Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Импорт. Возвратная тара. Надо предоставлять форму 016.00?
    В мае 2007 г. выплачены дивиденды и с...
    надо сдать 910 форму за 2005,2006,2007,2008 год в ЭФНО
    Ставки расчета по имуществу за 2006 и 2007 год.
    Сдача 17 приложения по имуществу, выбывшему в 2007 году
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Надо ли предоставлять форму 701.03 по легализованному имуществу в 2007 г.     
    Guest


      

    #1 Сб Авг 04, 2007 11:12:00 Сообщить модератору   

    Привет ! Подскажите пожалуйста. ИП легализовало имущество в феврале 2007 г. имущество, отразило в 700 форме 2006 г. , мотивируя тем, что год пользовались, правильно сделали или надо было послать 701.03 форму?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Сб Авг 04, 2007 12:10:59 Сообщить модератору   

    думаю, нужно было 701.03 в 2007

         Цитата полностью   §Печать темы
    Guest


      

    #3 Сб Авг 04, 2007 14:25:03 Сообщить модератору   

    А если послать701.03 до 20 авг, то это будет не своевременная сдача декл?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Сб Авг 04, 2007 14:46:52 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    А если послать701.03 до 20 авг, то это будет не своевременная сдача декл?


    701.03 - это расчет, а не декларация... Сдается она ПО КВАРТАЛЬНО... В те же сроки что и остальные отчеты... по 20 числам февр, мая, авг и ноября нужно УПЛАЧИВАТЬ соответсвующие суммы...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Сб Авг 04, 2007 20:02:42 Сообщить модератору   

    Не соглашусь с Рамазаном по поводу того, что
    ИМХО говорит:
    701.03 - это расчет, а не декларация... Сдается она ПО КВАРТАЛЬНО... В те же сроки что и остальные отчеты...
    по 20 числам февр, мая, авг и ноября нужно УПЛАЧИВАТЬ соответсвующие суммы...

    Сдается этот Расчет все-таки не в те же сроки, что и остальные квартальные отчеты, а в те же сроки, что предназначены и для уплаты текущих платежей. Мое мнение основывается на ст.359 НК
    Налоговый Кодекс говорит:
    Статья 359. Налоговая отчетность по налогу на имущество
    3. При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября текущего налогового периода по объектам обложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно.


    Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:

    Но это срокам подачи.
    А теперь по самому факту необходимости подачи Ф701.03
    Давайте рассуждать вместе...
    т.Сема, если бы они подали Ф701.03 в 2007 году, то это бы означало, что ОС приобретены в 2007 году. Но в этом случае эти активы не следовало бы отражать в годовой Декларации Ф700.00 за 2006год, логично?
    А раз они отразили эти суммы в Декларации за 2006 год, значит поступление этого имущества в 2007 не должно быть. Иначе нестыковка получается.
    Но тут возникает другой вопрос, значит эти суммы должны были найти свое отражение в форме Ф701.02, которая подается до 20 февраля.

    Хотелось бы узнать у автора, включена ли сумма легализованного имущества в ФНО 701.02, ведь сама легализаия у вас прошла в феврале? Если нет, то может быть стоит подать допик Ф701.02 к этой форме?

    Сразу говорю, что это только мои рассуждения вслух, на гарантированную истину не претендующие...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Сб Авг 04, 2007 23:46:35 Сообщить модератору   

    В таком случае, получается, следует исправить Декларацию за 2006 год, и убрать из нее суммы за легализованное имущество (иначе получится, что имущество было легализовано с 20 ноября по 31 декабря). И также, получается, действительно нужно было бы подать Ф701.03 до 20 мая, чего автором сделано не было. Подача этой формы до 20 августа уже не спасет ситуацию. Отчетность по-любому просрочена.

    к.Сема, а где-то было прописано, что дата решения комиссии о легализации = дате поступления ОС? Я как бы в этом не сомневаюсь, т.к. логично, но хотелось бы уточнения из НПА.

    И второй вопрос, ты же наверняка знаешь, а при легализации предприятие не обязывают платить налог на имущество за предыдущие годы нелегального использования этих активов?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вс Авг 05, 2007 12:47:27 Сообщить модератору   

    1. нигде. я так сам предполагаю. есть куча брошюрок по легализации, но я их не читал.
    2. да. так ведь речь не идет про ретроспективную уплату НИ. А про просроченную ф.701.03...они должны были либо до 1-20 февраля сдать ф.701.03 за 1 кв. 2007 г. (если имущество было легализовано до 20 февраля), либо 1-20 мая сдать 701.03 за 2 кв. 2007 г....ничего этого сделано не было...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вс Авг 05, 2007 15:49:43 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Сдается этот Расчет все-таки не в те же сроки, что и остальные квартальные отчеты, а в те же сроки, что предназначены и для уплаты текущих платежей.


    Да, согласен с этим... Расчеты по имуществу сдаются по 20 числам 2 месяцев...
    Давайте, добивайте... Все сказанное мной везде и всюду - ложь и чушь... ОК...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Вс Авг 05, 2007 16:09:09 Сообщить модератору   

    очень печально и крайне непонятно такое поведение Рамазана...будем надеяться, что он отойдет...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вс Авг 05, 2007 16:17:26 Сообщить модератору   

    к.Сема говорит:
    будем надеяться, что он отойдет...


    Куда отойдет?... В мир иной?... Отойду когда нибудь... Very Happy

    Как приятно порой, сделать смиренное лицо прозревшего ангела и сказать: оставьте его, он не знает, что творит... Или: Бог ему судья...
    Еще варинат: Блаженный (больной) он....

    Но больше всего меня бесит когда говрят: У него наверное личные (семейные) неприятности...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Пн Авг 06, 2007 09:00:54 Сообщить модератору   

    если мои высказывания вас бесят, я более не буду надоедать вам ими.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Ср Окт 08, 2008 00:14:08 Сообщить модератору   

    Зарегистрировала ИП 01,04,08. ККМ зарегистрировала 16,04,08.
    Узала, что надо сдавать декларацию 701.03 только в начале октября.
    Что делать???????

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Ср Окт 08, 2008 11:28:12 Сообщить модератору   

    b]Ирина01[/b]
    Сдавать расчет 701.03 и получать штраф. Другого не дано.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Чт Окт 09, 2008 01:47:09 Сообщить модератору   

    Ирина01 говорит:
    Зарегистрировала ИП 01,04,08. ККМ зарегистрировала 16,04,08.
    Узала, что надо сдавать декларацию 701.03 только в начале октября.
    Что делать???????


    Сдайте ф. 701.03, включите туда полный расчет налога на имущество. И не "высовывайтесь" в налоговой. Будете хорошо себя вести, вовремя платить налоги, Вас могут долго не проверять, или проводить тематические проверки - не обязательно по налогу на имущество. Через 5 лет Вас уже не имеют право штрафовать за данное нарушение. Заранее не надо паниковать. Wink

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Чт Окт 16, 2008 23:21:44 Сообщить модератору   

    Как расписать в форме 701,03 сумму налога, если я зарегистрировала два кассовых аппарата 16 апреля 2008года. Общая сумма кассовых аппаратов 41600. Заранее спасибо за ответ. Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Чт Окт 16, 2008 23:44:10 Сообщить модератору   

    Давайте не будем учитывать амортизацию. сделаем предварительный расчет.
    Ваше имущество будет на балансе, считая с 01.05.2008 по 01.01.2009 - 9 периодов.
    41600 * 9 = 374400. Делим на 13 = 28800.
    Если Вы ТОО на общеустановленном - имущественный налог 1%, т.е. 288 тенге. Внесите эту сумму по сроку 20 ноября. И оплатите поскорее.
    Если Вы ИП, или ТОО на упрощенке - имуществ налог 0,5% - 144 тенге.
    Аналогично.
    По идее Вам бы надо было разбиить этот платеж на 3 - 20 мая, 20 августа, 20 ноября.
    Не думаю, что нанесен большой ущерб государству. В конце концов, оплатите побольше. Будет видно как вы любите свою Родину Smile ...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Пт Окт 17, 2008 21:18:56 Сообщить модератору   

    Большое спасибо.
    Еще один маленький вопросик.
    В фоме не ставится процентная ставка 0,5. Что делать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Пт Окт 17, 2008 23:32:53 Сообщить модератору   

    Ставится! Ищите запятую на клавиатуре.

    У меня есть и общественный фонд, который платит по ставке 0,1. Ищите!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Сб Окт 18, 2008 09:11:38 Сообщить модератору   

    Ирина01, там хитро. Там, по хорошему, не запятая должна быть, а точка.
    Она не ставится, если на раскладке клавиатуры шрифт русский установлен.
    Установите латинский, и все поставится.

    Ну или ставьте эту точку не на цифровой клавиатуре, а клавишей ".", которая между буквой "ю" и Shift, тогда можно и при русской раскладке.

    Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:

    Ирина01, там хитро. Там, по хорошему, не запятая должна быть, а точка.
    Она не ставится, если на раскладке клавиатуры шрифт русский установлен.
    Установите латинский, и все поставится.

    Ну или ставьте эту точку не на цифровой клавиатуре, а клавишей ".", которая между буквой "ю" и Shift, тогда можно и при русской раскладке.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz