Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как провести в 1С документооборот по ГСМ
    Как в 1С8.2 провести комплектацию ОС?
    Как провести импорт в 1С 8.0?
    Как провести документы по ГТД ИМ-70 и ИМ-40?
    Как провести ГТД без сч\фактуры?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    как провести доп.счет-фактуру в 1с.8?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вт Янв 25, 2011 17:18:22 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, у меня такая ситуация. Мы купили товар. Через некоторое время по обоюдному согласию, наши поставщики выставили Дополнительную счет фактуру на товары с минусовой суммой, список товаров прилагаются. Теперь вопрос как мне провести этот документ в 1С.8? Заранее благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    Коллега
    Спасибки: +276 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Янв 26, 2011 10:25:33   

    Могу и ошибиться - щас под рукой 8-ки нет, но давайте попробуем такой вариант:

    1. Сделать новый документ "Поступление ТМЗ и услуг" с "минусами". ДЛя того чтобы отразился в учете минус по товарам.
    2. На основании нового поступления ввести дополнительную счет-фактуру. В доп. счет-фактуре указать как основную - предыдущую счет-фактуру поставщика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Янв 26, 2011 10:40:21   

    GohaK, был возврат товара или только скидка суммовая? От этого зависит что Вам советовать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Янв 26, 2011 11:32:42 Сообщить модератору   

    я попыталась создать новый Поступление ТМЗ со значением (-), но программа его отбрасывает.
    мы купили остаток товаров и не смогли продать,поставщики дают скидку на товары.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Ср Ноя 28, 2012 15:17:16 Сообщить модератору   

    как провести дополнительную сч-ф с минусом. ранее нами выписывалась сч-ф клиенту на оказание услуги, теперь хотим провести возврат с минусом всей суммы. как именно проводится в 1С 8.2 возврат услуги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Ноя 28, 2012 15:29:42 Сообщить модератору   

    al.aliya, сейчас попробовала. С минусом к-во услуги программа не дает ввести, а вот если цену поставить с минусом, то дает и с-ф тоже. Можно так сделать. Только в с-ф поставить крыжик "дополнительная".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Ср Ноя 28, 2012 15:31:38 Сообщить модератору   

    значит ли это, что провожу как обычную реализацию услуг, только с минусовым результатом? в сч-ф прикрепляю что это дополнительная к основной? а счета указать те же 6010?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Ср Ноя 28, 2012 15:45:04 Сообщить модератору   

    al.aliya говорит:
    провожу как обычную реализацию услуг, только с минусовым результатом?

    Да
    al.aliya говорит:
    счета указать те же 6010?

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Ср Ноя 28, 2012 15:50:40 Сообщить модератору   

    al.aliya,
    Когда вы
    al.aliya говорит:
    выписывалась сч-ф клиенту на оказание услуги

    в программе создали документ "Реализация ТМЗ и Услуг", где указывали стоимость услуги, и в данном документе по ссылке выводили с/ф.
    Теперь хотите сделать возврат. Находим документ оказания услуг в "Реализация ТМЗ и Услуг", нажимаем правой кнопкой мыши (конт. меню) - вывести на основании - возврат "ТМЗ от покупателя" (это документ возврата 6020-1210), и соответственно по ссылке с/ф, которая будет с "-"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Ср Ноя 28, 2012 15:53:52 Сообщить модератору   

    Shurik говорит:
    (конт. меню) - вывести на основании - возврат "ТМЗ от покупателя" (это документ возврата 6020-1210)

    я пыталась, но правильно ли будет формирование этим документом возврат услуг? там же указан возврат тмз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Ср Ноя 28, 2012 16:18:44 Сообщить модератору   

    al.aliya говорит:
    там же указан возврат тмз

    В документе есть закладка "услуги".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Ср Ноя 28, 2012 16:23:31 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    С минусом к-во услуги программа не дает ввести, а вот если цену поставить с минусом, то дает и с-ф тоже. Можно так сделать.

    если я проведу как подсказала Трудоголик2, не будет нарушением?
    или же все таки последовать вашему совету ?
    Shurik говорит:
    В документе есть закладка "услуги".


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Ср Ноя 28, 2012 16:33:00 Сообщить модератору   

    al.aliya говорит:
    С минусом к-во услуги программа не дает ввести

    программа дает произвести суммы с "-"

    Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:

    1 С - программа Автоматизирующая БУ. Как вы добьетесь желаемого результата
    al.aliya говорит:
    как подсказала Трудоголик2
    или
    Shurik говорит:
    возврат ТМЗ от покупателя
    - решать Вам.
    Главное, что бы результат по проводкам, отражению в нал. декл и поиску нужной информации в дальнейшем - устроил.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Ср Ноя 28, 2012 16:45:21 Сообщить модератору   

    все хорошо, а как возврат услуг прописать в виде операции? какую указать тогда строку в декларации. по товару все ясно, но услуги?

    Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:

    и при формировании возврата все равно даже если я сделаю во вкладке услуги при распечатки документа будет все равно стоять товар

    Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:

    прикрепила файл, просмотрите

    Добавлено спустя 39 секунд:

    вернее хотела правда не получилось Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Ср Ноя 28, 2012 19:52:53 Сообщить модератору   

    al.aliya говорит:
    ранее нами выписывалась сч-ф клиенту на оказание услуги


    Вы заказчику произвели работы (услуги). Заказчик принял работу(услугу) и подписал Акт, соответственно вы оформили к Акту с/ф. Затем заказчик отказывается от той работы(услуги) с которой ранее согласился. (Проверил качество произведенных вами работ и они ему не понравились, тогда зачем он вообще Акт подписывал).
    На основании чего вы решили произвести
    al.aliya говорит:
    возврат услуги
    ?

    И не совсем понятно зачем вам
    al.aliya говорит:
    при распечатки документа будет все равно стоять товар


    Вам нужна ,как печатный документ из 1 С только с/ф.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #16 Чт Ноя 29, 2012 10:14:10 Сообщить модератору   

    Shurik, введу вас в курс дела: мы перевыставили услугу нашему клиенту, т.к. мы не являемся непосредственными исполнителями этих услуг, просто ранее бухгалтер поспешил и выставил АВР и с-ф на основании нашей оплаты исполнителю, позднее выясняется, что оплата у нас висит переплатой у них, а сами исполнители эту услугу не оказали, соответственно теперь наши клиенты не подтверждают эти услуги без подтверждающих на эти услуги документов. поэтому и возник вопрос как именно провести их возврат. клиентам сч-ф была выставлена 28.12.2011 году и до сих пор ничего не корректировали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Ноя 29, 2012 10:59:13 Сказали Спасибо❤   

    al.aliya говорит:
    просто ранее бухгалтер поспешил и выставил АВР и с-ф на основании нашей оплаты исполнителю, позднее выясняется, что оплата у нас висит переплатой у них, а сами исполнители эту услугу не оказали

    Вам не нужен никакой возврат. И никакая доп. СФ не нужна. Вы просто должны забрать у заказчика Акт и СФ от 28.12.2011, порвать их и сдать доп. налоговую отчетность за 2011 г. Ну и ФО естественно изменится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Чт Ноя 29, 2012 11:05:40 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    сдать доп. налоговую отчетность за 2011 г. Ну и ФО естественно изменится.

    А можно не залазить в прошлый период Embarassed
    Хотелось бы текущей датой все это провести

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Ноя 29, 2012 11:19:28   

    al.aliya говорит:
    А можно не залазить в прошлый период

    Нет, нельзя. Доходы должны быть отражены в том налоговом периоде, в котором они фактически получены. А в 2011 г. факта оказания услуг нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #20 Чт Ноя 29, 2012 13:00:05 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Нет, нельзя. Доходы должны быть отражены в том налоговом периоде, в котором они фактически получены. А в 2011 г. факта оказания услуг нет.

    тогда что мне нужно сделать для того чтобы убрать эту реализацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #21 Чт Ноя 29, 2012 17:57:35 Сообщить модератору   

    al.aliya говорит:
    что мне нужно сделать


    Для начала все же предложу проанализировать сложившуюся ситуацию:

    1 Учет НДС
    Вы отразили операцию в 300 за 4 кв. 2011 г.
    al.aliya говорит:
    сч-ф была выставлена 28.12.2011

    А у контрагента?
    Если у обоих сторон с/ф прошла в реестрах к 300, тогда либо корректировка 4 кв.2011г., либо действительно дополнительная с/ф в текущем периоде со знаком "-" (при условии взаимного согласия с контрагентом).

    2
    al.aliya говорит:
    убрать эту реализацию


    С. Ромазанов говорит:
    Доходы должны быть отражены в том налоговом периоде, в котором они фактически получены
    - это верно, но
    al.aliya говорит:
    можно не залазить в прошлый период
    - можно. Если речь идет о корректировки фин. результатах. При условии, что в УП прописано, ну что-то типа

    Ошибка прошлых периодов – не включение или некорректное отражение в финансовой отчетности Предприятия одного или нескольких прошлых периодов, возникших из-за неиспользования или неправильного использования надежной информации, которая: была доступна на момент одобрения к выпуску финансовой отчетности прошлых периодов; и обоснованно предполагается, что она могла быть получена и использована при подготовке и представления финансовой отчетности тех периодов.
    Такие ошибки включают в себя математические погрешности, пропуск или неверная интерпретация фактов, или мошенничество.
    Существенной ошибкой признается сумма в размере более ХХХ % от дохода по основной деятельности предыдущего отчетного периода. Исправ­ление существенной ошибки, относящейся к предыдущим периодам, про­изводится ретроспективно в первом комплекте финансовой отчетности, ут­вержденной к выпуску, после их обнаружения посредством корректировки входящего (начального) сальдо активов, обязательств и капитала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4773 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Ноя 29, 2012 18:12:44 Сказали Спасибо❤   

    Shurik говорит:
    либо действительно дополнительная с/ф в текущем периоде со знаком "-" (при условии взаимного согласия с контрагентом).

    Неверно.
    В ст.265 НК четко прописано, в каких случаях выписывается дополнительный счет-фактура. Данный случай не попадает ни под один из перечисленных, поэтому выписывать дополнительный счет-фактуру нельзя.
    Я подробно с цитатами писала об этом здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=370355#370355

    Поэтому на вопрос
    al.aliya говорит:
    тогда что мне нужно сделать для того чтобы убрать эту реализацию?

    единственно правильный ответ:
    С. Ромазанов говорит:
    Вы просто должны забрать у заказчика Акт и СФ от 28.12.2011, порвать их и сдать доп. налоговую отчетность за 2011 г. Ну и ФО естественно изменится.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #23 Пн Июл 29, 2013 15:56:32 Сообщить модератору   

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.104)
    не меняется сумма реализаций, при выписываний дополнительной счет фактуры. Что можно сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz