Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    При принятии к учету ОС обязательно о...
    Код фиксированного актива по Классификатору основных фондов
    Оприходование стеллажа как фиксированного актива
    Возврат купленного фиксированного актива.
    Чем руководствоваться при определении фиксированного актива?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как установить признак фиксированного актива для основных средств принятых на учет при упрощенке?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пт Окт 19, 2012 12:43:20 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Проблема в следующем: с 1 июля 2012 г., ТОО с упрощенного режима перешло на общеустановленный, теперь никак не могу установить в 1С признак фиксированных активов для основных средств принятых на учет до этого периода. Компания, у которой приобрели программное сопровождение тоже не знает как это сделать. Посоветуйте, пожалуйста как быть. Заранее спасибо.

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289),
    Конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.17)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пт Окт 19, 2012 12:51:20 Сообщить модератору   

    Есть такой документ , в Вашей программе, "Корректировка записей регистров".
    Вот при помощи этого документа добавьте записи в регистр сведений "Объекты имущественного налога".

    Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

    Тоже проделайте с регистрами "Объекты транспортного налога" и "Объекты земельного налога".

    Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:

    aigerim0907 говорит:
    признак фиксированных активов

    Извините , не понял. Все предыдущие действия можно проделать при помощи документа "Изменение состояния ОС".
    А вот "признак фиксированного актива" в Вашей конфигурации я не наблюдаю!

    Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:

    Все разобрался !!!
    Используем документ "Корректировка записей регистров".
    Заполняем регистр "Фиксированные активы организации".
    Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету.
    Все датой перехода на ОУР.

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #3 Пт Окт 19, 2012 13:25:58   

    Интересно:
    Что ТОО работало на упрощенном режиме и ОС не амортизировались?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пт Окт 19, 2012 13:32:23 Сообщить модератору   

    Амортизировались, только при принятии на учет в документе не было значения "признак фиксированного актива".
    VFrol , спасибо, сейчас буду пробовать!

    Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:

    VFrol говорит:
    Далее "Ручной операцией" , заполняем проводки по налоговому учету.


    извините, а какие именно проводки? по начислению амортизации ФА в период упрощенки?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пт Окт 19, 2012 14:04:23 Сообщить модератору   

    VFrol, ИМХОется мне, что не то советуете, нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте.

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #6 Пт Окт 19, 2012 15:22:20   

    Ведмедь говорит:
    ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте.

    Я того же мнения.
    Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пт Окт 19, 2012 15:25:23 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО

    эта функция была не активна почему-то, может я где-то в настройках неправильно сделала?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Пт Окт 19, 2012 16:04:35 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    Только, я так полагаю, НУ должен быть с момента постановки на учет ОС в ТОО

    Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР.
    aigerim0907 говорит:
    может я где-то в настройках неправильно сделала?

    Правильно, т.к. вы не были плательщиками налога на прибыли то и учитывать ФА не могли, у Вас были просто ОС, а это разные вещи.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Пт Окт 19, 2012 16:10:04 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    VFrol, ИМХОется мне, что не то советуете, нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ и тогда будет щасте.

    т.е мне нужно ввести начальные остатки в НУ по балансовой стоимости на дату перехода?

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #10 Пт Окт 19, 2012 16:14:54   

    Ведмедь говорит:
    Не правильно полагаете. Вестись начинается с даты перехода на ОУР.

    Ой.. действительно, я не о том подумала.
    У меня мысль была , а как же налог на имущество?
    Там ведь учитывается балансовая стоимость.
    Извиняюсь.

    Тогда в связи с этим:
    если наоборот ТОО с ОУР переходит на УР, тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету?
    Это я для общего своего развития ..

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Пт Окт 19, 2012 16:28:13 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА,

    Угу, т.к. вычетов нету на УД, все считается с по БУ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #12 Пт Окт 19, 2012 17:03:07   

    angel051054 говорит:
    тогда обязательно нужно снять галочку с признака ФА, чтобы не велся учет по налоговому учету?

    Неправильно . решила в своей базе поэкспериментировать...
    Я увлеклась.
    В учетной политике поставила "Галочку" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" и тогда "Отчет по движению ФА(НУ)" амортизацию не рассчитывает.
    Все гениальное-просто.
    СпасибоВедмедь, .Получила дополнительные навыки при случае
    angel051054 говорит:
    ТОО с ОУР переходит на УР


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Пт Окт 19, 2012 17:10:36 Сообщить модератору   

    я очень извиняюсь, но как мне поступить правильно?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Пт Окт 19, 2012 17:16:26 Сообщить модератору   

    aigerim0907 говорит:
    но как мне поступить правильно?

    Ведмедь говорит:
    нужно сначала сделать ввод начальных остатков по НУ


         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #15 Пт Окт 19, 2012 17:28:03   

    aigerim0907 говорит:
    но как мне поступить правильно?

    Я считаю, что нужно войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.

    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:

    А признак в учетной политике "Галочка" -Упрощенная декларация для ЮЛ в разделе "Порядок расчета СН" в этот период не будет формировать НУ по основным средствам.
    В тот момент при переходе с УР на ОУР (сделаете изменение в учетной политике) и у вас будет предусмотрен НУ по движению ФА.

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    Специалисты ? или это будет в 1С 8.2 неправильно?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Пт Окт 19, 2012 17:49:45 Сообщить модератору   

    angel051054, Специалисты есть , а на практике так не пробовали.
    Щасс.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Сб Окт 27, 2012 15:41:30 Сообщить модератору   

    Ввожу начальные остатки , но программа выдает, что "По этому виду ОС уже был документ Принятие к учету", запуталась совсем...

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #18 Сб Окт 27, 2012 16:38:48   

    angel051054 говорит:
    войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.

    С уважением

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Пн Окт 29, 2012 09:51:10 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    angel051054 говорит:
    войти в документ "Принятие к учету ОС", поставить галочку "Признак ФА" и вновь перепровести документы за этот период.

    С уважением

    но там нет такого признака...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Пн Окт 29, 2012 09:59:29 Сообщить модератору   

    aigerim0907принятие к учету нужно делать первым днем работы на ОУР.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Пн Окт 29, 2012 10:00:55 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    aigerim0907принятие к учету нужно делать первым днем работы на ОУР.

    а документ-основание тот же самый?

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #22 Пн Окт 29, 2012 10:08:30   

    Ведмедь говорит:
    но там нет такого признака...

    есть
    Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид:

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Пн Окт 29, 2012 10:11:24 Сообщить модератору   

    angel051054, это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово, я там уже все осмотрела.

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #24 Пн Окт 29, 2012 10:20:32   

    Странно. У меня сейчас одна база работает на УР.
    Делаю операцию приобретение ОС , затем "Принятие к учету ОС" - у меня все функции в таблице присутствуют.И колонка с "Признак ФА" - есть и работает.
    Тогда , мне не понятно. Что у Вас.
    Нужно постучаться в личку к Ромазанову С.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Пн Окт 29, 2012 11:00:37 Сообщить модератору   

    aigerim0907 говорит:
    это значение появилось только, когда мы перешли на ОУР, а в предыдущих документах его не было. честное слово

    Его там и не должно было быть. Все правильно у вас было. Возможность установки признака фиксированного актива появляется только после смены режима налогообложения в программе.

    Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:

    angel051054 говорит:
    Воспользуйтесь внизу таблицы линейкой прокрутки и у вас таблица получит следующий вид:

    таки умею я пользоваться линейкой прокрутки

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Пн Окт 29, 2012 11:46:43 Сообщить модератору   

    Все, разобралась, всем спасибо!

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #27 Пн Окт 29, 2012 12:44:52   

    Ведмедь говорит:
    таки умею я пользоваться линейкой прокрутки

    В ваших способностях я не сомневаюсь.
    Спасибо за хорошее настроение.

    Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:

    Ведмедь,
    А можно скромный вопросик.
    У меня ТОО . со второго квартала работаем на УР.
    В мае приобретали ОС. Поставила на приход. В документе "Принятие к учету ОС" поставила галочку "Признак ФА".
    Ежемесячно начисляется амортизация по БУ.
    По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.
    Т.Е. все вроде бы нормально.
    Поэтому я не могла понять, почему у aigerim0907, когда ее компания работала на УР, не установила признак ФА по ОС которые приобретали в этот период.
    Ведь логично, что в моей базе, если моя компания перейдет с УР на ОУР база автоматом включит расчет НУ по ОС .?
    В чем тогда проблема у aigerim0907, ?
    aigerim0907 говорит:
    Все, разобралась, всем спасибо!

    Поделитесь . Что предприняли?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Пн Окт 29, 2012 13:54:36 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.

    Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
    angel051054 говорит:
    база автоматом включит расчет НУ по ОС .?

    Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #29 Пн Окт 29, 2012 15:04:32 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    Поделитесь . Что предприняли?


    Как советовали господа Ромазанов С. и Ведмедь, сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты, сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ Дт2100Н Кт000Н на балансовую стоимость ОС. Вроде правильно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    angel051054
    Коллега
    Спасибки: +150

      

    #30 Пн Окт 29, 2012 15:32:43   

    Ведмедь говорит:

    angel051054 говорит:
    По НУ амортизация не начисляется, только ведется учет поступления ОС.

    Она как бы и не должна начисляться. При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).
    angel051054 говорит:
    база автоматом включит расчет НУ по ОС .?

    Не включит, пока не будет произведено принятие к учету по НУ.


    О как! ... а я и не задумалась , что в конце года может
    Ведмедь говорит:
    При закрытии года считает, т.к. амортизация с группы берется, а не с ОС(кроме I группы).

    Я попробовала....сделала закрытие года .. и Программа в НУ посчитала амортизацию.
    Тогда всвязи с этим.
    В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась?
    Наше ТОО перешло с ОУР на УР со второго квартала.
    Мне в базе нужно что-то предпринять?

    Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:

    я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?...

    Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:

    angel051054 говорит:
    я так полагаю, по тем ОС , которые приобретены в период работы ТОО на УР в документе "Принятие к учету ОС" не ставить галочку "Признак ФА" ?...

    Попробовала... Отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2012 г. - стал просто пустым.
    Следовательно так и нужно сделать в моем случае?
    А Вот если наступит период перехода с УР на ОУР, мне нужно будет выполнить
    aigerim0907 говорит:
    сформировала документ "Ввод остатков по ОС" на дату перехода на ОУР, заполнила все необходимые реквизиты, сняла галочку "Отражать в бух учете", в итоге сформировались проводки в НУ Дт2100Н Кт000Н на балансовую стоимость ОС


    Правильно я рассуждаю?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #31 Пн Окт 29, 2012 15:57:12 Сообщить модератору   

    angel051054 говорит:
    Правильно я рассуждаю?

    Правильно.

    Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:

    angel051054 говорит:
    В моей ситуации как поступить ? Чтобы при закрытии года по НУ амортизация не сформировалась?

    вот так надо сделать
    п.1 установить дату применения СНРа
    п.2 убрать галочку плательщик КПНа

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #32 Пн Окт 29, 2012 16:36:33 Сообщить модератору   

    aigerim0907,

    Попробовала воспроизвести вашу операцию и вроде все получается.

    1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость);
    2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация).

    Пробовала закрыть год (установила галочки Амортизация ФА, Закрытие счетов НУ, Включение активов...). Проверила 100.07 - все сидит.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #33 Пн Окт 29, 2012 17:05:11 Сообщить модератору   

    Shurik говорит:
    1. Операции -> Операция бух и налоговый учет-> закладка НУ -> создаю проводку Дт: 2100Н (вид -НУ) - Кр: 000 - сумма (балансовая стоимость);
    2 Корректировка записей регистров -> настройка->регистры сведений-> фиксированные активы организации-> заполняем (присваиваем группу ФА, амортизация).

    Наверное документом "Ввод начальных остатков по ОС" проще делать, чем в вашем варианте. Я вообще стараюсь в записи регистров не лезть.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #34 Пн Окт 29, 2012 17:33:09 Сообщить модератору   

    Ведмедь,

    ОС до перехода на Общеуст. режим уже были приняты к учету.
    Ввод начальных остатков по обьектам ранее принятым к учету - даст вам Постоянные разницы для НУ.
    Ведмедь говорит:
    проще делать
    - возможно.
    НО - посмотрите ОСВ по 2410.

    Добавлено спустя 44 секунды:

    Первоначальная стоимость ОС - увеличивается.

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #35 Пн Окт 29, 2012 20:02:41   

    aigerim0907 говорит:
    Как советовали

    Я советовал? Где?
    Shurik говорит:
    НО - посмотрите ОСВ по 2410.

    Первоначальная стоимость ОС - увеличивается.

    А если снять галочку "Отражать в бухучете"?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #36 Вт Окт 30, 2012 11:31:12 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    А если снять галочку "Отражать в бухучете"?


    А!!!! Точно!!!
    Тоды, все замечательно ложиться.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #37 Пн Июн 29, 2015 15:47:29 Сообщить модератору   

    Добрый день! у нас ТОО на ОУР, почему в ОСВ по НУ нет амортизации? хотя в учетной политике стоят галочки плательщик КПН? у нас 1С 8,2

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #38 Пн Июн 29, 2015 20:23:45 Сообщить модератору   

    Тут режим не играет роли. Мне программисты сопровождения сказали - косяк разработки. Не утверждаю что абсолютная истина, что сказали, то и передала.

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    Забыла... Проверьте, вы в документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию" поставили?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #39 Вт Июн 30, 2015 08:33:20 Сообщить модератору   

    Бану бухгалтер, за какой период смотрите? прошедший или настоящий?
    Во-первых, проверьте
    Laky говорит:
    документе приема к учету ОС крыжик "Начислять амортизацию

    Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте
    В-третьих, амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ.
    так что проверяйте...
    А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #40 Вт Июн 30, 2015 09:05:11 Сообщить модератору   

    Мелена, вот у меня как раз все крыжики стоят и все поля заполнены. Тем не менее ни в налоговых регистрах, ни в самой форме декларации сумм амортизации налогового учета нет. Как минимум 10 активных баз 1С 8.2 и везде одно и то же. Я с 2009 г. кого только этим вопросом не доставала. Только в одной базе, в которой не было ввода начальных остатков, амортизация в декларации считается, НО!!! Входящее сальдо каждый год берет одно и то же - начальное, без учета амортизации прошлых периодов. Что можете посоветовать ещё посмотреть? Закрытие месяца делаю регулярно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #41 Вт Июн 30, 2015 09:22:55 Сообщить модератору   

    Laky, да?
    у меня на прошлой работе, в базе все считало, а вот на новой еще не делала такой операции, попробую, отпишусь

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #42 Вт Июн 30, 2015 11:44:59 Сообщить модератору   

    [quote="Мелена"]за какой период смотрите? прошедший или настоящий? [/quote
    в прошедшем в 2014 г по ОСВ НУ стоит амортизация как в БУ т.е посчитана за 4 мес, а на этот год вообще нет начислении амортизации по НУ? что делать? может кто нибудь научит меня в Экселе это делать Embarassed , спасибку гарантирую

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #43 Вт Июн 30, 2015 15:25:52 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    Во-вторых, там же крыжик по графе Признак Фиксированного актива - проверьте
    В-третьих, амортизация в НУ начисляется обычно в декабре операцией - Закрытие месяца - Амортизация ФАНУ, т.е. при начислении амортизации в БУ, автоматически НЕ делаются проводки в НУ.
    так что проверяйте...
    А вообще, надо проверить заполнение всех данных по ФА: и группы, и нормы амортизации, и прочее, относящееся к этому...

    проверила стоят галочки, и закрытие делала в конце года, все равно амортизация не начисляется по НУ

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #44 Пт Июл 10, 2015 10:49:22   

    Бану бухгалтер говорит:
    может кто нибудь научит меня в Экселе это делать

    Может стоит разобраться почему это в 1С не делается?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #45 Пт Июл 10, 2015 11:34:40 Сообщить модератору   

    С. Ромазанов говорит:
    Может стоит разобраться почему это в 1С не делается?

    да стоит разобраться! Crying or Very sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #46 Пт Июл 10, 2015 11:59:41   

    Вот вроде взрослый человек... Рег. номер где?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #47 Пт Июл 10, 2015 12:54:39 Сообщить модератору   

    1С предприятие 8,3 (8.3.5.1428) рег.номер 2008010262140

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #48 Пт Июл 10, 2015 12:58:09   

    Бану бухгалтер говорит:
    801026214

    Нет ног - нет мультиков (с) бородатый анекдот

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz