НУ, на 01.01.2014 отражают данные программы 1С на конец третьего квартала 2013 года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Чт Июн 12, 2014 13:43:36 Сообщить модератору   

    Гульжамал, посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=572531#572531

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #17 Пт Июн 20, 2014 14:51:15 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Помогите мне разобраться! Скидываю все.. лицевой счет с НК и оборотку с 1С.

    Добавлено спустя 38 секунд:

    за 2014 год

    Добавлено спустя 46 секунд:

    лицевой счет

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    Мне нужно сальдо на 01.01.14 выровнить с лицевым, какое сальдо должно быть хочу чтобы профи подсказали мне! пожалуйста!

    Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:

    У меня получается 3351539,95 по КТ правильно? на начало 01.01.2014г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Пт Июн 20, 2014 16:05:08 Сообщить модератору   

    Пожалуйста помогите плиз!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Пт Июн 20, 2014 16:12:25 Сообщить модератору   

    Гульжамал,
    Гульжамал говорит:
    У меня получается 3351539,95 по КТ правильно? на начало 01.01.2014г.

    Правильно.

    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

    Гульжамал говорит:
    У меня с 1С лицевой счет вообще не совпадает,

    Он и не будет совпадать, потому как декларация за 4 кв пойдет к разноске 15 февраля, а вы уже к тому времени оплатили 2 раза -24 и 29 января.

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    Вот и берите в 1-С сальдо на 29 января 2014

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Пт Июн 20, 2014 16:26:02 Сообщить модератору   

    Вот теперь правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Пт Июн 20, 2014 16:27:17 Сообщить модератору   

    Я вам написала сальдо на 29 января

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #22 Пт Июн 20, 2014 16:30:39 Сообщить модератору   

    аа значит 10853175,05?

    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:

    Сальдо на нач 6553175,05-4кв 2013(2919452,3624756,3360507)=-3351539,95

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    Почему я должна брать сальдо на 29.01.2014? Оплата в 1 с в 2014 и так стоит., мне нужно сальдо на 01.01.14 найти? Или до меня не доходит Sorry

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Пт Июн 20, 2014 17:00:00 Сообщить модератору   

    Гульжамал говорит:
    Или до меня не доходит

    Ага. В 1-С сальдо на 29.01.14 (без начисления з/п за январь) должно совпасть с суммой в л/с по строке 15.02.14 (четвертая по счету сверху)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #24 Пт Июн 20, 2014 17:03:44 Сообщить модератору   

    мне же нужно в 1с на 01.01.14, почему на 29.01.14?

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    Помогите пож на примере...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz