Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Проводки по договорам подряда
    Перевозчик-нерезидент за транспортные...
    Договор подряда с физическим лицом. Налогообложение, проводки.
    Гостиница-нерезидент выставляет счет отдельно на услуги связи, облагать НДС?
    Счета-фактуры за оказанные услуги по договорам подряда
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Схема подряда: Подрядчик выставляет свои услуги (%) субподрядчику за поиск генподрядчика. Проводки     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вт Янв 31, 2012 14:00:16 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.Огромная просьба ,подскажите пожалуйста как закрыть счета по ген.подрядным услугам?Заранее спасибо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #2 Ср Фев 01, 2012 12:33:35   

    Oksana***, опишите подробно что нужно, закрыть в 1с счета произв.учета услуг?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Ср Фев 01, 2012 12:56:27 Сообщить модератору   

    Здравствуйте ,извините за невнимательность, Понимаете какая ситуация,мы заключили договор ,там указанна сумма ген.подряд.услуг 1,5%.Они нам на каждую нашу с/ф по выполненным работам выставляют свою по ген.подряду.Мы ее приходуем как поступление услуг.В акте сверки все сходится,а вот по карточке счета и в оборотке висит наша задолженность перед ними на сумму ген.подряд.услуг,при проведении каких операций они должны быть закрыты? Пожалуйста объясните Embarassed или подскажите где можно это узнать.Заранее спасибо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Ср Фев 01, 2012 13:24:26 Сообщить модератору   

    А я не поняла. Вы оказываете услугу, выставляете сч. фактуру на свой доход, а покупатель вам в ответ сч.фактуру на совй "доход"?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Ср Фев 01, 2012 13:29:09 Сообщить модератору   

    Фактически получается,что мы выполняем работы,выставляем с/ф,а они для нас выставляют с/ф по своим услугам(ген.подряд)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Ср Фев 01, 2012 14:03:19 Сообщить модератору   

    У вас что ли встречные услуги? Я вот что не могу понять. Вы им выставляете, а они вам?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Ср Фев 01, 2012 14:07:23 Сообщить модератору   

    Они подрядчики,мы субподрядчики.МЫ им за выполненные работы,ОНИ за свои услуги это не встречные услуги Это ген.подрядные услуги!!!!!!
    Они предусмотрены договором 1,5% от суммы договора,

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Ср Фев 01, 2012 14:27:45 Сообщить модератору   

    Oksana*** говорит:
    Мы ее приходуем как поступление услуг.В акте сверки все сходится,а вот по карточке счета и в оборотке висит наша задолженность перед ними на сумму ген.подряд.услуг,при проведении каких операций они должны быть закрыты

    В акте сверки никто никому не должен? Вы свою сумму ген.подрядческих им платите деньгами или по взаиморасчету проводите?
    Oksana*** говорит:
    за свои услуги это не встречные услуги

    ну я так назвала, это похоже

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #9 Ср Фев 01, 2012 14:46:22   

    Oksana***, объясните на цифрах.
    Генподрядчик обычно удерживает % в качестве обеспечения гарантии до окончания договора и потом возвращает.
    Вы субподрядчик выставляете работы подрядчику, он их оплачивает за минусом гарантии выполнения. По окончании договора он ее перечисляет Вам на счет.
    А у Вас какаято непонятная схема.
    Ваши услуги кто оплачивает то?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Ср Фев 01, 2012 15:14:05 Сообщить модератору   

    Это не гарантия обеспечения договора.1,5% было указанно в договоре.Я так понимаю: С/ф по выполненным работам мы выставляем подрядчику,оплачивает ген.подрядчик ,а подрядчик удерживает с нас 1,5% за свои услуги .И по их данным в акте сверки сумма оплаченных работ и ген.подряда идет по кредиту и выходит на сумму договора. Confused Вот такая получается незадача!!!!!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #11 Ср Фев 01, 2012 15:24:00 Сказали Спасибо❤   

    Тогда схема работы с подрядчиком у Вас (субподрядчика) как с агентом по поиску работ (генподрядчик):

    1.Выставляете акты (сч-ф) подрядчику (П)=100%
    Дт1210 (П) Кт6010 на сумму услуг без НДС
    Дт1210 (П) Кт3130 на сумму НДС в зачет

    2.Генподрядчик (Г) оплачивает Вам за подрядчика (это долно быть оговорено в договоре)
    Дт1010,1030 Кт3397 (Г) = 100%

    3. Взаимозачет согласно договору
    Дт3397 (Г) Кт1210 (П) =100%

    4. Подрядчик выставляет Вам свой процент как агент по поиску генподрядчика по акты (сч-ф)
    Дт7110,7210,8110 Кт 3310, 3397 на сумму услуг без НДС
    Дт1420 Кт 3310,3397 на сумму НДС в зачет

    Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:

    5. Оплачиваете услуги подрядчика
    Дт3310,3397 Кт1010,1030 на сумму услуг (%)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Ср Фев 01, 2012 15:40:53 Сообщить модератору   

    А проводки эти надо делать вручную?Просто когда я сделала это ч/з бух.спраку т.е. всю сумму ген.подряд.услуг в конце года посадила на Дт 8110 Кт 3310,то у меня в карточке счета и в оборотке все стало красиво (без долга),а в моем акте сверки сумма ген.подряда села как их долг нам Confused хотя до этого было по 0000!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Ср Фев 01, 2012 15:50:39 Сообщить модератору   

    Елена Т, а вы как поняли - у них кто оплачивает из работу? Тут вообще подрядчик, ген подрядчик, субподрядчик - это 3 разных лица?
    Или все таки у них есть ген.подрядчик - который "дает" им подряд на выполнение работы? И они этому ген.подрядчику выставляют свои работы?

    Елена Т говорит:
    5. Оплачиваете услуги подрядчика
    Дт3310,3397 Кт1010,1030 на сумму услуг (%)

    И по моему у них такого не происходит.
    И по моему у них происходит следующее: ген.подрядчик покупает их работу, а при расплате за работу - не доплачивает %.

    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

    А тогда у них получается, что они им должен покупатель(ген.подрядчик) за работу, а они должны ген.подрядчику типа комиссионных. Т.е. это дело проводится взаимозачетом, есть такой документ в 1с, и не надо
    Oksana*** говорит:
    А проводки эти надо делать вручную?


    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    vfhf говорит:
    что они им должен покупатель(ген.подрядчик) за работу,

    О понаписала-то! Confused хотела писать: "что им должен ген.подрядчик"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Ср Фев 01, 2012 16:01:19 Сообщить модератору   

    vfhf ,Вы не правы ,Елена Т правильно поняла нашу схему,а я согласна с поводками,только хотелось бы знать как их правильно оформить Unknown

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Ср Фев 01, 2012 16:02:43 Сообщить модератору   

    Oksana*** говорит:
    .И по их данным в акте сверки сумма оплаченных работ и ген.подряда идет по кредиту и выходит на сумму договора.

    Тогда почему так?

    Добавлено спустя 34 секунды:

    vfhf говорит:
    подрядчик, ген подрядчик, субподрядчик - это 3 разных лица?

    ?

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    Oksana*** говорит:
    ,оплачивает ген.подрядчик ,а подрядчик удерживает с нас 1,5% за свои услуги .

    это как то не поняла.... Sad

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    Елена Т говорит:
    4. Подрядчик выставляет Вам свой процент как агент по поиску генподрядчика по акты (сч-ф)
    Дт7110,7210,8110 Кт 3310, 3397 на сумму услуг без НДС
    Дт1420 Кт 3310,3397 на сумму НДС в зачет

    и если вы

    5. Оплачиваете услуги подрядчика
    Дт3310,3397 Кт1010,1030 на сумму услуг (%)

    то почему что то не закрывается?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #16 Ср Фев 01, 2012 16:07:25 Сообщить модератору   

    Простите,у них сумма по Дт,это у нас по Кт.Как правильно сказала Елена Т подрядчик нашел нам эту работу,вот за это и берет с нас %
    Wink

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #17 Ср Фев 01, 2012 16:26:39   

    vfhf, подрядчик выставляет ген.подрядчику ту же сумму что и субподрядчик.
    А для прибыльности выставляет услуги свои в виде процентов субподрядчику за то что предоставил ему эту работу (нашел генподрядчика).
    Oksana***, если внимательно сделать предложенные мною проводки (такие же документы есть и в 1с, бух.справок не надо), то все задолженности по счетам подрядчика и генподрядчика должны закрыться?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #18 Ср Фев 01, 2012 16:32:46 Сообщить модератору   

    Елена,если можно уточните в каких именно докум.в 1с надо указывать эти проводки Embarassed все возможные варианты я уже попыталась использовать и хожу по кругу,там ОК,там Ужас и наоборот!!!!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #19 Ср Фев 01, 2012 16:56:45 Сообщить модератору   

    Oksana*** говорит:
    и в оборотке висит наша задолженность перед ними на сумму ген.подряд.услуг,при проведении каких операций они должны быть закрыты?

    Девушки, ну я видимо в глухом танке тогда. Я не понимаю:
    Oksana*** говорит:
    в оборотке висит наша задолженность перед ними на сумму ген.подряд.услуг
    , а как иначе, если вы ни заплатили эту сумму..
    Впрочем - возможно собака в
    Елена Т говорит:
    2.Генподрядчик (Г) оплачивает Вам за подрядчика (это долно быть оговорено в договоре)
    Дт1010,1030 Кт3397 (Г) = 100%
    и нет этого?
    Елена Т говорит:
    . Взаимозачет согласно договору
    Дт3397 (Г) Кт1210 (П) =100%


         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #20 Ср Фев 01, 2012 17:05:00 Сообщить модератору   

    vfhf говорит:
    , а как иначе, если вы ни заплатили эту сумму.

    так в том то и дело,что они ее сами с нас удерживают (С суммы ф/фактуры по выполненным работам) вот и получается,что с нашей стороны как бы нет оплаты

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #21 Ср Фев 01, 2012 17:07:46 Сообщить модератору   

    Сколько контрагентов "задействовано" в этом учете? Сч-фактура выписана на Подрядчика? (1е лицо). За нее платит ген.подрядчик?(2е лицо)? Счет фактуру на % получаете от ген.подрядчика? (1е лицо)?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #22 Ср Фев 01, 2012 17:13:35 Сообщить модератору   

    vfhf говорит:
    Подрядчика? (1е лицо)
    Это 2 е лицо----1е лицо здесь Ген.подрядчик.Но % с нас берет подрядчик(2е лицо)

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #23 Ср Фев 01, 2012 18:12:10   

    Oksana***, Генподрядчик перечисляет деньги подрядчика напрямую к Вам субподрядчику все 100%? Тогда с чего подрядчик удерживает свои 1.5% если у него нет денег по этой сделке)) Вы должны да подрядчику его проценты.
    Пункт 1 - Реализация услуг.
    Это у Вас есть, раз в акте сверки выходит.

    Пункт 2 - оплата согласно выписка банка - Плат.поручение входящее, контрагент - генподрядчик, на полную сумму.
    Есть такой документ? Выходит в акте сверки с Генподрядчиком?

    Пункт 3 - Закрытие Дт/Кт задолженности- операция "взаимозачет".
    Есть такой документ? Выходит в акте сверки с Генподрядчиком и Подрядчиком?

    Пункт 4 - поступление ТМЗ и услуг, услуг в Вашем случае,
    Это тоже есть, раз в акте сверки выходит

    Пункт 5 - оплата согласно выписка банка - Плат.поручение исходящее, контрагент -подрядчик, на сумму процентов.
    Есть такой документ? выходит в акте сверки с Подрядчиком?

    Если же 5го пункта нет, значит висеть этому долгу в акте сверки с Подрядчиком положено по правилам бух.учета.
    Пока свой долг перед подрядчиком по процентам не закроете-не перечислите, так и будет задолженность.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #24 Ср Фев 01, 2012 22:24:42   

    И так - какая разница кто 1е лицо, кто второе. Главное - сколько их этих лиц. На кого выписана счет фактура? Кто платит? и кто удерживает, вот бы понять.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #25 Ср Фев 01, 2012 22:35:18 Сообщить модератору   

    Если Вам, профессионалам,понять сложно ,то представьте себе как сложно нам-- начинаю
    щим.Но я думаю,что все таки ген.подрядчик перечисляет подрядчику всю сумму по договору,а уж подрядчик удер
    живает свой % и перечисляет нам .Потому,что в платежках реквизиты подрядчика,с ген.подрядчиком мы вообще ни как не
    пересекаемся . Shocked и оплату мы не производим.,т.к.к нам уже доходит конечный результат!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #26 Ср Фев 01, 2012 23:05:03 Сообщить модератору   

    Это как бы понятно, у вас счет фактура выписана на подрядчика?

    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

    Я как поняла вашу ситуацию - у вас порядчик "закрывает" сумму оплатой и то что не оплачивает "закрывает" выставлением счет фактуры на %? Соответсвенно у вас как я уже писала дбыть зачет произведен, это дело я вообще встречной услугой и назвала, т. е. Часть суммы по вашей счет фактуре выполучаете деньгами, а часть счетфактурой?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz