Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно оприходовать основное средство со скидкой?
    Покупка батута для детей -это основное средство? Как оприходовать?
    Импорт с Китая. Купили спец. технику ...
    Основное средство в 1С
    Унитаз, как основное средство
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    как оприходовать основное средство?     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Июл 19, 2007 15:07:25 Сообщить модератору   

    Добрый день!У меня такой вопрос как приход. миниАТС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Июл 20, 2007 11:08:57 Сообщить модератору   

    При покупке и установке миниАТС услуги выписали отд.СФ я их списываю на расходы.На товары отдельно(миниАТС,систем.телеф.аппарат.,кабеля.розетки)Как мне оприходовать их?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Июл 20, 2007 11:18:21 Сообщить модератору   

    Неправильно приходуете.
    Все затраты по установке и монтажу фиксированного актива вы должны поставить на увеличение первоначальной стоимости этого фиксированного актива.
    А это значит, что и услуги по отдельному СФ, и розетки и кабеля...
    Все туда же, в дебет 125 (ну или 2415)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Июл 20, 2007 15:52:03 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Неправильно приходуете.
    Все затраты по установке и монтажу фиксированного актива вы должны поставить на увеличение первоначальной стоимости этого фиксированного актива.
    А это значит, что и услуги по отдельному СФ, и розетки и кабеля...
    Все туда же, в дебет 125 (ну или 2415)

    Мне все таки кажется правильнее расходы(услуги,кабеля) списать на расходы текущего периода,а миниАТС и сист.телеф. основн.средства (комплект). У нас учет по МСФО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Июл 20, 2007 15:57:10 Сообщить модератору   

    Хозяин-барин... Как хотите... А придут налоговики, им ваше МСФО по боку, накрутят уменьшение обагаемой базы по налогу на имущество, доначислят налог, пеню и штрафы.

    По МСФО кондиционеры и холодильники тоже не основные средства, тем не менее налоговики считают их основными средствами и облагают налогом на имущество.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Июл 20, 2007 16:28:00 Сообщить модератору   

    Неужели калькулятор тоже ФА? Да и папки служат больше года... Если это все является ОС (по определению НК ст.10 п.22-2), то бухом быть сложно. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Июл 20, 2007 16:38:57 Сообщить модератору   

    %)
    А кто сказал, что будет легко!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Июл 31, 2007 14:19:31 Сообщить модератору   

    Здравтсвуйте! у меня такой вопрос..
    Нами получена с\ф от 21.01.2007 - оборудование
    эксплуатация началась 22.05.2007г.
    Каким числом должно быть поступление ФА и Акт приемки передачи

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Июл 31, 2007 16:20:33 Сообщить модератору   

    Гостья говорит:
    Каким числом должно быть поступление ФА и Акт приемки передачи

    Датой поступления оборудования. Если оборудование поступило вместе с документами, то и "Поступление ФА" и "Акт приемки передачи" будут 21.01.2007. Состояние ФА - "в запасе". С 22.05.07 - ввод в эксплуатацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Июл 31, 2007 16:56:15 Сообщить модератору   

    Забава говорит:
    Датой поступления оборудования. Если оборудование поступило вместе с документами, то и "Поступление ФА" и "Акт приемки передачи" будут 21.01.2007. Состояние ФА - "в запасе". С 22.05.07 - ввод в эксплуатацию.

    Т.е. где общие сведения ФА, поставить дата ввода С 22.05.07?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Авг 01, 2007 16:14:25 Сообщить модератору   

    21,01,2007 делаете поступление товаров
    22,05,2007 списание товаров на счет 123
    акт приемки передачи ФА 22,05,2007 кажется так.. Smile

    Добавлено спустя 1 день 23 часа 12 минут 46 секунд:

    Всем привет!
    Такая ситуация:
    22,11,2006года бывший бухгалтер сделал приход ФА на 126незавершенку, объяснил это типа пока мы не эксплуатируем пусть сидит на незавершенке.
    Часть расходов чтобы привести в действие посажены на 126, а еще и на 123 счету. Shocked не знаю почему

    Как вообще считаете люди нормально это, мне кажется нужно было на ТМЦ посадить...? Что делать?Можно оставить так как есть уже?

    Дальше....в июле начали эксплуатацию оборудования
    Как перетащить с незавершенки на счет машин и оборудования?

    Забава говорит:
    Датой поступления оборудования. Если оборудование поступило вместе с документами, то и "Поступление ФА" и "Акт приемки передачи" будут 21.01.2007. Состояние ФА - "в запасе". С 22.05.07 - ввод в эксплуатацию.

    Здесь немного не согласен, дата поступления ФА-накладная на приход, а дата начала эксплуатации - Акт-приема передачи..

    Помогите разобраться люди Sad

    Добавлено спустя 7 часов 46 минут 21 секунду:

    Ну кто нибууудь пожалуйста Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Пт Авг 10, 2007 09:12:01 Сообщить модератору   

    При покупке ОС выписана отдельна СЧ на услуги по установке ОС и СЧ на ОС. Как провести в 1С?
    2410-3310 приход ФА стоимость ОС
    2410-3310 через Услуги стор.орг. услуги по устан. ОС увелич стоим. ОС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Авг 10, 2007 09:24:43 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    2410-3310 приход ФА стоимость ОС
    2410-3310 через Услуги стор.орг. услуги по устан. ОС увелич стоим. ОС?

    я сделала так: счет-фактуру за установку от руки (без основания) и проводку по увеличению тоже вручную ввела..и все нормально села Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Пт Авг 10, 2007 09:28:04 Сообщить модератору   

    проводка через операции вручную: Дт 1310-Кт-3310 без количества, токо сумма увеличения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Пт Авг 10, 2007 10:08:02 Сообщить модератору   

    А в п. 128 что-то неправильно? В оборотке у меня общая(ОС + расходы) сумма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Авг 10, 2007 11:05:04 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    А в п. 128 что-то неправильно? В оборотке у меня общая(ОС + расходы) сумма.

    #128 Вы все правильно сделали. Зачем вбивать ручные проводки, если можно сделать через документ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Пт Авг 10, 2007 11:11:42 Сообщить модератору   

    а то что вручную правильно Shocked ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Авг 10, 2007 11:43:50 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    а то что вручную правильно Shocked ?

    успокойтесь, правильно. Только затрат по времени уходит на ручные проводки больше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Авг 10, 2007 11:54:31 Сообщить модератору   

    seer говорит:
    успокойтесь, правильно. Только затрат по времени уходит на ручные проводки больше

    спасибо...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #20 Пт Авг 17, 2007 15:45:28 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, установка оборудования ложиться на увеличение стоимости ОС или все таки я могу отнести ее на расходы??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Авг 17, 2007 15:50:45 Сообщить модератору   

    Даже в Кодексе указано...
    Цитата:
    Статья 106. Стоимость фиксированных активов
    1. В первоначальную стоимость основных средств включаются затраты по их приобретению, производству, строительству, монтажу и установке, а также другие затраты, увеличивающие их стоимость, кроме затрат, по которым налогоплательщик имеет право на вычеты в соответствии со статьями 92-103 настоящего Кодекса.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Сен 05, 2007 16:39:13 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, ОС были приобретены часть в прошлом году, часть в этом году. Устанавливали их и запускали в производство в этом году, собственно и счет-фактуру выставили этим годом за установку оборудования.
    Согласно 106 ст НК я должна увеличить стоимость ОС.
    Т.е. если мне выставили счет на сумму 50 000 в т.ч НДС я раскидываю на увеличение стоимости ОС сч 2410 без НДС(43 000),а НДС (7000)отношу на сч 1420??
    А как быть с разницей в НДС в прошлом году НДС был 15% в этом 14% или это не имеет значение в данном случае??
    Заранее балгодарна...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Сен 06, 2007 17:09:40 Сообщить модератору   

    А вы оборудование, приобретенное в прошлом году, поставили тогда сразу на Основные средства или на Незавершенку? Логичнее было бы на незавершенку, а уже в этом году вводить в эксплуатацию. Все вместе.

    Услуги на установку раскидываются на увеличение первоначальной стоимости ОС, здесь вы правы.

    А почему вас смущает разница в ставке НДС. Вы же НДС в любом случае в зачет берете. Сколько есть по счету-фактуре, все и берете. И от ставки это не зависит. Сейчас у нас каждый год ставка меняться будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Сб Сен 08, 2007 02:22:02 Сообщить модератору   

    А на товарах нельзя ОС подержать
    не решили ,что будем делать или сами пользоваться или продавать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Сб Сен 08, 2007 02:35:20 Сообщить модератору   

    Если не решили, держите на товарах...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #26 Ср Окт 10, 2007 16:24:39 Сообщить модератору   

    Всем привет!
    Уменя 2 наболевших вопроса Embarassed опыта маловато да и не сталкивалась еще:
    1. Наше предпр. имело на балансе производственную базу балансовая стоимость 15 млн. - 13,27 земля и 1,730 здания и сооруж. В этом квартале он ее продал за 43 млн. вся сумма пошла на оплату кредитов.
    Вопрос: как отразить все это в б/у особенно меня волнует НДС и налог на имущество? не надо было делать переоценку?
    2. В этом году в феврале купили оборудование для изготовления окон ПВХ, затем шеф решил открыть отдельную фирму для пр-ва окон и сказал мне продать станки.
    Вопрос: в б/у будет отражаться как обычная реализация с уплатой НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Ср Окт 10, 2007 16:53:17 Сообщить модератору   

    В обоих случаях это обычная реализация, облагаемая НДС. Переоценка не нужна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Окт 12, 2007 10:56:41 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста!!! Руководство поставили в торговом зале магазина видеокамеры, в накладной указано не только камеры, но и кабель, блок питания, услуги по монтажу. Я должна камеры отнести на ОС, а всё остальное куда???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Окт 12, 2007 11:17:42 Сообщить модератору   

    Милана говорит:
    услуги по монтажу. Я должна камеры отнести на ОС, а всё остальное куда???

    На увеличение стоимости камер

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Окт 12, 2007 16:50:44 Сообщить модератору   

    это как ? допутим в накладной 5 камер по 31000 тенге, а всё остальное на 72350 тенге. Значит 72350:5=14470+31000 и получается 45470 ст-ть одной камеры??? Правильно??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #31 Пт Окт 12, 2007 17:10:34 Сообщить модератору   

    НДС вычли из 31000? Если пример без НДС, то правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Сб Окт 13, 2007 09:34:37 Сообщить модератору   

    Ну если я в 1С поставлю ст-ть ОС 45470 тнг в т.ч НДС 14%, то программа сама НДС вычтет???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Сб Окт 13, 2007 09:49:17 Сообщить модератору   

    Милана говорит:
    Ну если я в 1С поставлю ст-ть ОС

    через какой документ?

    Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:

    Программа самостоятельно ничего сама не вычитает. В документе "Поступление фиксированных активов" отмечаете форму оплаты и соответственно с НДС либо без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #34 Пн Дек 03, 2007 14:08:24 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, а мышку как приходовать?..на увеличение стоимости или как материалы, а потом списать? Спасибо.. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пн Дек 03, 2007 17:25:58 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Гость писал(а):
    Здравствуйте, а мышку как приходовать?..на увеличение стоимости или как материалы, а потом списать? Спасибо..

    ну подскажите, пожвлуйста..

    Если Вас в документах отдельно выделили процессор, монитор и клавиатуру с мышкой, то логичнее мышку оприходовать как материал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Вт Дек 04, 2007 10:15:34 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие первичные документы надо заполнять при поступлении основных средств в ТОО, какие документы должно подписать материально ответственное лицо, и какую информацию должен нести в себе инвентарный номер! он просто проставляется как порядковый или имеет в себе информацию в какую группу он входит и.т.д., и скольки значный он должен быть!
    Заранее благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Дек 04, 2007 10:58:27 Сообщить модератору   

    ZuZu говорит:
    какие первичные документы надо заполнять при поступлении основных средств

    ZuZu говорит:
    какие документы должно подписать материально ответственное лицо

    1. Акт (накладная) приемки-передачи основных средств
    2. Инвентарная карточка учета основных средств
    ZuZu говорит:
    какую информацию должен нести в себе инвентарный номер

    инвентарный номер - порядковый номер, который указывается в выше названных документах, а также на самих основных средствах

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вт Дек 04, 2007 11:11:22 Сообщить модератору   

    Спасибо, а номер скольки значный

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Вт Дек 04, 2007 11:29:02 Сообщить модератору   

    на Ваше усмотрение. Главное, чтобы номера на основных средствах совпадали с номерами, указанными в документах, а также инвентаризационной описи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вт Дек 04, 2007 12:00:30 Сообщить модератору   

    при приобретение ОС, необходимо оприходовать, оформить Актом(накладной) прием передачи ОС(ф.№ОС-1), в котором отражается их нормативный срок эксплуатации. Организация самостоятельно определяют срок полезной службы, срок нормативной службы, ликвидационную стоимость. На основании акта приемки-передачи, открывается инвернтарная карточка, где велется аналитический учет ОС, инвентарный номер строится по порядково-серийной системе, сохраняется за обьектом на весь период эксплуатации. Заполненые инвентарные карточки регистрируются в "Описях инвентарных карточек по учету ОС" (ф.№ ОС-6).
    Легче в 1-С
    При приобретении ОС
    по КСБУ Дт 122-125 Кт-671
    Дт 331 Кт-671,(если с НДС),
    по МСФО Дт 2410 Кт-3310
    Дт 1420 Кт-3310(если с НДС)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Чт Дек 13, 2007 09:43:22 Сообщить модератору   

    Мы купили тепловентилятор стоимостью 7500 тг.Скажите пожалуйста на какой счет его отнести лучше? или можно списать сразу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Чт Дек 13, 2007 12:19:12 Сообщить модератору   

    ALёна спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Чт Дек 13, 2007 12:32:06 Сообщить модератору   

    Fenechka говорит:
    ALёна спасибо!

    рядом с постом Алены есть кнопочка "Спасибо"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Чт Дек 13, 2007 16:06:32 Сообщить модератору   

    Подскажите ыважаемые профессионалы.
    Будет ли фильтр сетевой являться ОС?
    Он стоит 600тг и конечно же может сгореть через пол года а может работать 5 лет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Чт Дек 13, 2007 18:43:30 Сообщить модератору   

    Beelz говорит:
    Подскажите ыважаемые профессионалы.
    Будет ли фильтр сетевой являться ОС?
    Он стоит 600тг и конечно же может сгореть через пол года а может работать 5 лет...


    да вот как решите, так и будет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #46 Чт Дек 13, 2007 20:46:54 Сообщить модератору   

    С ума не сходите! всё что ниже стоимости в 50000 тенге и гарантией меньше года, вобще на прочие! Особенно если это всякий расходный материал! Не насилуйте учёт! :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #47 Пт Дек 14, 2007 12:06:28 Сообщить модератору   

    при переходе 01.01.08г. на НСФО, МСФО нам придется списывать все малоценные ОС (типа стульев, холодильников, микроволновок, мышей для компов, если данные ОС не удовлетворяют "критерию признания", т.е не приносят выгоду, доход)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пт Дек 14, 2007 13:16:42 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    С ума не сходите! всё что ниже стоимости в 50000 тенге и гарантией меньше года, вобще на прочие! Особенно если это всякий расходный материал! Не насилуйте учёт! :evil:


    откуда циферь в 50 000 тенге? Что за критерий?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #49 Пт Дек 14, 2007 13:37:17 Сообщить модератору   

    про циферь в 50 000 тенге сказать ни чего не могу, т.к. сообщение не мое... но подозреваю что имеется в виду Стоимостной критерий...
    а "критерий признания" дословно не напишу, но звучит примерно так - актив приносит выгоду, т.е непосредственно участвует в предпринимательской деятельности. Т.е если у Вас кафе, то холодильники и микроволновки вы можете ставить на ОС, а если вы занимаетесь продажей оргттехники и холодильник и микроволновка стоят у Вас в комнате отдыха, то вы должны списать их с ОС по НСФО и МСФО, их учет можно вести на забалансовых счетах.
    Критерий признания или Стоимостной критерий вы сами себе прописываете в Учетной политике, наличие которой обязательно для ведения учета по НСФО и МСФО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Ср Дек 26, 2007 14:05:20 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, как приходовать сплиттер и модем? Больше склоняюсь к ТМЦ, но если так подумать, даже комп может в течение года сломаться..значит ОС?...и как мне объяснили модем без сплиттера не работает...значит они комплектующие? или можно модем-ОС, сплиттер-ТМЦ....спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Ср Дек 26, 2007 14:09:01 Сообщить модератору   

    Мы поставили модем на ОС, а сплитер списали на материалы.

    Цитата:
    и как мне объяснили модем без сплиттера не работает...значит они комплектующие?


    Смотря какой модем, если ADSL то да без сплитера не могёт рабоатть, а простому он не нужен

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Ср Дек 26, 2007 14:45:12 Сообщить модератору   

    Думаю и модем сам по себе работать не будет, поэтому считаю, что и сплиттер и модем комплектующие компьютера

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #53 Ср Дек 26, 2007 14:53:30 Сообщить модератору   

    Кари говорит:
    Думаю и модем сам по себе работать не будет, поэтому считаю, что и сплиттер и модем комплектующие компьютера

    и как это приходуется? Sad ..в 1С 7.7.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Ср Дек 26, 2007 15:21:18 Сообщить модератору   

    Документы - Учет ФА - Комплектация ФА

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Пт Янв 04, 2008 15:59:00 Сообщить модератору   

    Как списывается компьютеры и компьютерные запчасти. UPS-ы ОС или материалы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #56 Пт Янв 04, 2008 16:16:15 Сообщить модератору   

    Очень просто, обслуживающая Вас фирма по оргтехнике, составляет заключение о техническом состоянии, желательно чтоб состояние было не полдежащее ремонту, Вы в свою очередь составляете приказ. После подтверждения непригодности ОС, выписываете акт на списание ОС и снимаете с учёта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #57 Вс Янв 20, 2008 18:10:01 Сообщить модератору   

    Извиняюсь, гость (194) это была я.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Вт Янв 22, 2008 16:27:53 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, возвращаясь к списанию ОС: был модем -ОС, первонач.ст-ть - 18750, ликвидац. - 750, к декабрь 2007г. полностью изношен (18000), продавать не собираемся, если я его спишу по ликвидационной ст-ти (750), я должна буду корректировать НДС, в части списания или можно оставить его на балансе по ликв.ст-ти, но тогда, обязательно-ли делать переоценку, или пусть "болтается"? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Вт Янв 22, 2008 17:30:37 Сообщить модератору   

    Спасибо всем ответившим по комплектации
    Rose Rose Rose
    Asya говорит:
    Скажите пожалуйста, как приходовать сплиттер и модем? Больше склоняюсь к ТМЦ, но если так подумать, даже комп может в течение года сломаться..значит ОС?...и как мне объяснили модем без сплиттера не работает...значит они комплектующие? или можно модем-ОС, сплиттер-ТМЦ....спасибо

    теперь добавилась еще сетевая карта. ..в 2007 году скомплектовала я модем и сплиттер. Сетевая карта поступила ток в январе 2008 г. я опять скомплектовала модем и сетевую карту. Правильно ли это?
    P.S. хотя модем фактически был в "запасе" я по ошибке сразу наэксплуатировала в 1С-ке и начислила амортизацию и сдала отчеты. Теперь можно комплектацию делать через месяц новую сетевую карту с якобы уже "работающим" модемом? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Чт Янв 31, 2008 17:32:38 Сообщить модератору   

    Помогите пожалуйста ! У нас перед офисом положили асфальт.Земля принадлежит нам на праве частной собственности . Как провести в БУ такую счет фактуру благоустройство территории ?????? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Чт Янв 31, 2008 18:10:12 Сообщить модератору   

    Может как сооружение, ведь это как дорога. А в актах как написали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Пт Фев 01, 2008 09:34:04 Сообщить модератору   

    В акте выполненных работ написано : 1. устройство асфальтирования территорий 2 Бортовые камни ; А в счет фактуре 1. Благоустройство территории .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Пт Фев 01, 2008 09:40:06 Сообщить модератору   

    Мне все таки кажется лучше будет асфальтирование провести как дорогу, т.е. сооружение (тогда попросите в счет-фактуре написать как в акте по ф.2), если как благоустройство территории, то это пойдет на стоимость зем.участка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #64 Пт Фев 01, 2008 16:46:54 Сообщить модератору   

    если асфальтирование провести как дорогу, т.е. сооружение Скажите пожалуйста где можно посмотреть что относиться к сооружениям я смотрела в кодексе за 2001год (там расписана табличка по ОС) но там если только к "прочим сооружениям " там дороги автомобильные, а у нас огорожен офис склад и на этой территории проведено благоустройство .К земле я думаю это не относиться т.к земля не подлежит амортизации , а вот асфальт я думаю износится ! Если кто-то знает помогите пожалуйста
    !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Пт Фев 01, 2008 17:42:53 Сообщить модератору   

    Что-то думается, что - благоустройство территории это и соответственно - просто расход.
    Ну, а, если линолиум в офисе меняли - куда бы его отнесли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Сб Фев 02, 2008 10:16:46 Сообщить модератору   

    Мара_ говорит:
    Что-то думается, что - благоустройство территории это и соответственно - просто расход.
    Ну, а, если линолиум в офисе меняли - куда бы его отнесли?


    Благоустройство ведь разное бывает, я считаю, что если асфальтировали часть территории, то это ОС (прочие сооружения),
    а н/р, пруд или озеро искусственное (это ведь тоже благоустройство) вкл в стоимость земли. Замена же линолиума - расходы по текущему содержанию офиса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Чт Фев 07, 2008 10:05:44 Сообщить модератору   

    Мара_ говорит:
    Что-то думается, что - благоустройство территории это и соответственно - просто расход.
    Ну, а, если линолиум в офисе меняли - куда бы его отнесли?


    Ну с ленолиумом все понятно он лежит в офисе при покупке относим на материалы и списываем на незавершёнку А асфальт возле офиса !!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Сб Фев 09, 2008 09:51:39 Сообщить модератору   

    Я снова возвращаюсь к теме сооружений .Вот например построили офис есть государственный акт ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ подписанный комиссией в составе :Председатель и заместитель Председателя Государств.приемочной комиссии ,аким города ,генподрядчик,заказчик,генеральный проектировщик и остальные начальники различных департаментов пожарные санэпид. и т.д .А сооружение площадка асфальтированная перед офисом тоже нужен какой-то документ или достаточно акта выполненных работ и с/ф. Подскажите пожалуйста !!! Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Сб Фев 09, 2008 10:02:23 Сообщить модератору   

    Достаточно акта выполненных работ и сч-ф, можно сделать еще акт о вводе в эксплуатацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Сб Фев 09, 2008 10:04:36 Сообщить модератору   

    Акт просто внутрифирменый ??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Сб Фев 09, 2008 10:21:09 Сообщить модератору   

    угу, хотя, если получится, сделайте двусторонний (если подрядчик не против),
    но и своего внутри п/п тоже будет достаточно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Сб Фев 09, 2008 10:23:21 Сообщить модератору   

    Огромное Вам СПАСИБО за помощь Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Ср Апр 30, 2008 09:04:23 Сообщить модератору   

    Вопрос по зданиям и сооружениям:
    Когда из незавершенки переводить объект в ОС - по дате акта гос.приемки или по дате регистрации в БТИ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Вт Май 06, 2008 20:40:32 Сообщить модератору   

    Добрый вечер, помогите пожалуйста в такой ситуации: мы с поставщиком заключаем контракт на приобретение материалов сроком на 3 года, за этот период мы должны выбрать определенное количество материалов, согласно условиям контракта они передают нам оборудование во временное пользование, а по истечению контракта при соблюдении всех условий, данное оборудование переходит в нашу собственность. Мне поставщики прислали с/ф и накладную с "0"-ой стоимостью, правильно это? И как это все оприходовать через какие проводки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #75 Ср Май 07, 2008 12:03:13 Сообщить модератору   

    думаю так:
    по истечении контракта сделать переоценку стоимости оборудования независимой компанией. По этой стоимости поставить на баланс. Сумма приходуемых ОС будет вашим доходом.
    до истечения срока контракта ставить ОС на забалансовый счет.
    Д Х02 - получено оборудование во временное хранение
    Д 2400 -К6220 -поставили ОС

    кстати приблизит.стоимость ОС можно спросить у вашего поставщика или посмотреть в интернете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Ср Май 07, 2008 12:24:33 Сообщить модератору   

    Спасибо, я так и предпологала, просто смущала с/ф от поставщика, на временное пользование с/ф же не должна выписываться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #77 Пн Май 12, 2008 15:51:22 Сообщить модератору   

    Gale говорит:
    Вопрос по зданиям и сооружениям:
    Когда из незавершенки переводить объект в ОС - по дате акта гос.приемки или по дате регистрации в БТИ???


    Мне кажется по дате акта гос.приемки, а Вы как сделали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Пт Июн 06, 2008 12:05:41 Сообщить модератору   

    На счет стоимости нет. Раньше было такое до 2004г., но это по НУ, если стоимость ОС менее 50МРП, его можно было отнести на вычеты, сейчас такого нет, а в БУ играет роль срок эксплуатации, если более года тогда объект относится к основным средствам. Учетная политика организации не должна противоречить НСБУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Чт Июн 19, 2008 12:36:01 Сообщить модератору   

    Подскажите какие док-ты, акты и пр. нужны, если у нас одно ОС украли, а другое сломалось в процессе эксплуатации, но в ремонт его не отдавали а решили сами, что оно восстановлению не подлежит
    Можно ли без заключения со стороны списать ОС какими-нибудь внутренними актами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Чт Июн 26, 2008 12:45:47   

    А мы когда покупали компьютеры, то расходные накладные нам так и были по частям:процессор, клава, мышь, монитор и прочее... Проблемы были в оприходовании уже у нас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Чт Июн 26, 2008 12:57:46 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    А мы когда покупали компьютеры, то расходные накладные нам так и были по частям:процессор, клава, мышь, монитор и прочее... Проблемы были в оприходовании уже у нас.

    вы их для себя брали, так?!
    а тут речь идет о дальнейшей реализации на сторону, комплектующие для этих целей и приобретены

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Чт Июн 26, 2008 13:02:37 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    А мы когда покупали компьютеры, то расходные накладные нам так и были по частям:процессор, клава, мышь, монитор и прочее.

    Miki
    Мне кажется, это наилучший вариант.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #83 Чт Июн 26, 2008 14:21:40 Сообщить модератору   

    Miki говорит:
    именно по комплектации

    Если Вы работаете в 1С 7.7, то там есть документ Комплектация ФА, но он не удобен тем, что все зап.части нужно сначала было оприходовать как ФА.
    Если Вы оприходовали их как материалы, то можно сделать документом бухгалтерская справка, либо Операция, введенная вручную.
    проводки будут следующие:
    Дт 1330 (компьютер как товар) Кт 1310 (материалы) на сумму процессора и т.д.
    или Дт 2410 (компьютер как основное средство).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #84 Чт Июн 26, 2008 14:48:08 Сообщить модератору   

    а если я материалы пербью на увеличение стоимости процессора и потом поставлю на реализацию?
    -и еще вопрос когда я ставлю на реализацию ОС на сторону, он не списывает ее с ОС, хотя проводку проверяла стоит, почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Чт Июн 26, 2008 14:56:04 Сказали Спасибо❤   

    Miki говорит:
    вы их для себя брали, так?!
    а тут речь идет о дальнейшей реализации на сторону, комплектующие для этих целей и приобретены

    так я и говорю о поставщиках, которые всё закупали, а потом мне так же по позициям и продавали. Торговля, одним словом. Но вполне возможно вы можете делать, как производство.

    Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:

    Вот у подруги спросила - они комплектуют (актом комплектации) только процессор(корпус, харды, платы и т.п.), а мыши, клавы и даже некоторые дополн видео карты - отдельной накладной списывают....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Чт Июн 26, 2008 15:52:04 Сообщить модератору   

    я комплектацией никогда не занималась, попросили помоч с бухгалтерией, вот и хочу понять, думаю я еще не раз здесь появлюсь до новых встреч

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #87 Пт Июн 27, 2008 16:13:04 Сообщить модератору   

    Помогите с проводкой. Первый раз сталкиваюсь с такой странной ситуацией. Надо оприходовать офисное здание на баланс ТОО, построенного за счет собственных средств ( учредителя).Только имеется локальная смета. Тех.паспорт, акт ввода оформлены.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #88 Пт Июн 27, 2008 16:27:44 Сообщить модератору   

    Если это собственные средства учредителя, а не ТОО, то оформить можно как вклад в уставной капитал либо его увеличение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Пт Июн 27, 2008 16:28:03 Сообщить модератору   

    Нужно, чтобы Вы у него купили на основании договора-купли продажи это помещение (и возместили ему потраченные деньги), или если ему деньги возвращать не надо, то как взнос в уставной капитал, для этого нужно решение всех остальных соучредителей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #90 Пт Июн 27, 2008 16:38:27 Сообщить модератору   

    Кто подскажет, как в 1С 7.7 провести перевод материалов со сч. 1310 на счета основных средств?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #91 Пт Июн 27, 2008 16:42:04 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Кто подскажет, как в 1С 7.7 провести перевод материалов со сч. 1310 на счета основных средств?


    А пролистнуть на страницу назад слабо? Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #92 Пт Июн 27, 2008 17:02:09 Сообщить модератору   

    Коллеги, подскажите, каким актом оформить смонтажированное оборудование, которое числилось на материалах и теперь переводится в состав ОС? Достаточно акта монтажа, подписанного коллегиально или надо заполнить положенный бух.регистр? Если да - то какой? Где можно скачать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #93 Пт Июн 27, 2008 17:02:52 Сообщить модератору   

    Дт--2410
    Кт--5110 --?
    Сметная стоимость с НДС, брать стоимость без НДС?
    В декабре 2007года были списаны строиматериалы 821--208
    и эту сумму скорее всего нужно минусовать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #94 Пт Июн 27, 2008 17:06:56 Сообщить модератору   

    S76
    спасибо, прочитала Ваш ответ в другой ветке. От поста № 267.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #95 Пт Июн 27, 2008 17:19:38 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Достаточно акта монтажа, подписанного коллегиально или надо заполнить положенный бух.регистр?

    Кстати, бухгалтерскую справку из 1С можно напечатать, а операцию введенную вручную - нельзя!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #96 Вт Июл 01, 2008 16:12:10 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, какими проводками оформляется покупка ОС у частного лица (не ИП).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Ср Июл 02, 2008 09:30:31 Сообщить модератору   

    #271 Ну подскажите кто-нибудь Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #98 Сб Июл 19, 2008 13:39:50 Сообщить модератору   

    Помогите, подскажите!!!
    Декабрь 2007г. списали стройматериалы 821-208 ---7,0 млн.
    июнь 2008г. нужно оприходовать здание (тех.паспорт, акт ввода, есть счет июньский на строиматериалы на сумму-4,0 млн.)
    Босс дает указание включить в первоначальную стоимость здания 7,0 + 4,0
    т.е. суммы строиматериалов. Но как брать 7,0 ?
    Сперва 208-671 ---4,0 млн. Дальше ....??????
    Заранее благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Сб Июл 19, 2008 17:31:13 Сообщить модератору   

    Если выстроили здание то почему высписывали на 821? списание должно быть на незавершенное строительство, плюс еще и ЗП работников например, какие то накладные расходы. после завершения стройки закрываете счет незавершенки, пернося стоимость на основные средства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #100 Пн Июл 21, 2008 08:21:42 Сообщить модератору   

    ЛУНА
    1.Если фирма строит здание для себя,то действительно в период строительства,необходимо все затраты связанные со строительством здания вт.ч.стройматериалы, относить на стоимость незавершенного
    строительства(сч 126).
    2.Схема отражен.хоз.операции по стройматериалам:
    а) 208-671-оприх.стройматер.
    б) 331-671-(если состоите на учете по НДС, при наличия СФ)
    в)126-208-списан. строй.матер.на строи-во здания
    г)122-126 -оприх.здания(акт ввода,тех паспорт)
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz