Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Какая сумма расходов идет на вычеты К...
    Какой будет размер налога у источника...
    Вода питьевая - идет ли на вычеты, и берется ли НДС в зачет
    Бутилированная вода для сотрудников н...
    Выплаты нерезиденту. Нужно сдавать фн...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    КПН у источника выплаты - идет в зачет или на вычеты?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Ср Июн 22, 2011 15:38:14 Сообщить модератору   

    добрый день Уважаемые!!!
    Мы ТОО резидент (в учредителях иностранная компания)
    купили услугу у нерезидента, заплатили кпн у источника выплаты и НДС. НДС взяли в зачет согласно ст.256п.1 пп4
    а с кпн что делать? брать в зачет? или он идет на вычеты? У меня Шеф просит дать ссылку на статью Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Ср Июн 22, 2011 15:51:08 Сообщить модератору   

    Одуванчик, если вы удеожпли КПН с дохода нерезидента, то он у вас списался на расходы периода, если же вы сверху заплатили КПН, то нет согласно
    Статья 114. Вычет налогов и других обязательных платежей в бюджет
    В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV (введены в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.)
    1. Вычету подлежат налоги и другие обязательные платежи в бюджет, уплаченные, в том числе путем проведения зачета в порядке, установленном статьями 599, 601 настоящего Кодекса, в бюджет Республики Казахстан или иного государства по объектам налогообложения налогоплательщика, в пределах исчисленных и начисленных, кроме:
    1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;
    2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы юридических лиц, уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Ср Июн 22, 2011 16:02:32 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    сли вы удеожпли КПН с дохода нерезидента, то он у вас списался на расходы периода, если же вы сверху заплатили КПН, то нет

    не поняла Sad Embarassed
    а какая разница как я удержу кпн у источника? объясните плиз

         Цитата полностью   §Печать темы
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #4 Ср Июн 22, 2011 16:05:36   

    Трудоголик2 говорит:
    если вы удеожпли КПН с дохода нерезидента, то он у вас списался на расходы периода

    почему на расходы то если его удержали у источника выплат, значит просто уменьшили оплату на эту сумму вроде так?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Ср Июн 22, 2011 16:11:18 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    почему на расходы то если его удержали у источника выплат, значит просто уменьшили оплату на эту сумму вроде так?

    Совершенно верно. Например: инвойс на 10000, КПН 2000 (10000*20%), оплатили 8000

         Цитата полностью   §Печать темы
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #6 Ср Июн 22, 2011 16:17:26   

    Трудоголик2 говорит:
    Совершенно верно

    тогда о каких расходах периода речь?

    Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:

    Одуванчик говорит:
    У меня Шеф просит дать ссылку на статью

    если вы его удержали то статья 144 и 145

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Ср Июн 22, 2011 16:25:41 Сообщить модератору   

    в итоге получается, что кпн у источника выплаты не беру на вычеты?

         Цитата полностью   §Печать темы
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #8 Ср Июн 22, 2011 16:28:20 Сказали Спасибо❤   

    Одуванчик говорит:
    в итоге получается, что кпн у источника выплаты не беру на вычеты?

    если не удержали, то нет ст 115 п1)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Ср Июн 22, 2011 16:28:32 Сообщить модератору   

    вот по авансовым платежам в НК РК ст.142 п.3 есть
    а про кпн у источника???
    larka говорит:
    если вы его удержали то статья 144 и 145

    это я знаю
    моего шефа интересует: возмещается ли каким-нибудь образом кпн у источника

    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

    давайте сначала
    Одуванчик говорит:
    купили услугу у нерезидента, заплатили кпн у источника выплаты и НДС.

    сам вопрос
    Одуванчик говорит:
    с кпн что делать? брать в зачет? или он идет на вычеты? У меня Шеф просит дать ссылку на статью


         Цитата полностью   §Печать темы
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #10 Ср Июн 22, 2011 16:33:06   

    вас не устроило сообшение 8? тогда ждите может еще кто откликнется

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Ср Июн 22, 2011 16:38:47 Сообщить модератору   

    larka говорит:

    Трудоголик2 говорит:
    Совершенно верно

    тогда о каких расходах периода речь?

    Услуги вы списали на расходы в полном объеме, т.е. все 10000. Я это имела ввиду.
    Одуванчик говорит:
    в итоге получается, что кпн у источника выплаты не беру на вычеты?

    Совершенно верно не берете

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Ср Июн 22, 2011 16:39:08 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    если не удержали, то нет ст 115 п1)


    Одуванчик говорит:
    купили услугу у нерезидента, заплатили кпн у источника выплаты

    это же значит, что я удержала и заплатила, так?

    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

    Трудоголик2 говорит:

    Одуванчик говорит:
    в итоге получается, что кпн у источника выплаты не беру на вычеты?

    Совершенно верно не берете


    вот когда буду 100 форму делать и в счет оплаты он тоже не идет?

         Цитата полностью   §Печать темы
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #13 Ср Июн 22, 2011 16:42:08   

    вы уже определитесь удержали или не удержали

    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

    larka говорит:
    вот когда буду 100 форму делать и в счет оплаты он тоже не идет?

    конечно нет статья ст114 п1 пп2)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Ср Июн 22, 2011 16:49:38 Сообщить модератору   

    larka говорит:
    статья ст114 п1 пп2)

    там же написано, что на вычет не берется

    а я спрашиваю по аналогии с аванс.платежами кпн (статья ст.142 п.3, посмотрите плиз ее) - кпн у источника засчитывается в счет уплаты кпн или нет?

         Цитата полностью   §Печать темы
    larka
    Коллега
    Спасибки: +56

      

    #15 Ср Июн 22, 2011 16:55:03   

    ну вообще запутались ст 142 п3 речь о КПН вашем который вы будите исчислять по результатм года с ващего НОД, а не уплаченный за нерезидента, посмотрите КБК может будет понятней КБК по КПН и КБК по КПН у источника за нерезидента

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Ср Июн 22, 2011 17:57:11 Сообщить модератору   

    Одуванчик говорит:
    а с кпн что делать? брать в зачет? или он идет на вычеты? У меня Шеф просит дать ссылку на статью

    КПН у источника вы можете оплатить двумя способами:
    1) Получили инвойс на 100 000, 20% перечислили в бюджет, 80 %- заплатили нерезиденту.
    Всю сумму по инвойсу относите на вычеты (если услуга) или приходуете ТМЗ или ОС на эту сумму.
    Итого- заплатили 100 000, и 100 000 возьмете на вычеты ( сразу,если услуга, ч/з амортизацию, если ОС и т.п.)
    2) Получили инвойс на 100 000, 100 000 перечислили нерезиденту, потом опомнились, и уже из своих средств платите в бюджет. В данном случае на вычет вы берете только сумму по инвойсу, 100 000, а сумма КПН у источника- вы ее просто подарили нерезиденту, это его обязательство, вы в данной ситуации- налоговый агент. Все ваши подарки- за счет чистого дохода, ст. 115, не связано с получением дохода.
    Трудоголик2 говорит:
    2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы юридических лиц, уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;


    Этот пункт- о налогах, который платит ваша компания как налогоплательщик, например, при размещении депозитов в банке на территории РК с вас удержат КПН у источника, вы можете оказывать услуги нерезидентам, и они будут по налоговому законодательству своей страны удерживать КПН при выплате вам дохода и т.д.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #17 Ср Июн 22, 2011 18:02:30 Сообщить модератору   

    Loga говорит:
    1) Получили инвойс на 100 000, 20% перечислили в бюджет, 80 %- заплатили нерезиденту.
    Всю сумму по инвойсу относите на вычеты (если услуга) или приходуете ТМЗ или ОС на эту сумму.
    Итого- заплатили 100 000, и 100 000 возьмете на вычеты ( сразу,если услуга, ч/з амортизацию, если ОС и т.п.)

    Д-т К-т
    7211 3310 100 000 начислила услугу
    3310 1030 80 000 перечислила за рубеж
    3310 3110 20 000 удержала кпн у источника
    3110 1030 20 000 перечислила в бюджет
    7211 3130 10 714 начислила НДС
    3130 1030 10 714 перечислила в бюджет

    Так?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Ср Июн 22, 2011 18:10:34 Сообщить модератору   

    Да, в отношении КПН- все правильно, вы его удержали.
    По поводу НДС:

    Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
    4) в случаях, предусмотренных статьей 241 настоящего Кодекса, исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость;

    Статья 241. Облагаемый оборот при приобретении работ, услуг от нерезидента, не являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость в Республике Казахстан и не осуществляющего деятельность через филиал, представительство

    Вы берете его в зачет после уплаты.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Ср Июн 22, 2011 18:12:58 Сообщить модератору   

    Loga говорит:
    Статья 241. Облагаемый оборот при приобретении работ, услуг от нерезидента, не являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость в Республике Казахстан и не осуществляющего деятельность через филиал, представительство

    Вы берете его в зачет после уплаты.


    ну да, поэтому и пишу,
    Одуванчик говорит:
    7211 3130 10 714 начислила НДС
    3130 1030 10 714 перечислила в бюджет

    а затем в зачет возьму
    Меня больше всего интересовал вопрос по КПН у источника выплаты.
    Спасибо всем за участие

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Ср Июн 22, 2011 19:21:56 Сообщить модератору   

    Одуванчик говорит:
    ну да, поэтому и пишу,
    Одуванчик говорит:
    7211 3130 10 714 начислила НДС
    3130 1030 10 714 перечислила в бюджет


    Вы делаете проводку- д-т 7211( адм.затраты) к-т 3130- НДС к уплате, а потом показываете оплату начисленного НДС.
    Где же здесь зачет? По-моему, вы как раз сажаете на затраты.
    Одуванчик говорит:
    а затем в зачет возьму


    И на затраты, и в зачет? Круто.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Пн Июн 27, 2011 13:52:38 Сообщить модератору   

    Loga говорит:
    ы делаете проводку- д-т 7211( адм.затраты) к-т 3130- НДС к уплате, а потом показываете оплату начисленного НДС.
    Где же здесь зачет? По-моему, вы как раз сажаете на затраты.
    Одуванчик говорит:
    а затем в зачет возьму
    И на затраты, и в зачет? Круто.


    точно, фигню написала... Sad
    а теперь я голову сломала, как правильно составить проводку...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Пн Июн 27, 2011 14:30:54 Сообщить модератору   

    Одуванчик, в отдельную ветку.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #23 Пн Июн 27, 2011 22:43:52 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    Одуванчик, в отдельную ветку.

    Приношу свои извинения
    Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #24 Чт Мар 01, 2012 16:29:06 Сообщить модератору   

    Всем доброго времени суток! Smile
    Прочитала данную ветку, т.к. меня очень интересует КПН у источника выплаты за нерезидента, который был накручен и оплачен СВЕРХ суммы услуг. Идет ли данный КПН на вычет при формировании формы 100 и какие в данном случае должны сформироваться проводки?
    Заранее большое спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Чт Мар 01, 2012 16:39:06 Сообщить модератору   

    V. говорит:
    Идет ли данный КПН на вычет при формировании формы 100

    Нет согласно ст 114 п 2 пп2 НК
    V. говорит:
    какие в данном случае должны сформироваться проводки?

    Дт 7212 Кт 3110

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Чт Мар 01, 2012 16:44:20 Сообщить модератору   

    Хорошо. А нельзя Дт7212 Кт1410? Ведь оплата идет на 1410...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #27 Чт Мар 01, 2012 16:46:54 Сообщить модератору   

    V. говорит:
    Ведь оплата идет на 1410...

    Это почему? Оплата идет Дт 3110 Кт 1030(1010)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #28 Чт Мар 01, 2012 16:53:33 Сообщить модератору   

    Мда... Сорри. Все верно. Беру свои слова назад. Спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    g5
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #29 Вт Мар 06, 2012 16:16:14   

    ТОО воспользовалась услугами иностранной компании инвойс на сумму 10 000 перечислили нерезиденту, согласно договору налоги оплачиваем мы 20% -2000. Итого расходы 12 000. НДС 12%-1 440.

    Услуги были оказаны в декабре 2011г. КПН за нерезидента и налог на добавленную стоимость за нерезидента были оплачены в январе 2012 г.
    Имеем ли мы право брать на вычеты при составлении годового отчета за 2011 г. сумму КПН и НДС за нерезидента, если да, то на основании какой статьи. В какой строке ф. 100 нужно это отразит. Заранее благодарим за ответ.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #30 Вт Мар 06, 2012 16:46:37 Сообщить модератору   

    g5, если вы КПН оплатили из своих средств, то брать на вычеты его не имете прова, согласно ст 114 п 2 пп2 НК. Что касается НДС по в зачет возьмете в 1 кв 2012 г

         Цитата полностью   §Печать темы
    g5
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #31 Вт Мар 06, 2012 19:57:11   

    Что касается НДС по в зачет возьмете в 1 кв 2012 г
    сог. какой ст. НК ? отчет за нерезидента ф.101.04 сдана в декабре 2011 г. налог оплачен в январе 2012 г. НДС в зачет взяли в ф.300 за 4 кв. 2011 г.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #32 Вт Мар 06, 2012 20:11:46 Сказали Спасибо❤   

    НДС за нерезидента берется в зачет в период, когда оплачен.

    Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

    В 4ом квартале вы показываете свои обязательства по НДС за нерезидента, а 1ом кв 12го, показываете его в зачет.

    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:

    ст.256
    2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является сумма налога, которая:
    ....
    6) указана в платежном документе или документе, выданном налоговым органом и подтверждающем уплату налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 241 настоящего Кодекса;
    241 - это про НДС за нерезидента

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #33 Ср Мар 07, 2012 09:39:58 Сообщить модератору   

    g5 говорит:
    НДС в зачет взяли в ф.300 за 4 кв. 2011 г.

    Не верно.
    Берете в зачет в 1 кв 2012 г. согласно
    Мара говорит:
    ст.256
    2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является сумма налога, которая:
    ....
    6) указана в платежном документе или документе, выданном налоговым органом и подтверждающем уплату налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 241 настоящего Кодекса;
    241 - это про НДС за нерезидента


         Цитата полностью   §Печать темы
    g5
    Коллега
    Спасибки: +3

      

    #34 Пн Мар 19, 2012 16:02:49   

    Добрый день!
    Какой из расчетов КПН, НДС за нерезидента верны?Инвойс и договор на сумму 12 000

    1. КПН 12 000/120 * 20 = 2000
    12 000 - 2000= 10 000 (уже перечислили нерезиденту 10 000)
    НДС 12 000*125= 1 440

    2. 12 000 /80*100=15 000 *20%= 3 000 КПН
    15 000 -3000= 12 000 надо было перечислять 12000
    НДС мы оплачиваем за нерезидента сами с суммы 15 000*12% = 1800
    Что бы взять на вычеты расходы и КПН за нерезидента.
    Инвойс и договор должны выставить на сумму 15 000?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #35 Пн Мар 19, 2012 16:12:48 Сообщить модератору   

    g5, второй вариант верен, если вы должны чистыми перечислить 12000. На вычеты вы возьмете все 15000 через услуги, если инвойс и договор будут на эту сумму.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #36 Пн Мар 19, 2012 17:02:24 Сообщить модератору   

    g5,
    Оба не верны))

    Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:

    g5 говорит:
    Инвойс и договор на сумму 12 000

    Доходом является 12 000.
    Теперь согласно п.7 ст.197НК вы обязаны удержать налог. правильно будет так)) 12 000 *20%=2 400 КПНу ИВ, 12 000 - 2 400 = 9 600 . Перечисляете нерезидентам 9 600, в бюджет 2 400.

    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

    НДС:
    12 000 * 12% = 1440 (НДС)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #37 Пн Мар 19, 2012 17:30:43 Сообщить модератору   

    Нурас, второй вариант верен, если они чистыми должны перечислить партнеру 12000, и
    Трудоголик2 говорит:
    если инвойс и договор будут на эту сумму.

    т.е. на сумму 15000

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #38 Пн Мар 19, 2012 17:41:45 Сообщить модератору   

    Трудоголик2 говорит:
    второй вариант верен, если они чистыми должны перечислить партнеру 12000

    Не верно, такой расчет не применим)) Когда договором определена сумма, отобранного налог не считают.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #39 Пн Мар 19, 2012 18:05:17 Сообщить модератору   

    Нурас говорит:
    Оба не верны))

    Почему оба то не верные? Если
    Нурас говорит:
    договором определена сумма,

    То
    g5 говорит:

    1. КПН 12 000/120 * 20 = 2000
    12 000 - 2000= 10 000 (уже перечислили нерезиденту 10 000)
    НДС 12 000*125= 1 440

    Верно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz