Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Проблема с зкрытием 8411 счета
|
|
|
|
#1 Ср Мар 11, 2009 08:15:34
|
Сообщить модератору
|
|
Добро время суток.
У нас бухгалтер Амартизацию некоторых ОС списывает на счет 8416 (1С 7.7 260 релиз План счетов изменялся только по 241, 242, 131 группам)
После закрытия периода этот счет закрывается на счет 8411
А вот почемуто на счет 8115 он потом не закрывается так и висит в виде остатка на счете 8411.
Не подскажете в чем дело???
Добавлено спустя 49 минут 50 секунд:
Причем в 255 релизе у нее все это получалось нормально.
Я полазил в модуле Закрытия периода вроде зделал что бы он закрылся на 8115 счете, но вот проблема на счете 8115 (3) субконто а на счете 8411 (2)
И как мне посадить на правильное субконто что то даже додуматься не могу.
Не хватает ВидДеятельности
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Мар 11, 2009 09:05:35
|
Сообщить модератору
|
|
| FoXSkr говорит: |
Добро время суток.
У нас бухгалтер Амартизацию некоторых ОС списывает на счет 8416 (1С 7.7 260 релиз План счетов изменялся только по 241, 242, 131 группам)
После закрытия периода этот счет закрывается на счет 8411
А вот почемуто на счет 8115 он потом не закрывается так и висит в виде остатка на счете 8411.
Не подскажете в чем дело??? |
Сам-то кто будешь - программер ?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#3 Ср Мар 11, 2009 09:42:43
|
Сообщить модератору
|
|
| FoXSkr говорит: |
|
1С 7.7 260 релиз |
Уже надо 261-й.
| FoXSkr говорит: |
После закрытия периода этот счет закрывается на счет 8411
А вот почемуто на счет 8115 он потом не закрывается так и висит в виде остатка на счете 8411. |
а) не стоит галочка в закрытии периода "Закрыть накладные расходы"
б) нет базы распределения накладных расходов
Причем программа при проведении наверняка говорит в чем проблема.
| FoXSkr говорит: |
|
Я полазил в модуле Закрытия периода вроде зделал что бы он закрылся на 8115 счете |
Там и так было нормально
| FoXSkr говорит: |
|
проблема на счете 8115 (3) субконто а на счете 8411 (2) |
Это не проблема, так и должно быть
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#4 Ср Мар 11, 2009 20:40:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Доброжелатель №2 говорит: |
| FoXSkr говорит: |
Добро время суток.
У нас бухгалтер Амартизацию некоторых ОС списывает на счет 8416 (1С 7.7 260 релиз План счетов изменялся только по 241, 242, 131 группам)
После закрытия периода этот счет закрывается на счет 8411
А вот почемуто на счет 8115 он потом не закрывается так и висит в виде остатка на счете 8411.
Не подскажете в чем дело??? |
Сам-то кто будешь - программер ? |
Сис админ я по совместительству хочу др. профу освоить интересно ведь.
Cleaner
Спасибо.
Правильный ответ б)
Блин надо бало дальше код почитать а не пытаться самостоятельно перенаправить расходы.
То то я думаю причем здесь 8112, но теперь понял логику СПАСИБО
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#5 Чт Мар 12, 2009 00:08:32
|
Сообщить модератору
|
|
| FoXSkr говорит: |
Блин надо бало дальше код почитать а не пытаться самостоятельно перенаправить расходы.
То то я думаю причем здесь 8112, но теперь понял логику |
Люди уже подумали, как, чего и куда - чего голову ломать... В большинстве ошибок зри в корень (с) КП, то бишь в первичку.
З.Ы. Кнопка есть.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#6 Вт Ноя 08, 2011 13:38:56
|
Сообщить модератору
|
|
День добрый!
1С 7,7, релиз 268
Столкнулась с такой проблемой:
производство Балласта (песчано-гравийная смесь), материалы на производство никакие не списываются, себестоимость складывается из з/п рабочих, отчислений, амортизации, но эта самая амортизация не попадает в сумму, которая рассчитывается автоматически, пробовала делать и документ "Выпуск готовой продукции" и "Завершение работ", ситуация одна и та же, рассчитывает сумму без учета амортизации. Пробовала для эксперимента оприходовать материалы и списать их на производство, тогда все нормально рассчитывает.....
на складе у меня появилась готовая продукция, я сделала основное закрытие периода, но у меня сумма амортизации зависла все равно на счетах 8411, 8410, потому что когда я делаю закрытие периода по производственным счетам у меня сумма амортизации почему то закрывается только Дт 8411 Кт 8416
а должно быть Дт 8411 Кт 8416
Дт 8115 Кт 8411
Дт 8111 Кт 8115
но у меня при закрытие периода почему то так не происходит... No
Кто может помочь советом, откликнитесь пожалуйста.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#7 Вт Ноя 08, 2011 15:19:35
|
Сообщить модератору
|
|
при проведении документа "закрытие периода" по производственным счетам, пишет вот это:
-- Закрытие накладных расходов (8411-го счета)
Не обнаружены затраты на счете 8112 формирование базы распределения накладных расходов не возможно
-- При закрытии накладных расходов (8411-го счета) - проводки не сформированы
8112 это материалы, а у нас нет списания материалов за этот месяц....получается что типовая программа не позволит мне это сделать????
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#8 Вт Ноя 08, 2011 22:10:31
|
|
|
| Lorik23 говорит: |
|
у нас нет списания материалов за этот месяц....получается что типовая программа не позволит мне это сделать? |
Не позволит. Как можно произвести продукцию, не затрачивая материалы? Что за продукция такая?
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz
|