Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Не могу найти в 300.00 куда поставить...
    НДС на остатки при снятии с учета
    Уведомление о доначислении НДС на остатки ТМЦ, ОС при снятии с учета по НДС
    Считать оборотом остатки готовой прод...
    В 100 ф куда включать амортизацию по НМА?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС в 300 форме за 2012 год?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Вс Фев 12, 2012 14:46:44 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Хотела сдать 300 за 1 кв 2012 г - ликвидационную, но не пойму куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС, почитала уже и правила и всю форму пересмотрела не нашла такой строки, отзовитесь кто в курсе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Пн Фев 13, 2012 07:47:31 Сообщить модератору   

    Юльчик06 говорит:
    Хотела сдать 300 за 1 кв 2012 г - ликвидационную, но не пойму куда включать остатки товаров при снятии с рег. уч по НДС,

    Предлагаю:
    1.Стр.300.00.001 III А,В.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Пн Фев 13, 2012 09:12:25 Сообщить модератору   

    Но в правилах сказано что 1) в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения с учетом особенностей, установленных статьей 233 Налогового кодекса; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты;
    esiphi говорит:
    Стр.300.00.001 III А,В.
    если я правильно поняла Вы мне на эту строку указываете? что такое
    esiphi говорит:
    III

    ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Пн Фев 13, 2012 09:28:58 Сообщить модератору   

    Юльчик06 говорит:
    esiphi говорит:III
    ?


    Юльчик06, это третья строка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пн Фев 13, 2012 09:54:18 Сообщить модератору   

    Простите, но 3-я строка в форме 300.00 называется 300.00.003, а не
    Юльчик06 говорит:
    Стр.300.00.001

    Если заполнять строку 300.00.003 в форме 300.00, то согласно правилам 4) в строке 300.00.003 А указывается сумма корректировки размера облагаемого оборота. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.06.009А;
    5) в строке 300.00.003 В указываются сумма корректировки налога на добавленную стоимость. В данную строку переносится сумма, отраженная в строке 300.06.009 В; мне нужно заполнить приложение 300.06, но в этом приложении нет такой строки, в которую можно включить остатки по товарам при снятии с учета по НДС или я что то не правильно понимаю Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пн Фев 13, 2012 10:46:46 Сообщить модератору   

    Юльчик06, простите ответ дан по форме за 2011 г. В новой форме за 2012 г. такой строки нет, поэтому, думаю, что нежно включать по стрю 300.00.001

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Трудоголик2 говорит:
    нежно

    нужно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пн Фев 13, 2012 10:52:19 Сообщить модератору   

    Спасибо, наконец то нашли истину! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Сб Дек 15, 2012 14:44:00 Сообщить модератору   

    ИП на упрощенке, снимаемся с учета по НДС. в какую строку в ликвидационной ф 300.00 отразить сумму по остаткам товаров, по которым ранее был отнесен НДС в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Пн Дек 17, 2012 11:40:49 Сообщить модератору   

    ну откликнитесь хоть кто-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4772 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Дек 17, 2012 12:20:41 Сказали Спасибо❤   

    Арахна, проще всего набрать в поиске:

    300 AND остатк* AND сняти*

    и увидите кучу подходящих тем, например, эту: http://balans.kz/viewtopic.php?t=41676

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Пн Дек 17, 2012 12:27:03 Сообщить модератору   

    спасибо. искала просто слова, не нашла. спасибо за подсказку. но все равно не понятно - куда и нужно ли включать(((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Пн Дек 17, 2012 13:06:15 Сообщить модератору   

    получается остатки вносят в общий оборот? и при этом нигде в приложении нет расшифровки этого?
    а потом по итогам квартала, в котором подана ликвидационная, переведут с упрощенки на общеустановленный, если оборот превысит минимум? не может такого быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Пн Дек 17, 2012 14:18:17 Сообщить модератору   

    Арахна говорит:
    получается остатки вносят в общий оборот? и при этом нигде в приложении нет расшифровки этого?

    не делается по остаткам расшировка.
    Арахна говорит:
    а потом по итогам квартала, в котором подана ликвидационная, переведут с упрощенки на общеустановленный, если оборот превысит минимум? не может такого быть?

    Во-первых, если вдруг после добровольного снятия с учета по НДС, у вас будет превышение оборотов свыше допустимого минимума (30000 МРП), то Вы обязаны пойти в НК и подать налоговое заявление о постановке на регистрационный учет по НДС с отметкой, что данная постановка является для Вас обязательной.

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    Во-вторых, это конечно же может сделать и сам НК, но поверьте для Вас это будет не самым приятным моментом, т.к. в данном случае Вас могут привлечь к адм.ответственности за несвоевременную постановку на учет по НДС
    Арахна говорит:
    не может такого быть?

    Почему, все в жизни бывает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Пн Дек 17, 2012 14:48:10 Сообщить модератору   

    30тыщ МРП это за год.... у нас такого нет, поэтому и снимаемся. я говорю про постановку на общеустановленный. странно что не показываются отдельно остатки, как раньше. но в принципе обороты будут смотреть по 910й, так же? а там мы остатки не показываем, только реализацию...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4772 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Дек 17, 2012 16:15:52 Сказали Спасибо❤   

    Ну конечно для определения, выполняются ли условия для СНР, учитывается доход по ф.910, обороты по НДС тут вообще не причем.
    А все расшифровки сделайте в налоговом регистре к ф.300.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz