Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Учет дебиторской и кредиторской задолженности
    Что делать с НДС по просроченной кредиторской/дебиторской задолженности?
    Списание дебиторской задолженности
    Списание дебиторской задолженности
    Списание кредиторской задолженности
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Списание кредиторской и дебиторской задолженности предприятия     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Июн 21, 2010 15:51:32 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=687289#687289

    Пожалуйста, подскажите: По истечении какого срока списывается кредиторская и дебиторская задолженность предприятия? Как правильно сделать проводки и оформить? Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Июн 21, 2010 16:29:10 Сообщить модератору   

    Я, например, списала задолженности по бух. и по налоговому учету по истечении срока исковой давности - через 3 года.
    1. сч. 7440 - сч. 1210 - на сумму дебиторск. задолженности без НДС
    сч. 3130 - сч. 1210 - коррект-ка НДС
    2. сч. 3310 - сч. 6280 - на сумму кредиторской задолженности

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Июн 21, 2010 16:36:17 Сообщить модератору   

    А какие документы необходимо приложить? или бухгалтерской справки будет достаточно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Июн 21, 2010 16:44:14 Сообщить модератору   

    Здесь Вы найдете ответы на свои вопросы
    http://kodeks.kz/index.php?st=89
    http://kodeks.kz/index.php?st=105

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Мар 12, 2012 17:40:26 Сообщить модератору   

    Относится ли к сомнительной дебиторской и кредиторской задолженности авансы выданные и полученные и как их списывать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Апр 05, 2012 17:07:20 Сообщить модератору   

    dgulvira, продолжайте в этой теме.
    Авансы выданные - списываете за счет чистой прибыли. Не сможете по ним воспользоваться вычетом по сомнительным обязательствам.
    Авансы полученные - это Ваши доходы от списания обязательств.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Янв 28, 2013 16:25:24 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    Здесь Вы найдете ответы на свои вопросы
    http://kodeks.kz/index.php?st=89
    http://kodeks.kz/index.php?st=105


    можем ли мы произвести вычеты по данной статье 105 НК, если еще не прошло 3 года, но компания - дебитор закрывается, и у неё нет возможности оплаты задолженности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Янв 28, 2013 16:30:14 Сообщить модератору   

    Как я понимаю -вам 3 года ждать. Иной срок оговаривается в 105ой только, если контрик признан банкротом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Янв 28, 2013 16:32:57 Сообщить модератору   

    vfhf говорит:
    Как я понимаю -вам 3 года ждать. Иной срок оговаривается в 105ой только, если контрик признан банкротом.


    в налоговой паренек сказал, что можно просто уменьшить доход того периода, когда была признана дебиторка... вот этот момент я не поняла Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Фев 02, 2013 11:30:47 Сообщить модератору   

    Извините, можно задать вопрос? ТОО нанимает на перевозку авто ИП, дает водителю ИП 100 000 на дорогу, при выполнении услуги ИП выставляет сч/ф и акт выполненных работ. а чек не пробивает. Теперь у ТОО висит сумма в 100 000 задолженности перед ИП. прошло уже 3 года, ИП не работает, закрылось. Какие проводки и документы приложить при списании задолженности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Сб Фев 02, 2013 23:39:34 Сообщить модератору   

    Почему висит долг, если сумма выплачена, как то непонятно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Фев 04, 2013 22:23:23 Сообщить модератору   

    vfhf, скорее всего потому что
    valentina говорит:
    а чек не пробивает


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Фев 13, 2013 17:07:18 Сообщить модератору   

    у меня по счету 3397 "висит" сумма на кредите - 9 576 тг, эта сумма идет еще с 2008 года, выплатить можно еще сотруднику? он еще работает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Май 16, 2013 18:37:05 Сообщить модератору   

    Задолженность образовалась в июле 2012г. в сумме 3 408 060 тенге.В апреле 2013г. по суду пришли к мировому соглашению об уменьшение суммы долга на 500 000 тенге.Подскажите как поступить с проводками? По срокам получается что я не могу списать как сомнительное требование и не подходит выписка дополнительного сч/ф "минусовая" как изменение стоимости сделки.Получается просто списать за счет сичтой прибыли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Май 16, 2013 18:55:41 Сообщить модератору   

    natkis говорит:
    Задолженность образовалась в июле 2012г. в сумме 3 408 060 тенге.В апреле 2013г. по суду пришли к мировому соглашению об уменьшение суммы долга на 500 000 тенге.Подскажите как поступить с проводками? По срокам получается что я не могу списать как сомнительное требование и не подходит выписка дополнительного сч/ф "минусовая" как изменение стоимости сделки.Получается просто списать за счет сичтой прибыли?

    Должны были вы или вам?

    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

    ozma говорит:
    natkis говорит:
    Задолженность образовалась в июле 2012г. в сумме 3 408 060 тенге.В апреле 2013г. по суду пришли к мировому соглашению об уменьшение суммы долга на 500 000 тенге.Подскажите как поступить с проводками? По срокам получается что я не могу списать как сомнительное требование и не подходит выписка дополнительного сч/ф "минусовая" как изменение стоимости сделки.Получается просто списать за счет сичтой прибыли?

    Должны были вы или вам?


    natkis, поясните более подробно почему урезали задолженность: связано ли это как то с браком товаров или качеством работ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Май 16, 2013 19:48:41 Сообщить модератору   

    Должны нам. Уменьшили сумму долга нашему плательщику в связи с тем что сперва он с нами законтрактовался,купил товар,услуги .Мы все выполнили по поставке и работам, нужно было срочно к дню города. А наш покупатель только через пару месяцев вышел с этим объемом на тендер,по которому была выделена сумма меньшая чем они законтрактовались с нами.Т.е. реально сработали в убыток,денег платить нет.В общем "поплакались".Наш директор просчитал что "лучше синица в руке" и сделал такую уступку,чтобы получить хоть какие-то деньги.На сегодня есть график погашения на уменьшенную сумму долга и наш плательщик его добросовестно выполняет в части платежей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Май 06, 2014 16:29:54 Сообщить модератору   

    Обязательства возникшие по приобретенным товарам (импорт). НДС уплачен при получении товара по таможенной декларации, при списании обязательства согласно ст.89 НДС исключить из зачета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Сб Май 10, 2014 01:39:38 Сообщить модератору   

    нармина, не нужно исключать из зачета:

    Ст. 259 НК говорит:
    1. Если часть или весь размер обязательства по приобретенным товарам, работам, услугам признаются сомнительными в соответствии с положениями настоящего Кодекса, то сумма налога на добавленную стоимость, ранее принятого в зачет по таким товарам, работам, услугам, в размере, соответствующем размеру сомнительного обязательства, подлежит исключению из зачета по истечении трех лет с даты возникновения обязательства, кроме налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет на основании подпунктов 3) и 4) пункта 1 статьи 256 настоящего Кодекса.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шадрина Наталья
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Июн 11, 2015 16:46:14   

    Добрый день! У нас ИП на общеустановленном режиме. Дебиторская задолженность в сумме 79000 тг. образовалась в июне 2008 г. В 2011 году задолженность не списали, потому что дебитор все время обещал погасить долг. Теперь уже мы не можем найти эту организацию. В списках бездействующих организаций не числится. Акт сверки они так и не подписали, счет-фактура, накладная, гарантийное письмо имеются.
    Подскажите, могу ли я списать эту задолженность по приказу руководителя за счет доходов ИП без корректировки НДС (проводки ДТ 5520 КТ 1210-79000) в этом году или нам придётся отправлять дополнительную декларацию по НДС за 4 кв. 2011 г и декларацию 220 за 2011 год с уменьшением на эту сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Коллега
    Спасибки: +1309 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Июн 11, 2015 17:06:46 Сказали Спасибо❤   

    Шадрина Наталья говорит:
    нам придётся отправлять дополнительную декларацию по НДС за 4 кв. 2011 г и декларацию 220 за 2011 год с уменьшением на эту сумму?

    Да.
    И во вторых у тех уберут НДС из зачета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шадрина Наталья
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Июн 11, 2015 17:35:16   

    Спасибо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Июн 12, 2015 15:43:47 Сообщить модератору   

    Добрый день, всем!
    Филиал в РК( не резидент) получал от Головного(не резидента) финансовую помощь, покупал товар, ОС, оплачивал налоги,
    теперь продает все товары, ос ТОО, (резиденту), также передает долг (кредиторскую задолженность)по финансовому помощи.
    Вопрос: при передаче кредиторской задолженности (не резидента) Филиала, ТОО (резиденту), какие налоговые обязательства возникают перед бюджетом
    у Филиала? Может ли Филиал списать у себя как сомнительные доходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Ноя 05, 2018 11:20:08 Сообщить модератору   

    Доброе утро. Подскажите пожалуйста, в 2015 году выплатили аванс, а документы СФ скорее всего до нас не дошли. Фирму найти не могу. Как быть со списанием?

    Списание выписанного аванса в доход? Но ведь и расходом мы его не признавали. Unknown

    Может в расход за счет чистой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Ноя 05, 2018 11:28:43 Сказали Спасибо❤   

    Татя говорит:
    в расход за счет чистой


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Ноя 05, 2018 11:36:55 Сообщить модератору   

    Татя говорит:
    в 2015 году выплатили аванс

    Татя говорит:
    Как быть со списанием?

    Предлагаю:
    http://www.balans.kz/topic5899.html?print=yes
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Мар 25, 2025 14:33:03   

    здравствуйте, если оплатили за ТМЦ, документы утеряны,снабженец не донес, ИП это не отвечает по указанному номеру, адреса нет, 3г не прошло, что делать с этими суммами

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Мар 25, 2025 15:12:40   

    А сами ТМЦ получили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Мар 25, 2025 15:20:16   

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4770 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Мар 25, 2025 15:25:19 Сказали Спасибо❤   

    ТМЦ приходуете как безвозмездно полученное имущество, а
    Омарова Д.М. говорит:
    Авансы выданные - списываете за счет чистой прибыли. Не сможете по ним воспользоваться вычетом по сомнительным обязательствам.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz