Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Изучаю 1С 8.0
    Изучаю 1С
    Изучаю 8.х. И сразу же - косяки стаями...
    Изучаю 1С 8.2. Пишу простую торговую систему.
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    изучаю 1С 7.7     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Янв 12, 2007 14:35:49 Сообщить модератору   

    Здраствуйте!
    Покажите пожалуйста на примере , каким образом сформировываются из 1С отчеты в налоговую ("куда нажимать" в 1С.)

    Простите я не спец и не бух, я только учюсь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Янв 12, 2007 17:23:32 Сообщить модератору   

    "Отчеты-Регламентированные", нужный отчет, "Выгрузить в XML".
    Если, конечно, это типовая бухия...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Янв 13, 2007 00:20:07 Сообщить модератору   

    Спасибо за ответ, помогли! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Май 24, 2007 12:06:59 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста!
    Где в 1С отменить вычет мин з\п с оклада?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Май 24, 2007 12:21:38 Сообщить модератору   

    Справочник "Сотрудники" - открыть сотрудника - вкладка "Подоходный налог" - убрать галочку "Предоставлять вычет по ИПН". Это если типовая конфа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Май 24, 2007 12:24:52   

    Типовая. Константы.

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    (5) Да. Это выборочно по сотрам. А что хочет он, пока неясно. Не забудьте что они периодичные реквизиты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Май 24, 2007 13:47:49 Сообщить модератору   

    Вован говорит:

    Простите я не спец и не бух, я только учюсь


    В коробочке есть желтая книжка по конфигурации, там все ответы на приведущие Ваши вопросы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Май 24, 2007 13:59:27 Сообщить модератору   

    в коробчку. Вернулась потрепаная. А здесь ей просто помогли без коробчки. Галь какой там вопрос был?
    Писи. Не кажется Федору, что его пост здесь уже лишний после ответов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Май 24, 2007 14:02:02 Сообщить модератору   

    Федор время на простой ответ было бы короче, чем твой ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Май 24, 2007 14:19:05 Сообщить модератору   

    Если человек не знал где искать ответы, ему поможет. Если человек не хочет читать "инструкции", а желает выехать на чужом горбу, то должен платить за перечитывание "инструкций. Есть вопросы которых нет в инструкциях, интересно на них отвечать, искать ответы, участвовать в дискуссиях для определения истины. Но тупо на халяву, причем не совсем халяву учитывая что каждый платит за интернет, переписывать желтую книжку???? Мне кажеться это неуважение к участникам. Это все равно что ездить на автомобиле не зная правил, правила лежат в машине, но человек их не читает, ему некогда, он вклчает комп и спрашивает на форуме что ему делать например на светофоре. Это не кажеться Вам смешным? Мне нет....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Май 24, 2007 14:20:31 Сообщить модератору   

    Добрые люди!
    благодарю за помощь! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Май 24, 2007 14:29:33 Сообщить модератору   

    И чего полемику разводите? Twisted Evil
    Задали вопрос - ответили.

    Федор, отвечайте только на те вопросы, которые вам кажутся интересными, и мы вам скажем спасибо. Не хотите тратить свои деньги на интернет - на простые вопросы ответят другие., вас дождутся сложные, на которые другие не ответят. На этом построен форум.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Май 24, 2007 14:41:49 Сообщить модератору   

    Elis вы считаете что мой совет где найти на эти и другие простые вопросы не относиться к данной теме?
    Насчет поста 10, всего лиш ответ на потсы 8 и 9. К стати Всяческие "типа ники" просто раздражают, очень похоже на провокаторство и подстрекательство...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Май 24, 2007 15:01:41 Сообщить модератору   

    А вы не раздражайтесь, не провоцируйтесь и не подстрекайтесь. (или это у меня настроение сегодня какое-то ангельское... Angel )

    Считаете, что ваш совет поможет, давайте его. Но чур без ссылок на тот факт, что "Не хочу тупо на халяву, причем не совсем халяву учитывая что каждый платит за интернет, переписывать желтую книжку????". И без обид, что он кому-то не понравился.

    Мы все здесь общаемся только потому, что интересно вместе, интересно дискутировать и узнавать для себя что-то новое. Но по ходу приходится отвечать и на примитивные вопросы совсем начинающих юсеров. Причем никто не принуждает.

    Вован, книжечка есть? Почитать тоже не мешает...
    Раз юзаете 1С, то она дожна стать такой же настолькой книгой, как и Налоговый Кодекс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Май 24, 2007 15:13:27 Сообщить модератору   

    Можно, я тоже выскажусь ?
    Или нет, лучше не буду, а то опять забанят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Май 24, 2007 15:43:41   

    NoName говорит:
    Или нет, лучше не буду, а то опять забанят.

    Красиво какашкой кинься и не забанят.

    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:

    Федор не обижайся пожалуйста. Здесь оторвы, ничего хорошего не осталось у здешних балансовских приматов. Могут только новичкам помогать простейшими ответами как я. А профессионалов не признают, может потому что сами самодостаточные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Май 24, 2007 16:28:00 Сообщить модератору   

    Лена права. В последнее время Нонаме и Федор какие "латентные и амбивалентные"...
    или говоря словами моей матери - "...как будто на них черти катаются"...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Май 24, 2007 16:30:33 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    NoName говорит:
    Или нет, лучше не буду, а то опять забанят.

    Красиво какашкой кинься и не забанят.

    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:

    Федор не обижайся пожалуйста. Здесь оторвы, ничего хорошего не осталось у здешних балансовских приматов. Могут только новичкам помогать простейшими ответами как я. А профессионалов не признают, может потому что сами самодостаточные.



    :beer: давай чокнемся что лЯ , а то я точно скоро буду :stol:, лана не чокаясь, стоя! Bravo

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Июн 21, 2007 22:40:39 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите люди добрые как ФА поставить на незавершенное строительство, а потом вывести на прочие ОС...

    На незавершенку вроде как поставила (сделала приход ФА на счет незав стр-ва)....а вот на счет ОС вывести не знаю как Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Июн 21, 2007 22:53:58 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, где мне можно буде поменять ставку подоходного налога - захожу в справочники-налоги и платежи в бюджет-налоги сборы отчисления - ставлю там 10 процентов с начала года она все арвно начисляет 5 процентов, почему? незнаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Пт Июн 22, 2007 10:19:47 Сообщить модератору   

    Ставки ИПН меняются в конфигураторе... и желательно, чтоб это делали специалисты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Июн 22, 2007 11:39:40 Сообщить модератору   

    Student говорит:
    Подскажите пожалуйста, где мне можно буде поменять ставку подоходного налога - захожу в справочники-налоги и платежи в бюджет-налоги сборы отчисления - ставлю там 10 процентов с начала года она все арвно начисляет 5 процентов, почему? незнаю

    Просто обновите конфигурацию до последнего релиза. Если не типовая, найдите специалиста

    Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:

    Гост говорит:
    Здравствуйте! Подскажите люди добрые как ФА поставить на незавершенное строительство, а потом вывести на прочие ОС...

    На незавершенку вроде как поставила (сделала приход ФА на счет незав стр-ва)....а вот на счет ОС вывести не знаю как Sad

    Возможно я не допонял вопрос, но как понимаю ситуацию: У Вас имееться ФА работающий на незавершенном строительстве так? В этом случае вы принимаете ФА как обычно, но счет затрат отчисления сумм учета амортизации указываете производственный. Примерно так...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Сб Июн 23, 2007 11:42:18 Сообщить модератору   

    хорошая тема злободневная

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Авг 02, 2007 11:46:42 Сообщить модератору   

    Как в 1с-изменить(увеличить)Количество знаков после запятой в СФ в графе "Стоимость"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Авг 02, 2007 11:54:40 Сообщить модератору   

    Заходите в конфигуратор, открываете документ "СФ", находите этот реквизит, увеличиваете значение точности насколько вам надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Авг 02, 2007 11:55:46 Сообщить модератору   

    Может, всё же в графе "Цена" ?
    Вот, почитайте:

    http://www.balans.kz/post54331.html

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Авг 02, 2007 11:56:42 Сообщить модератору   

    (25) и огребаете по полной пилюлей

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Авг 02, 2007 11:58:20 Сообщить модератору   

    Бяка1 говорит:
    Заходите в конфигуратор, открываете документ "СФ", находите этот реквизит, увеличиваете значение точности насколько вам надо.


    А дальше ? Про пилюли очень точно Семён сказал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Авг 02, 2007 12:03:29 Сообщить модератору   

    прошу прощения, я пожалуй буду помалкивать в дальнейшем, а только читать, что другие пишут, от греха подальше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Чт Авг 02, 2007 12:09:36 Сообщить модератору   

    только через конфигуратор тогда изменения во всех СФ будут мне желательно привязку сделать к одному контрагенту

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Чт Авг 02, 2007 12:15:40 Сообщить модератору   

    (30) в анналы. Оформление СФ зависит от контра.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Чт Авг 02, 2007 12:23:35 Сообщить модератору   

    т.Сема говорит:
    (30) в анналы. Оформление СФ зависит от контра.
    не понял мона или незя

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Чт Авг 02, 2007 16:46:45 Сообщить модератору   

    (32) если очень хочется, то мона

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Чт Сен 27, 2007 11:06:53 Сообщить модератору   

    как в акте выполненых работ меняются банковские реквизиты установленные по умолчанию в справочнике организации, если нужно для отдельных контрагентов менять реквизиты банка поставщика услуг у которого несколько текущих расчетных счетов в разных банках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пт Сен 28, 2007 09:19:20 Сообщить модератору   

    47)повтор

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Сен 28, 2007 09:45:02 Сообщить модератору   

    сан, на печать выводится счет, который установлен основным. Поэтому для смены счета придется лезть в справочник Контрагенты / Организации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пт Сен 28, 2007 14:00:32 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    сан, на печать выводится счет, который установлен основным. Поэтому для смены счета придется лезть в справочник Контрагенты / Организации

    да я это понимаю может можно по другому менять основной счет не заходя в спарвочник Контрагенты / Организации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пт Сен 28, 2007 17:37:51 Сообщить модератору   

    По другому не получится, разве что выводить в шапку документа дополнительно счет контрагента, но ради таких разовых операций оплачиват программисту такую работу на мой взгляд дорого, тем более если делать, то делать в всехдокументах. Проще в восьмерке рядом с контрагентом щелкнуть кнопку с лупой (она рядом с тремя точками) вы сразу проваливаетесь в карточку контрагента. В семерке кнопка с буквой "о", тот же самый результат, в итоге выбор счета превращаеться в 3 нажатия клавиши мыши! Согласитесь бесплатно и недолго для пользователя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пт Сен 28, 2007 17:52:43 Сообщить модератору   

    Спасибо кнопку"О" нашел но не выбирается счет дополнительный

    Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:

    кн

    кнопка

    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:

    эх была бы восмерка небыло проблем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вс Сен 30, 2007 01:16:53 Сообщить модератору   

    сан говорит:
    эх была бы восмерка небыло проблем

    Совсем необязательно...
    сан говорит:
    Спасибо кнопку"О" нашел но не выбирается счет дополнительный

    По приведенному скрину сложно определить, что Вы делаете... Отталкиваясь от скрина: вкладка Объекты - выбираем Банковские счета - двойной щелчок по нужному счету - куча ОК-ев - печать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пн Окт 01, 2007 09:19:34 Сообщить модератору   

    [quote="Cleaner"]
    сан говорит:
    вкладка Объекты - выбираем Банковские счета - двойной щелчок по нужному счету - куча ОК-ев - печать.

    все получилось ,все кнопки заработали ,но в документе "Акт вып работ" по прежнему счет основной,второй счет в док не попадает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пн Окт 01, 2007 20:34:32 Сообщить модератору   

    Скорей всего, вам надо сначала открывать справочник "Организации", менять банковский счет, потом открывать документ. Распечатать его и поменять банковский счет обратно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пн Окт 01, 2007 23:03:35 Сообщить модератору   

    сан, после установки основным второго счета необходимо закрыть док, открыть снова и потом уже печатать... Или как Забава предлагает - тоже правильно... а в принципе одно и то же...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Вт Окт 02, 2007 08:57:54 Сообщить модератору   

    Забава говорит:
    Скорей всего, вам надо сначала открывать справочник "Организации", менять банковский счет, потом открывать документ. Распечатать его и поменять банковский счет обратно.
    это я как раз знаю, и это очень неудобно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Вт Окт 02, 2007 09:49:35 Сообщить модератору   

    сан_ говорит:
    это я как раз знаю, и это очень неудобно.

    Дык... Функционал такой у 7-ки, переделывать не будут...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пн Окт 08, 2007 17:06:23 Сообщить модератору   

    Как мне посадить разовые выплаты со всеми вытекающими налогами в 1С-ке? Это делается вручную? Если, да, вот эти проводки правильно сформированы? Подскажите, пожалуйста:

    1. Дт 7210- Кт 3310 (физ.лицо) 67222,23 тг.
    2. Дт 3310 -Кт 3120 (ИПН) 6722,22 тг.
    3. Дт. 3350 - Кт 1010 60500 тг.
    Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пн Окт 08, 2007 17:16:06 Сообщить модератору   

    Asya, у Вас несостыковка 3310 счета и 3350 счета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Пн Окт 08, 2007 17:17:23 Сообщить модератору   

    А можно было принять на работу и начислить ЗП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пн Окт 08, 2007 17:32:54 Сообщить модератору   

    seer говорит:
    несостыковка 3310 счета и 3350 счета

    да, вот я думала какой счет 3310 или 3350, но 3350- это ж ЗП работникам..тогда получается не разовые выплаты Sad ..
    Помогите, пожалуйста с проводками по разовым выплатам, плиииз girl_cray

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Пн Окт 08, 2007 17:41:00 Сообщить модератору   

    Asya
    А вам не подойдет "Акт закупа"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пн Окт 08, 2007 17:48:35 Сообщить модератору   

    Забава говорит:
    "Акт закупа"?

    не поняла Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #52 Пн Окт 08, 2007 17:53:31 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    Как мне посадить разовые выплаты со всеми вытекающими налогами в 1С-ке?

    Я так поняла, что вам надо в 1С провести получение услуг или чего-то другого. Это можно сделать с помощью документа "Акт закупа", если у вас типовая. Оплату можно провести авансовым или РКО, как вам удобней. Или я вас не правильно поняла и вам не это нужно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #53 Пн Окт 08, 2007 18:18:13 Сообщить модератору   

    Забава говорит:
    Я так поняла, что вам надо в 1С провести получение услуг или чего-то другого. Это можно сделать с помощью документа "Акт закупа", если у вас типовая. Оплату можно провести авансовым или РКО, как вам удобней. Или я вас не правильно поняла и вам не это нужно?

    ФЛ оказала консульт.услуги. Теперь не знаю как в 1С-ке проводки формировать. Хотела через "Операции введенные вручную", но сомневаюсь..может кто поможет? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Пн Окт 08, 2007 19:00:33 Сообщить модератору   

    Можно, как советовал NoName оформить ФЛ как нештатного сотрудника и провести в "Ведомости начислений".
    Можно в "Акте закупа", указав вид дохода и налоги. В 201.00 попадает. Если в "Акте закупа" проводить эту операцию, то в справочнике "Номенклатура" надо будет ввести эту услугу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #55 Вт Окт 09, 2007 11:08:31 Сообщить модератору   

    Забава говорит:
    Можно, как советовал NoName оформить ФЛ как нештатного сотрудника и провести в "Ведомости начислений".
    Можно в "Акте закупа", указав вид дохода и налоги. В 201.00 попадает. Если в "Акте закупа" проводить эту операцию, то в справочнике "Номенклатура" надо будет ввести эту услугу.

    Спасибо Rose . Хороший документ оказывается, акт закупа.
    Но еще один вопрос. Если этот ФЛ, оказавший услуги консультационнные, через месяц устроится штатником программистом,его оказанные услуги все равно остаются разовыми? На тот момент его данные уже будут сидеть как нештатный. А как его я приму в штат. Просто оформлю приказ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Вт Окт 09, 2007 11:13:07 Сообщить модератору   

    Приказ, и галочку "Штатный".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Пт Окт 19, 2007 09:27:56 Сообщить модератору   

    пожскажите последовательность проведения документов в 1С-
    Выпуск продукции
    завершение работ
    закрытие периода

    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

    кеукеуке

    непроводятся доки

    Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:

    ваппа

    оборотнСальд

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пт Окт 19, 2007 10:00:31 Сообщить модератору   

    сан говорит:
    пожскажите последовательность проведения документов в 1С-
    Выпуск продукции
    завершение работ
    закрытие периода


    Закрытие периода
    Выпуск продукции
    Завершение работ

    Откройте демонстрационную базу данных. Там есть ответы на многие вопросы. Ещё у всех документов есть описание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Пт Окт 19, 2007 10:05:16 Сообщить модератору   

    Сначала ЗакрытиеПериода (все производственные счета закрываете на 900), затем ВыпускПродукции (когда на КОНКРЕТНОМ подразделении и КОНКРЕТНОМ ВидеДеятельности, с которого вы делаете выпуск собрались затраты).
    Чтобы не было сообщения "..конечное сальдо", лучше сначала нажать кнопку рассчитать, и там уже глянуть, есть ли стоко затрат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Пт Окт 19, 2007 10:36:50 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Сначала ЗакрытиеПериода (все производственные счета закрываете на 900), затем ВыпускПродукции (когда на КОНКРЕТНОМ подразделении и КОНКРЕТНОМ ВидеДеятельности, с которого вы делаете выпуск собрались затраты).
    Чтобы не было сообщения "..конечное сальдо", лучше сначала нажать кнопку рассчитать, и там уже глянуть, есть ли стоко затрат

    да точно так делаю но что то не так ,кнопка рассчитать не работает и затраты не собираются и выдает сообщение ..конечное сальдо"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Пт Окт 19, 2007 11:01:20 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста профессионалы. Заранее спасибо за ответ
    В 1 С в оборотке по счету 3310 не попадают остатки начального сальдо. Мы оплатили в прошлом году фирме денежные средства, но товара не получили - в итоге мы в плюсе. На каком счете долен отражаться этот остаток и должен он вообще присутствовать на 3310?
    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Пт Окт 19, 2007 11:07:20 Сообщить модератору   

    98)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Пт Окт 19, 2007 11:07:31 Сообщить модератору   

    сан говорит:
    да точно так делаю но что то не так ,кнопка рассчитать не работает и затраты не собираются и выдает сообщение ..конечное сальдо"


    Если при нажатии кнопки "Рассчитать" сумма остаётся нулевой - значит на момент проведения документа на счете 900 по выбранному вами подразделению и виду деятельности НИЧЕГО НЕТ.
    Поэтому закрытие месяца делается перед выпуском продукции.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #64 Пт Окт 19, 2007 11:11:40 Сообщить модератору   

    Списал уже почти все материалы. Все равно выдает сообщение-конечное сальдо накопленных затрат меньше указанной общей себестоимости выпускаемой продукции

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Пт Окт 19, 2007 11:16:16 Сообщить модератору   

    AlexeyZar говорит:
    Подскажите пожалуйста профессионалы. Заранее спасибо за ответ
    В 1 С в оборотке по счету 3310 не попадают остатки начального сальдо. Мы оплатили в прошлом году фирме денежные средства, но товара не получили - в итоге мы в плюсе. На каком счете долен отражаться этот остаток и должен он вообще присутствовать на 3310?
    Спасибо


    "Остатки начального сальдо" - это сильно сказано.
    Попробуйте поискать эту сумму на счете 1610 "Авансы выданные".
    И конфигурацию 1С назовите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #66 Пт Окт 19, 2007 11:20:28 Сообщить модератору   

    [quote="NoName"]
    сан говорит:

    - значит на момент проведения документа на счете 900 по выбранному вами подразделению и виду деятельности НИЧЕГО НЕТ.
    Поэтому закрытие месяца делается перед выпуском продукции.

    списание сделал 23 числом
    -Закрытие периода 24числом
    -Выпуск продукции 25числом
    спасибо ! заработало.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Пт Окт 19, 2007 11:23:35 Сообщить модератору   

    сан говорит:
    Списал уже почти все материалы. Все равно...


    Ужос... Вспоминается:

    "Я налила в стеклянную кастрюлю воды чтобы уравнять осмотическое давление, положила два яйца, накрыла крышкой на случай взрыва и поставила в печку. Вода еще не закипела, а яйца уже взорвались и разбили крышку!
    Q: Вы забыли посолить воду. Помимо этого, кастрюля должна быть металлической, а печка - обычная, не микроволнового типа.
    "
    http://www.kleo.ru/Encyclopedia/Humor/humor4.shtml

    Попробуйте временно передвинуть документ "Выпуск ГП" в самый конец месяца. (В конец дня последней даты месяца). Если суммы не появятся - сделайте пересчет итогов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #68 Вс Окт 28, 2007 12:05:53 Сообщить модератору   

    Компенсация за неиспольз. отпуск в 1С где находится подскажите пожалуйста, не могу найти. СРОЧНО плиз! не помню гдле Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Вс Окт 28, 2007 12:20:00 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Компенсация за неиспольз. отпуск в 1С где находится подскажите пожалуйста, не могу найти. СРОЧНО плиз! не помню гдле

    Вопрос не понятный.... Попытаюсь ответить......
    1.Если Вы хотите начислить , то в типовой версии такие начисления производятся вручную, а затем сумму вставляете через дополнительные начисления.
    2. Если непонятно где в дополнит.начислениях, то ее вводят вручную и галочками ставят те налоги, которыми эта сумма облагается......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Ср Окт 31, 2007 09:48:17 Сообщить модератору   

    Доброе утро!
    Когда делаю "закрытие периода" у меня почему -то на счет 8010 садится двойная сумма счета 8011. Я в производстве новичок ( и вообще в бухгалтерии). Подскажите, пожалуйста, как можно устранить это? Как я понимаю , (как раньше нас учили), при закрытии периода сумма 901 счета автоматом должна садиться на 900, а не умножаться на 2 Shocked . Как можно устранить эту ошибку? Плиз, откликнитесь, господа программисты. У меня 1С версия 7.7.. Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #71 Ср Окт 31, 2007 10:01:41 Сообщить модератору   

    Проблемы бывают всякие, скорее всего это из-за того что
    Асема1 говорит:
    Я в производстве новичок ( и вообще в бухгалтерии).
    А потому лучше звоните своим настройщикам, потому что это надо смотреть. Проблема может быть от неправильного заполнения документов в програме, до глюков в 1С, но удаленно это не решить, к сожалению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #72 Ср Окт 31, 2007 10:08:47 Сообщить модератору   

    Асема1 говорит:
    Доброе утро!
    Когда делаю "закрытие периода" у меня почему -то на счет 8010 садится двойная сумма счета 8011.


    Бред какой-то. Счёт 8010 - это группа счетов, на него ничего не может "садиться". Он просто объединяет движения по счетам 8011-8015.
    Если вы действительно уверены, что суммы задвоены, сделайте пересчет итогов.

    Всё сказанное справедливо только для типовой конфигурации. Если у вас чей-нибудь самопал - то ищите автора.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #73 Ср Окт 31, 2007 10:20:24 Сообщить модератору   

    NoName говорит:
    Он просто объединяет движения по счетам 8011-8015.

    NoName, еще один вопросик можно: если грубо говоря я представляю эту схему вот так 8011=8012+8013+8015, 8011=8010 -это верно? Вот такой план счетов:

    8010 Основное производство
    8011 Основное производство
    8012 Материалы
    8013 Оплата труда производственных рабочих
    8014 Отчисления от оплаты труда
    8015 Накладные расходы
    8020 Полуфабрикаты собственного производства Извините, что засоряю ветку,но мне надо знать наверняка....

    8010 Основное производство- 562 912,40 562 912,408011 Основное производство- 281 456,20 281 456,20
    8012 Материалы - 137 845,64 137 845,64
    8013 Оплата труда 125 000,00 125 000,00
    8014 Отчисления от 18 610,56 18 610,56
    Вот вырезка с ОСВ.
    плиз, скажите просто: верно не верно, может я что недопонимаю...

    NoName говорит:
    сделайте пересчет итогов.

    а это как делается?

    Посты подредактировала...ЗаБияка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #74 Ср Окт 31, 2007 10:35:00 Сообщить модератору   

    Асема1 говорит:
    еще один вопросик можно: если грубо говоря я представляю эту схему вот так 8011=8012+8013+8015, 8011=8010 -это верно?
    Не, такую формулу без поллитры не осилить...

    Вот как должно быть:
    8010 = 8011+8012+8013+8014+8015

    562 912,40 = 281 456,20 + 137 845,64 + 125 000,00 + 18 610,56

    Т.е. всё у вас нормально, ничего пересчитывать не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #75 Ср Окт 31, 2007 10:49:15 Сообщить модератору   

    NoName, спасибо Yahoo! .....но почему 8011 называется осн. производство и почему 281 456,20 = 137 845,64 + 125 000,00 + 18 610,56 ... студент! Shocked ..ну не доходит до меня Embarassed Вопрос: Данные счета 8011 откуда берутся... студент! ?

    P.S. что-то не совсем по теме..но этот волпрос я никак не могу разделить от 1С, сорри..и еще если не совсем грамотная формулировка вопроса..тоже сорри.. camomile

    NoName, Вы не хотите отвечать.. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad ..очень жаль girl_cray

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #76 Ср Окт 31, 2007 11:00:01 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    NoName, спасибо Yahoo! .....но почему 8011 называется осн. производство
    На философию потянуло?

    Anonymous говорит:
    и почему 281 456,20 = 137 845,64 + 125 000,00 + 18 610,56 ... студент! Shocked ..ну не доходит до меня Embarassed Вопрос: Данные счета 8011 откуда берутся... студент! ?


    Потому что период закрылся, и производственные затраты собрались на счёте 8011. Посмотрите проводки документа "Закрытие периода", и многое станет ясно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #77 Ср Окт 31, 2007 11:13:33 Сообщить модератору   

    Видать мне это понят не суждено... Sad

    NoName, спасибо.. Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #78 Ср Окт 31, 2007 14:57:13 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. Ответтье пожалуйста. Как в 1С оформляется отпуск без содержания сотрудника (весь месяц) Ставлю отработано дней ноль не проводит начисление, может я что-то не так делаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #79 Ср Окт 31, 2007 15:01:47 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    Ставлю отработано дней ноль не проводит начисление, может я что-то не так делаю?

    А начислено тоже ноль? Тогда не проведет. Ему просто проводить нечего.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #80 Ср Окт 31, 2007 15:09:36 Сообщить модератору   

    А что делать? Человек числится, он тока в отпуске без содержания..... Оклад у него есть, но так как он отработал 0 дней то соответственно начислено- 0, мне что человека из ведомости вычеркнуть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #81 Ср Окт 31, 2007 15:37:57 Сообщить модератору   

    Конечно, просто строку удалить из ведомости и все

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #82 Ср Окт 31, 2007 16:01:10 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Конечно, просто строку удалить из ведомости и все

    Не правильно ето, по ведомости человек есть, а в начислении удалить, что-то вы госпада програмисты не продумали тут. Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Ср Окт 31, 2007 16:15:28   

    Тук тук, вы про что? Печатная форма или табличная часть документа ВедомостьНачислений?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #84 Ср Окт 31, 2007 16:21:08 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    KrEAtive писал(а):
    Конечно, просто строку удалить из ведомости и все

    Не правильно ето, по ведомости человек есть, а в начислении удалить, что-то вы госпада програмисты не продумали тут.

    У меня все номано удаляется в ведомости.. Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #85 Ср Окт 31, 2007 16:27:50 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Тук тук, вы про что? Печатная форма или табличная часть документа ВедомостьНачислений?

    Да вот не знаю как в 1С оформлять у меня сотрудник ушел в отпуск без содержания на бумаге все оформлено, а вот как все в 1С оформить не пойму.
    1. Нужно ли в кадровых документах приказ писать?
    2. Как провести ведомость начисления если один сотрудник отработал 0 дней?

    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

    Гость говорит:
    У меня все номано удаляется в ведомости..

    Да удалить то можно что угодно, я хочу как правильно......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #86 Ср Окт 31, 2007 16:34:46   

    1. Можно написать, но проводок он НЕ делает.
    2. Видимо вы заполняете ведомость кнопкой "Заполнить", это кнопка для облегчения труда, а вручную нужно удалить ненужных чайников. То есть нафиг он нужен в ведомости с 0 дней, по нему же и сумма нулевая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #87 Ср Окт 31, 2007 16:42:52 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    2. Видимо вы заполняете ведомость кнопкой "Заполнить", это кнопка для облегчения труда, а вручную нужно удалить ненужных чайников. То есть нафиг он нужен в ведомости с 0 дней, по нему же и сумма нулевая.

    Тоесть в ведомости моего сотрудника надо удалить, спасибо.....
    А приятнее было бы видеть этого человека в ведомости с нулями Embarassed

    Добавлено спустя 26 минут 42 секунды:

    Просто хотелось бы через год - два открыть распечатанную ведомость и не найдя в ней сотрудника не паниковать и не думать что я ошиблась или забыла про сотрудника, а видеть ага вот он отработал ноль дней, а значит я ему начислила ноль тенге Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #88 Пн Ноя 05, 2007 14:50:11 Сообщить модератору   

    Вопрос такой:
    Семерка-типовушка. Организация оказывает услуги физ.лицам. Один раз в месяц делается начиление т.е. реализация услуг. Сумма по каждому контрагенту условно-постоянная т.е. редко меняется. НДСа нет, СФ выдавать не надо.
    Вопрос:
    Можно ли в типовушке каким-нибудь одним документом (за один раз) делать реализацию по всем контрагентам?
    Как это реализовать? Или только "ручками"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #89 Пн Ноя 05, 2007 15:24:30 Сообщить модератору   

    В типовой такой возможности не предусмотрено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #90 Пн Ноя 05, 2007 16:40:18 Сообщить модератору   

    Помогите что делать? Вот такие ошибки после переноса очтета Баланса из 254 в нетиповую
    глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Сохранить", ИмяОтчета,,,);
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(73)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
    глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Восстановить", ИмяОтчета,,,);
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(75)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
    глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Очистить", ИмяОтчета,,,);
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(77)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
    глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Печать", ИмяОтчета,,,)
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(89)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
    глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Формат", ИмяОтчета,,,16)
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(96)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
    АтрибутыОрганизации = ?(РазделительУчета.Выбран() = 1, РазделительУчета, глОрганизация<<?>>());
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(124)}: Функция не обнаружена (глОрганизация)
    ГлБухгалтер = ФИО<<?>>(АтрибутыОрганизации.ГлавныйБухгалтер.Получить(ДатаК));
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(130)}: Функция не обнаружена (ФИО)
    Исполнитель = ФИО<<?>>(АтрибутыОрганизации.Исполнитель.Получить(ДатаК));
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(131)}: Функция не обнаружена (ФИО)
    Руководитель = ФИО<<?>>(АтрибутыОрганизации.Руководитель.Получить(ДатаК));
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(132)}: Функция не обнаружена (ФИО)
    глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "ИнициализироватьДиалог", ИмяОтчета, "Месяц, Квартал, Год, Произвольно|в тг.,в тыс. тг., 2|ТаблицаВвода", 0 , 16);
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(155)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
    глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Очистить", ИмяОтчета, 1,,);
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(167)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
    НомерРелизаПолный = глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "ПолучитьНомерРелизаКонфигурации", ИмяОтчета,1,,);
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(168)}: Функция не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
    АтрибутыОрганизации = ?(РазделительУчета.Выбран() = 1, РазделительУчета, глОрганизация<<?>>());
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(170)}: Функция не обнаружена (глОрганизация)
    ГлБухгалтер = ФИО<<?>>(АтрибутыОрганизации.ГлавныйБухгалтер.Получить(ДатаК));
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(176)}: Функция не обнаружена (ФИО)
    Исполнитель = ФИО<<?>>(АтрибутыОрганизации.Исполнитель.Получить(ДатаК));
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(177)}: Функция не обнаружена (ФИО)
    Руководитель = ФИО<<?>>(АтрибутыОрганизации.Руководитель.Получить(ДатаК));
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(178)}: Функция не обнаружена (ФИО)
    глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "Очистить", ИмяОтчета,1,,);
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(191)}: Процедура не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)
    НомерРелиза = глВыполнитьДействиеОтчета<<?>>(Контекст, "ПолучитьНомерРелизаКонфигурации", ИмяОтчета,,,);
    {Отчет.Баланс.Форма.Модуль(194)}: Функция не обнаружена (глВыполнитьДействиеОтчета)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Пн Ноя 05, 2007 16:44:50   

    Цитата:
    Процедура не обнаружена Функция не обнаружена

    Дописывать эти процедуры под нетпиовую

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #92 Вт Ноя 06, 2007 15:56:24 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, в 255 релизе в глобальном строчка
    Функция глЗначениеПоУмолчанию(ИмяОбъекта) Экспорт Далее
    у Меня в старой конфигурации есть еще пареметр Организация,
    Функция глЗначениеПоУмолчанию(ИмяОбъекта, Организация=0) Экспорт Далее
    Вопрос етот параметр очень нужен? Добавлять его в 255 или нет.
    Или можно не добавлять.

    Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:

    мне почему то кажется что этот параметр у меня, т.к. у меня конфа старая, сравниваю код функции в своей и в 255, тоже самое, только там этот параметр в параметрах прописан.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Вт Ноя 06, 2007 16:11:26   

    Начни с понимания параметра Организация, что это, давай вместе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #94 Вт Ноя 06, 2007 16:27:08 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Начни с понимания параметра Организация, что это, давай вместе.

    Возвращает основную организацию установленную у пользователя системы. Возвращаемое значение: элемент справочника "Организации"

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    дык по умолчанию ее надо или уже не надо? или надо, потому как в справочнике Организация у меня их 5 штук?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Коллега
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Вт Ноя 06, 2007 16:34:22   

    Теперь, она нужна нам?

    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:

    ЗаБияка говорит:
    потому как в справочнике Организация у меня их 5 штук?


    Добавлено спустя 53 секунды:

    а субконто "Подразделения" не убили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #96 Вт Ноя 06, 2007 16:41:13 Сообщить модератору   

    ОМГ у вас пять организаций ?
    По ним одновременно учет ведется в одной базе ?
    Это точно необходимо ? В том смысле пихать все эти организации в одну базу ? Или так "исторически сложилось" ?

    Подсказка. Поищи вызов этой функции в своей СТАРОЙ конфигурации, посмотри что передается как параметр в "Организация"

    Сделай выводы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #97 Вт Ноя 06, 2007 16:41:34 Сообщить модератору   

    чудно, значит надо, эх

    Добавлено спустя 1 день 17 часов 33 минуты 9 секунд:

    Плиз подскажите что делать. Така фигня, у нас стоит запрет просмотра документов, созданных в других филиалах.

    Если ПроцедураОбработки = "ПриОткрытии" Тогда
    Если (КонтекстДокумента.Организация <> глОрганизация()) и (ТекущаяИБЦентральная() = 0) Тогда
    Предупреждение("Отсутствует право просмотра документов других филиалов!");
    СтатусВозврата(0);
    Возврат 0;
    КонецЕсли;
    Например док, созданный в Устькамане, Павлодар не сможет просмотреть. И получилась такая фигня - Устькаман делает удержание в доке "Ведомость удержания" по сотруднику, который в Павлодаре, Павлодар этот документ не видит, формируют карточку счета по 333.1 и сальдо не идет с Устькаманом. Мне пришла мысля только, чтоб удержания делали в самом Палодаре.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #98 Сб Ноя 17, 2007 03:15:48 Сообщить модератору   

    Тут проблема не в том отрезке модуля который указан, тут проблема в правах миграции документа. Данный текст модуля всего навсего запрещает вам открывать экранную форму самого документа.
    Открой в конфигураторе свойства документа "ведомость удержаний", посмотри как и куда он мигрирует. Скорее всего стоит "место создания и центр". Там же внизу есть поле где можно перечислить префиксы баз в которых должен быть документ.

    Чет много понаписал. Может уже не актуально ? Smile Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #99 Вс Ноя 18, 2007 00:40:51 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, почему когда выводишь на печать счет-фактуру, то в ней есть реквизиты р/с предприятия поставщика, а в счете на оплату нет. Причем в табличной форме все набрано, как надо. А на печать не выводится. Вообще программа, которую мне дали уже содержала различные документы и заполненные справочники на другую фирму, я почти все их удалила (ну, т.е. все которые смогла), но некоторая информация не удаляется, может из-за этого вся проблема. А есть вообще возможность очистить программу от всех ранее введенных данных?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #100 Вс Ноя 18, 2007 00:48:49 Сообщить модератору   

    Лорик говорит:
    Подскажите пожалуйста, почему когда выводишь на печать счет-фактуру, то в ней есть реквизиты р/с предприятия поставщика, а в счете на оплату нет.

    Лорик, а Вы не путаете понятия поставщика и покупателя?
    А насчет счета на оплату - так зачем выводить р/с покупателя? Не Вы же ему платить будете, а он Вам...
    Лорик говорит:
    А есть вообще возможность очистить программу от всех ранее введенных данных?

    А не проще заново установить конфигурацию?..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz