Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Лицевой счет в КН как посмотреть данные по работникам
    Относятся ли вычеты к Вычетам по сомнительным требованиям ст.105?
    Не заполняются графы по стандартным вычетам в приложении 910.01
    Существуют ли ограничения по вычетам естественных монополистов?
    Годовая отчётность - сомнения по вычетам и как сейчас исправить?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как в оборотке посмотреть данные по вычетам ФА?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пт Мар 30, 2012 09:03:49 Сообщить модератору   

    Всем здравствуйте! Заполняю форму 100.07 где в оборотке можно посмотреть данные для этой формы?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пт Мар 30, 2012 09:13:47 Сообщить модератору   

    Юльчик06, если вы про оборотку по БУ, то там кроме итоговых сумм поступления и выбытия ОС вы ничего не найдете.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пт Мар 30, 2012 09:30:18 Сообщить модератору   

    нет не по бух учету а по НУ, чтобы заполнить форму 100.07 или нужно составлять регистр и считать вручную амортизацию ФА по НУ?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пт Мар 30, 2012 09:46:37 Сообщить модератору   

    Юльчик06, вот тут посмотрите.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пт Мар 30, 2012 09:54:45 Сообщить модератору   

    Ведмедь, в этом отчете должна считаться амортизация? у меня эта колонка пустая! Как сделать чтобы она заполнялась?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пт Мар 30, 2012 10:12:20 Сообщить модератору   

    Юльчик06 говорит:
    Как сделать чтобы она заполнялась?

    Год закрыть надо сначала.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пт Мар 30, 2012 10:19:14 Сообщить модератору   

    я так и сделала, но ничего не изменилось

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Пт Мар 30, 2012 10:29:33 Сообщить модератору   

    Вот этот столбец пустой чтоль?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Пт Мар 30, 2012 10:39:54 Сообщить модератору   

    Да, этот столбец

    Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:

    все спасибо, все получилось, но почемуто в поступление не попала сумма 2 ос

    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

    и не отражает стоимость на начало налогового периода

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Пт Мар 30, 2012 11:05:33 Сообщить модератору   

    Юльчик06 говорит:
    все спасибо, все получилось, но почемуто в поступление не попала сумма 2 ос

    Проверяйте принятие к учету, галочки должны стоять что это ФА.
    Юльчик06 говорит:
    и не отражает стоимость на начало налогового периода

    При вводе данных в 1Ску надо было делать ввод начальных остатков по НУ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Пт Мар 30, 2012 11:07:26 Сообщить модератору   

    Не отражается стоимость на начало, за 2010 год есть ОС,

    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

    а зачем вводить остатки по НУ, у меня было поступление ОС в 2010 году, все отражено по документам

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Пт Мар 30, 2012 11:16:47 Сообщить модератору   

    Юльчик06, вот здесь когда галочку ставили?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Пт Мар 30, 2012 11:34:35 Сообщить модератору   

    нет у меня галочка не стоит, ее нужно ставить за 2010 год или с 2011?

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    учет у меня ведется с 1 окт 2010 года

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Пт Мар 30, 2012 11:42:09 Сообщить модератору   

    Юльчик06 говорит:
    ее нужно ставить за 2010 год или с 2011?

    Можно и с 2011 только остатки по НУ нужно сверить.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Пт Мар 30, 2012 11:50:16 Сообщить модератору   

    поставила галочку с 01.01.2011 начала перепроводить закрытие месяца с окт 2010 года, у меня вышло такое сообщение
    Внимание!После установки признака "Ведение учета временных разниц", для дальнейшей корректной работы с данными по налоговому учета необходимо:
    Воспользоваться "Помощником перехода на ведение учета временных разниц балансовым методом". Либо выполнить следующие действия:
    1. Сформировать документ "Закрытие месяца" с регламентированной операцией "Закрытие счетов НУ" на дату введения новых настроек в учетной политике по бухгалтерскому учету.
    2. Ввести начальные остатки налогового учета по данным бухгалтерского учета, используя документ "Ввод начальных остатков по прочим разделам"
    -----Начало проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 31.10.2010 0:00:01-----
    -----Окончание проведения документа Закрытие месяца 00000000001 от 31.10.2010 0:00:01---

    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

    почему вышло это сообщение при проведении закрытия мес за 2010 год?

    Добавлено спустя 49 минут 47 секунд:

    Формирую отчет по движению стоимости ФА НУ за 2010 год у меня не заполняется столбец Поступление

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    вернее вся таблица пустая только наменование ФА стоит и все

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Пт Мар 30, 2012 13:03:27 Сообщить модератору   

    Ведмедь, все сделала как вы сказали, перепровела документы, но все равно за 2010 год у меня таблица пустая, вот поэтому и не показывает стоимость на начало периода за 2011 год, помогите пожалуйста

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Пт Мар 30, 2012 13:24:16 Сообщить модератору   

    Юльчик06 говорит:
    2. Ввести начальные остатки налогового учета по данным бухгалтерского учета, используя документ "Ввод начальных остатков по прочим разделам"

    Вот это сделали?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Пт Мар 30, 2012 13:38:01 Сообщить модератору   

    да сделала, поставила галочку по ведению врем разниц бал методом на 30.10.2010 все теперь отчет заполняется как надо и по 2010 и по 2011 году, только не попадают в него суммы по ОС документ принятия к учету у них от 25.10.2010 года, все остальные идут

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Пт Мар 30, 2012 13:47:14 Сообщить модератору   

    Юльчик06, обратите внимание на это
    1С-ка говорит:
    "Рекомендуется устанавливать признак "Ведение учета временных разниц балансовым методом" в начале отчетного периода (года).

    В вашем случае это или начало деятельности или с 01.01.2011г.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Пт Мар 30, 2012 14:03:24 Сообщить модератору   

    если я ставлю с 01.2011 то в отчете не показывает поступление ФА за 2010 год, если с 01.10.2010 то пищет не установлен признак учета за 30 сен 2010

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Пт Мар 30, 2012 14:32:46 Сообщить модератору   

    Юльчик06, вы плательщиком налога на прибыль стали 01.01.2011г., следовательно вычеты по ФА можете применять с 01.01.2011 года.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Пт Мар 30, 2012 15:08:20 Сообщить модератору   

    т.е. если например стоимость принтера - 15000 за 2010 г, то на 1.01.2011 она также составляет 15000, правильно?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Пт Мар 30, 2012 15:12:01 Сообщить модератору   

    Юльчик06, амортизацию уберите, вы же спрашивали про это. http://balans.kz/viewtopic.php?p=477601#477601

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Пт Мар 30, 2012 15:12:22 Сообщить модератору   

    и эта стоимость должна же попасть в графу поступление на 2010 год и стоимость на начало периода в отчете за 2011 год

    Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:

    что то я запуталась, здесь вы мне отвечаете
    Ведмедь говорит:
    Юльчик06, вы плательщиком налога на прибыль стали 01.01.2011г., следовательно вычеты по ФА можете применять с 01.01.2011 года.
    что не надо учитывать амортизацию, а
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=477601#477601 что надо, я ничего не поняла?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Пт Мар 30, 2012 15:22:02 Сообщить модератору   

    Юльчик06 говорит:
    должна же попасть в графу поступление на 2010 год

    Нет, не должна. Вы плательщиком налога на прибыли стали с 01.01.2011 года. Этим же числом вводите начальные остатки по ФА, только в части налогового учета. Вот там и будет ваша разница

    Юльчик06 говорит:
    включается в стоимостной баланс групп на начало периода т.е. на 1.01.2011 стоимость приобретенных ФА за 2010 г за минусом аммортизации

    Цена приобретения минус накопленная амортизация.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Пт Мар 30, 2012 15:51:46 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    Цена приобретения минус накопленная амортизация.

    по бухгалтерскому учету?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Пт Мар 30, 2012 15:54:18 Сообщить модератору   

    Юльчик06 говорит:
    по бухгалтерскому учету?

    Угу.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Чт Фев 07, 2013 13:49:37 Сообщить модератору   

    я в прошлом году так и не разобралась как автоматически сделать чтобы за 2011 год в ведомости по ФА стоимость на начало тех ФА которые были приобретены в 2010 году отображалась за минусом амортизации, я посчитала вручную. Сейчас я сформировала
    Ведмедь говорит:
    вводите начальные остатки по ФА, только в части налогового учета. Вот там и будет ваша разница
    , но у меня по данному документу не сформировались проводки и соот-но стоимость в отчет по движению стоимости ФА(НУ) за 2011 год осталась такой же.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #29 Чт Фев 07, 2013 14:52:34 Сообщить модератору   

    Юльчик06, надо сделать так
    Предприятие-ввод остатков по ОС. Войти в этот документ и по каждому ОС по НУ поставить остаточную ст-ть ФА по налоговому учету на дату ввода остатков.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #30 Чт Фев 07, 2013 16:10:45 Сообщить модератору   

    Все сделала как вы написали
    Трудоголик2 говорит:
    Предприятие-ввод остатков по ОС. Войти в этот документ

    ввожу ОС отжимаю галочку бух.учет и заполняю поля только по реквизитам НУ-Ставлю текущая стоимость НУ, но у меня не проводится документ, в служубных сообщениях высвечивает что не заполненны поля по Бух учету

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #31 Чт Фев 07, 2013 16:56:53 Сообщить модератору   

    Юльчик06 говорит:
    не заполненны поля по Бух учету

    Вы должны войти в документ по вводу остатков на 31.12.2010, а не делать новый. Т.е. когда переносились остатки из 7-ки. Вот от туда и тянется ваша бодяга.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #32 Чт Фев 07, 2013 17:11:00 Сообщить модератору   

    я остатки не переносила, у меня был переход с упрощенки на ОУР

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #33 Пт Фев 08, 2013 10:45:18 Сообщить модератору   

    Неужели нет выхода, что то же делают когда переходят с одного режима на другой

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #34 Вс Фев 10, 2013 04:10:33   

    Юльчик06 говорит:
    я в прошлом году так и не разобралась как автоматически сделать чтобы за 2011 год в ведомости по ФА стоимость на начало тех ФА которые были приобретены в 2010 году отображалась за минусом амортизации, я посчитала вручную. Сейчас я сформировала

    Ни в прошлом, ни в текущем году рег. номера я так и не увидел. Будем продолжать ждать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #35 Пн Фев 11, 2013 09:12:45 Сообщить модератору   

    Рег номер 2000099329288 1С:Предприятие 8.2

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #36 Пн Фев 11, 2013 10:27:13   

    Юльчик06 говорит:
    я остатки не переносила, у меня был переход с упрощенки на ОУР

    Поэтому раньше у вас не было данных налогового учета (НУ). Проще говоря учета для КПН.
    Для ввода данных по НУ вам нужно на дату перехода создать новый документ Ввод начальных остатков по ОС, убрать Отражать в бух. учете и заполнить данные по НУ. Тогда у вас будут начальные данные для учета ОС в НУ

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #37 Пн Фев 11, 2013 10:35:59 Сообщить модератору   

    При вводе остатко в у меня выдает след сообщение
    Проведение документа: Ввод начальных остатков по ОС 00000000001 от 01.01.2011 12:00:00
    - строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : не заполнено значение реквизита "Событие принятия к учету"!
    - строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : не заполнено значение реквизита "Номер документа принятия к учету"!
    - строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : не заполнено значение реквизита "Название документа принятия к учету"!
    - строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : (БУ) не заполнено значение реквизита "Срок полезного использования (БУ), мес."!
    - строка № 1, инв. номер ОС <000000004> : (БУ) не заполнено значение реквизита "Способ отражения расходов по амортизации (БУ)"!

    Добавлено спустя 36 секунд:

    Причем эти поля не доступны

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #38 Пн Фев 11, 2013 10:52:03   

    А документ проводится? ДтКт что говорит?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #39 Пн Фев 11, 2013 10:59:19 Сообщить модератору   

    При нажатии накнопку записать выходит сообщение - Запись не верна! Период не может быть пустым! Соответственно и ДтКт не проводит

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #40 Вт Фев 12, 2013 03:43:53   

    А эти ОС точно уже куплены и приняты к учету? "Телевизор" есть?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #41 Вт Фев 12, 2013 09:07:57 Сообщить модератору   

    Все остатки которые собиралась вводидить точно уже куплены и приняты к учету

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #42 Вт Фев 12, 2013 10:25:31   

    Тогда только смотреть базу. "Телевизор" есть?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #43 Вт Фев 12, 2013 16:33:18 Сообщить модератору   

    простите не поняла? теам вьювер?

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #44 Вт Фев 12, 2013 22:04:02   

    Юльчик06 говорит:
    теам вьювер?

    Он самый.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #45 Ср Фев 13, 2013 12:37:41 Сообщить модератору   

    Да, есть, куда отправить?

         Цитата полностью   §Печать темы
    С. Ромазанов
    Коллега
    Спасибки: +1328

      

    #46 Ср Фев 13, 2013 21:10:30   

    Координаты? В личку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #47 Чт Фев 14, 2013 14:45:08 Сообщить модератору   

    спасибо, уже разобралась

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz