Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    нам пришло уведомление об устранении нарушений по НДС
    Форма 328.00. Пришло уведомление об устранении нарушений
    Уведомление об устранении нарушений ....
    ИП СНР 910: Уведомление об устранении...
    Срок ответа на электронное уведомлени...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Список предоставляемых документов если пришло уведомление об устранении нарушений     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пн Авг 13, 2012 19:05:38 Сообщить модератору   

    Уважаемые профи, подскажите нам пришло уведомление об устранении нарушений по завышению зачета НДС, мы предоставили им письмо приложили акты сверки. Но инспектор говорит что мы должны предоставить им копии всех с/ф за этот период указанный в уведомлении и копии всех выписок. все договора с проверяемой компанией. Должны ли мы предоставлять все эти документы?

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #2 Пн Авг 13, 2012 19:25:38 Сказали Спасибо❤   

    Вероятно Ваш поставшик не сдал данные по сделкам, предоставьте чтобы вопросов к Вам не было.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пн Авг 13, 2012 20:26:10 Сообщить модератору   

    *МАКС*, обычно мы всегда предоставляем копии счетов-фактур к таким уведомлениям. Если не трудно, лучше думаю предоставить им копии СЧФ

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пн Авг 13, 2012 21:11:16 Сообщить модератору   

    Спасибо,а копии выписок или платежок мы тоже обязаны им предосавлять?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949

      

    #5 Пн Авг 13, 2012 21:41:08   

    *МАКС*, если запросили, то предоставьте. Письмо писали на уведомление?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пн Авг 13, 2012 22:08:53 Сообщить модератору   

    Да писали, что нами сумма ндс в зачет взята верно,предоставили акт сверки за проверяемый перод. Вызвали,говорят не закроем уведомление пока все документы не принесете, договора, счета фактуры, банковские выписки. Меня директор с толку сбивает, говорит выписки они и сами могут в банк запрос послать, для чего они им и вообще для чего им все эти документы это же не встречная проверка,я уже не знаю как ему обьяснить.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пн Авг 13, 2012 22:35:23 Сообщить модератору   

    ну, выписки с банка просить, думаю это перебор. Доказательством взятия в зачет НДС служит счет-фактура и другие сопутствующие документы, но никак не выписки банка.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Марта
    Коллега
    Спасибки: +949

      

    #8 Пн Авг 13, 2012 22:49:32   

    Обычно налогоплательщик предоставляет как можно больше подтверждающих документов, чтобы доказать свою правоту в данной ситуации.
    vbnz говорит:
    предоставьте чтобы вопросов к Вам не было.


    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

    Nemo, возможно у них сомнения насчет реальности сделки.

         Цитата полностью   §Печать темы
    vbnz
    Коллега
    Спасибки: +1138

      

    #9 Вт Авг 14, 2012 11:03:16   

    Марта говорит:
    возможно у них сомнения насчет реальности сделки

    скорее всего.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вт Сен 18, 2012 17:43:04 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. На основании встречной проверки с одним ТОО, налоговый инспектор просит предоставить копии сч/ф, акт сверки, реест сч/ф за указанный период. Обязана ли я предоставить реестр сч/ф за указанный период по всем покупателям либо выбрать в реестре только проверяемую организацию а остальных не показывать?
    Спасибо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Вт Сен 18, 2012 17:49:43 Сообщить модератору   

    Nadyn, п.4 предписания прочитайте

    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:

    п.5 ст.627 НК РК говорит:
    3) встречная проверка - проверка органом налоговой службы лиц, осуществлявших операции с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом налоговой службы проводится комплексная или тематическая проверка, с целью получения дополнительной информации о таких операциях для использования в ходе проверки указанного налогоплательщика.

    Требовать представления сведений о взаиморасчетах с другими налогоплательщиками не указанными в предписании не имеют права.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Вт Сен 18, 2012 18:13:04 Сообщить модератору   

    Спасибо!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Ср Сен 19, 2012 00:32:47 Сообщить модератору   

    Еще вопрос:
    В перечне документов, которые требует Инспектор, он указал карточку 3130, а она формирует весь НДС по всем клиентам, а не только по данному ТОО, в том числе формирует еще и мой перечисленный НДС за весь формируемый период. Как лучше поступить, может вручную убрать всех остальных клиентов, а также суммы перечисленного мной налога за этот период и оставить только НДС по данному ТОО?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Ср Сен 19, 2012 08:04:34 Сообщить модератору   

    Nadyn говорит:
    может вручную убрать всех остальных клиентов, а также суммы перечисленного мной налога за этот период и оставить только НДС по данному ТОО?

    Считаю,что это верное решение.
    С ув.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Ср Сен 19, 2012 09:40:39 Сообщить модератору   

    Nadyn, если работаете в 1С-8, то там есть отчетик назвается "Карточка субконто"
    если сделаете примерна как на рисунках то результат будет норм.

    Добавлено спустя 52 секунды:

    Я по встречкам всегда его делаю.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Ср Сен 19, 2012 10:39:10 Сообщить модератору   

    У меня 1С 7,7. Сделала карточку счета 3130 общую, убрала всех лишних контрагентов, как Вы думаете, так правильно ? Немного запуталась, когда делаю карточку субконто суммы стоят по дебету, а когда делаю карточку счета 3130 - то по кредиту Confused

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Ср Сен 19, 2012 10:55:26 Сообщить модератору   

    Nadyn, в семерке тоже есть такое

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Ср Сен 19, 2012 11:02:39 Сообщить модератору   

    Ведмедь, Вы мне очень помогли - СПАСИБО!!!
    А как сдам все запрашиваемые доки Инспектор должен мне предоставить како-либо документ о том, что я выполнила Предписание?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373

      

    #19 Ср Сен 19, 2012 11:07:42   

    По окончании проверки нам обычно звонят, чтобы пришли забрать результат.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Ср Сен 19, 2012 11:15:18 Сообщить модератору   

    Это встречная, проверяют не нас, а нашего Покупателя.....

         Цитата полностью   §Печать темы
    Lola
    Коллега
    Спасибки: +373

      

    #21 Ср Сен 19, 2012 11:28:11   

    Результаты выдают обеим сторонам

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Ср Сен 19, 2012 12:01:45 Сообщить модератору   

    как сдам все запрашиваемые доки Инспектор должен мне предоставить како-либо документ о том, что я выполнила Предписание?

    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

    Спасибо за помощь, Ведмедь, Lola, esiphi

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Ср Сен 19, 2012 12:12:23 Сообщить модератору   

    Nadyn говорит:
    А как сдам все запрашиваемые доки Инспектор должен мне предоставить како-либо документ о том, что я выполнила Предписание?

    можете письмом оформить, что ТОО "ХХХ" согласно предписания предоставило следующие документы по ТОО "УУУ" с/ф, накладные, карточку счета и т.п.
    Потом Вас вызовут и дадут акт проверки, вы его прочитаете или со всем будете согласны то подпишете.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz