Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Документы по гос.закупкам
    Ценовое предложение по гос.закупкам
    Доход по реализации ТМЦ по гос закупкам в форме 910.00.
    Приобретение и реализация товаров по гос закупкам
    Изменение условий в договоре по государстенным закупкам
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Не плательщики НДС, работали по гос.закупкам. Нужно ли по договорам по гос.закупкам возвращать НДС?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Чт Сен 19, 2013 14:20:04 Сообщить модератору   

    Добрый день.
    ТОО с 2012 года плательщики НДС, а в 2011 не были плательщиками НДС.
    Теперь пришло уведомление за период с 2011 по 2012 года такого характера:
    «Сумма НДС по данным Казначейства, выплаченная рамках государственного закупа: 20 149 262,00 Сумма НДС из Реестра 300.07 начисленного по реализованным Вами товарам, работам, услугам в адрес государственных учреждений в рамках государственного закупа: 15 694 557,00 Сумма нарушения: 4454705.0 (тенге)»

    Вообще у на за 2012 год по реестрам ф.300.00, начислено НДС по реализации на 23 754 852

    Но я так думаю, Налоговая выбрала только гос.закупки.

    Теперь подняли договора, и только сейчас заметили что в договорах написано в том числе НДС, это было в 2011 году. То есть 4 454 705 тенге, это полученный нами НДС, но мы не были плательщиками НДС. Что нам делать в таких случаях?

    Я даже не знаю как ответить на уведомление?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пт Окт 11, 2013 17:58:24 Сообщить модератору   

    biruza3 говорит:
    Я даже не знаю как ответить на уведомление?

    так и писать, что
    biruza3 говорит:
    мы не были плательщиками НДС


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пт Окт 11, 2013 20:00:46 Сообщить модератору   

    В 2011 году, если предприятие выигрывало договор по гос закупкам, то вне зависимости плательщик оно или не плательщик НДС, сумма договора - единая.
    То есть, договор на 112 000 у.е.
    Если ТОО - плательщик НДС, то с ним заключают договор на сумму 112 000 у.е., в том числе НДС.
    Если ТОО - не плательщик НДС, то с ним заключают договор на сумму 112 000 у.е. БЕЗ НДС.

    В вашем случае,
    biruza3 говорит:
    Теперь подняли договора, и только сейчас заметили что в договорах написано в том числе НДС, это было в 2011 году

    это ошибка юриста, бухгалтера заказчика, и ваша, конечно, тоже, что не углядели.

    Учитывая, что это налоговая обнаружила, по данным казначейства, значит ваш заказчик, так и зафиксировал у вас данные.
    Вам сейчас придется разобраться и исправить ситуацию как с заказчиком, так и с налоговой.
    Заказчику объясните - это все таки гос служащие, и они не правильно заключили с вами договор, а это возможно будет иметь не очень хорошие последствия для них. Поэтому в их интересах вам помочь.

    Терпения вам и успеха в этом не легком взаимодействии с гос организациями.

         Цитата полностью   §Печать темы
    ландыш
    Коллега
    Спасибки: +105

      

    #4 Сб Окт 12, 2013 09:25:33   

    [quote="danna123"]В 2011 году, если предприятие выигрывало договор по гос закупкам, то вне зависимости плательщик оно или не плательщик НДС, сумма договора - единая

    Где об этом можно почитать? Хотелось бы ссылку на документ чтобы красиво обосновать. Мы тоже работаем по госзакупкам и выиграли тендр, а т.к не являемся плательщиками НДС, то сумму договора хотят уменьшить на сумму НДС?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #5 Сб Окт 12, 2013 10:11:34   

    Как я знаю, в настоящее время, НДС обязательно выделяется и оговаривается в договорах гос.закупок и они по-моему должны его отдельно перечислять (как бы с другого бюджетного кода, или как там "следят" за расходованием бюджетных денег). И в тендерах это должно учитываться.
    biruza3 говорит:
    , но мы не были плательщиками НДС
    - а как вы счета-фактуры выставляли? Б.НДС?

    Ведь, когда поставщик платит НДС в бюджет и "отдает" его покупателю, тк. покупатель взял в зачет НДС. Покупатель - гос учреждение при этом не плательщик НДС, соотвественно поставщик НДС у себя "оставил" в доходе (как неплательщик), и гос. учреждение не платит. Это и пытаются "исправить".

    Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

    Сама с трудом поняла, чего написала. Но имею ввиду, что НДС, как косвенный налог - в договорах с гос. учреждениями отделяется в момент оплаты услуги, именно потому, что госы ни НДС, ни КПН не платят.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309

      

    #6 Сб Окт 12, 2013 10:17:28   

    Мара говорит:
    Как я знаю, в настоящее время, НДС обязательно выделяется и оговаривается в договорах гос.закупок и они по-моему должны его отдельно перечислять (как бы с другого бюджетного кода, или как там "следят" за расходованием бюджетных денег). И в тендерах это должно учитываться.

    Так и есть. По каждому договору идут две платежки первая на сумму договора, вторая на НДС по этому договору.

         Цитата полностью   §Печать темы
    ландыш
    Коллега
    Спасибки: +105

      

    #7 Сб Окт 12, 2013 10:21:58   

    Впервые столкнулись с такой ситуацией, если я правильно поняла Мара, Ведмедев, то договор прийдется подписывать уменьшенный на сумму НДС?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #8 Сб Окт 12, 2013 11:02:58 Сказали Спасибо❤   

    ландыш, вот я так думаю.
    ландыш говорит:
    то договор прийдется подписывать уменьшенный на сумму НДС?

    даже вернее договор "сразу" должен быть составлен без НДС, а сумма НДС как бы отдельно "оговариваться"
    У нас такие договора с иностранцами-заказчиками(которые тут имеют бизнес) всегда были без у чета НДС, так как помимо всего, у нас НДС имел обыкновения меняться.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Ср Окт 16, 2013 11:01:46 Сообщить модератору   

    ландыш,
    Есть разница вы выиграли конкурс или тендер. Конкурс - это когда вы участвуете в государственных закупках (100% гос организация), а тендер - это когда в закупках АО Самрук Казына, например. Это может быть АО НК КТЖ, АО Казмунай газ и т.д. По Закупкам Самрук Казына уже давно сумма не единая, если вы не плательщик НДС - то сумма договора 100 у.е., если плательщик - то сумма 112 у.е.
    У каждой закупки свои НПА
    по закупкам АО Самрук Казына - Правила закупок АО Самрук Казына
    по гос закупкам - Закон о гос закупках и Правила гос закупок.
    Думаю вот там и можно почитать по поводу суммы договора и НДС.

    Компании, которые входят в Самрук Казына есть на сайте www.sk.kz, там же и правила самрук казына

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz